Pagamenti in. Residui passivi al 1/1/2014 (RS) Pagamenti in. c/residui (PR) c/competenza (PC) Totale pagamenti (TP=PR+PC) ,01 87.
|
|
- Giulietta Rosi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COMUNE D LUGO CONTO DEL BLANCO - Esercizio GESTONE DELLE SESE ag.1 MSSONE, OGAMMA, TTOLO esidui passivi () agamenti in c/ () mpegni () iaccertamenti () esidui passivi (=---) DENOMNAZONE revisioni definitive () agamenti in () (E=--FV) () esidui passivi da esercizio (=-) revisioni definitive () (T=+) (FV) (TV=+) Totale passivi (T=+) MSSONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0101 rogramma 01 Organi istituzionali , , , , , , ,00 E ,52 T ,21 FV TV T , , , , , , ,11 956,14 E ,56 T 956,14 FV TV ,03 T 3.723, ,33 Totale rogramma Organi istituzionali , , , , , , , ,14 E ,08 T ,35 FV TV ,03 T , , rogramma 02 Segreteria generale 7.209, , , ,40 125, , , ,20 E ,75 T ,50 FV TV ,40 T , ,50 610,29 610,29-610,29 610,29 E 610,29 378,38 T FV TV T 610,29-610,29 Totale rogramma Segreteria generale 7.819, , , ,69 125, , , ,20 E ,75 T ,50 FV TV ,69 T , , rogramma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 3.132, , , , , , ,44 E ,66 T ,38 FV TV T , ,41
2 COMUNE D LUGO CONTO DEL BLANCO - Esercizio GESTONE DELLE SESE ag.2 MSSONE, OGAMMA, TTOLO esidui passivi () agamenti in c/ () mpegni () iaccertamenti () esidui passivi (=---) DENOMNAZONE revisioni definitive () agamenti in () (E=--FV) () esidui passivi da esercizio (=-) revisioni definitive () (T=+) (FV) (TV=+) Totale passivi (T=+) Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria ,00 E ,00 T FV TV T Totale rogramma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 3.132, , , , , ,81 T ,44 E ,38 FV ,66 TV T , , rogramma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , , ,00 E ,48 812,00 T ,00 FV TV T 812,00 Totale rogramma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , , ,00 E ,48 812,00 T ,00 FV TV T 812, rogramma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , ,06 E , ,80 T ,83 FV TV T , , , , , , , ,12 E , ,31 T ,66 FV TV ,79 T ,31 Totale rogramma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , ,18 E , , ,11 T ,49 FV TV ,79 T , rogramma 06 Ufficio tecnico
3 COMUNE D LUGO CONTO DEL BLANCO - Esercizio GESTONE DELLE SESE ag.3 MSSONE, OGAMMA, TTOLO esidui passivi () agamenti in c/ () mpegni () iaccertamenti () esidui passivi (=---) DENOMNAZONE revisioni definitive () agamenti in () (E=--FV) () esidui passivi da esercizio (=-) revisioni definitive () (T=+) (FV) (TV=+) Totale passivi (T=+) 8.040, , , , , , ,04 E , ,48 T ,62 FV TV T , , , , , , ,24 E , ,77 T 6.090,24 FV TV ,01 T ,77 Totale rogramma Ufficio tecnico , , , , , , , ,28 E , ,25 T ,86 FV TV ,01 T , rogramma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , , , , , , ,10 E , ,22 T ,18 FV TV T ,76 Totale rogramma Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , , , , , ,54 T ,10 E ,18 FV ,30 TV T , , rogramma 08 Statistica e sistemi informativi 2.893, ,23 324, ,00 E 6.675,60 324, ,34 T 2.893,23 FV TV T 324,40 Totale rogramma Statistica e sistemi informativi 2.893, ,23 324, ,00 E 6.675,60 324, ,34 T 2.893,23 FV TV T 324, rogramma 10 isorse umane
4 COMUNE D LUGO CONTO DEL BLANCO - Esercizio GESTONE DELLE SESE ag.4 MSSONE, OGAMMA, TTOLO esidui passivi () agamenti in c/ () mpegni () iaccertamenti () esidui passivi (=---) DENOMNAZONE revisioni definitive () agamenti in () (E=--FV) () esidui passivi da esercizio (=-) revisioni definitive () (T=+) (FV) (TV=+) Totale passivi (T=+) , , , ,14 222, , , ,44 E , ,43 T ,52 FV TV ,14 T ,24 Totale rogramma isorse umane , , , ,14 222, , , ,44 E , ,43 T ,52 FV TV ,14 T , rogramma 11 Altri servizi generali , , , , , , , ,58 E , ,60 T ,47 FV TV ,08 T , , , , , , , ,91 E ,73 T 5.598,71 FV TV ,64 T Totale rogramma Altri servizi generali , , , , , , , ,49 E , ,60 T ,18 FV TV ,72 T ,38 Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione , , , , , , ,27 E , , ,28 T ,69 FV TV ,38 T ,99 MSSONE 02 Giustizia 0201 rogramma 01 Uffici giudiziari , , , , , , ,01 E , ,75 T ,77 FV TV T ,56
5 COMUNE D LUGO CONTO DEL BLANCO - Esercizio GESTONE DELLE SESE ag.5 MSSONE, OGAMMA, TTOLO esidui passivi () agamenti in c/ () mpegni () iaccertamenti () esidui passivi (=---) DENOMNAZONE revisioni definitive () agamenti in () (E=--FV) () esidui passivi da esercizio (=-) revisioni definitive () (T=+) (FV) (TV=+) Totale passivi (T=+) Totale rogramma Uffici giudiziari , , , , , , ,01 E ,58 T ,77 FV TV T , ,75 Totale Missione 02 - Giustizia , , , , , , ,01 E ,58 T ,77 FV TV T , ,75 MSSONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 rogramma 01 olizia locale e amministrativa , , , , , , ,61 E ,81 T ,14 FV TV T , , , , , ,83 E , ,27 T FV TV T , ,83 Totale rogramma olizia locale e amministrativa , , , , , , , ,61 E ,81 T ,14 FV TV ,83 T , ,86 Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza , , , , , , , ,61 E ,81 T ,14 FV TV ,83 T , ,86 MSSONE 04 struzione e diritto allo studio 0401 rogramma 01 struzione prescolastica , , , , , , ,24 E ,63 T ,33 FV TV T , ,97
6 COMUNE D LUGO CONTO DEL BLANCO - Esercizio GESTONE DELLE SESE ag.6 MSSONE, OGAMMA, TTOLO esidui passivi () agamenti in c/ () mpegni () iaccertamenti () esidui passivi (=---) DENOMNAZONE revisioni definitive () agamenti in () (E=--FV) () esidui passivi da esercizio (=-) revisioni definitive () (T=+) (FV) (TV=+) Totale passivi (T=+) Totale rogramma struzione prescolastica , , , , , , ,24 E , ,97 T ,33 FV TV T , rogramma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria , , , , , , ,32 E , ,10 T ,67 FV TV T , , , , , , ,81 E , ,05 T ,81 FV TV ,44 T 5.835,05 Totale rogramma Altri ordini di istruzione non universitaria , , , , , , ,13 E , , ,15 T ,48 FV TV ,44 T , rogramma 06 Servizi ausiliari all'istruzione , , , , , ,00 E ,18 544,00 T ,08 FV TV T 544,00 Totale rogramma Servizi ausiliari all'istruzione , , , , , ,00 E ,18 544,00 T ,08 FV TV T 544,00 Totale Missione 04 - struzione e diritto allo studio , , , , , , , ,37 E , ,12 T ,89 FV TV ,44 T ,78 MSSONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0501 rogramma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
7 COMUNE D LUGO CONTO DEL BLANCO - Esercizio GESTONE DELLE SESE ag.7 MSSONE, OGAMMA, TTOLO esidui passivi () agamenti in c/ () mpegni () iaccertamenti () esidui passivi (=---) DENOMNAZONE revisioni definitive () agamenti in () (E=--FV) () esidui passivi da esercizio (=-) revisioni definitive () (T=+) (FV) (TV=+) Totale passivi (T=+) , , , , , , ,01 E , ,43 T ,72 FV TV ,84 T ,43 Totale rogramma Valorizzazione dei beni di interesse storico , , , , , , ,01 E , ,43 T ,72 FV TV ,84 T , rogramma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , , ,76-881, , , , ,13 E , ,63 T ,37 FV TV -881,80 T ,43 Totale rogramma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , , , , ,76-881, ,13 E , , ,63 T ,37 FV TV -881,80 T ,43 Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali , , , , , , ,14 E , , ,06 T ,09 FV TV ,64 T ,86 MSSONE 06 olitiche giovanili, sport e tempo libero 0601 rogramma 01 Sport e tempo libero , , , , , , ,72 E , ,63 T ,01 FV TV T , , , , , , , ,35 E , ,56 T ,35 FV TV ,30 T ,88
8 COMUNE D LUGO CONTO DEL BLANCO - Esercizio GESTONE DELLE SESE ag.8 MSSONE, OGAMMA, TTOLO esidui passivi () agamenti in c/ () mpegni () iaccertamenti () esidui passivi (=---) DENOMNAZONE revisioni definitive () agamenti in () (E=--FV) () esidui passivi da esercizio (=-) revisioni definitive () (T=+) (FV) (TV=+) Totale passivi (T=+) Totale rogramma Sport e tempo libero , , , , , , , ,07 E , ,19 T ,36 FV TV ,30 T , rogramma 02 Giovani , , , , , , ,36 E , ,83 T ,92 FV TV ,39 T ,83 Totale rogramma Giovani , , , , , , ,36 E , ,83 T ,92 FV TV ,39 T ,83 Totale Missione 06 - olitiche giovanili, sport e tempo libero , , , , , , ,43 E , , ,02 T ,28 FV TV ,69 T ,13 MSSONE 07 Turismo 0701 rogramma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 1.321, , , , , ,02 E 5.585, ,65 T ,50 FV TV T ,65 Totale rogramma Sviluppo e la valorizzazione del turismo 1.321, , , , ,67 T ,02 E ,50 FV 5.585,13 TV T , ,65 Totale Missione 07 - Turismo 1.321, , , , , ,02 E 5.585, ,65 T ,50 FV TV T ,65 MSSONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9 COMUNE D LUGO CONTO DEL BLANCO - Esercizio GESTONE DELLE SESE ag.9 MSSONE, OGAMMA, TTOLO esidui passivi () agamenti in c/ () mpegni () iaccertamenti () esidui passivi (=---) DENOMNAZONE revisioni definitive () agamenti in () (E=--FV) () esidui passivi da esercizio (=-) revisioni definitive () (T=+) (FV) (TV=+) Totale passivi (T=+) 0801 rogramma 01 Urbanistica e assetto del territorio , , , , , , ,98 E ,57 T ,68 FV TV T , , , , ,76 E , ,00 T FV TV T ,76 Totale rogramma Urbanistica e assetto del territorio , , , , ,98 E , , , ,52 T ,68 FV TV ,76 T , , rogramma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 550,00 550,00 440,00 46,00 E T 46,00 FV TV T 504,00 504, , , , , ,65 E , ,00 T ,58 FV TV ,65 T 3.711,42 Totale rogramma Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare , , , ,58 46,00 E 550, , , ,42 T ,58 FV TV ,65 T 4.215,42 504,00 Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa , , , , ,98 E , , , ,94 T ,26 FV TV ,41 T , ,55 MSSONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10 COMUNE D LUGO CONTO DEL BLANCO - Esercizio GESTONE DELLE SESE ag.10 MSSONE, OGAMMA, TTOLO esidui passivi () agamenti in c/ () mpegni () iaccertamenti () esidui passivi (=---) DENOMNAZONE revisioni definitive () agamenti in () (E=--FV) () esidui passivi da esercizio (=-) revisioni definitive () (T=+) (FV) (TV=+) Totale passivi (T=+) 0902 rogramma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) , , , , , , ,07 E ,67 T ,62 FV TV T , , , , , ,44 E , , ,79 T FV TV T , ,44 Totale rogramma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) , , , , ,07 E , , , ,25 T ,62 FV TV ,44 T , , rogramma 03 ifiuti , ,81 E , , ,81 T FV TV T ,38 Totale rogramma ifiuti , ,81 E , , ,81 T FV TV T , rogramma 04 Servizio idrico integrato 1.500,00 E 1.500, ,00 T FV TV T Totale rogramma Servizio idrico integrato 1.500,00 E 1.500, ,00 T FV TV T
11 COMUNE D LUGO CONTO DEL BLANCO - Esercizio GESTONE DELLE SESE ag.11 MSSONE, OGAMMA, TTOLO esidui passivi () agamenti in c/ () mpegni () iaccertamenti () esidui passivi (=---) DENOMNAZONE revisioni definitive () agamenti in () (E=--FV) () esidui passivi da esercizio (=-) revisioni definitive () (T=+) (FV) (TV=+) Totale passivi (T=+) Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , , , , , ,07 E , , ,84 T ,62 FV TV ,44 T ,09 MSSONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1002 rogramma 02 Trasporto pubblico locale 500, ,45 E ,45 500, ,68 T FV TV T 500,00 Totale rogramma Trasporto pubblico locale 500, ,45 E ,45 500, ,68 T FV TV T 500, rogramma 05 Viabilità e infrastrutture stradali , , , , , , ,41 E , ,82 T ,06 FV TV T , , , , , , , , ,90 E , ,22 T ,83 FV TV ,54 T ,31 Totale rogramma Viabilità e infrastrutture stradali , , , , , , ,31 E , , ,04 T ,89 FV TV ,54 T ,15 Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità , , , , , , , ,31 E , ,04 T ,89 FV TV ,54 T ,15 MSSONE 11 Soccorso civile 1101 rogramma 01 Sistema di protezione civile
12 COMUNE D LUGO CONTO DEL BLANCO - Esercizio GESTONE DELLE SESE ag.12 MSSONE, OGAMMA, TTOLO esidui passivi () agamenti in c/ () mpegni () iaccertamenti () esidui passivi (=---) DENOMNAZONE revisioni definitive () agamenti in () (E=--FV) () esidui passivi da esercizio (=-) revisioni definitive () (T=+) (FV) (TV=+) Totale passivi (T=+) , , , ,00 E 4.137,53 T ,00 FV TV T 5.353, , ,16 E 5.353, ,16 T FV TV T ,16 Totale rogramma Sistema di protezione civile 5.353, , , , , ,00 E 9.490,69 T ,00 FV TV ,16 T Totale Missione 11 - Soccorso civile 5.353, , , , , ,00 E 9.490,69 T ,00 FV TV ,16 T MSSONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 rogramma 01 nterventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , , , , , , ,43 E ,37 T ,04 FV TV T , , ,51 270, , ,46 4, , , ,60 E ,59 T ,20 FV TV ,46 T 6.859, ,27 Totale rogramma nterventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , , , , ,03 E , , , ,08 T ,24 FV TV ,46 T , , rogramma 02 nterventi per la disabilità
13 COMUNE D LUGO CONTO DEL BLANCO - Esercizio GESTONE DELLE SESE ag.13 MSSONE, OGAMMA, TTOLO esidui passivi () agamenti in c/ () mpegni () iaccertamenti () esidui passivi (=---) DENOMNAZONE revisioni definitive () agamenti in () (E=--FV) () esidui passivi da esercizio (=-) revisioni definitive () (T=+) (FV) (TV=+) Totale passivi (T=+) , , , , , , ,78 E ,49 T ,76 FV TV T , , , , , ,00 E , ,54 T FV TV T , ,00 Totale rogramma nterventi per la disabilità , , , , , , , ,78 E ,49 T ,76 FV TV ,00 T , , rogramma 04 nterventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1.900, , ,00 371,00 E T 371,00 FV TV T 1.529, ,00 Totale rogramma nterventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1209 rogramma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.900, , ,00 T 371,00 E 371,00 FV TV T 1.529, , , , , , , , ,35 E 7.157, ,66 T ,61 FV TV T , , , , , , , ,74 E , ,54 T ,09 FV TV ,94 T ,54
14 COMUNE D LUGO CONTO DEL BLANCO - Esercizio GESTONE DELLE SESE ag.14 MSSONE, OGAMMA, TTOLO esidui passivi () agamenti in c/ () mpegni () iaccertamenti () esidui passivi (=---) DENOMNAZONE revisioni definitive () agamenti in () (E=--FV) () esidui passivi da esercizio (=-) revisioni definitive () (T=+) (FV) (TV=+) Totale passivi (T=+) Totale rogramma Servizio necroscopico e cimiteriale , , , , ,09 E , , , ,73 T ,70 FV TV ,94 T , ,20 Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , , , ,90 E , , , ,11 T ,70 FV TV ,40 T , ,82 MSSONE 14 Sviluppo economico e competitività 1402 rogramma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori , , , , , , ,69 E ,16 T ,58 FV TV T , ,67 Totale rogramma Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori , , , , ,69 E , , ,96 T ,58 FV TV T , , rogramma 04 eti e altri servizi di pubblica utilità , , , , , , , ,45 E ,58 T ,59 FV TV ,28 T , , , , , ,05 E , , ,00 T FV TV T 2.437, ,05 Totale rogramma eti e altri servizi di pubblica utilità , , , , ,45 E , , , ,56 T ,59 FV TV ,33 T , ,86
15 COMUNE D LUGO CONTO DEL BLANCO - Esercizio GESTONE DELLE SESE ag.15 MSSONE, OGAMMA, TTOLO esidui passivi () agamenti in c/ () mpegni () iaccertamenti () esidui passivi (=---) DENOMNAZONE revisioni definitive () agamenti in () (E=--FV) () esidui passivi da esercizio (=-) revisioni definitive () (T=+) (FV) (TV=+) Totale passivi (T=+) Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività MSSONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 rogramma 01 Fondo di riserva , , , , , , ,14 E , , ,53 T ,17 FV TV ,33 T , ,40 E , ,60 T FV TV T Totale rogramma Fondo di riserva ,40 E , ,60 T FV TV T 2002 rogramma 02 Fondo svalutazione crediti ,00 E ,00 T FV TV T Totale rogramma Fondo svalutazione crediti ,00 E ,00 T FV TV T Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti ,40 E , ,60 T FV TV T MSSONE 50 Debito pubblico 5001 rogramma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari ,20 166, , , , , ,93 E , ,14 T ,04 FV TV T ,23
16 COMUNE D LUGO CONTO DEL BLANCO - Esercizio GESTONE DELLE SESE ag.16 MSSONE, OGAMMA, TTOLO esidui passivi () agamenti in c/ () mpegni () iaccertamenti () esidui passivi (=---) DENOMNAZONE revisioni definitive () agamenti in () (E=--FV) () esidui passivi da esercizio (=-) revisioni definitive () (T=+) (FV) (TV=+) Totale passivi (T=+) Totale rogramma Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari , , ,71 166, , ,09 T ,93 E ,04 FV ,44 TV T 2.706, , rogramma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 imborso di prestiti , , , ,00 E ,35 T ,00 FV TV T Totale rogramma Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari , , , ,00 E ,35 T ,00 FV TV T Totale Missione 50 - Debito pubblico ,20 166, , , , , ,93 E , ,14 T ,04 FV TV T ,23 MSSONE 60 Anticipazioni Finanziarie 6001 rogramma 01 estituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere ,00 E ,00 T FV TV T Totale rogramma estituzione anticipazione di tesoreria ,00 E ,00 T FV TV T Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie ,00 E ,00 T FV TV T MSSONE 99 Servizi per conto terzi
17 COMUNE D LUGO CONTO DEL BLANCO - Esercizio GESTONE DELLE SESE ag.17 MSSONE, OGAMMA, TTOLO esidui passivi () agamenti in c/ () mpegni () iaccertamenti () esidui passivi (=---) DENOMNAZONE revisioni definitive () agamenti in () (E=--FV) () esidui passivi da esercizio (=-) revisioni definitive () (T=+) (FV) (TV=+) Totale passivi (T=+) 9901 rogramma 01 Servizi per conto terzi - artite di giro Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro , , , , , , ,60 E , ,71 T ,61 FV TV T ,56 Totale rogramma Servizi per conto terzi - artite di giro , , , , , ,85 T ,60 E ,61 FV ,22 TV T , ,56 Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi , , , , , , ,60 E , ,71 T ,61 FV TV T ,56 TOTALE MSSON , , , , , , , ,78 E , ,37 T ,65 FV TV ,26 T ,76 TOTALE GENEALE DELLA SESA , , , , , , , ,78 E , ,37 T ,65 FV TV ,26 T ,76
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2013
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi
DettagliBILANCIO ARMONIZZATO 2015/2017. Approvato con deliberazione consiliare n.24/127 del 30/03/2015
BILANCIO ARMONIZZATO 2015/2017 Approvato con deliberazione consiliare n.24/127 del 30/03/2015 1 2 Bilancio di Previsione armonizzato Indice Pagina 1 Il Bilancio armonizzato - Entrate 5 2 Il Bilancio armonizzato
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO
Comune di Modena 2015-2017 BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO Ex D.Lgs 118/2011 Approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 05/03/2015 Pag. 1 Allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011 Bilancio di Previsione
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2014-2016. (Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118)
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2014-2016 (Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118) I N D I C E Bilancio di Previsione Entrate pag. 1 Bilancio di Previsione Spese pag. 11 Bilancio di Previsione Riepilogo
DettagliCOMUNE DI POLLA. Provincia di SALERNO. BILANCIO di PREVISIONE PLURIENNALE 2015-2017
Provincia di SALERNO BILANCIO di PREVISIONE PLURIENNALE 2015-2017 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015-2017 ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE ENTRATE
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE ENTRATE PREVISIONI DELL'ANNO A CUI SI RIFERISCE Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di
DettagliBilancio di previsione 2016 2018 (art.11, comma 1 lett a) D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i)
Bilancio di previsione 2016 2018 (art.11, comma 1 lett a) D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i) 1 Riepilogo entrate per Titoli 2 BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
Pagina di 7 DI PREVISIONE ENTRATE TIPOLOGIA DEFINITIVE 06 07 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo
DettagliComune di Cagliari BILANCIO DI PREVISIONE. Triennio: 2015-2017
Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 Comune di Cagliari BILANCIO DI PREVISIONE Triennio: 25-27 Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 ENTRATE Cassa Anno 25 Competenza 25 26 27 SPESE Cassa Anno 25 Competenza 25 26 27
DettagliContabilità Analitica per Missione Programma D.Lgs. 118/2011 Costi
Contabilità Analitica per Missione Programma D.Lgs. 118/2011 Costi 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali Beni e servizi costo: 157.246,06 Beni e servizi costo: 16.519.667,82
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2018
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DI PREVISIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2018 DISEGNO DI LEGGE DI PREVISIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 2016-2018 Art. 1 Bilancio
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2016-2018
Allegato sub A) alla proposta di deliberazione DCS2 n. 15/25 UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI FRA ALBIGNASEGO E CASALSERUGO (Provincia di Padova) BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 26-28 DL 23/11/21 n. 118 Quadro
DettagliBILANCIO TRIENNALE 2015 2017
BILANCIO TRIENNALE 2015 2017 Bilancio di previsione triennale 2015 2017 - entrata pag 1 Riepilogo generale per missione - spesa pag 51 Bilancio di previsione triennale 2015 2017 - spesa pag 13 Quadro generale
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015
25 Pagina 88 22/11/24 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 4 403 4 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione MISSIONE 4 - Istruzione
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA RESIDUI PRESUNTI AL Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza 639.134,13 90.810,85 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
DettagliBILANCIO 2014 - SPESA D`INVESTIMENTO Descrizione
BILANCIO 2014 - D`INVESTIMENTO Entrata/Uscita Titolo (S) U (Uscita) 02 (SPESE IN CONTO CAPITALE ) 01.01 (Organi istituzionali) 3.00 Piano Finanz. 3.01.01.03.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti
DettagliCOMUNE DI BRESCIA BILANCIO SPERIMENTALE DI PREVISIONE FINANZIARIO 2014/2016 EMENDATO
COMUNE DI BRESCIA BILANCIO SPERIMENTALE DI PREVISIONE FINANZIARIO /2016 EMENDATO BILANCIO SPERIMENTALE DI PREVISIONE INDICE Nota tecnica introduttiva pag. 3 Bilancio di Previsione Entrata pag. 5 Bilancio
DettagliCOMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PROVINCIA DI CAGLIARI BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014. Stampa per Codice di Bilancio
Stampa per Codice di Bilancio TITOLO 1 SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1010103
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2015/2017
Allegato "G" COMUNE DI PARABIAGO PROVINCIA DI MILANO PARABIAGO P.ZA VITTORIA, 7 01059460152 01059460152 BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2015/2017 Bilancio di Previsione Armonizzato 2015-2017 (Allegati)
DettagliComune di GUARDIA SANFRAMONDI BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri
DettagliDOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO ALLEGATO AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Comune di Modena 2015-2017 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO ALLEGATO AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Ex D.Lgs 118/2011 Approvato con Delibera di Giunta n. 107 del
DettagliComune di SENEGHE. Prov. () RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 PER SPESE CORRENTI. Interessi passivi.
PER SPESE CORRENTI Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri
DettagliRiepilogo Generale delle Spese - Anno 2008 Spese correnti. beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammort.
1 Spese correnti Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione economica, finanziaria, programmazione, Gestione beni demaniali e patrimonili
DettagliCONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2009 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IMPEGNI PER SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI IMPEGNI PER SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi-
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri
DettagliC.O.VE.VA.R. BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015) ENTRATE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
ENTRATE DEFINITIVE Alegaton.9-Bilancio diprevisione ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri
DettagliCOMUNE DI MELFI BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri e tasse della di
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2012 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri e tasse della di
DettagliALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIIE
Regione Calabria ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIIE (Art. 11 e allegato 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) CON FUNZIONE
DettagliCOMUNE DI MONTALBANO JONICO BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri
DettagliCOMUNE DI MELFI CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IMPEGNI PER SPESE CORRENTI
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi-
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2014 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri
DettagliCONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2008 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IMPEGNI PER SPESE CORRENTI
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI INTERVENTI Personale Acquisto di Prestazioni Utilizzo di Trasferi- Interessi Imposte e Oneri Ammortamenti Fondo Fondo di TOTALE beni di di beni di menti passivi e tasse straordinari
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2014 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri
DettagliCOMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2008 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri e tasse della di
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2010 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI INTERVENTI Personale Acquisto di Prestazioni Utilizzo di Trasferi- Interessi Imposte e Oneri Ammortamenti Fondo Fondo di TOTALE beni di di beni di menti passivi e tasse straordinari di svalutazione
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri
DettagliCONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IMPEGNI PER SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI IMPEGNI PER SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi-
DettagliCOMUNE DI GALATONE CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IMPEGNI PER SPESE CORRENTI
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi-
DettagliCOMUNE DI GALATONE BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri
DettagliCOMUNE DI ISCHIA BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2010 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri e tasse della di
DettagliCOMUNE DI SOLOPACA BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2009 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI INTERVENTI INDENNITA' A Acquisto di Interessi Oneri L SINDACO beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e
DettagliCOMUNE DI CASAMICCIOLA TERME BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2014 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri
DettagliCITTA' DI NARDO' BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri e tasse della di
DettagliCOMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2011 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri e tasse della di
DettagliCONTO DEL BILANCIO 2013
CONTO DEL BILANCIO 03 IMPEGNI PER SPESE CORRENTI I N T E R V E N T I C O R R E N T I Personale Acquisto di beni di Consumo e/o di Materie Prime Prestazioni di servizi Utilizzo di Beni di terzi Trasferimenti
DettagliSTAMPA CONTO CONSUNTIVO RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA TITOLO I - SPESE CORRENTI
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO
DettagliRIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2009
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 009 Funzion 9 0 3 Servizio. Funzion 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 0 Segreteria
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE 2010
CITTÁ DI CONEGLIANO Provincia di Treviso BILANCIO DI PREVISIONE 2010 Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 55-315 del 28 aprile 2010 ENTRATA COMUNE DI CONEGLIANO Pagina 1 Parte Entrata - Anno
DettagliCITTÁ DI CONEGLIANO Provincia di Treviso BILANCIO DI PREVISIONE 2009
CITTÁ DI CONEGLIANO Provincia di Treviso BILANCIO DI PREVISIONE 2009 ENTRATA COMUNE DI CONEGLIANO Pagina 1 Parte Entrata - Anno 2009 Risorsa Accertamenti Previsioni Avanzo di Amministrazione 376.60 875.00
DettagliCOMUNE DI MOLITERNO CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IMPEGNI PER SPESE CORRENTI
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri e tasse
DettagliCONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IMPEGNI PER SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI IMPEGNI PER SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi-
DettagliCITTÁ DI CONEGLIANO Provincia di Treviso BILANCIO DI PREVISIONE 2008
CITTÁ DI CONEGLIANO Provincia di Treviso BILANCIO DI PREVISIONE 2008 ENTRATA COMUNE DI CONEGLIANO Pagina 1 Parte Entrata - Anno 2008 Risorsa Accertamenti Previsioni Avanzo di Amministrazione 1.326.30 376.60
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2014 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri e tasse della di
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri
DettagliCOMUNE DI GALATONE ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014
Pag. 1 1 SPESE CORRENTI 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1.01.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 12.152,45 1.01.01.07
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2014 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri
DettagliCOMUNE DI MACERATA CAMPANIA BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI INTERVENTI Personale Acquisto di Prestazioni Utilizzo di Trasferi- Interessi Imposte e Oneri Ammortamenti Fondo Fondo di TOTALE beni di di beni di menti passivi e tasse straordinari di svalutazione
DettagliCOMUNE DI TREMESTIERI ETNEO BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2012 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri
DettagliCOMUNE DI CRESPINO PROVINCIA DI ROVIGO BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013. Stampa per Codice di Bilancio. Accertamenti ult. eser.
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 Stampa per Codice di Bilancio R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso 1 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 0,00 33.001,17 0,00-33.001,17 0,00 0.00.0000
DettagliL ARMONIZZAZIONE DELLA CONTABILITA PUBBLICA COME STRUMENTO DI GOVERNANCE TRA I DIVERSI LIVELLI ISTITUZIONALI
L ARMONIZZAZIONE DELLA CONTABILITA PUBBLICA COME STRUMENTO DI GOVERNANCE TRA I DIVERSI LIVELLI ISTITUZIONALI Gli schemi del bilancio «armonizzato». La Classificazione delle entrate e delle spese. Le variazioni.
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Pagina 55 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione 1 1 1 1 1 108 109 110 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 32.884,52 1.561,00 34.445,52 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 88.920,56 3.546,78
DettagliPiano degli indicatori di bilancio. Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 Rendiconto esercizio 2018
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 esigibili 01.00 01.01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
DettagliCONTO DEL BILANCIO 2012
CONTO DEL BILANCIO 0 9 0 3 Funzion 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 0. 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 7.640,44 750,00 8.66,48 5.343,90
DettagliCOMUNE DI MONREALE. Provincia di Palermo. BILANCIO di PREVISIONE ESERCIZIO 2011
COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo BILANCIO di PREVISIONE ESERCIZIO 2011 COMUNE DI MONREALE Pagina 1 Parte Entrata - Anno 2011 Risorsa Accertamenti Previsioni Avanzo di Amministrazione di cui Vincolato
DettagliComune di Sassari COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO.
degli corso su impegni nell'esercizio nell'esercizio nell'esercizio a bilancio e dell'esercizio 01 02 03 04 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = - - - 01 Organi istituzionali
DettagliCOMUNE DI MONGHIDORO PROVINCIA DI BOLOGNA. Pag. BILANCIO COMPETENZA ANNO 2014 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE (IMPEGNI)
COMUNE DI MONGHIDORO PROVINCIA DI BOLOGNA BILANCIO COMPETENZA ANNO 2014 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE Organi istituzionali, partecipazione
DettagliCOMUNE DI PETTINEO PROVINCIA DI MESSINA. Pag. 1 BILANCIO COMPETENZA ANNO 2014 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE (IMPEGNI)
COMUNE DI PETTINEO PROVINCIA DI MESSINA BILANCIO COMPETENZA ANNO 2014 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE (IMPEGNI) FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE Organi istituzionali,
DettagliRIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2013
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 203 Funzion Servizi. Funzion 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizi 0. 02 Segreteria generale,personale e organizzazione Servizi 0. 03
DettagliRENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2007
PARABIAGO P.ZA VITTORIA 7-0331/406011-20015 - MI C.F.: 01059460152 P. I.V.A.: 01059460152 RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2007 Riepilogo generale delle spese - Impegni per spese in conto Pag. 1 FUNZIONI
DettagliCOMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2014 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE Organi istituzionali,
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 nel 2016 su impegni dell'esercizio, (c) = --- a (g) = (c)+++ 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 nel 2017 su impegni dell'esercizio, (c) = --- a (g) = (c)+++ 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi
DettagliLA SPERIMENTAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO PREVISTI DALL ARTICOLO 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL
LA SPERIMENTAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO PREVISTI DALL ARTICOLO 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 Il bilancio sperimentale per Missioni e Programmi Daniela Collesi -
DettagliCOMUNE DI MACERATA FELTRIA
COMUNE DI MACERATA FELTRIA PROVINCIA DI PESARO E URBINO BILANCIO COMPETENZA ANNO 2012 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE (IMPEGNI) FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE Organi
DettagliRIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2012
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 0 9 0 3 Funzion 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di con-trollo Servizio 0. 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 38.83,47.000,00 75.86,00
DettagliRIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 04 9 0 3 Funzion 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di con-trollo Servizio 0. 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 0,00 980,00 9.007,00
DettagliRIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2009
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 009 9 0 3 Funzion 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di con-trollo Servizio 0. 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 6.40,57.44,00 38.640,43
Dettaglidefinitive stanziamento FPV/ Missione Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 - Organi istituzionali 02 - Segreteria generale 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione,
DettagliSPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Interventi per rimborso Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione economica,
DettagliSPESE IN CONTO CAPITALE
Utilizzo mobili, Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, sonale e organizzazione Gestione economica, finanziaria,
DettagliRiaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2016 (cd. economie di impegno) esercizi successivi a.
degli corso su impegni nell'esercizio nell'esercizio nell'esercizio a bilancio e dell'esercizio 01 02 03 04 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = - - - 01 Organi istituzionali
DettagliInteressi passivi. Fondi perequativi (solo per le Regioni) , , , , , ,
di Pag.1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1.117.500,00 114.300,00 1.037.960,00 5.000,00 31.100,00 2.305.860,00 02 Segreteria generale 2.015.500,00 123.100,00 173.459,54
DettagliElenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio
Pagina 117 01.00.0 01.01.0 01.01.1 01.01.0 01.02.0 01.02.1 01.02.2 01.02.0 01.03.0 01.03.1 01.03.2 01.03.3 01.03.0 01.04.0 01.04.1 01.04.0 01.05.0 01.05.1 01.05.2 01.05.0 01.06.0 MISSIONE 01 - Servizi
DettagliPREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) previsione di competenza. previsione di competenza
DI PREVISIONE 2015 - ISTITUZIONE CENTRO OLIMPIA COMUNALE Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
DettagliCOMUNE DI TINNURA PROVINCIA DI ORISTANO PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2016
Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 01 Organi istituzionali 2.290,88 23.147,41 2.633,28 28.071,57 02 Segreteria generale
DettagliPag.1. COMUNE DI LUGO Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017
Pag.1 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 01 Organi istituzionali 295.336,00 33.973,00 392.973,81 198.232,60 920.515,41 02 Segreteria generale 141.865,00 10.871,00 7.500,00 238.450,55 398.686,55
DettagliElenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio
Pagina 130 01.00.0 01.01.0 01.01.1 01.01.0 01.02.0 01.02.1 01.02.0 01.03.0 01.03.1 01.03.0 01.04.0 01.04.1 01.04.0 01.05.0 01.05.1 01.05.2 01.05.0 01.06.0 01.06.1 01.06.2 01.06.0 MISSIONE 01 - Servizi
DettagliComune di Quadrelle BILANCIO DI PREVISIONE
BILANCIO DI PREVISIONE Bilancio di previsione - Parte I Entrata Risorsa Accertamenti Previsioni per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Annotazioni Codice Denominazione ultimo esercizio
DettagliBilancio di previsione esercizi Esercizio 2019 Esercizio 2020
Pagina 1 2018 2019 2020 cassa Missione Missione (Impegni + ) (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Totale impegni + Totale Totale ) (Impegni + 01.00 01.01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
DettagliElenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio
Pagina 139 01.00.0 01.01.0 01.01.1 01.01.2 01.01.0 01.02.0 01.02.1 01.02.2 01.02.0 01.03.0 01.03.1 01.03.2 01.03.3 01.03.0 01.04.0 01.04.1 01.04.0 01.05.0 01.05.1 01.05.2 01.05.0 MISSIONE 01 - Servizi
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA X LEGISLATURA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 23 DICEMBRE, N. 15 BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 pdl 24
DettagliVARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Delibera CG del 17/07/2017
Pag. 1 S 00.00.00.00 60 60 S 01.00.00.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione S 01.02.00.00 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale S 01.02.01.00 50 10.750,88-37 10.380,88 50 50 50 50
DettagliELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO
Pagina 39 01.00.0 01.01.0 01.01.1 01.01.2 01.01.0 01.02.0 01.02.1 01.02.2 01.02.0 01.03.0 01.03.1 01.03.2 01.03.3 01.03.4 01.03.0 01.04.0 01.04.1 01.04.0 01.05.0 01.05.2 01.05.0 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali
DettagliPiano degli indicatori di bilancio. Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 Rendiconto esercizio 2016
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 esigibili MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 50 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 07 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 1 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
Dettagli