ASSOCIAZIONE HAFALIANA LA GIOIA ONLUS C.F ASSOCIAZIONE HAFALIANA-LA GIOIA ONLUS

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1 ASSOCIAZIONE HAFALIANA-LA GIOIA ONLUS Sede in Milano, Via Fantoli, 17 Codice fiscale n NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012 Sottopongo alla Vostra attenzione la presente Nota Integrativa che insieme con lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto gestionale al 31/12/2012, costituisce parte integrante del bilancio d esercizio. L ASSOCIAZIONE L Associazione Hafaliana - La Gioia Onlus è stata costituita il 3 giugno 2010 a seguito dell incontro tra un padre Missionario Stefano Scaringella ed un gruppo di amici cattolici italiani ed ha ottenuto la qualifica di Onlus in data 22 giugno L Associazione ha lo scopo di aiutare padre Stefano nella sua missione in Madagascar, raccogliendo fondi per sostenere la sua opera. Nel 2010 ha provveduto ad inviare la comunicazione all anagrafe delle Onlus alla Direzione Regionale delle Entrate di Milano, così come previsto dall art. 11 D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.. STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO Il bilancio dell esercizio chiuso al 31/12/2012 è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla presente Nota Integrativa ed è stato redatto in conformità agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, con gli opportuni adattamenti necessari alla natura non profit della Associazione. Il bilancio è stato inoltre redatto secondo le linee guida e gli schemi dei bilanci di esercizio degli enti non profit emanate dall Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e le raccomandazioni contabili per gli Enti Non Profit del "Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Commissione Aziende No Profit". La Nota Integrativa, in base a quanto disposto dall art del Codice Civile, contiene le informazioni necessarie a fornire una completa illustrazione ed analisi delle poste costituenti lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto gestionale, al fine di consentire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell Associazione. Sono, inoltre, fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a tale scopo anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. Negli schemi adottati per esprimere il risultato della gestione e la situazione patrimoniale dell ente, si deroga alle disposizioni previste dal D.L. 127/1991, utilizzando i prospetti indicati nelle linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Nonprofit. Tale deroga non ha comunque influenza sulla corretta rappresentazione del risultato gestionale. Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto gestionale sono stati redatti in unità di euro. Anche per la Nota Integrativa si è optato per la redazione in unità di euro, come previsto dall art. 2423, comma 5 del Codice Civile. CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità associativa, nonché tenendo conto della funzione dell elemento dell attivo o del Pagina- 1 di 5

2 passivo considerato. È stato osservato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma che consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali, nel pieno rispetto del disposto normativo contenuto negli articoli 2423 e 2423 bis del Codice Civile. Crediti e debiti I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, tenendo perciò conto delle perdite stimate considerando le singole posizioni in sofferenza ed, eventualmente, l evoluzione storica delle perdite su crediti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale. Costi e ricavi I ricavi sono stati esposti in bilancio secondo il criterio di prudenza e di competenza. I costi sono stati considerati di competenza dell esercizio in cui sono stati sostenuti. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi. COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE C. ATTIVO CIRCOLANTE ATTIVO Consistenza variazioni Consistenza inizio esercizio di esercizio fine esercizio C II) 4bis) Crediti tributari 4a) (esigibilità entro l'esercizio successivo) 55 (55) 0 5) Crediti verso altri 5a) (esigibilità entro l'esercizio successivo) (925) 265 C IV) 1) Depositi bancari e postali (29.975) ) Denaro e valori in cassa PASSIVO A. PATRIMONIO NETTO Nel seguente prospetto è rappresentata la dinamica delle componenti del patrimonio netto, al fine di fornire informazioni circa le modalità seguite nel perseguimento della missione istituzionale. PATRIMON IO N ETTO Al 31/ 12/ 2012 Al 31/ 12/ 2011 Patrimonio libero Risu ltato gestion ale esercizio in corso Risu ltato gestion ale d a esercizi p reced en ti Riserva da arrotondamenti Totale Totale Patrimonio N etto Il disavanzo pari a denota il grande impegno dell Associazione nel sostenimento delle sue finalità istituzionali. In concreto l acquisto di un attrezzature, medicinali e dispositivi e/o strumenti medico sanitari e alle erogazioni liberali/trasferimenti effettuati a favore dei progetti dell Associazione 2

3 A. DEBITI Consistenza variazioni Consistenza inizio esercizio di esercizio fine esercizio D 7a) Debiti verso fornitori (esigibilità entro l'esercizio successivo) D D 12a) Debiti tributari (esigibilità entro l'esercizio successivo) 601 (601) 0 14a) Altri debiti (esigibilità entro l'esercizio successivo) 599 (100) 499 COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE Il Rendiconto gestionale è strutturato secondo le disposizioni contenute nelle Linee Guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit emanate dall Agenzia per le ONLUS. I costi comuni relativi alle varie aree gestionali sono stati imputati negli oneri di supporto generale. PROVENTI DA ATTIVITA TIPICHE I proventi da attività tipiche ammontano ad Tale voce è così composta: PROVEN TI ISTITUZION ALI Al 31/ 12/ 2012 Al 31/ 12/ 2011 Qu ote associa tive Eroga z ion i liberali società Erogazioni liberali enti no profit Eroga z ion i liberali p erson e fisich e Adozioni a distanza Totale I proventi derivanti dalla raccolta fondi si riferiscono alla serata organizzata nel marzo 2012 a Milano, di cui si fornirà adeguata relazione informativa. Di seguito un prospetto illustrativo: Al 31/12/2012 RACCOLTA FONDI 1 -MILANO MARZO 2012 Totale Pagina- 3 di 5

4 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI I proventi finanziari per 66 si riferiscono agli interessi attivi bancari maturati nel corso dell esercizio sulle somme erogate in giacenza ancora non distribuite. ONERI DA ATTIVITA TIPICHE Gli oneri da attività tipiche ammontano complessivamente a ed afferiscono alle spese sostenute dalla nostra Associazione al fine dello svolgimento delle attività istituzionali e precisamente: spese per acquisto attrezzature e strumentazioni medico sanitarie per destinate al Centro Medico Chirurgical Saint Damien in Ambanja, Madagascar, spese per l acquisto di computer e monitor per la segreteria e amministrazione del Centro Medico Chirurgical Saint Damien per 540, spese di viaggi e trasferte sostenute a favore dei medici, dei volontari e di coloro che a vario titolo contribuiscono ad aiutare Padre Stefano Scaringella nella sua opera e attività benefica in Madagascar per Una quota parte del compenso del Fund Raiser dell Associazione, figura fondamentale per il reperimento dei fondi per Attività di assegnazione fondi raccolti per così come di seguito illustrato: 1.7. Assegnazione fondi anno 2012 Assegn azione fondi non deliberati Data Mod alità Centro M edico - Chirurgical Saint Damein / 01/ 2012 Bonifico bancario Centro M edico - Chirurgical Saint Damein / 02/ 2012 Bonifico bancario Centro M edico - Chirurgical Saint Damein / 05/ 2012 Bonifico bancario Si informa che nel bonifico bancario del 22/05/2012 è incluso anche il ricavato netto della serata organizzata a Milano a marzo 2012 pari a Di seguito il dettaglio: Al 31/12/2012 RACCOLTA FONDI 1 - MILANO MARZO 2012 ONERI RACCOLTA FONDI RACCOLTA FONDI 1 - MILANO MARZO RACCOLTA NETTA EROGAZIONI RESIDUO DA EROGARE 0 ONERI PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI Gli oneri promozionali di ammontare totale pari a si riferiscono a spese sostenute per l ampliamento e aggiornamento del sito web e del dominio di posta elettronica. La raccolta fondi nell anno 2012 si è svolta anche attraverso l organizzazione di una serata a Milano. Nel novero delle spese si possono contare le spese di catering e organizzazione cena per ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI Gli oneri finanziari di 174 si riferiscono alle commissioni e spese bancarie dell esercizio ONERI DI SUPPORTO GENERALE Gli oneri di supporto generale per sono relativi alle spese ordinarie quali cancelleria, spese postali, consulenze, elaborazione dati, imposte e tasse, una quota parte del compenso per il segretario generale dell Associazione e varie e minute. ALTRE INFORMAZIONI 4

5 L associazione non ha dipendenti. L associazione segue il regime fiscale delle Onlus di cui al Dlgs.460/97 I membri del Consiglio direttivo non hanno ricevuto alcun tipo di compenso per l attività svolta. Alla luce delle considerazioni e delle informazioni su esposte, l esercizio 2012 chiude con un disavanzo pari ad Si propone pertanto la totale copertura del disavanzo con l avanzo dell esercizio * * * * * * Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato dell esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il presente bilancio dell Associazione. p. Il Consiglio Direttivo Il Presidente C. B. Pagina- 5 di 5

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