MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2009 (IN EURO) parziali totali parziali totali

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1 ATTIVO A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE B) IMMOBILIZZAZIONI MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2009 (IN EURO) parziali totali parziali totali I - Immobilizzazioni immateriali 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 7) Altre Totale immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati APP. MILANO, SETTIMIO SEVERO F.DO AMM.TO FABBRICATI ( ) ( ) 3) Attrezzature industriali e commerciali ATTREZZ. IND.LI F.DO AMM.TO ATTREZZ. IND.LI ( ) ( ) 4) Altri beni materiali ALTRI BENI MATERIALI F.DO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI (8.269) (5.272) Totale immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie 2) Crediti ) Altri titoli Totale immobilizzazioni finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE I - Rimanenze 4) Prodotti finiti e merci BENI EX ART. 10 DPR 430/ II - Altre Rimanenze ) Immobili destinati alla vendita Totale Rimanenze II - Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo 1) Verso clienti di cui : esigibili entro l'esercizio successivo FATTURE EMESSE FATT. DA EMETTERE ATTIVITA' CONN ) Verso altri (2) di cui : esigibili entro l'esercizio successivo CREDITI VARI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (3.239) (80.000) Totale Crediti III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2) Altri titoli Totale attività finanziarie che non costuiscono immobilizzazioni IV- Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali C/C BANCA POP. ETICA 115, C/C DONAZIONI ) Denaro e Valori in cassa Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO

2 PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2009 (IN EURO) parziali totali parziali totali I - Patrimonio libero 1) risultato gestionale esercizio in corso ) Avanzi(disavanzi) portati a nuovo Totale patrimonio libero II - Fondo di riserva TOTALE PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI ED ONERI ) altri C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI 5) Acconti ) Debiti verso verso fornitori di cui : esigibili entro l'esercizio successivo FATTURE DA RICEVERE FORNITORI ATTIVITA' CONNESSE FORNITORI ) Debiti tributari di cui : esigibili entro l'esercizio successivo R.A.LAV. DIPENDENTE R.A. LAV. AUTONOMO DEBITO IRAP ERARIO C/IRES ERARIO C/IRES ACCONTI - - ERARIO CONTO IVA 401 IMPOSTA SOST. SU RIV. TFR - - ICI ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale di cui : esigibili entro l'esercizio successivo ) Altri debiti di cui : esigibili entro l'esercizio successivo DEBITI VERSO IL PERSONALE DEBITI VERSO COLLABORATORI CREDITI VARI SALDI PASSIVI DEBITI VARI TOTALE DEBITI E) RATEI E RISCONTI TOTALE PASSIVO

3 RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2009 (IN EURO) COSTI ) ONERI OPERATIVI Materie prime ATTREZZATURA UFF.< 1 MIL ATTREZZ. INFORMATICA < 1 MIL ATTREZZ. AUDIOVISIVA < 1 MIL CANCELLERIA SPESE BIBLIOGRAFIA Servizi COSTI COLLABORATORI ONERI SOCIALI INPS COLLABORATORI TRASPORTI NAZIONALI COSTI SERVIZI DIVERSI ITALIA NOLEGGIO LISTE FREDDE COSTI PUBBLICITA' E STAMPA SPESE TELEFONICHE TRASPORTI INTERNAZIONALI COSTI DI ALLOGGIO RIMBORSO SPESE SPESE POSTALI E CORRIERI Godimento beni di terzi AFFITTO LOCALI Personale a Stipendi b Oneri sociali c Accantonamento TFR d Accantonamento salari Ammortamenti e svalutazioni a Immobilizzazioni immateriali b Immobilizzazioni materiali AMM.TO MOBILI E ARREDI AMM.TO ELABORATORI AMM.TO ATTREZZ. DIVERSE AMM.TO ATTREZZ. ELETTR AMM.TO AUTOMEZZI AMM.TO FABBRICATI c svalutazione crediti Oneri diversi di gestione SPESE GENERALI UFFICIO ASSIC. VARIE SANZIONI RITARDATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO (AFFITTO) ICI TASSA RIFIUTI ONERI AUTOMEZZI ALTRI COSTI DI ESERCIZIO MINUSVALENZE DA VENDITA IMMOBILI ) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI Su depositi bancari e postali ONERI FINANZIARI RETTIFICHE DI VALORE SU ATT. FINANZ. 3) ONERI STRAORDINARI ALTRI ONERI STRAORDINARI MINUSVALENZE SOPRAVVENIENZE PASSIVE INSUSSISTENZE PASSIVE ) ALTRI ONERI altri oneri RIBASSI E ABBUONI PASSIVI ) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO ) RIMESSE PER PROGETTI PROGETTI SPECIALI PROGETTI MSF TOTALE COSTI AVANZO/(DISAVANZO) DI GESTIONE TOTALE

4 RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2009 (IN EURO) RICAVI ) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI Donazioni private DONAZIONI PRIVATE DONAZIONI CONTANTI FIERE E MOSTRE DONAZIONI GRUPPI MSF DONAZIONI IN NATURA DONAZIONI IMMOBILI DONAZIONI FIN.TO ATTIVITA' PROVENTI DIVERSI Donazioni istituzionali ) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE Da soci e associati Altri proventi ) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI Da depositi bancari e postali Da altre attività PROVENTI DA TITOLI E ALTRE OPERAZIONI RIVALUTAZIONE TITOLI UTILI DI CAMBIO 4) PROVENTI STRAORDINARI Da altre attività ) ALTRI PROVENTI Abbuoni attivi SCONTI SU ACQUISTI RIBASSI E ABBUONI ATTIVI TOTALE RICAVI

5 VARIAZIONE DEI FONDI DISPONIBILI (LIQUIDITA') AL 31 DICEMBRE 2009 (IN EURO) saldi di cassa 2009 saldi di cassa 2008 A f.do cassa iniziale (*) B entrate proventi da raccolta fondi proventi da attività accessorie proventi finanziari proventi straordinari altri proventi rimanenze ( ) ( ) totale entrate C uscite oneri per progetti materie prime ( ) ( ) servizi godimento beni di terzi personale ammortamenti 0 0 oneri diversi di gestione oneri finanziari oneri straordinari altri oneri ( ) imposte dell'esercizio totale uscite D Risultato della gestione di cassa (B-C) E Fondo cassa finale (A+D) (*) (*) comprensivo degli investimenti in attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2010 STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2010 Attivo 31-dic-10 31-dic-09 A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER 1.200 900 VERSAMENTO QUOTE B) IMMOBILIZZAZIONI 2.194 1.757 I - Immobilizzazioni immateriali 1.146 847 1) Costi

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