Riferimenti il Coordinamento della Gerbera Gialla C.F Via XXV luglio 1/a Reggio Calabria

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1 Reggio Calabria Pag. 1 a 7 BILANCIO FINANZIARIO IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI 1. LIQUIDITA INIZIALE (cassa+banca+titoli) 6.315,00 ENTRATE 1. QUOTE ASSOCIATIVE CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA 5.041, da soci. 202, da non soci 2.3 da Comitati di Gestione 2.4 da enti pubblici 4.000, da Comunità europea e da altri organismi internazionali 0, da altre Organizzazioni 839, dal cinque per mille 2.8 altro 3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI 3.1 da soci 3.2 da non soci 4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI 5. ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI 699, da attività di vendite occasionali o iniziative.699,00 occasionali di solidarietà - Calendari/ libri 5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M lett.b) 5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M lett.d) 5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI 5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M lett.c) 5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (D.M lett. e) 6. ALTRE ENTRATE 3.200,00 7. ANTICIPAZIONI DI CASSA 6.1 rendite patrimoniali 6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) 6.3 altro 3.200, Presidente 467, Banca Prossima 5.704, , PARTITE DI GIRO TOTALE ENTRATE ,00

2 Reggio Calabria Pag. 2 a 7 USCITE 1. ANTICIPO SPESE COLLABORATORI ISTITUZIONALI 2. ASSICURAZIONI 2.1 art. 4 L.266/91 3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L ATTIVITA 2.2 altre 3.1 dipendenti 3.2 atipici e occasionali 4.721, consulenti esterni 4.721,00 4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, viaggi /trasferte trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro) 7.750,00 5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento, ) 2.444,00, 6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, tipografia, stampe ) , per struttura.185, per attività 5.520, per soggetti 7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,...) 8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc. ) 836,00 9. BENI DUREVOLI IMPOSTE E TASSE 0, RACCOLTE FONDI 12. ALTRE USCITE/COSTI 12.1 Contributi a soggetti svantaggiati 13. PARTITE DI GIRO 12.2 Quote associative a organizzazioni collegate o Federazioni 12.3 versate ad altre organizzazioni 12.4 Altro restituzione anticipi presidente TOTALE USCITE ,00 LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite). 274,00 di cui Valori in cassa 15,00 di cui Valori presso depositi (Banca/Posta) 259,00 Data Firma

3 Reggio Calabria Pag. 3 a 7 BILANCIO ECONOMICO IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI RICAVI 1. QUOTE ASSOCIATIVE 30,00 2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA 2.1 da soci 202, da non soci 2.3 da Comitati di Gestione 2.4 da enti pubblici 4.000, da Comunità europea e da altri organismi internazionali 2.6 da altre Organizzazioni 839, dal cinque per mille 2.8 altro.5.041,00 3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI 3.1 da soci 3.2 da non soci 4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - 5. ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi) 699, da attività di vendite occasionali o iniziative 699,00 occasionali di solidarietà 5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M lett.b) 5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M lett.d) 5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI 5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M lett.c) 5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (D.M lett. e) 6. ALTRE ENTRATE 6.1 rendite patrimoniali 6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) 6.3 altro 3.200,00 7 TOTALE RICAVI 8.970,00 8. PERDITA ,00 TOTALEA PAREGGIO ,00

4 Reggio Calabria Pag. 4 a 7 COSTI 1. RIMBORSI SPESE 2. ASSICURAZIONI 2.1 art. 4 L.266/ altre 3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L ATTIVITA (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993)) 4.721, dipendenti 3.2 atipici e occasionali 4.721, consulenti esterni 4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, viaggi /trasferte trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro) 7.750,00 5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento, ) 2.444,00 6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, tipografia, stampe ) 6.1 per struttura.185, per attività 5.520, per soggetti 5.705,00 7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,...) 8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario) 836,00 9. BENI DUREVOLI 10. IMPOSTE E TASSE 11. RACCOLTE FONDI 12. ALTRE USCITE/COSTI 12.1 Contributi a soggetti svantaggiati 12.2 Quote associative a organizzazioni collegate o Federazioni 12.3 versate ad altre organizzazioni 12.4 Altro restituzione anticipi presidente 13. PARTITE DI GIRO TOTALE COSTI ,00 ATTIVO BENI DUREVOLI netto fondi.6.400,00 STATO PATRIMONIALE DEBITI V/ PRESIDENTE DEBITI V/Banca Prossima PASSIVO , ,00 CASSA 274,00 F.DI AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE BANCA F.DI DI ACCANTONAMENTO CREDITI.0,00 PATRIMONIO NETTO PERDITA DI GESTIONE ,00 AVANZO DI GESTIONE TOTALE A PAREGGIO ,00 TOTALE A PAREGGIO ,00 Data Firma

5 Reggio Calabria Pag. 5 a 7 RIFERIMENTI GERBERA GIALLA BILANCIO D ESERCIZIO AL Premessa Il rendiconto economico finanziario è stato redatto secondo le raccomandazioni elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti,con le modifiche e gli aggiustamenti ritenuti opportuni per un associazione, quale è la nostra, che ha le peculiarità tipiche di un organismo senza scopo di lucro. Stato patrimoniale Nel corso del periodo amministrativo 2014 non sono stati acquistatibeni durevoli. Gli oneri pluriennali, iscritti in bilancio, corrispondono alla quota residua del costo di acquisto di beni e attrezzature a suo tempo acquistati. L'associazione non ha partecipazioni. Non vi sono crediti da riscuotere. I debiti sono relativi : ai finanziamenti, non fruttiferi, effettuati dal presidente della Associazione, Musella. Il debito residuo alla data del è di euro ,00 debiti V/istituto di credito Banca Prossima euro 5.704,00 Il risultato di gestione è negativo pari ad euro ,00. Rendiconto gestionale Il Rendiconto gestionalerappresenta il risultato del periodo ed illustra, attraverso il confronto tra proventi e oneri di competenza dell'esercizio, l andamento economico dell attività. L'attività di rendicontazione negli enti non profit ha lo scopo di informare i terzi sull'attività svolta nell'adempimento della missione istituzionale e come l'organismo ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività. Le aree gestionali utilizzate sono state:

6 Reggio Calabria Pag. 6 a 7 Attività tipica o di istituto In questo ambito abbiamo beneficiato: dei fondi erogati dagli Enti pubblici per contributi al Progetto didattico formativo Gerbera Gialla ; dei fondi erogati da soggetti privati. Tutte le iniziative e gli eventi promossi dall'associazione sono stati realizzati con la collaborazione e partecipazione degli associati e soprattutto con l'ausilio di giovani collaboratori con contratti di prestazioni occasionali. Per il nuovo anno, fermo restando le iniziative della Giornata della Gerbera Gialla in varie città d Italia si proseguirà la mission coinvolgendo scuole ed istituzioni. Attività promozionale ed accessoria di raccolta fondi In questo ambito, abbiamo favorito la cessione dei nostri strumenti educativi autoprodotti, quali Testi e DVD dedicati alle Vittime di Mafia. Attività di gestione finanziaria e patrimoniale Sono attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali all'attività istituzionale. Attività di supporto generale di direzione e conduzione dell'associazione necessarie per garantire le condizioni organizzative di base. Come si evince dal preventivo redatto per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, l'associazione si impegna, anche per l'anno 2015 a portare avanti le iniziative sopra elencate, nonché a realizzare nuovi progetti, compatibilmente con le risorse disponibili, a diretto supporto della mission della Associazione mediante l attivazione di nuove sinergie con Enti Pubblici ed Istituzioni di Formazione con relativa riduzione dei costi di gestione passivi. Nel ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, condividono l'attività della nostra Associazione sia con la propria attività personale che fornendo le risorse economiche/finanziarie necessarie a raggiungere gli scopi istituzionali, si propone di deliberare l'approvazione del bilancio chiuso al così come predisposto con un risultato gestionale negativo pari ad euro12.486,00 di deliberare il riporto a nuovo dello stesso in attesa di un proficuo impiego delle attività istituzionali di prossima realizzazione. Reggio Calabria 4/5/2015 Il Presidente del Consiglio Direttivo ( Adriana Musella)

7 Reggio Calabria Pag. 7 a 7 RIFERIMENTI GERBERA GIALLA PREVENTIVO 2015 PROVENTI E RICAVI 1. PROVENTI E RICAVI DA CONTRIBUTI 2. DA RACCOLTA FONDI 3. PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE , , ,00 TOTALE ,00 ONERI 1. ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 2. ONERI ATTIVITA' PROMOZIONALI PUBBLICAZIONI EVENTI VARI 3. ONERI DI SUPPORTO GENERALE SERVIZI, AMMORTAMENTI, ALTRI 5.000, , ,00 TOTALE ,00

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