Nota integrativa al conto di bilancio chiuso al 31/12/2011

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1 Nota integrativa al conto di bilancio chiuso al 31/12/2011 L esercizio 2011 chiude con un avanzo consolidato di amministrazione di Euro ,74 ed un risultato economico negativo pari ad Euro 1.820,78 La riconciliazione trai due risultati è verificabile dal prospetto che segue: 2011 TOTALE ENTRATE ACCERTATE ,90 TOTALE USCITE ACCERTATE ,21 AVANZO DI PERIODO 6.688,69 AVANZO AL 01/01/ ,47 TOTALE ,16 VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI ,00 VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI ,58 AVANZO ,74 AVANZO DI PERIODO 6.688,69 AMMORTAMENTI 7.199,26 VARIAZIONI TRA RESIDUI ATTIVI ,42 ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI 611,21 AVANZO ECONOMICO DI PERIODO ,78 La differenza è dovuta : a) ad ammortamenti di competenza d esercizio e accantonamento TFR imputati nel conto economico e privi di manifestazione finanziaria; b) all acquisto di mobili e macchine d ufficio indicati la cui spese è stata indicata nel rendiconto finanziario ma non nel conto economico, trattandosi di immobilizzazioni materiali valorizzate nell attivo dello Stato Patrimoniale; c) alla variazione dei residui. Passando alla descrizione dei criteri adottati si rileva quanto segue: CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati rispondono a quanto richiesto dall art del codice civile. B) II - IMMOBILIZZAZIONI Le immobilizzazioni materiali sono iscritte secondo il loro valore effettivo rilevato nell inventario dell Ordine aggiornato con gli acquisti compiuti nel corso del C) ATTIVO C) II Crediti Pagina 1

2 CREDITI I crediti sono valutati secondo il valore di presumibile realizzazione e si riferiscono: quanto ad Euro ,47 alle quote da incassare al lordo della parte di competenza del C.N. oltre a recuperi e rimborsi da iscritti; quanto ad Euro 3.601,06 a crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici ; quanto ad Euro 446,98 ad altri crediti il tutto come evidenziato nel prospetto Raccordo fra la gestione dei residui attivi e passivi risultanti dal conto di bilancio ed i crediti e i debiti iscritti nella Situazione Patrimoniale C) IV Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e sono rappresentate dal Fondo di dotazione interno e dalle somme giacenti presso l istituto tesoriere secondo quanto indicato nel prospetto allegato al presente documento Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato L importo di Euro ,35 rappresenta il TFR maturato dai dipendenti alle dipendenze dell Ordine. Debiti I debiti sono iscritti al valore nominale e sono rappresentati: quanto ad Euro ,90 da debiti verso fornitori e dipendenti; quanto ad Euro 4.030,92 da debiti tributari quanto ad Euro 7.113,26 debiti verso istituti di previdenza e sicurezza; quanto ad Euro 400,00 da debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche; quanto ad Euro 18,45 da debiti verso le Banche. IMMOBILIZZAZIONI Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO DECREMENTI B II 01 Immobilizzazioni materiali , ,18 Gli incrementi sono dovuti all acquisto, nel corso del 2011, dei seguenti beni: - n. 1 Rilegatrice ; - n. 2 Batterie PC Portatili - n. 1 Gruppo continuità DECREMENTI B II 02 -Fondo ammort. immob. Materiali , , ,43 Pagina 2

3 Le percentuali di ammortamento adottate sono le seguenti: - Macchine elettroniche d ufficio 20%; - Mobili e arredi 15%; - Altri beni 12% C II 01 Esigibili entro esercizio , , ,51 DECREMENT I C IV DISPONIBILITA' LIQUIDE , , , ,11 PATRIMONIO NETTO Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO A I Patrimonio Netto , , ,49 DEBITI ESIGIBILI NELL ESERCIZIO D 01 Esigibili entro l'esercizio , , , ,87 DEBITI ESIGIBILI OLTRE L ESERCIZIO D 02 Esigibili oltre l'esercizio ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI L Ente non possiede partecipazioni in altre società ed enti né direttamente né per il tramite di società fiduciarie ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE Non sono stati imputati oneri finanziari all attivo dello Stato Patrimoniale Pagina 3

4 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI L Ente non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni né titoli e valori di alcun genere. AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI Non possedendo alcuna partecipazione, l Ente non ha realizzato proventi di tale natura COSTI E RICAVI I costi e i ricavi dell esercizio sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento. Sono stati impegnati ed per consulenze e spese giudiziarie. Di cui pagate per Sono inoltre state pagate tutte le spese per le consulenze impegnate nell anno precedente per che erano comprese nei residui passivi. E stato incassato l importo di a titolo di rimborso per le spese legali così come stabilito dalla sentenza n. 6201/11. Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle spese impegnate e pagate. RIEPILOGO SPESE E CONSULENZE GIUDIZIARIE 2011 IMPORTO giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle sezioni Unite della Corte suprema di Cassazione relativo alla causa promossa dal Rag. Romeo Romei R.G 24432/ ,00 assistenza prestata nel giudizio promosso dal rag. Romeo Romei dinanzi al Tribunale Civile di latina R.G. 485/ ,00 assistenza relativa al parere sulla decadenza consigliere 2.106,00 assistenza prestata nel giudizio promosso dal Dott. Romagnoli al Tar del Lazio relativo alla decadenza da Consigliere 7.020,00 assistenza nel giudizio al Tar del Lazio promosso dal Dott. Romagnoli R.G. 123/10, deciso con sentenza n.201/ ,00 Giudizio dinanzi al Tribunale di Latina contro UGDC e Sparagna Antonio + 15 RG 1416/2006 deciso con sentenza n.597/ ,37 Giudizio dinanzi al TAR Lazio contro UGDC e il Consiglio Nazionale Ricorso respinto con sentenza n. 3113/ ,23 Rimborso spese Legali liquidate nella sentenza del Consiglio di Stato n.6201/2011 depositata il 24/11/11 resa nel giudizio R:G: 2699/2010 contro il Dott.Romagnoli 8.808,80 TOTALE anno ,40 Pagina 4

5 IMPOSTE Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell onere di competenza dell esercizio e si riferiscono all IRAP comunque dovuta dagli Enti Pubblici non economici, versata mensilmente e calcolata sulla base delle retribuzioni e dei compensi erogati, nonché all imposta sul TFR dei dipendenti A completamento del seguente prospetto si illustra quanto segue: - il personale dipendente al 31/12/2011 era costituito da 2 unità full-time ed 2 unità part-time. Destinazione dell Avanzo Si propone di coprire il disavanzo di esercizio con l utilizzo degli avanzi precedenti. Pagina 5

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