UFFICIO di PIANO ATTIVITA DI PROGRAMMAZIONE DELLA III ANNUALITA DELLA II TRIENNALITA aggiornato al 12/11/2015
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1 UFFICIO di PIANO ATTIVITA DI PROGRAMMAZIONE DELLA III ANNUALITA DELLA II TRIENNALITA aggiornato al 12/11/2015
2 Modalità di riparto utilizzato dalla Regione Campania e dallo Stato II annualità Modalità di riparto utilizzato dalla Regione Campania e dallo Stato III annualità D.D.764 del 5/8/2014 DGR 134/2015 FNPS 2014 Pop. Totale 85% FNPS 2015 Pop. Totale 85% Sup. Kmq 15% Sup. Kmq 15% D.D. 884 del 29/9/2014 DGR 134/2015 FRS 2014 Pop. Totale 85% FRS 2015 Pop. Totale 85% Sup. Kmq 15% Sup. Kmq 15% FNA 2013 Pop. Totale Pop. > 65 aa. 50% FNA 2014 Pop. Totale 50% 50% Pop. = > 75 aa. 50%
3 dati demo Istat al 01/01/2015 Ambito S9 pop. = > 75 aa 5461 pop. Tot sup. tot. 588,86
4 Superf. in kmq Quota compartecipazione comunale ISTAT gen-15 Popolaz. Tot. COMUNI Alfano 4, ,00 Camerota 70, ,00 Casaletto Spartano ,00 Caselle in Pittari 44, ,00 Celle di Bulgheria 31, ,00 Centola 47, ,00 Ispani 8, ,00 Morigerati 21, ,00 Roccagloriosa 42, ,00 Rofrano 58, ,00 San Giovanni a Piro 23, ,00 Santa Marina 28, ,00 Sapri 13, ,00 Torraca 15, ,00 Torre Orsaia 23, ,00 Tortorella 49, ,00 Vibonati 20, ,00 AMBITO 574, ,00
5 FUA Composizione FUA III annualità ,63 100% 40% 5% 9% 14% 15% 17% Compart. FSR FNPS FNA extra FUA residui 2014 Compart. FSR FNPS FNA extra FUA residui ,00 14, ,40 16, ,68 15, ,30 8, ,17 40, ,77 4,66
6 Aree di intervento III annualità Aree di intervento III annualità povertà ,84 disabilità ,15 25% 1% 1% 2% 33% 12% 10% 16% anziani minori e famiglie tutela donne sistema dipendenze povertà es detenuti disabilità sistema anziani TOT. minori e famiglie , , , , , , ,63 tutela donne dipendenze es detenuti
7 44% macro aree di intervento III annualità Ambito S9 5% 0% 6% 27% 18% contributi economici tirocini formativi servizi residenziali servizi semiresidenziali territoriale/domi ciliare sistema macro aree di intervento III annualità Ambito S9 contributi economici diretti e indiretti ,85 tirocini formativi servizi residenziali servizi semiresidenziali servizi territoriali/domiciliari azioni di sistema , , , , ,00
8 RIPARTO FUA PER MACRO LIVELLI PROGRAMMAZIONE III ANNUALITA' POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP)3 DISABILITA' E NON AUTOSUFF. (SINA)2 RESPONSABILITA' FAMILIARI (SINBA)1 AZIONI DI SISTEMA e WELFARE D'ACCESSO , , ,00 AZIONI DI SISTEMA e WELFARE D'ACCESSO RESPONSABILITA' FAMILIARI (SINBA)1 DISABILITA' E NON AUTOSUFF. (SINA)2 POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP) , , , ,89 10,44% 23,39% 55,45% 10,99%
9 1_ Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale a. accesso b. presa in carico c. pronto intervento sociale , , ,00 2_ Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio 3_ Servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari 4_ Servizi territoriali a carattere residenziale per la fragilità 5_ Misure di inclusione sociale sostegno al reddito a. assistenza domiciliare b. servizi di prossimità , ,00 a. asili nido e altri servizi per la prima infanzia ,69 b. centri diurni e altri servizi territoriali comunitari ,43 a. comunità / residenze a favore dei minori e persone con fragilità ,09 a.interventi / misure per facilitare inclusione e autonomia ,77 b. misure di sostegno al reddito ,88
10 Spesa socio sanitaria (Livelli Essenziali Assistenziali) Assegni di Cura FNA 2014 disabili Centro diurno disabili Gruppo Appartamento Casa solidale per disabili / persone psichiatriche RSA disabili ADI disabili RSA anziani Comunità alloggio anziani ADI anziani Comunità alloggio disagio psichico D15as/E16as D1 D4/I5 D5 D8 E3 E6 E8 I3/I6 ipotesi rimodulata , , , , , , , , , ,38
11 Titolo asse , , , , ,00 INCIDENZA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A VALERE SUL FUA (LIVELLI ESSENZIALI) *La spesa socio-sanitaria indicata non è esaustiva della spesa prevista sul servizio RSA anziani - cod. E3. La quota carente sarà coperta direttamente da ciascun Comune di residenza degli utenti ricoverati , , ,00 - totale Compart. FNA/FSR Totale spesa socio-sanitaria Quota a carico della Quota obbligatoria a (L.E.A.) compartecipazione carico del FNA 2014 e ordinaria dei Comuni dell FSR ,38 * ,10 ** ,18 **La compartecipazione comunale indicata è parte della compartecipazione totale inserita nel FUA (7,00 euro per abitante). Essa copre, in parte, anche la spesa relativa al servizio RSA anziani cod. E3. L utilizzo di detta somma é condiviso tra tutti i Comuni associati, nel principio di sussidiarietà, con il criterio che sarà indicato dal Coordinamento Istituzionale.
12 compartecipazione comuni ipotesi coord ipotesi rimodulata ,00 Assegni di Cura FNA 2014 D15as/E16as - Telesoccorso / Telefonia sociale E9/E , ,00 Segretariato A1 - - UdP A , ,00 ex ONMI C10bis 7.500, ,00 Servizio di assistenza scolastica (sostegno socio-educativo) D ,36 916,36 Centro diurno D , ,28 Centro Polifunzionale (CSE) D2 - - Gruppo Appartamento Casa solidale per disabli / persone psichiatriche D4/I , ,00 RSA D , ,00 ADI disabili D8 - - RSA E , ,82 ADI anziani E , ,00 Contributi diretti HELP povertà G ,00 439,00 Contributi indiretti SERVIZI CIVICI Povertà G , ,54 Tirocini formativi LABOR povertà G , ,00 Comunità alloggio disagio psichico I3/I , ,00 Tirocini formativi LABOR per detenuti H ,00 -
13 Assegni di Cura FNA 2014 Telesoccorso / Telefonia sociale D15a s E9/E 10 Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi 2014 risultati raggiunti 2013/ obiettivi e motivazioni , ,22 Sono in fase di valutazione in UVI le circa 550 istanze presentate dagli utenti, a seguito di avviso pubblico, per poi determinare la graduatoria di accesso e l erogazione degli assegni di cura. Nell Ambito vi sono 2 SLA certificate. Ancora non erogati. Il servizio, programmato con fondo PAC I riparto, è stato appaltato a settembre 2015 fino al 30 giugno Si è in attesa di definire la graduatoria di accesso degli utenti richiedenti. Prevede 100 anziani D15as /E16as 271,589,97 E9/E ,00 Comprensivo del Fondo FNA 2013 Si ritiene di confermare il servizio per evitare discontinuità e per l impatto positivo che lo stesso ha nella popolazione anziana in termini di sicurezza e prevenzione del benessere delle persone Segretariato A ,00 Il servizio, come previsto, è stato appaltato, unitamente ai fondi della I annualità, per 16 mesi. Gli assistenti sociali sono 6 con un impegno orario settimanale di 18/20 ore. Il servizio è attivo dall 1/7/2015. Il DS 71 e P.O. di Sapri hanno messo a disposizione propri assistenti sociali per coadiuvare il Servizio sociale professionale Serv. Prof. A ,81 A ,06 A ,00 I Comuni riconoscono l esigenza di incrementare di almeno 4 ore settimanali l impegno lavorativo degli ass. soc. poiché il numero delle prese in carico e i carichi di lavoro sono elevati. Durata 10 mesi per tot. ore 3558 Segretariato e 3744 Serv. Soc. Prof.
14 Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi SIS A ,38 L intervento ha permesso di dotare di hardware e strumenti l UdP e i Segretariati sociali A ,00 Si ritiene utile prevedere una minima risorsa per favorire la realizzazione di un osservatorio informativo/banca dati UdP A ,38 L intervento ha permesso di strutturare l UdP garantendo le funzioni professionali programmate, il funzionamento e la gestione A ,00 L intervento prevede il funzionamento e la gestione dell UdP con l esigenza di arricchirlo con ulteriori professionalità, nonché di prevedere oneri di nuovi gestione (RCA, TC, commissioni di gare, etc.) nonché attività formative. E stato prevista una unità amministrativa addetta al monitoraggio e alla valutazione.
15 Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi Nido Baby house - nidi in rete B ,00 L intervento, programmato anche con fondi PAC I riparto, prevede l attivazione di 3 nidi, per tot. 30 bambini mm, per 4 gg/sett, nonché le loro attrezzature per l a.s. 2015/2016. Quest ultime sono state tutte realizzate. E in fase di predisposizione il bando di gara per procedere all affidamento del servizio B ,60 Attivazione di 6 micro-nidi con allestimento per l a.s. 2016/2017, per tot. 60 bambini mm, per 4 gg/sett. Servizi temporanei e territoriali per minori (Campi scuola o colonia) Ludoteca prima infanzia Peter Pan B ,51 B ,00 Non attivato L intervento, programmato anche con fondi PAC I riparto, prevede l attivazione di 7 ludoteche, per tot. 56 bambini mm per 3 gg/sett, nonché le loro attrezzature per l a.s. 2015/2016. Quest ultime sono state tutte realizzate. E in fase di predisposizione il bando di gara per procedere all affidamento del servizio. B16 - B ,09 Il residuo 2014 è stato caricato su B1 Attivazione di 6 ludoteche per l a.s. 2016/2017 per l a.s. 2016/2017, per tot. 48 bambini mm, per 4 gg/sett.
16 Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi CAG B ,64 Casa Famiglia minori (rette) Servizio realizzato attraverso i laboratori in rete 9 interventi aggregativi nei Comuni dell Ambito B5 - B7 B ,00 rette residenziale per 2 inserimenti a seguito di provvedimenti dell A.G.. Centro famiglia "Insieme" C ,00 Servizio affidato, in fase di avvio C ,64 Domanda di accesso alla mediazione familiare e all educativa domiciliare e genitoriale in aumento ex ONMI C10bis ,00 23 utenti, in fase verifica delle dichiarazioni ISEE C10bis ,00 23 utenti Affido familiare SAAT C ,00 Servizio affidato, in fase di avvio C ,00 Adozione int. SAAT C ,00 Servizio affidato, in fase di avvio C ,00
17 Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi Voucher a finalità multipla - contributi indiretti (SERVIZI CIVICI e rette residenzialità) C ,00 Servizio non ancora attivato perché si è in attesa dell offerta di servizi accreditati 0-12 anni. L ambito ha adottato il regolamento di accesso al servizio. In fase di impegno il residuo relativo al voucher a finalità multipla C ,00 Nel solo I semestre 2015 n. 5 casi di prese in carico di nuclei familiari e/o solo minori con collocazioni in strutture residenziali Servizio di assistenza scolastica (sostegno socio-educativo) D ,70 Spesi euro 9.357,12 in aggiunta alla I annualità per esigenze dettate da prese in carico relative al servizio attivato nell a.s. 2014/2015. Presi incarico 23 utenti più 3 utenti nelle superiori, con fondo provinciale. Erogate circa 1100 ore totali. Il servizio è terminato a giugno D ,80 36 alunni per oltre 5000 ore di assistenza in 8 mesi. Il servizio utilizzerà parte della II annualità residuale pari a euro ,58.
18 Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi Contributi indiretti SERVIZI CIVICI disabili Tirocini formativi Labor per disabili D ,00 D ,00 Servizio in itinere con fondi I annualità. In fase di impegno la II annualità. D ,00 Servizio in itinere con fondi I annualità. In fase di impegno la II annualità. 4 utenti disabili (2 DSM + 2 SerT) D ,00 contributi in favore degli utenti dei semiresidenziali che frequentano strutture riabilitative, per il trasporto da/per centri riabilitazione Centro diurno D ,28 Centro Polifunzionale (CSE) D ,12 13 utenti in semiresidenziale D ,28 Servizio realizzato attraverso i laboratori in rete 5 interventi aggregativi nei Comuni dell Ambito D2-18 utenti, domanda di accesso e n. prestazioni in aumento
19 Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi Gruppo Appartamento Casa solidale per disabili / persone psichiatriche D4/I ,72 Il servizio è stato bandito con risorse 2014 e il finanziamento ministeriale Vita Indipendente (50.000,00 euro). Prevede due gruppi appartamento per disabilità psichiche e disabilità motorie/cognitive/sensoriali. Ipotesi progettuale condivisa nella rete territoriale sulle disabilità D4/I ,00 Servizio da sostenere, attivato con la II annualità, con minimo 6 disabili, in intesa con l ASL RSA D ,00 ADI disabili D ,00 2 utenti disabili psichici in residenziale D ,25 Procedure di gara in fase di determinazione. Servizio per 20 utenti e circa 1682 ore totali D ,00 incremento utenti n. 3 Servizio ipotizzato per 28 utenti e complessive 2300 ore circa
20 Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi Centro sociale polifunzionale Seneca E ,00 Servizio realizzato attraverso i laboratori in rete 4 interventi aggregativi nei Comuni dell Ambito E2 - RSA E ,00 E ,11 Comunità alloggio anziani E6 E ,00 ADA anziani E ,99 Servizio bandito fino al 30 giugno 2016, per 5488 ore per minimo 13 anziani, con fondo PAC I riparto E ,22 Incremento utenti (35) in RSA a Torraca Occorre prevedere nel FUA la quota comunale a compensazione della spesa (min ) e la compartecipazione utenti (circa ) 2 utenti anziani in comunità alloggio minimo 20 anziani per oltre 6048 ore: Ass. Dom. h OSA h Coord. h 85 ADI anziani E ,49 Servizio bandito fino al 30 giugno 2016, per ore per minimo 45 anziani, con fondo PAC I riparto e 1682 ore per minimo 5 anziani con fondo Ambito. Acquistato anche veicolo con sollevatore idraulico e hardware per PUA. E ,05 minimo 51 anziani per oltre ore: Ass. Dom. h OSA h OSS h Coord. h 257
21 Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi Servizio di mediazione culturale F ,00 non attivato, residui caricati sul 2015 F ,00 Sportello ascolto integrativo al centro famiglia Contributi diretti HELP povertà G ,00 Servizio in itinere con fondi I annualità. In fase di impegno la II annualità. G , contributi di 300 euro Contributi indiretti SERVIZI CIVICI Povertà G ,70 Servizio in itinere con fondi I annualità. In fase di impegno la II annualità. G , contributi di 300 euro Tirocini formativi LABOR povertà G ,00 In fase di impegno II annualità G ,00 circa 16 utenti a 10 mesi
22 Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi Centro di prima accoglienza Welcome G ,01 impegnati per coprogettazione con Caritas diocesana G ,01 Comunità alloggio disagio psichico I3/I ,10 Anno 2014 speso in rette euro ,20 per 2 utenti, a valere su I annualità e II annualità. Speso anche II semestre 2015 per 3 utenti I3/I ,72 rette per prese in carico sociosanitarie spesa in aumento n. 4 utenti Contributi economici indiretti SERVIZI CIVICI per detenuti H ,00 Servizio in itinere con fondi I annualità. In fase di impegno la II annualità H ,00 16 contributi di 300 euro max Tirocini formativi LABOR per detenuti H ,00 Servizio in itinere con fondi I annualità. In fase di impegno la II annualità. 4 utenti disabili (2 UEPE Potenza + 2 UEPE Salerno) H ,00 Tirocini formativi per 4 utenti ex detenuti o soggetti a pena alternativa (2 UEPE Potenza + 2 UEPE Salerno)
23 Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi Centro antiviolenza - sostegno alle donne in difficoltà IRIS Contributi economici in forma indiretta SERVIZI CIVICI e rette residenziali per donne in difficoltà Servizio di prevenzione e di promozione alla salute L ,00 L ,05 M ,00 Servizio in fase di aggiudicazione, integrato con fondo regionale finalizzato (50.000) Le risorse sono state spese per rette in comunità - n. 2 interventi I annualità realizzazione servizio Penelope, ipotesi progettuale condivisa nella rete territoriale sulle disabilità. In fase di impegno per II annualità con intervento a sostegno del progetto ABA (autismo) n. 3 utenti L ,51 L ,05 M ,00 Nel solo I semestre 2015 n. 6 casi di maltrattamento di donne e minori, con relative prese in carico Aumento di richieste di accesso per casi di collocazione in strutture protette di donne con minori. L ambito ha una struttura residenziale accreditata. Si prevedono almeno 2 interventi di ricovero in struttura protetta e n. 10 contributi economici indiretti (Servizi Civici) di 300 euro max. La misura conferma il sostegno al progetto ABA (autismo) n. 3 utenti attività di prevenzione (ludopatia e dipendenze) Trasporto sociale anziani Unità di strada per dipendenze E11 M , ,00 Attivato per interventi richiesti dai servizi sociali comunali Procedura gara in fase di determinazione ipotesi progettuale condivisa nella rete territoriale sulle disabilità E11 M , ,00 Potenziamento dell Unità di strada
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