STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2013

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1 STATO PATRIMONIALE AL 31/12/ /12/ /12/2013 A ATTIVO Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti B Immobilizzazioni , ,48 I Immobilizzazioni immateriali II Immobilizzazioni materiali: 1) Fabbricati 1, ,00 - Fondo ammortamento fabbricati 2) Impianti, mobili e arredi, attrezzature 1,00 1,00 - fondo ammortamento altri beni Totale immobilizzazioni materiali (II) 3) Altri beni - - III Immobilizzazioni finanziarie 1) Partecipazioni , ,48 Totale Immobilizzazioni finanziarie (III) , ,48 C) Attivo circolante II Crediti v. associati , ,68 4) Verso Erario 2, ,01 5) Verso altri ,12 Totale crediti (II) , ,81 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni , ,68 2) altri titoli Totale attività finanz. Non immob. (III) IV Disponibilità liquida 1) Depositi Bancari e postali , ,51 2) Cassa 2.334,94 18,83 3) Gestioni patrimoniali e titoli di stato , ,00 Totale disponibilità liquide (IV) , ,34 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C , ,83 D) Ratei e risconti , ,53 1) Ratei attivi , ,53 TOTALE ATTIVO , ,84 PASSIVO 31/12/ /12/2013 A) Patrimonio netto , ,57 I Patrimonio libero , ,70 1) Risultato gestionale esercizio in corso ,13 2) Risultato gestionale da esercizi prec. 3) Fondo Patrimoniale per nuove iniziative VII Altre riserve: fondo riserva per rivalutazione immobile ,00 B) Fondi per rischi ed oneri

2 1) fondo accantonamento per Confindustria - - 2) fondo accantonamento per F.R.A.I.T ) fondo accantonamento per contributi doppio inquadramento dovuti alle altre associazioni di categoria - - 3) fondo accantonamento per sede 8.881,35-4) fondo rischi su crediti , ,79 5) fondo rischi generici ,79-6) fondo svalutazione partecipazioni - - 7) fondo disponibile per l'insieme delle iniziative Totale fondi per rischi ed oneri (B) , ,79 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato , ,07 D) Debiti , ,90 06) Debiti verso fornitori , ,77 11) Debiti verso le banche , ,99 12) Altri debiti , ,14 TOTALE DEBITI (D) , ,90 E) Ratei e risconti , ,51 1) Ratei passivi , ,51 TOTALE PASSIVO , ,84 - -

3 CONTO ECONOMICO AL 31/12/ /12/ /12/2013 ONERI 1) ONERI ATTIVITA' TIPICHE , , Servizi , , Personale , , Ammortamenti 2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI , , Contributi dovuti a Confindustria , , Contributi dovuti a Confindustria Toscana , , Contributi dovuti alle altre associazioni di categoria , , Oneri promozionali , ,91 3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 4.715, ,00 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI , ,15 5) ONERI STRAORDINARI E ACCANTONAMENTI , ,09 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE , , Spese di Ufficio , ,69 7) ALTRI ONERI (IMPOSTE E TASSE) , ,26 TOTALI ONERI , ,01 Risultato gestionale positivo ,13 PROVENTI 31/12/ /12/2013 1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE , , Da soci e associati anno corrente incassati Da soci e associati anno corrente da incassare - - 4) ALTRI PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI , , da depositi bancari e titoli , , da affitti e rimborsi spese riscaldamento e varie , ,59 5) PROVENTI STRAORDINARI , ,51 TOTALE PROVENTI , ,88 CONTI PATRIMONIALI DI COPERTURA 6) Utilizzi Patrimonio Netto ,57 -

4 PREVENTIVO ANNO 2014 ANNO 2014 ONERI 1) ONERI ATTIVITA' TIPICHE , Servizi , Personale , Ammortamenti - 2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI , Contributi dovuti a Confindustria , Contributi dovuti a Confindustria Toscana , Contributi dovuti alle altre associazioni di categoria , Oneri promozionali ,00 3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 4.700,00 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI ,00 5) ONERI STRAORDINARI E ACCANTONAMENTI ,00 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE , Spese di Ufficio ,00 7) ALTRI ONERI (IMPOSTE E TASSE) ,00 TOTALI ONERI ,00 Risultato gestionale positivo ,00 PROVENTI ANNO ) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE , Da soci e associati anno corrente incassati Da soci e associati anno corrente da incassare - 4) ALTRI PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI , da depositi bancari e titoli 4.000, da affitti e rimborsi spese riscaldamento e varie ,00 5) PROVENTI STRAORDINARI - TOTALE PROVENTI ,00

5 NOTA INTEGRATIVA ESERCIZIO 2013 PREMESSA Signori associati, data la peculiarità degli enti no-profit quale è la nostra associazione e delle loro caratteristiche gestionali appare fondamentale garantire tramite la redazione della presente Nota Integrativa la trasparenza dell attività svolta. INFORMAZIONI GENERALI ED ASPETTI FISCALI L associazione non persegue scopi di lucro, è apartitica e autonoma, ed è regolarmente iscritta al Registro delle Persone Giuridiche dell Agenzia delle entrate. All associazione, in quanto articolazione territoriale di rappresentanza dell industria italiana che aderisce alla Confederazione Generale dell Industria Italiana, di cui adotta il logo e altri segni distintivi, aderiscono liberamente le imprese produttrici di beni o servizi. Ai fini fiscali l Associazione ente non commerciale è soggetta a quanto disposto dalla legge dell 11 Dicembre 1991 n. 398, dal D.Lgs. n. 460 del 4 Ottobre 1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dal D.L. n. 417 del 30 Dicembre PRINCIPI DI REDAZIONE L attuale normativa civilistica non prevede particolari obblighi contabili per le associazioni ed altre istituzioni non profit di carattere privato. Il presente bilancio è stato comunque redatto seguendo quanto consigliato dalle raccomandazioni contenute nel Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle organizzazioni non profit predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, nel Principio contabile numero 1 per gli enti non profit - Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit predisposto dal Tavolo tecnico per l elaborazione dei principi contabili per gli enti non profit e nelle Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit predisposto dall Agenzia per le Onlus. Lo schema della situazione patrimoniale riprende la struttura di base dello schema previsto per le società dall art del Codice Civile con alcune modifiche ed aggiustamenti che tengono conto della peculiarità e della struttura del patrimonio della nostra associazione. Il rendiconto sulla gestione, che viene proposto a sezioni divise e contrapposte, ha lo scopo principale di informare gli associati ed i terzi sull attività posta in essere dall associazione nell adempimento della missione istituzionale e sulle modalità attraverso le quali l associazione ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento delle proprie attività. Il bilancio di esercizio e la nota integrativa sono redatti in unità di euro.

6 CRITERI DI FORMAZIONE DEL RENDICONTO E DELLO STATO PATRIMONIALE I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del rendiconto gestionale e dello stato patrimoniale sono quelli di prudenza e di competenza nella prospettiva della continuazione dell attività dell associazione. I criteri di valutazione delle voci di bilancio non sono stati modificati rispetto allo scorso esercizio in quanto il corrente è il secondo esercizio di adozione della nota integrativa. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Non abbiamo immobilizzazioni immateriali. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E costituito dalle macchine e mobilio di nostra proprietà e dal fabbricato delle sede sociale. I mobili e le macchine sono contabilizzati a 1.00 a scopo prudenziale anche perché tutti questi beni acquistati nei vari esercizi erano stati ogni anno completamente spesati sul conto economico senza procedere ad ammortamento. Il fabbricato, che fino al 31 Dicembre 2012 era contabilizzato a bilancio a 1.00, quest anno su delibera di giunta è stato rivalutato parzialmente per ,00 al fine di permettere che il patrimonio netto al 31 Dicembre 2013 non chiudesse con un valore complessivo negativo; da rilevare comunque che l immobile ha un valore di mercato di oltre ,00; questo valore è desunto da una perizia tecnica scritta che attesta l effettivo valore di mercato del nostro fabbricato, realizzata dall Associazione Provinciale degli Agenti Immobiliari F.I.A.I.P.. MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI Di seguito si riportano le tabelle dei movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni nell esercizio Immobilizzazioni immateriali Costi di costituzione e di ampliamento Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Spese di manutenzione da ammortizzare MOVIMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ESERCIZIO 2013 Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Ammorta mento Consistenza finale Oneri pluriennali ed altre TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Nell esercizio 2013 non state capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali spese di pubblicità, né spese di ricerca e sviluppo.

7 Immobilizzazioni materiali MOVIMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ESERCIZIO 2013 Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Ammorta mento Consistenza finale Terreni e fabbricati Impianti e attrezzature , Altri beni Immobilizzazioni in corso ed acconti TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , MATERIALI Rilevata rivalutazione parziale dell immobile. Si precisa inoltre che l Associazione non usufruisce di immobili a titolo gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. CREDITI I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. DISPONIBILITA LIQUIDE Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro valore nominale. RATEI E RISCONTI I ratei e i risconti sono determinati secondo la competenza economica temporale. DEBITI I debiti sono iscritti al valore nominale. VARIAZIONI NELLE ALTRE VOCI DELL ATTIVO E DEL PASSIVO Di seguito si espone il prospetto delle variazioni nelle principali macroclassi dell attivo e del passivo: DIFFERENZA ATTIVO CIRCOLANTE , , ,14 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12 MESI , , ,40 RATEI E RISCONTI ATTIVI , , ,39 IMMOBILIZZAZIONI ,00 2, ,00 CREDITI ESIGIBILI OLTRE 12 MESI , , ,53 ALTRE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE , , ,94 PASSIVITA' CORRENTI , , ,54 RATEI E RISCONTI PASSIVI , , ,40 FONDO ACCANTONAMENTO FINANZIAMENTI BANCARI MEDIO LUNGO , , ,43 FONDI RISCHI , , ,00

8 FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE , , ,86 ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI L Associazione al , possiede le seguenti partecipazioni iscritte con il criterio del costo di relativo esborso al lordi quindi di eventuali sovrapprezzi versati: C.I.I. PISTOIA SCRL 1.00 S.A.T TVL TV LIBERA SPA SERVINDUSTRIA PISTOIA SRL POLIMODA UNISER SIMEST Si precisa che abbiamo provveduto a svalutare la partecipazione in Servindustria Pistoia Srl che al era pari a ,76. CREDITI E DEBITI SCADUTI I crediti scaduti sono contabilizzati nella voce di spesa denominata Crediti esigibili oltre 12mesi ed ammontato ad CREDITI E DEBITI DI DURATA SUPERIORE A 5 ANNI Non risultano iscritti in bilancio al 31/12/2013 crediti o debiti di durata superiore a 5 anni. VOCI DEL PATRIMONIO NETTO Il patrimonio netto dell Associazione è composto da un fondo istituzionale di euro , dalla riserva straordinaria di euro quest ultima ridotta rispetto allo scorso anno per il suo utilizzo per la copertura del disavanzo di gestione dell anno 2012 pari a euro e dalla riserva di rivalutazione immobile pari a ,00 come deliberato dalla Giunta della scrivente in sede di approvazione del bilancio Di seguito si espone la tabella dei movimenti delle voci del patrimonio netto dell associazione: PATRIMONIO NETTO Fondo di dotazione dell'ente Patrimonio vincolato riserve statutarie fondi vincolati dagli organi istituzionali Fondi vincolati destinati da terzi patrimonio libero Risultato della gestione in corso Risultato della gestione esercizi precedenti TOTALE PATRIMONIO NETTO 31/12/ , , , ,70 Destinazione del risultato - - Risultato dell'esercizio , ,13 31/12/ , , , , ,57 IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE L Associazione non ha contratto impegni non risultanti dal presente bilancio di esercizio.

9 POLITICA DI RACCOLTA FONDI L Associazione non effettua raccolta di fondi tra il pubblico. METODOLOGIE PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI GENERALI Non viene utilizzato dall associazione un sistema gestionale che preveda l imputazione della contabilità analitica. BENI E SERVIZI RICEVUTI A TITOLO GRATUITO L Associazione non ha ricevuto nell esercizio beni o servizi a titolo gratuito. INDICAZIONE DEL NUMERO DEI COLLABORATORI, DIPENDENTI E VOLONTARI L Associazione, nell ambito della sua attività istituzionale, ha avuto nel corso del 2013 nr. 13 (tredici) dipendenti stipendiati secondo il CCNL metalmeccanici di cui nr. 1 dirigenti, nr. 3 quadro e il restante impiegati. Al 31/12/2013 il numero dei dipendenti è di 12 (dodici) unità a causa delle dimissioni del direttore Carlo Stilli che era anche l unico dirigente. Tutte le attività e la gestione dei progetti predisposti dall Associazione sono svolte mediante l incasso dei contributi associativi versati dagli associati secondo quando previsto dalla delibera contributiva vigente. COMPENSI E RIMBORSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI Gli amministratori ed i sindaci dell Associazione svolgono la propria attività senza alcun compenso. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA L Associazione non ha contratto operazioni di locazione finanziaria. CONTRATTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI L Associazione non ha stipulato contratti di alcun genere con le Pubbliche Amministrazioni. RAPPORTI CON ALTRI ENTI L Associazione non ha effettuato sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o di servizi a titolo gratuito in favore di altri enti durante l esercizio. RISULTATO DI GESTIONE E PROSPETTIVE FUTURE In relazione alle operazioni di carattere straordinario di cui è fatta mensione nella relazione dei sindaci revisori, il Bilancio finale chiude con un disavanzo di esercizio di che si propone all assemblea che venga riportato a nuovo; Per completezza dell informazione si riporta uno schema sintetico del rendiconto di gestione previsionale per l esercizio ONERI ANNO ) ONERI ATTIVITA' TIPICHE , Servizi , Personale , Ammortamenti - 2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI , Contributi dovuti a Confindustria , Contributi dovuti a Confindustria Toscana ,00

10 2.3 - Contributi dovuti alle altre associazioni di categoria , Oneri promozionali ,00 3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 4.700,00 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI ,00 5) ONERI STRAORDINARI E ACCANTONAMENTI ,00 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE , Spese di Ufficio ,00 7) ALTRI ONERI (IMPOSTE E TASSE) ,00 TOTALI ONERI ,00 Risultato gestionale positivo ,00 PROVENTI ANNO ) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE , Da soci e associati anno corrente incassati Da soci e associati anno corrente da incassare - 4) ALTRI PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI , da depositi bancari e titoli 4.000, da affitti e rimborsi spese riscaldamento e varie ,00 5) PROVENTI STRAORDINARI - TOTALE PROVENTI ,00 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL ESERCIZIO Non sussistono fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell esercizio. Il Presidente

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