BILANCIO CONSUNTIVO - Esercizio Sociale dal 1/1/2013 al 31/12/2013 (importi espressi in euro)
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- Armando Bertoni
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1 Via Denza, TRIESTE (TS) BILANCIO CONSUNTIVO Esercizio Sociale dal 1/1/2013 al 31/12/2013 (importi espressi in euro) Prospetto di COSTI e RICAVI del periodo a) RICAVI Contributi soci fondatori 270,00 270,00 Contributi associativi annuali ordinari 425,00 425,00 Contributi integrativi degli associati per corsi e servizi 240,00 240,00 Donazioni e liberalità Contributi da altre associazioni per servizi RICAVI 935,00 935,00 b) COSTI Fatture fornitori eventi per pellicole 136,10 per libri per altri beni (macchine fotografiche, cornici, materiale vario) 146,84 per comunicazione 74,04 per rinfresco 183,50 Spese di gestione fitti 150,00 cancelleria Tasse e contributi iscrizione associazione Vidimazione materiale pubblicitario Altri costi (sanzione amm.va EAS Agenzia Entrate) 258,00 Altri costi (commissioni paypal) 0,69 136,10 146,84 74,04 183,50 150,00 258,00 0,69 COSTI 949,17 949,17 RIEPILOGO Totale ricavi 935,00 935,00 Totale costi 949,17 949,17 Risultato d'esercizio 14,17 14,17 Avanzo esercizio precedente 24,32 24,32 Saldo contabile 10,15 10,15
2 Via Denza, TRIESTE (TS) BILANCIO PREVENTIVO Esercizio Sociale dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (importi espressi in euro) Prospetto di COSTI e RICAVI del periodo a) RICAVI Contributi soci fondatori Contributi associativi annuali ordinari 700,00 700,00 Contributi integrativi degli associati per corsi e servizi 150,00 150,00 Donazioni e liberalità Contributi da altre associazioni per servizi RICAVI 850,00 850,00 b) COSTI Fatture fornitori eventi per pellicole 325,00 325,00 per libri per altri beni (macchine fotografiche) 75,00 75,00 per comunicazione 50,00 50,00 per rinfresco 150,00 150,00 Spese di gestione fitti 150,00 150,00 cancelleria 50,00 50,00 Tasse e contributi iscrizione associazione Vidimazione materiale pubblicitario 50,00 50,00 Altri costi COSTI 850,00 850,00 RIEPILOGO Totale costi 850,00 850,00 Totale ricavi 850,00 850,00 Risultato d'esercizio Avanzo esercizio precedente Saldo contabile
3 Via Denza, TRIESTE (TS) BILANCIO CONSUNTIVO Situazione finanziaria Esercizio Sociale dal 1/1/2013 al 31/12/2013 (importi espressi in euro) SITUAZIONE FINANZIARIA al 31/12/2013 Saldo contabile 14,17 Residui attivi esercizio ,32 Residui passivi esercizio 2012 Totale disponibilità finanziarie al 31/12/ ,15 Depositi bancari Cassa (contanti) 10,15
4 Via Denza, TRIESTE (TS) RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE Preventivo Esercizio Sociale dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (importi espressi in euro) Consuntivo Esercizio Sociale dal 01/01/2013 al 31/12/2013 (importi espressi in euro) Esercizio 2014 preventivo Esercizio 2013 consuntivo SEZIONE A Incassi e Pagamenti A1 Incassi della gestione Attività tipiche 850,00 935,00 Raccolta di fondi Attività accessorie Incassi straordinari Dotazione Altri incassi Subtotale 850,00 935,00 A2 Incassi in conto capitale Incassi derivanti da disinvestimenti Incassi da prestiti ricevuti Subtotale A3 INCASSI 850,00 935,00 A4 Pagamenti della gestione Attività tipiche 800,00 691,17 Attività promozionali e di raccolta di fondi Attività accessorie Attività di supporto generale 50,00 Pagamenti straordinari 258,00 Altri pagamenti 0,69 Subtotale 850,00 949,86 A5 Pagamenti in conto capitale Investimenti Rimborso prestiti Subtotale A6 PAGAMENTI 850,00 949,86 Differenza tra incassi e pagamenti 14,86 A7 Fondi liquidi iniziali A8 Fondi liquidi a fine anno 14,86 SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno B1 Fondi liquidi Cassa 14,86 Depositi bancari Totale fondi liquidi 14,86 B2 Attività monetarie e finanziarie Crediti (residui attivi) Totale attività monetarie e finanziarie 14,86 B3 Attività detenute per la gestione dell'ente Hardware e software Arredi Strumenti B4 Passività Debiti (residui passivi) Totale passività
5 Via Denza, TRIESTE (TS) PRIMA NOTA CASSA data dare avere causale n. soci 01/01/2013 9,31 saldo paypal /01/ ,01 saldo cassa /02/ ,00 iscrizione soci ordinari (15) 15 13/03/ ,00 iscrizione soci ordinari (3) 3 11/04/ ,00 iscrizione soci ordinari (5) 5 29/03/ ,00 multa modello EAS Agenzia Entrate 10/04/ ,04 comunicazione cartoline MiStampo 12/04/ ,00 affitto sala Knulp 20/04/ ,01 cornici Ikea 20/04/ ,90 cartoleria polaround 21/04/ ,00 rinfresco Eppinger 21/04/ ,00 iscrizione socio ordinario (1) PAYPAL 21/04/2013 0,69 commissioni PAYPAL 21/04/ ,00 iscrizione polaround (14) 21/04/ ,00 iscrizione soci ordinari (2) 2 21/04/ ,00 iscrizione soci ordinari + polaround (7) 7 22/06/ ,93 materiale workshop (drogheria) 22/06/ ,40 pellicole workshop 23/06/ ,00 iscrizione workshop + quota associativa (1) 1 23/06/ ,00 iscrizione workshop (2) 23/06/ ,00 iscrizione soci ordinari (1) 1 02/07/ ,70 pellicole 02/07/ ,00 cartoleria mongolia 10/10/ ,00 affitto sala Knulp 10/10/ ,00 iscrizione soci ordinari (1) 1 17/10/ ,00 iscrizione soci ordinari (4) 4 17/10/ ,00 affitto sala Knulp 15/11/ ,00 iscrizione workshop instant lab 15/11/ ,50 rinfresco San Marco (serata instant Lab) 01/12/ ,00 donazione soci fondatori per pagamento sanzione amm.va soci ordinari 39 soci onorari 2 soci anno 41 soci da fond. 109 entrate uscite saldo 959,32 949,17 10,15 totale paypal cash
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