IL DIRIGENTE R E L A Z I O N E

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1 Istituto Di Istruzione Superiore II.S. Giulio Romano di Mantova Via Trieste,48 Sede associata di Mantova: Via Trieste, / / certificata: NON certificata: Sede associata di Guidizzolo: Via Roma, / / IL DIRIGENTE coadiuvato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi - Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n.44; - Vista la nota del M.I.UR. prot del 22/12/2011 relativa al programma annuale 2012 ed alle risorse finanziarie su cui questa scuola può fare affidamento - Visto il D.M. n. 21 del 2/03/2007 Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole - Preso atto dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/ Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati; elabora la presente relazione e la trasmette alla Giunta esecutiva R E L A Z I O N E Nella scuola dell autonomia il Programma Annuale, attraverso la pianificazione degli interventi e la valorizzazione delle risorse disponibili, da concreta attuazione al POF. Il programma annuale favorisce lo sviluppo delle interazioni fra il settore amministrativo e il settore didattico, tradizionalmente abituati a operare su piani separati, contribuendo a coniugare efficienza ed efficacia, in funzione di obiettivi dichiarati e condivisi. La realizzazione e l organizzazione del Programma Annuale tiene conto: 1) del piano dell offerta formativa deliberato dal C.I. del 14/11/2011 verbale n ) del piano annuale delle attività ex art. 28 comma 4 del CCNL 06/09 3) del piano di lavoro dei servizi generali ed amministrativi redatto dal Direttore s.g.a. delle caratteristiche strutturali della scuola 4) del perseguimento del successo formativo degli allievi 5) della valorizzazione e del potenziamento della professionalità Docente e Personale ATA 1

2 Va sottolineato come l allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione ad attività di qualificazione dell offerta formativa scaturite dalle scelte pedagogico didattiche delineate nel POF. Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e potenziare la struttura organizzativa dell istituzione scolastica che beneficia continuamente dell azione coordinata e sinergica dei Docenti con ruoli e compiti organizzatori di alta definizione, in costante comunicazione con il D.S. e il D.S.G.A. Piuttosto si sottolinea la limitatezza di trasferimento delle risorse (sia in termini monetari che reali) destinate alla dotazione ordinaria di Istituto e quindi la necessità di reperire risorse aggiuntive per fronteggiare la situazione di svantaggio finanziario. E necessario reperire risorse allo stato attuale attraverso: 1) la prestazione dei servizi a favore di terzi 2) la sollecitazione di interventi da parte di privati e/o Enti. Si evidenzia inoltre che il mancato accredito da parte del M.I.U.R. di ,50, residui attivi al 31/12/2011, incide negativamente sulla situazione finanziaria dell Istituto, in quanto riduce dello stesso importo e precisamente di ,50 l utilizzo dell avanzo di amministrazione pari ad ,29 (Vedi circolare MIUR. prot del 14/12/2009, circolare M.I.U.R. Prot. n del 11/11/2010 e art 3 D.I. 44/01 ). Pertanto, questo istituto, nel predisporre le Uscite, ha potuto utilizzare solamente ,79 di prelevamento dell avanzo di Amministrazione. E importante sottolineare l impossibilità di realizzare una buona programmazione se non si hanno a disposizione risorse certe. Il Miur tra il 28 novembre 2011 e gennaio 2012 ha assegnato ,20 per l esercizio finanziario 2011 di cui ,04 circa sono andati in avanzo di amministrazione e il resto è servito a ripianare i conti per il pagamento dei supplenti. Resta comunque irrisolto il problema dei residui attivi che questo istituto ha provveduto ripetutamente a richiedere il saldo al M.I.U.R., l ultima richiesta è del 30/1/2012 prot. 670 /A. La mancata erogazione dei residui attivi da parte del M.I.U.R per una somma pari ad ,50 è causa di grandi preoccupazioni ed incertezze, in quanto per ripianare il debito si è provveduto, per lo più ad accantonare fondi versati dalle famiglie degli studenti. L Istituto è composto da una sede centrale ubicata a Mantova in Via Trieste,48 e da una sezione associata sita a Guidizzolo, tra le due sedi vi è una distanza di 28 Km. La popolazione scolastica alla data del 15/10/2011 è la seguente : CLASS Mant Guidizz Totale alunni alunni Totale alunni alunni Totale di cui di cui di cui differenza differenz differenza I ova olo classi iscritti iscritti alunni frequentanti frequen alunni divers diver divers tra alunni a tra tra alunni al 1/9 al 1/9 iscritti al 15/10 tanti al frequenta abili s abili iscritti al alunni iscritti al Mantov Guidizz Mn e Mantova 15/10 nti al Mantov abili Mn + 1/9 e iscritti al 1/9 e a olo Gud al 1/9 Guidizz olo 15/10 a Guidi zzolo Guid. alunni frequenta nti Mantova 1/9 e alunni frequenta nti alunni frequenta nti Totale Guidizzol o Prime secon de terze quarte quinte Totale

3 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: MANTOVA GUID. TOTALE DIRIGENTE 1 DOCENTI Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 38,00 25,00 63,00 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5,00 2,00 7,00 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato fulltime 5,00 1,00 6,00 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato parttime 0,00 0,00 0,00 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 2,00 1,00 3,00 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0,00 0,00 0,00 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0,00 2,00 2,00 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4,00 4,00 8,00 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1,00 1,00 2,00 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0,00 0,00 0,00 Insegnanti di religione incaricati annuali 1,00 0,00 1,00 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1,00 1,00 2,00 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0,00 0,00 0,00 TOTALE 57,00 37,00 94,00 PERSONALE ATA MANTOVA /GUIDIZZOLO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1,00 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0,00 0,00 0,00 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5,00 1,00 6,00 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0,00 0,00 0,00 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0,00 0,00 0,00 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 1,00 0,00 1,00 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0,00 0,00 0,00 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0,00 0,00 0,00 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 7,00 4,00 11,00 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0,00 0,00 0,00 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0,00 1,00 1,00 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0,00 0,00 0,00 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0,00 0,00 0,00 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1,00 1,00 TOTALE PERSONALE ATA 13,00 7,00 21,00 FONTI DI FINANZIAMENTO Il M.I.U. R., con nota prot. n del 22/12/2011 assegna la somma di ,66 quale Dotazione ordinaria di cui ,66 per spese di funzionamento ed ,00 per spese di 3

4 supplenze brevi, precisando che l assegnazione è stata quantificata sulla base del decreto ministeriale n. 21 /2007 ed è relativa al periodo 1/1/ /8/2012. ENTRATE Aggr. Voce Descrizione Importo 1 Avanzo amministrazione ,29 TOTALE 1 1 Non Vincolato , Vincolato ,71 2 Finanziamento dello stato ,66 TOTALE 2 1 DOTAZIONE ORDINARIA , RETRIBUZIONI , Finanziamento dello stato vincolato 0,00 TOTALE 4 Contributo Enti TOTALE 6.300, Totale Contributo provincia vincolato 6.300, Contr. provincia ( 60% anno prec) 6.300, Comune vincolati 0 5 Contributo di privati ,00 TOTALE 5 1 Contributo non vincolato famiglie contr. di ,00 laboratori, assicur, e fotocopie ecc. ( 110,00 X n. 200 student biennio ed 130,00X400 Studenti triennio) 5 2 Contributo Famiglie vincolato per viaggi di ,00 Istruzione 5 2 Contributo Famiglie vincolato per trinity e British 3.846, Contributi non vincolati Maestrini (come da 6.500,00 contratto ) 7 Altre entrate 246, Interessi bancari 246,81 Interessi postali TOTALE ,76 PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L avanzo di amministrazione al 31/12/2011 è pari ad ,29 di cui ,58 non vincolato ed ,71 vincolato. L avanzo di amministrazione programmato ammonta ad ,79 di cui ,36 vincolato ed ,43 non vincolato, mentre è stata accantonata la somma di ,50 di cui ,35 vincolata ed ,15 non vincolata. Tale accantonamento è stato disposto dal M.I.U.R. per evitare futuri squilibri finanziari ma è anche indispensabile ricordare che l art. 3 del D.I. 44/2001 stabilisce che l utilizzo dell avanzo di amministrazione può essere disposto solo dopo la realizzazione dell effettiva disponibilità finanziaria. Per tanto, in applicazione delle disposizioni ricevute, per determinare l avanzo di amministrazione da programmare nelle uscite, si è provveduto a decurtare dall avanzo di amministrazione pari ad ,29 la somma di ,50 pari ai residui attivi al 31/12/2011di competenza dello stato. 4

5 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Al 31/12/2011 AVANZO DI AMM.NE ACCANTONATO E NON UTILIZZATO AVANZO DI AMM.NE UTILIZZATO ATTIV. PROG TOT. VINC. TOT. NON VINC. Totale avamzo ammin. VINCOLATO NON VINCOLATO TOTALE vincolato non vincol. AVANZO AMMINISTAZION E A1 0, , ,35 0, , , , ,47 A , , , , , , , ,40 A , , , , , ,82 0,00 P ,43 287, ,81 0,00 0,00 0, ,43 287, ,81 P , , ,49 216,08 560,34 776,42 815, , ,07 P , , , , , , , , ,48 P ,29 0, ,29 247,96 0,00 247,96 958,33 958,33 P5 0, , ,18 0, , , , ,43 P ,47 0, ,47 0,00 0,00 0, , ,47 P8 207, , ,63 207, , , , ,94 P ,23 0, , ,23 0, ,23 0,00 P12 328, , ,90 227, , ,51 100,50 582,89 683,39 P15 0, , ,85 0, , ,85 0,00 P21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,79 Le entrate possono così riassumersi Aggr. Importi Voce 01 Avanzo di amministrazione ,29 01 Non vincolato ,58 02 Vincolato ,71 02 Finanziamenti dallo Stato ,66 01 Dotazione ordinaria ,66 04 Finanziamenti da Enti 6.300,00 5

6 03 Provincia vincolati 6.300,00 05 Comune vincolati 05 Contributi da privati ,00 01 Contrib. Famiglie non vincolato ,00 02 Contrib. Famiglie vincolato ,00 03 Contr. Privati non Vincolati 6.500,00 7 Altre Entrate 246, Interessi 246,81 Totale entrate ,76 Premesso che i finanziamenti previsti non sono sufficienti per far fronte ai bisogni minimi dell Istituto, si auspica che vengano assegnati al più presto gli ulteriori fondi per la dotazione ordinaria per far fronte alle spese di funzionamento (che dovranno comprendere anche le spese per visite fiscali ), che vengano integrate le assegnazioni relative alle retribuzioni dei supplenti saltuari, che venga risolto definitivamente il problema dei residui poichè tali pendenze rendono virtuali gli avanzi di amministrazione PARTE SECONDA USCITE Si passa ora a descrivere sinteticamente le schede finanziarie compilate, compatibilmente con le risorse quantificate ATTIVITA E PROGETTI Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie Attività e progetti si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: ANALISI ATTIVITA E PROGETTI ATTIVITA Per le attività è prevista una programmazione di spesa di spesa di ,34 comprensivo di un avanzo di amministrazione non vincolato di ,87 AGGREGATO A 01 - Funzionamento amministrativo generale Su tale Attività sono confluiti i seguenti finanziamenti: Prelevamento dall avanzo di amm 6.315,47 Dotazione ordinaria 8.514,66 Contributo provincia vincolato 6.300,00 Contributo di privati non vinc ,00 Interessi bancari e postali 246,81 TOTALE ,94 La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in ,94 sarà utilizzata per sostenere le seguenti spese : 6

7 TIPO SOTTO SPESE PROGRAMMATE CANCELLERIA 2.500, STAMPATI 1.000, GIORNALI e Riviste 150, PUBBLICAZIONI 350, MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 1.500, MATERIALE PULIZIE 3.500, VISITE FISCALI 3.000, MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI 100, Manutenzione ordinaria mobili e arredi 400, Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 1.000, Manutenzione software 2.000, ASSICURAZIONI FURTO E INCENDIO 2.500, SPESE POSTALI 1.000, Partecipazione a organizzazioni 150, Macchinari per ufficio 1.000, Mobili e arredi per ufficio 2.200, IMPIANTI E ATTREZATURE 5.500, SPESE TENUTA CCB 26,94 TOTALE ,94 Viene definito in 260,00 l importo del fondo minute spese del Direttore dei servizi gen. Amm. Aggregato A02 - Funzionamento didattico generale Su tale aggregato sono confluiti i seguenti finanziamenti Prelevamento dall avanzo di amm ,40 Dotazione ordinaria 3.500,00 Contributo famiglie non vincolati ,00 TOTALE ,40 La spesa per il funzionamento didattico generale programmate in ,40 sarà utilizzata per sostenere le seguenti spese : TIPO SOTTO SPESE PROGRAMMATE CARTA 5.000, CANCELLERIA 2.000, STAMPATI 2.000, RIVISTE 500, PUBBLICAZIONI 200, ACCESSORI PER ATT.SPORTIVE E RICREATIVE 3.000, STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI 1.000, MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO , MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE 3.500, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO 1.000, ESPERTI ESTERNI 3.000,00 7

8 3 4 1 PUBBLICITA' 1.600, ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 1.455, MANUT.MOBILI ARREDI E ACCESSORI 3.000, MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI 3.000, MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE 3.500, MANUTENZIONE SOFTWARE 2.000, NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI 5.000, RETI DI TRASMISSIONE 3.400, ASSICURAZIONI R.C , ONERI POSTALI e telegrafici 300, MOBILI E ARREDI X LOCALI AD USO SPECIFICO , IMPIANTI E ATTREZZATURE 3.000, HARDWARE 7.000,00 TOTALE ,40 Aggregato A03 - Spese di personale Su tale aggregato sono confluiti i seguenti finanziamenti Prelevamento dall avanzo di amm 0,00 Dotazione ordinaria ,00 TOTALE Somma accantonata ,82 La spesa programmate per le spese di personale è di ,00 sarà utilizzata per sostenere le seguenti spese: TIPO SOTTO SPESE PROGRAMMATE Supplenze brevi e saltuarie docenti compensi netti 7.528, Supplenze brevi e saltuarie ATA compensi netti 498, IRAP 682, INPDAP 1.942, INPS TOTALE ,00 A/A04 - Spese d'investimento Nessuna previsione su tale Attività A/A05 Manutenzione Edifici Nessuna previsione su tale Attività TOTALE ATTIVITA ,34 8

9 PROGETTI Per l'aggregato P/Progetti è prevista una programmazione di spesa di ,92 comprensivo di un avanzo di amministrazione di ,92 di cui ,56 non vincolato ed ,36 vincolato. P01 - Progetto " Corsi di Recupero" Responsabile progetto Dirigente Interventi didattici-educativi di recupero D.M. n. 80 del 3/10/2007 e O.M. n. 92 del 5/11/2007 La scuola nel corso dell anno scolastico, istituisce dei corsi di sostegno e recupero per gli studenti in difficoltà. Ogni consiglio di classe, nel corso degli scrutini intermedi e di fine anno, individua le materie da recuperare per gli studenti che conseguono delle valutazioni insufficienti o che abbiano incontrato difficoltà di apprendimento e organizza dei corsi da tenersi sia nelle ore curricolari che in quelle extra-curricolari. I docenti che si occupano dell organizzazione dei corsi danno comunicazione alle famiglie delle carenze rilevate e invitano gli studenti alla frequenza ai corsi. L Istituzione scolastica comunica gli orari secondo i quali i corsi verranno attuati. Al termine dei corsi le famiglie vengono informate sull esito del recupero effettuato. Attraverso tale attività la scuola intende offrire, in aggiunta a quanto viene attuato con lo sportello didattico, un ulteriore possibilità di recupero ed evitare la dispersione scolastica frequente in età adolescenziale Il progetto è finanziato da un avanzo di amm.ne di ,81.Tali Fondi saranno utilizzati per liquidare i compensi al personale docente sia interno che esterno impegnato in tali attività. P02 - Progetto " Viaggi di Istruzione " Responsabile progetto Dirigente Il progetto è promosso dal collegio Docenti ed è finanziato da un avanzo di amm.ne di 5.131,07 di cui 4.315,92 non vincolati ed 815,15 vincolati e da una somma previsionale pari ad ,00 che sarà a carico delle famiglie degli i studenti. I fondi destinati al Progetto ammontano ad ,07 e saranno così utilizzati TIPO SOTTO RIMBORSI SPESE 4.315, NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO ,15 TOTALE ,07 P03 - Progetti Guidizzolo Responsabile progetto Dirigente Su tale aggregato sono confluiti i seguenti finanziamenti Avanzo di amm ,48 Contributo Famiglie 6.000,00 TOTALE ,48 Il Progetto è il contenitore di una serie di iniziative che avranno come obiettivo il coinvolgimento dei cittadini alle attività della scuola e di diffondere esperienze artistiche recenti e passate nonché il miglioramento delle dotazioni strumentali. I Fondi programmati di ,48 saranno così utilizzati TIPO SOTTO ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI 1.800, Stampa e rilegatura Annuario 2.906,48 9

10 3 7 4 Licenze D'uso software 3.000, RINNOVO LABORATORIO INFORMATICA ,00 TOTALE ,48 P04 - Progetto "Lingue " Guidizzolo Responsabile del progetto Dirigente Scolatico Il progetto che ha come obiettivo di attivare un portfoglio linguistico è finanziato da un avanzo di amministrazione vincolato di 958,33 e da una somma che verseranno gli studenti di 3.846,00 per la certificazione Trinity e British. I fondi pari ad 4.804,33 saranno così utilizzati: TIPO SOTTO Cancelleria Guid 444, ESPERTI ESTERNI Guid 1.500, Esperti per Commissioni 2.860,00 TOTALE 4.804,33 P05 - Progetto "Scuola sicura. Responsabile del progetto Dirigente Il progetto è finanziato da un avanzo di amministrazione non vincolato di 1.675,43 e da un contributo statale non vincolato di 6.500,00. Il Progetto ha come obiettivo di adempiere ai dettami della L. 626 e decreto legislativo n. 81,adeguare gli impianti e favorire la sicurezza nella scuola. La somma di 8.175,43 sarà così utilizzata : TIPO SOTTO MATERIALI TECNICO SPEC , ESPERTI ESTERNI 3.000, ASS.ZA MEDICO SANITARIA 2.000,00 TOTALE 8.175,43 P07 FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO Il progetto è finanziato da un avanzo di amministrazione vincolato di 4.246,47 che sarà così utilizzato: TIPO SOTTO compensi non a carico fis 3.000, altre consulenze 1.246,47 TOTALE 4.246,47 10

11 P08- Progetti Mantova Responsabile progetto Dirigente Il Progetto è il contenitore di una serie di iniziative che avranno come obiettivo il coinvolgimento dei cittadini alle attività della scuola e di diffondere esperienze artistiche recenti e passate nonché il miglioramento delle dotazioni strumentali. Su tale aggregato sono confluiti i seguenti finanziamenti Avanzo di amm ,94 Contributo Famiglie ,00 TOTALE ,94 La somma di ,94 sarà così utilizzata TIPO SOTTO ESPERTI ESTERNI 2.707, Organizz. Manifestazioni 1.500, Licenze D'uso software 5.000, modili e arredi per locali ad uso specifico , Impianti e attrezzature 2.500, hardware 3.000,00 TOTALE ,94 P12 - Progetto " Aggiornamento " Responsabile del progetto Dirigente Il progetto è finanziato da un avanzo di amministrazione di 683,39.che sarà così programnmata: TIPO SOTTO FORMAZIONE E 683,39 AGGIORNAMENTO TOTALE 683,39 Ù R/FONDO DI RISERVA La previsione di 1.000,00 (non superiore al 5% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. 11

12 Aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare ATTIVITA' ACCANTONAMENTO PROGETTO NON VINCOLATO TOTALE VINCOLATO A1 Funzionamento amministrativo 1.873, ,88 generale A2 Funzionamento didattico generale 5.710, , ,93 A3 Spese di personale , , ,82 P2 Gite e Viaggi di Istruzione 560,34 216,08 776,42 P3 Progetti Guidizzolo 1.051, , ,46 P4 Lingue Guidizzolo 247,96 247,96 P5 Scuola sicura 4.608, ,75 P8 Progetti Mantova 2.782,62 207, ,69 P11 Obbligo formativo , ,23 P12 Aggiornamento 1.050,00 227, ,51 P15 Miglioramento offerta formativa , , , , ,50 LE SPESE VENGONO COSI RIASSUNTE: Aggr Voce SPESE IMPORTO A ATTIVITA ,34 A01 Funzionamento amministrativo generale ,94 A02 Funzionamento didattico generale ,40 A03 Spese di personale ,00 A04 Spese d'investimento P PROGETTI ,92 P01 Corsi di recupero ,81 P02 Gite e Viaggi di Istruzione ,07 P03 Progetti Guidizzolo ,48 P04 Lingue Mantova e Guidizzolo 4.804,33 P05 Scuola sicura 8.175,43 P07 Forte processo immigratorio 4.246,47 P08 Progetti Mantova ,94 P12 Aggiornamento 683,39 P15 Fondo Miglioramento offerta formativa R R98 Fondo di riserva 1000,00 Totale spese ,26 Z ZO1 Disponibilità finanz.da progr ,50 Totale a pareggio ,76 Mantova,2/2/2012 IL DIRIGENTE SCOLASTICO ( Prof. Franca A. Damico) 12

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