COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

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1 COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 del 09/08/2016 OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2019. VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000). L'anno duemilasedici addì nove del mese di agosto alle ore 08:00 presso la Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale. All'appello risultano: CRESCIMBENI PAOLO MIGLIOLI MARINA GUALANDI VALERIO ZUCCHINI MATTIA ZOBOLI GIORGIA Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore Presente Presente Presente Assente Presente Presenti n. 4 Assenti n. 1 Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO. Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

2 Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/08/2016 OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2019. VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000). Premesso che: La Giunta Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2, in data 4/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2016/2018; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21, in data 30/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018; con propria deliberazione n. 25 in data 30/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2016/2018 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi; Ricordato che, ai sensi dell art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa; Richiamato l articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell esercizio sia non negativo; Rilevato che l andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018; Vista l allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 di cui si riportato di seguito le risultanze finali:

3 Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/08/2016 ENTRATE Previsioni attuali Variazioni + Variazioni - Previsioni definitive Entrate titolo 1.00 Entrate tributarie , , , ,06 Entrate titolo 2.00 Trasferimenti correnti , , , ,16 Entrate titolo 3.00 Entrate extratributarie , , , ,45 Entrate titolo 4.00 Entrate in conto capitale , , , Entrate titolo 5.00 Entrate da riduzione di attività finanziarie Entrate titolo 6.00 Accensione di prestiti , ,48 Entrate titolo 7.00 Anticipazioni da istituto tesoriere Entrate titolo Entrate per conto terzi e partite di giro , , ,17 TOTALE INCASSI , , , ,34 SPESE Previsioni attuali Variazioni + Variazioni - Previsioni definitive Spese titolo 1.00 Spese correnti , , , ,88 Spese titolo 2.00 Spese in conto capitale , , ,56 Spese titolo 3.00 Spese per incremento di attività finanziarie Spese titolo 4.00 Spese per rimborso prestiti , ,91 Spese titolo 5.00 Chiusura anticipazione ricevute da tes Spese titolo 7.00 Uscite per conto terzi e partite di giro , , ,56 TOTALE PAGAMENTI , , ,91 Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo; Ritenuto di provvedere in merito; Visti: il d.lgs. n. 267/2000; il d.lgs. n. 118/2011;

4 Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/08/2016 il d.lgs. n. 165/2001; lo Statuto Comunale; il vigente Regolamento comunale di contabilità; il vigente Regolamento sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi; Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi, dal Direttore dell Area Finanziaria, ai sensi dell art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; delibera 1. di apportare, ai sensi dell art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018 analiticamente riportate nell allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali: ENTRATE Previsioni attuali Variazioni + Variazioni - Previsioni definitive Entrate titolo 1.00 Entrate tributarie , , , ,06 Entrate titolo 2.00 Trasferimenti correnti , , , ,16 Entrate titolo 3.00 Entrate extratributarie , , , ,45 Entrate titolo 4.00 Entrate in conto capitale , , , Entrate titolo 5.00 Entrate da riduzione di attività finanziarie Entrate titolo 6.00 Accensione di prestiti , ,48 Entrate titolo 7.00 Anticipazioni da istituto tesoriere Entrate titolo Entrate per conto terzi e partite di giro , , ,17 TOTALE INCASSI , , , ,34

5 Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/08/2016 SPESE Previsioni attuali Variazioni + Variazioni - Previsioni definitive Spese titolo 1.00 Spese correnti , , , ,88 Spese titolo 2.00 Spese in conto capitale , , ,56 Spese titolo 3.00 Spese per incremento di attività finanziarie Spese titolo 4.00 Spese per rimborso prestiti , ,91 Spese titolo 5.00 Chiusura anticipazione ricevute da tes Spese titolo 7.00 Uscite per conto terzi e partite di giro , , ,56 TOTALE PAGAMENTI , , ,91 2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1., viene garantito un fondo di cassa finale non negativo: DESCRIZIONE DEFINITIVE ANNO 2016 A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,78 B) Previsioni di cassa in entrata (incassi) ( + ) ,34 C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti) ( - ) ,91 D) Fondo di cassa alla fine dell esercizio (A+B-C) ( = ) ,21 3. di comunicare al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva a cura del Servizio Segreteria, ai sensi dell art. 40 comma 2 del Regolamento Comunale di Contabilità, la presente variazione di competenza della Giunta Comunale; 4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l urgenza di provvedere in merito.

6 Deliberazione Giunta Comunale n. 60/2016 Letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO CRESCIMBENI PAOLO IL SEGRETARIO GENERALE MAZZA DOTT. FAUSTO Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). [ ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. il ;

7 COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data:... n.protocollo... Rif. delibera PROP D del 09/08/2016 Allegato n.8/1 al D.Lgs 118/2011 ENTRATE TITOLO,TIPOLOGIA Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo Avanzo d'amministrazione , , , , , ,00 Fondo iniziale di cassa , ,78 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI , , , , , , , , , , , , , ,09 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , ,44-277, , , , , , , , , , , , , ,16 1

8 ENTRATE TITOLO,TIPOLOGIA Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 100 Tributi in conto capitale Tipologia 200 Contributi agli investimenti Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale , , , , , , ,78 498,36 498,36 498,36 360,68 859, , , , , , , , , , , , , , , , ,45 1,00-1, , , , , , , , , , , , , , , , ,03 2

9 ENTRATE TITOLO,TIPOLOGIA TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100 Entrate per partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TOTALE IN ENTRATA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , , , , , ,12 3

10 COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data:.../.../... n.protocollo... Rif. delibera del D del 09/08/2016 n. PROP Allegato n.8/1 al D.Lgs 118/2011 SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma 1 Organi istituzionali Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma 2 Segreteria generale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato , , , ,96 Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 87, ,95 87, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 1

11 SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO Titolo 1 SPESE CORRENTI Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma 6 Ufficio tecnico Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 6.056, , , , , , ,83 Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Programma 11 Altri servizi generali 1.659, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , , , , ,08 2

12 SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO Totale Programma 11 Altri servizi generali TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza , , , , , , , , , , , , , ,93 Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.500, , ,41 162, , , ,41 Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa 2.500, , , , ,41 162, ,41 TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 2.500, , , , ,41 162, ,41 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , , , ,59 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , , ,00 Totale Programma 1 Istruzione prescolastica , , , , , , ,59 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 3

13 SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , , , ,69 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , ,12 Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria , , , , , ,81 Programma 6 Servizi ausiliari all istruzione Titolo 1 SPESE CORRENTI , ,76-107, , ,20 Totale Programma 6 Servizi ausiliari all istruzione , , ,76-107, ,20 Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 SPESE CORRENTI 353, , , ,33 Totale Programma 7 Diritto allo studio 353,33 353, , ,33 TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio , , , , , , ,93 MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 4

14 SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma 1 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 SPESE CORRENTI Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero , , , , , , , , , , , , , ,05 Titolo 1 SPESE CORRENTI ,21 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Programma 1 Sport e tempo libero 5.226, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 5

15 SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 11 Soccorso civile , , , , , ,88 Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , ,42 Totale Programma 1 Sistema di protezione civile , , , ,42 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile , , , ,42 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , , , , ,04 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , ,00 Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , , , , , , ,04 Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 SPESE CORRENTI 3.521, , , , ,82 6

16 SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO Totale Programma 3 Interventi per gli anziani Programma 5 Interventi per le famiglie 3.521, , , , ,82 Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , , , ,90 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , ,00 Totale Programma 5 Interventi per le famiglie , , , , , , ,90 Programma 8 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 SPESE CORRENTI 9.519, , , ,21 Totale Programma 8 Cooperazione e associazionismo 9.519, , , ,21 Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 SPESE CORRENTI , , ,83-622, , , ,10 Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale , , , , ,83-622, ,10 7

17 SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti , , , , , , ,07 Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 SPESE CORRENTI , , Totale Programma 1 Fondo di riserva , , Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , ,53 Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità , , , ,53 Programma 3 Altri Fondi Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.278, , , ,00 Totale Programma 3 Altri Fondi 2.278, , , ,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti , , , , ,53 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 8

18 SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , , , , ,56 Totale Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro , , , , ,56 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi , , , , ,56 TOTALE IN USCITA , , , , , , ,74 TOTALE GENERALE DELLE USCITE , , , , , , ,91 9

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