Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014

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1 ASSOCIAZIONE PORTOFRANCO MILANO ONLUS Sede Legale: MILANO Viale Papiniano 58. Registro Regionale Persone Giuridiche Private presso R.E.A. CCIAA Milano n Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/ PREMESSA Il presente Bilancio, relativo all esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è stato redatto secondo gli schemi di rendicontazione indicati nel documento Le linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti no profit e le raccomandazioni della Commissione Aziende non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commecialisti con l intento di rispondere alla duplice esigenza degli Enti non profit di dotarsi di un sistema di rendicontazione ad hoc che tenga conto della non rilevanza del fine lucrativo e dei terzi di avere informazioni sull attività delle particolari gestioni non lucrative Struttura e contenuto del bilancio di esercizio I documenti che costituiscono il bilancio di esercizio sono: - Lo Stato Patrimoniale - Il Rendiconto gestionale - La Nota Integrativa - La Relazione di missione

2 Lo Stato Patrimoniale Lo Stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dall art del codice civile, modificato in considerazione delle peculiarità che contraddistinguono la struttura patrimoniale degli enti non profit. In particolare è prevista una suddivisione delle poste ideali di patrimonio netto tra: - Patrimonio libero costituito dal risultato gestionale dell esercizio corrente e dai risultati dei precedenti esercizi; - Fondo di dotazione; - Patrimonio vincolato, costituito dai fondi raccolti e vincolati a specifici scopi; - Contributi in conto immobilizzi. Nello Stato Patrimoniale si è deciso di non separare le componenti patrimoniali dedicate alle varie aree. Il rendiconto gestionale Il rendiconto della gestione rappresenta il risultato di periodo ed illustra l incidenza dei proventi e degli oneri nella determinazione del risultato di sintesi con riferimento alle diverse aree gestionali. E predisposto a sezioni divise e contrapposte, ed utilizza la nozione di proventi, rappresentativi dell entità delle risorse acquisite e classificabili in base alla loro origine (Contributi, quote associative, donazioni) e di oneri classificati in base alla loro natura anziché destinazione. Nello schema di bilancio, così come nella presente Nota Integrativa, i dati sono esposti in unità di euro, previo arrotondamento delle risultanze contabili espresse in centesimi di euro.

3 Il bilancio dell esercizio, sia nelle componenti di Stato Patrimoniale che di Rendiconto di Gestione, è stato posto a confronto con le risultanze del bilancio dell esercizio precedente, già redatto secondo gli stessi criteri. La Nota Integrativa La presente Nota Integrativa ha la funzione di illustrare ed integrare i dati e le informazioni contenute nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto di Gestione, in particolare contiene informazioni ed indicazioni circa: - i principi adottati nella redazione del bilancio di esercizio; - i criteri adottati nella valutazione delle voci di Stato Patrimoniale; - i criteri di contabilizzazione dei proventi e delle spese; - il numero delle persone direttamente dipendenti; - le esenzioni fiscali di cui benficerà l Associazione; 2 CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell Associazione. In particolare: Immobilizzazioni Le immobilizzazioni iscritte al costo originariamente sostenuto di acquisto e sistematicamente ammortizzate a quote costanti. Crediti I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore nominale corrispondente al presunto valore di realizzo.

4 Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale e rappresentano le risorse a disposizione per lo svolgimento dell attività istituzionale, per le erogazioni, per la gestione della struttura e delle altre iniziative. Debiti I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. Proventi Sono esposti secondo il principio della inerenza e della competenza temporale ed economica. Sono classificati secondo criteri gestionali con indicata separazione dei proventi finanziari e straordinari. Oneri Sono esposti secondo il principio della inerenza e della competenza temporale ed economica. Sono classificati secondo criteri gestionali con indicata separazione degli oneri da attività tipica, di supporto generale, finanziari e straordinari. 3 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE Immobilizzazioni immateriali: Trattasi del residuo delle spese di rinnovamento beni di terzi sull immobile di tipo ordianario intrapresa e portata a termine nel Per il principio di chiarezza del bilancio, si è deciso di procedere alla compensazione tra le spese di ammodernamento dell immobile e i contributi ricevuti per i lavori di ristrutturazione Immobilizzazioni Spese di ristrutturazione beni di terzi Software applicativi

5 Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni Impianti Macchine elettroniche d ufficio Mobili e arredi Computer e accessori Attrezzature Attivo circolante - Crediti I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a ( nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Composizione dei crediti dell'attivo circolante: Descrizione Valore nominale Crediti per contributi da incassare Depositi cauzionali Crediti verso erario Attivo circolante - Disponibilità liquide Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari ad ( nel precedente esercizio) La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Descrizione Saldo Banca Popolare Milano c/c Banca Prossima Cassa Paypal C/c Poste Italiane 430 Patrimonio Netto Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a (

6 nel precedente esercizio) E costituito da un fondo di dotazione iniziale, da un patrimonio vincolato costituito da risultati di gestione di esercizi precedenti, da un contributo terzi erogato a fronte di immobilizzazioni, da avanzi precedenti e dal risultato di gestione Descrizione Bilancio al Bilancio al Fondo di dotazione Patrimonio vincolato Contributo terzi c/immobilizzi Risultato gestione precedente Risultato gestione Totali Fondi per TFR Il fondo TFR ammonta ad ( nel precedente esercizio) e rappresenta l effettivo debito nei confronti dei due dipendenti. Descrizione Accantonamenti al Accantonamenti al Fondo TFR Debiti I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi ( nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così rappresentata: Descrizione Debiti Trib/ Prev.correnti Fornitori Altri debiti Anticipi associati Dip/coll.ri Finanziamento BPM Banca Prossima

7 Ratei e risconti passivi I ratei e risconti passivi sono assenti (assenti anche nel precedente esercizio). 4 - INFORMAZIONI SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE Il rendiconto della gestione evidenzia un disavanzo di esercizio per ( 127 di avanzo nel precedente esercizio), determinatosi per effetto dei seguenti oneri e proventi Proventi da attività tipiche Sotto questa voce sono iscritti i contributi riconosciuti da soggetti terzi in relazione all attività istituzionale sia subordinati alla realizzazione di uno specifico progetto ( ), le donazioni da privati enti e società ( ), donazioni da famiglie private ( ), altri ricavi ( ), quota 5 per mille ( ) e altri fonti di entrata ( ) rappresentate da iniziative attivate nel corso dell anno. In dettaglio : Contributi su progetti Descrizione 2014 Comune di Milano CAG Laboratorio teatrale 600 FSR Tutoring Una nuova rotta Incontriamoci per costruire Ormeggi sicuri roventi finanziari e straordianari I proventi finanziari per un totale di 7 sono riferiti ad interessi attivi di c/c bancario. Oneri da attività tipiche La voce comprende gli oneri classificati per categorie omogenee (servizi, acquisti,

8 godimento beni di terzi, personale, oneri diversi di gestione) relativi ai singoli progetti realizzati, in relazione all attività istituzionale di aiuto allo studio. Oneri di supporto generale La voce comprende gli oneri classificati per categorie omogenee, di cui sopra, relativi all attività di direzione e conduzione dell Associazione. Oneri finanziari Gli oneri finanziari ammontano ad ( nel precedente esercizio) e sono riferiti per la parte più consistente ad interessi passivi di c/c bancario Oneri straordinari Gli oneri straordinari ammontano ad ( nel precedente esercizio) e sono riferiti per la parte più consistente a rettifiche su costi. Esenzioni fiscali L Associazione in quanto Onlus di diritto, poichè iscritta nel registro del volontariato, non svolge attività commerciale, e comunque beneficia delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e ai fini dell Irap dell esenzione Regione Lombardia. Numeri dipendenti Nell esercizio 2014 l Associazione si è avvalsa di due dipendenti a tempo indeterminato e di una serie di collaboratori variabili in relazioni alle necessità e da un numero consistente di volontari il cui contributo non risulta valorizzato e si rinvia per questo alla relazione di missione. Copertura del disavanzo di esercizio Si propone di coprire il disavanzo registrato attraverso l avanzo degli esercizi precedenti Il Presidente Alberto Maria Bonfanti

9 1 ASSOCIAZIONE PORTOFRANCO MILANO ONLUS Sede Legale: MILANO Viale Papiniano 58. Registro Regionale Persone Giuridiche Private presso R.E.A. CCIAA Milano n BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) Crediti v/associati per versamenti quote 0 0 B) Immobilizzazioni I - Immateriali II - Materiali III - Finanziarie 0 0 Totale Immobilizzazioni C) Attivo circolante I - Rimanenze 0 0 II - Crediti : esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 III - Attività finanziarie non immobilizzabili 0 0 IV - Disponibilità liquide Totale attivo circolante D) Ratei e risconti Totale attivo PASSIVO A) Patrimonio Netto

10 2 I - Fondo di dotazione II Patrimonio vincolato III Patrimonio libero 0 0 IV Contribuito terzi c/immobilizzi V - Avanzo/Disavanzo portato a nuovo VI Avanzo/Disavanzo dell'esercizio Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi ed oneri 0 0 C) Trattamento fine rapporto lavoro subord D) Debiti : esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti E) Ratei e risconti 0 0 Totale passivo Il Presidente Alberto Maria Bonfanti

11 ASSOCIAZIONE PORTOFRANCO MILANO ONLUS Sede Legale: MILANO Viale Papiniano 58. Registro Regionale Persone Giuridiche Private REA CCIAA MI n.2345 RENDICONTO GESTIONALE AL ) Oneri da attività tipica 1) Proventi da attività tipica 1.1) Acquisti e consumi ) Contributi su progetti ) Servizi ) Contributi pubblici ) Godimento beni di terzi ) Donazioni ) Personale ) quote sociali ) Oneri diversi di gestione ) 5 per mille Totale ) altri ricavi ) Oneri di supporto generale Totale ) Acquisti e consumi ) Proventi finanziari e patrimoniali 2.2 ) Servizi ) da rapporti bancari ) Godimento ) Proventi straordinari ) Ammortamento e svalutazioni Totale ) Personale ) Oneri TOTALE PROVENTI Totale 3) Oneri finanziari e straordinari ) Su rapporti bancari ) Su fideiussione ) Oneri straordinari Totale TOTALE ONERI Risultato di gestione positivo Il Presidente : Alberto Maria Bonfanti

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