COMUNE DI ARENA PO. 6 NOTA di AGGIORNAMENTO Al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
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1 COMUNE DI ARENA PO 6 NOTA di AGGIORNAMENTO Al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2 La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue: Missioni Denominazione Previsioni Cassa Previsioni Previsioni MISSIONE 01 Servizi istituzionali generali di gestione , , , ,52 MISSIONE 02 Giustizia MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza , , , ,00 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio , , , ,54 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 976,54 976,54 358,00 358,00 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 07 Turismo 383,00 861,24 0,00 0,00 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa , , ,14 0,00 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente , , , ,82 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità , , , ,00 MISSIONE 11 Soccorso civile 600,00 600,00 0,00 0,00 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , , ,89 MISSIONE 13 Tutela della salute MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 42,00 83,32 342,00 342,00 MISSIONE 15 MISSIONE 16 MISSIONE 17 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Energia e diversificazione delle fonti energetiche 344,11 344,11 0,00 0,00 MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie locali MISSIONE 19 Relazioni internazionali MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti , , , ,32 MISSIONE 50 Debito pubblico , , , ,00 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie MISSIONE 99 Servizi per conto terzi , , , ,00 Totale generale spese , , , ,09
3 Di seguito si riportano l analisi delle singole missioni. MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 Organi istituzionali , , , ,85 02 Segreteria generale , , , ,35 03 Gestione economico finanziaria e programmazione , ,16 850,00 850,00 04 Gestione delle entrate tributarie , , , ,69 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , ,00 06 Ufficio tecnico , , , ,00 07 Elezioni anagrafe e stato civile 9.398, , , ,63 08 Statistica e sistemi informativi 2.875, ,08 0,00 0,00 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali , , , ,00 MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 Polizia locale e amministrativa , , , ,00 02 Sistema integrato di sicurezza urbana , ,60 0,00 0,00 MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 Istruzione prescolastica , , , ,50 02 Altri ordini di istruzione non universitaria , , , ,00 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all'istruzione , , , ,04 07 Diritto allo studio 3
4 MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 976,54 976,54 358,00 358,00 MISSIONE 07 TURISMO. 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 383,00 861,24 0,00 0,00 MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 01 Urbanistica e assetto del territorio , , ,14 0,00 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 01 Difesa del suolo 0,00 60,00 0,00 0,00 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale , , , ,00 03 Rifiuti , , , ,82 04 Servizio Idrico integrato , ,47 0,00 0,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 1.464, ,00 0,00 0,00 06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 4
5 MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali , , , ,00 MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE. 01 Sistema di protezione civile 600,00 600,00 0,00 0,00 02 Interventi a seguito di calamità naturali MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 4.896, , , ,00 02 Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale , , , ,00 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 1.930, ,00 980,00 980,00 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale , , , ,89 MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 5
6 01 Industria, PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 300,00 300,00 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 42,00 83,32 42,00 42,00 MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 01 Fonti energetiche 344,11 344,11 0,00 0,00 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI. 01 Fondo di riserva 4.000, , , ,00 02 Fondo svalutazione crediti , , , ,32 03 Altri fondi 468,92 468,92 0,00 0,00 MISSIONE 50 e 60 DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi: Missione Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari , , , , , , , ,00 Missione Restituzione anticipazione di tesoreria 6
7 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI. 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro , , , ,00 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 7
8 SEZIONE OPERATIVA (SeO) Analisi delle risorse Le entrate sono così suddivise: Titolo Descrizione Utilizzo avanzo presunto di amministrazione ,61 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato spese correnti ,97 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale ,65 0,00 0,00 0,00 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa , , , ,34 TITOLO 2 Trasferimenti correnti , , , ,51 TITOLO 3 Entrate extratributarie , , , ,24 TITOLO 4 Entrate in conto capitale , ,32 0,00 0,00 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie TITOLO 6 Accensione prestiti TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro , , , ,00 Totale , , , ,09 La spesa è così suddivisa: Analisi della spesa Titolo TITOLO 1 Spese correnti , , , ,09 TITOLO 2 Spese in conto capitale , ,39 0,00 0,00 TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie TITOLO 4 Rimborso Prestiti , , , ,00 TITOLO 5 Descrizione Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro , , , ,00 Totale , , , ,09 8
9 Piano delle opere pubbliche Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche Relativamente alla Programmazione degli Investimenti si prevede la realizzazione d investimenti al momento della redazione del presente documento; gli investimenti rispettano i vincoli di finanza pubblica a seguito della concessione di spazi finanziari a valere sul patto regionale verticale (Deliberazione Regionale n. 569 del ). Gli investimenti sono finanziati con applicazione dell avanzo di amministrazione disponibile accertato con l ultimo consuntivo approvato (esercizio 2017). Principali investimenti programmati per il triennio Opera Pubblica Opere di riqualificazione e pavimentazione di via Beccaria, via Palaria, vicolo al Po e via al Po Euro ,44 Totale Euro ,44 9
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