AMIU BONIFICHE SPA. Bilancio di esercizio al Dati anagrafici

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1 Bilancio di esercizio al Sede in Dati anagrafici VIA D'ANNUNZIO 27 - GENOVA Codice Fiscale Numero Rea GE P.I Capitale Sociale Euro Forma giuridica Settore di attività prevalente (ATECO) Società in liquidazione Società con socio unico Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento Appartenenza a un gruppo Denominazione della società capogruppo Paese della capogruppo SPA no no no AMIU GENOVA SPA no AMIU GENOVA SPA ITALIA Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio di esercizio al Pag. 1 di 16

2 Stato Patrimoniale Stato patrimoniale Attivo B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali Valore lordo Ammortamenti ( ) ( ) Totale immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali Valore lordo Ammortamenti ( ) ( ) Totale immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze Totale rimanenze II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti IV - Disponibilità liquide Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Totale ratei e risconti (D) Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale IV - Riserva legale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) residua Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri Totale fondi per rischi ed oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti Totale passivo Bilancio di esercizio al Pag. 2 di 16

3 Conti Ordine Conti d'ordine Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni ad altre imprese Totale fideiussioni Totale conti d'ordine Bilancio di esercizio al Pag. 3 di 16

4 Conto Economico Conto economico A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni ) variazioni dei lavori in corso su ordinazione ) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali Totale ammortamenti e svalutazioni ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (4.998) (53.588) 12) accantonamenti per rischi ) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari: 16) altri proventi finanziari: d) proventi diversi dai precedenti altri 1 5 Totale altri proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari altri (575) (604) Totale interessi e altri oneri finanziari (575) (604) Totale proventi e oneri finanziari ( bis) (574) (599) E) Proventi e oneri straordinari: 21) oneri altri (586) 0 Totale oneri (586) 0 Totale delle partite straordinarie (20-21) (586) 0 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) ) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti (2.624) ( ) Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (2.624) ( ) 23) Utile (perdita) dell'esercizio Bilancio di esercizio al Pag. 4 di 16

5 Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al Nota Integrativa parte iniziale Il presente Bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del C.C. come risulta dalla presente Nota Integrativa redatta ai sensi dell art del C.C. che costituisce parte integrante del bilancio di esercizio. Dato che la società non ha superato i limiti di cui all art bis del C.C. il presente bilancio viene redatto in forma abbreviata secondo le modalità previste da tale articolo. Inoltre vengono fornite nella presente Nota Integrativa le informazioni richieste dal comma 4 dell art bis del C.C. e quindi ci si avvale dell esonero dalla redazione della Relazione sulla Gestione. APPARTENENZA AD UN GRUPPO La Società appartiene al 100% ad AMIU Genova Spa che esercita direttamente l attività di direzione e coordinamento. La Capogruppo svolge per la Società un Service amministrativo (contabile, finanziario, fiscale, legale e amministrazione del personale) per il quale è stata stipulata un'apposita convenzione che definisce un corrispettivo ai valori minori di mercato. Bilancio di esercizio al Pag. 5 di 16

6 Nota Integrativa Attivo ATTIVITA B I Immobilizzazioni Immateriali Per il dettaglio di questa voce si rimanda al prospetto allegato. B II Immobilizzazioni Materiali Si rimanda al prospetto allegato. Gli acquisti dell esercizio per 46 mila euro sono relativi a prefabbricati, mobili ed attrezzature tecniche varie. C I Rimanenze L aumento di 325 mila euro rispetto all esercizio precedente è prevalentemente correlata alle rimanenze di lavori in corso per 320 mila euro al 31/12/2015. C II Crediti Non risultano crediti con scadenza contrattuale superiore a 5 anni. Non esistono crediti assistiti da garanzie reali. I Crediti sono diminuiti rispetto l esercizio precedente di 117 mila euro. I Crediti verso i Clienti pari a 278 mila euro sono aumentati di 17 mila euro. Tale voce è esposta al netto del Fondo Svalutazione di 201 mila (di cui 19 mila relativi al Fondo Svalutazione Crediti Fiscale) che risulta congruo in base a valutazioni prudenziali. I Crediti verso Imprese controllanti sono diminuiti di euro 183 mila rispetto all anno precedente. Si rilevano crediti tributari relativi IRES per 219 mila euro, Irap per 56 mila euro e un residuo di 17 mila euro per il rimborso IRAP richiesto. C IV Disponibilità liquide Tale importo è relativo a denaro, valori in cassa e saldi di c/c bancari. D 2 Risconti attivi Sono relativi per 66 mila euro a premi assicurativi, per 2 mila euro a spese autovetture e per 1 mila euro a voci diverse. Immobilizzazioni immateriali Per il dettaglio di questa voce si rimanda al prospetto allegato. Movimenti delle immobilizzazioni immateriali Gli acquisti dell esercizio per 46 mila euro sono relativi a prefabbricati, mobili ed attrezzature tecniche varie. Valore di inizio esercizio Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) (10.820) ( ) ( ) Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Incrementi per acquisizioni Ammortamento dell'esercizio (597) (3.350) (3.947) Totale variazioni (183) (3.350) (3.533) Valore di fine esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) (11.417) ( ) ( ) Valore di bilancio Bilancio di esercizio al Pag. 6 di 16

7 Immobilizzazioni materiali Gli acquisti dell esercizio per 46 mila euro sono relativi a prefabbricati, mobili ed attrezzature tecniche varie. Movimenti delle immobilizzazioni materiali Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali Valore di inizio esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) ( ) (59.877) (59.300) ( ) ( ) Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Incrementi per acquisizioni Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) (10.498) (10.498) Ammortamento dell'esercizio (12.548) (2.740) (2.452) (88.934) ( ) Altre variazioni Totale variazioni (900) 56 (80.882) (71.332) Valore di fine esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) ( ) (62.617) (61.752) ( ) ( ) Valore di bilancio Attivo circolante C I Rimanenze L aumento di 325 mila euro rispetto all esercizio precedente è prevalentemente correlata alle rimanenze di lavori in corso per 320 mila euro al 31/12/2015. C II Crediti Non risultano crediti con scadenza contrattuale superiore a 5 anni. Non esistono crediti assistiti da garanzie reali. I Crediti sono diminuiti rispetto l esercizio precedente di 117 mila euro. I Crediti verso i Clienti pari a 278 mila euro sono aumentati di 17 mila euro. Tale voce è esposta al netto del Fondo Svalutazione di 201 mila (di cui 19 mila relativi al Fondo Svalutazione Crediti Fiscale) che risulta congruo in base a valutazioni prudenziali. I Crediti verso Imprese controllanti sono diminuiti di euro 183 mila rispetto all anno precedente. Si rilevano crediti tributari relativi IRES per 219 mila euro, Irap per 56 mila euro e un residuo di 17 mila euro per il rimborso IRAP richiesto. C IV Disponibilità liquide Tale importo è relativo a denaro, valori in cassa e saldi di c/c bancari. Rimanenze L aumento di 325 mila euro rispetto all esercizio precedente è prevalentemente correlata alle rimanenze di lavori in corso per 320 mila euro al 31/12/2015. Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Materie prime, sussidiarie e di consumo Lavori in corso su ordinazione Totale rimanenze Bilancio di esercizio al Pag. 7 di 16

8 L aumento di 325 mila euro rispetto all esercizio precedente è prevalentemente correlata alle rimanenze di lavori in corso per 320 mila euro al 31/12/2015. Attivo circolante: crediti Non risultano crediti con scadenza contrattuale superiore a 5 anni. Non esistono crediti assistiti da garanzie reali. I Crediti sono diminuiti rispetto l esercizio precedente di 117 mila euro. I Crediti verso i Clienti pari a 278 mila euro sono aumentati di 17 mila euro. Tale voce è esposta al netto del Fondo Svalutazione di 201 mila (di cui 19 mila relativi al Fondo Svalutazione Crediti Fiscale) che risulta congruo in base a valutazioni prudenziali. I Crediti verso Imprese controllanti sono diminuiti di euro 183 mila rispetto all anno precedente. Si rilevano crediti tributari relativi IRES per 219 mila euro, Irap per 56 mila euro e un residuo di 17 mila euro per il rimborso IRAP richiesto. Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante ( ) Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante Totale crediti iscritti nell'attivo circolante ( ) Non risultano crediti con scadenza contrattuale superiore a 5 anni. Non esistono crediti assistiti da garanzie reali. I Crediti sono diminuiti rispetto l esercizio precedente di 117 mila euro. I Crediti verso i Clienti pari a 278 mila euro sono aumentati di 17 mila euro. Tale voce è esposta al netto del Fondo Svalutazione di 201 mila (di cui 19 mila relativi al Fondo Svalutazione Crediti Fiscale) che risulta congruo in base a valutazioni prudenziali. I Crediti verso Imprese controllanti sono diminuiti di euro 183 mila rispetto all anno precedente. Si rilevano crediti tributari relativi IRES per 219 mila euro, Irap per 56 mila euro e un residuo di 17 mila euro per il rimborso IRAP richiesto. Attivo circolante: disponibilità liquide Variazioni delle disponibilità liquide Tale importo è relativo a denaro, valori in cassa e saldi di c/c bancari. Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Depositi bancari e postali (5.152) Denaro e altri valori in cassa Totale disponibilità liquide (5.091) C I Rimanenze L aumento di 325 mila euro rispetto all esercizio precedente è prevalentemente correlata alle rimanenze di lavori in corso per 320 mila euro al 31/12/2015. C II Crediti Non risultano crediti con scadenza contrattuale superiore a 5 anni. Non esistono crediti assistiti da garanzie reali. I Crediti sono diminuiti rispetto l esercizio precedente di 117 mila euro. I Crediti verso i Clienti pari a 278 mila euro sono aumentati di 17 mila euro. Tale voce è esposta al netto del Fondo Svalutazione di 201 mila (di cui 19 mila relativi al Fondo Svalutazione Crediti Fiscale) che risulta congruo in base a valutazioni prudenziali. I Crediti verso Imprese controllanti sono diminuiti di euro 183 mila rispetto all anno precedente. Si rilevano crediti tributari relativi IRES per 219 mila euro, Irap per 56 mila euro e un residuo di 17 mila euro per il rimborso IRAP richiesto. Bilancio di esercizio al Pag. 8 di 16

9 C IV Disponibilità liquide Tale importo è relativo a denaro, valori in cassa e saldi di c/c bancari. Ratei e risconti attivi Sono relativi per 66 mila euro a premi assicurativi, per 2 mila euro a spese autovetture e per 1 mila euro a voci diverse Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Altri risconti attivi (52.035) Totale ratei e risconti attivi (52.035) Informazioni sulle altre voci dell'attivo Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Rimanenze Crediti iscritti nell'attivo circolante Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio ( ) Disponibilità liquide (5.091) Ratei e risconti attivi (52.035) B I Immobilizzazioni Immateriali Per il dettaglio di questa voce si rimanda al prospetto allegato. B II Immobilizzazioni Materiali Si rimanda al prospetto allegato. Gli acquisti dell esercizio per 46 mila euro sono relativi a prefabbricati, mobili ed attrezzature tecniche varie. C I Rimanenze L aumento di 325 mila euro rispetto all esercizio precedente è prevalentemente correlata alle rimanenze di lavori in corso per 320 mila euro al 31/12/2015. C II Crediti Non risultano crediti con scadenza contrattuale superiore a 5 anni. Non esistono crediti assistiti da garanzie reali. I Crediti sono diminuiti rispetto l esercizio precedente di 117 mila euro. I Crediti verso i Clienti pari a 278 mila euro sono aumentati di 17 mila euro. Tale voce è esposta al netto del Fondo Svalutazione di 201 mila (di cui 19 mila relativi al Fondo Svalutazione Crediti Fiscale) che risulta congruo in base a valutazioni prudenziali. I Crediti verso Imprese controllanti sono diminuiti di euro 183 mila rispetto all anno precedente. Si rilevano crediti tributari relativi IRES per 219 mila euro, Irap per 56 mila euro e un residuo di 17 mila euro per il rimborso IRAP richiesto. C IV Disponibilità liquide Tale importo è relativo a denaro, valori in cassa e saldi di c/c bancari. D 2 Risconti attivi Sono relativi per 66 mila euro a premi assicurativi, per 2 mila euro a spese autovetture e per 1 mila euro a voci diverse. Bilancio di esercizio al Pag. 9 di 16

10 Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto A Patrimonio Netto Il Capitale sociale è pari a euro diviso in azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna tutte possedute dall azionista unico AMIU Genova Spa. L utile dell esercizio è pari a euro B Fondi per rischi e oneri L importo è relativo a rischi derivanti da contenziosi col personale per 50 mila euro, all onere derivante dal costo per franchigie e regolazioni premi per 19 mila euro e da un fondo contributi figurativi per 4 mila euro. C Trattamento di fine rapporto Rappresenta l effettivo debito nei confronti dei dipendenti al 31/12/2015. D Debiti Non risultano debiti con scadenza contrattuale superiori a 5 anni. Non esistono debiti assistiti da garanzie reali. La variazione di 7 mila euro rispetto all anno precedente è dovuta principalmente alla diminuzione dei debiti verso i fornitori per 174 mila e all aumento dei debiti verso banche per 7 mila euro, dei debiti tributari per 120 mila euro (principalmente per IVA), dei debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per 22 mila euro e del debito verso il personale di euro 29 mila. Patrimonio netto Il Capitale sociale è pari a euro diviso in azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna tutte possedute dall azionista unico AMIU Genova Spa. L utile dell esercizio è pari a euro Variazioni nelle voci di patrimonio netto Altre variazioni Valore di inizio esercizio Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio Incrementi Capitale Riserva legale Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio ( ) Totale patrimonio netto Fondi per rischi e oneri Informazioni sui fondi per rischi e oneri L importo è relativo a rischi derivanti da contenziosi col personale per 50 mila euro, all onere derivante dal costo per franchigie e regolazioni premi per 19 mila euro e da un fondo contributi figurativi per 4 mila euro. Fondi per rischi e oneri Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Accantonamento nell'esercizio Utilizzo nell'esercizio (6.526) Totale variazioni Valore di fine esercizio Bilancio di esercizio al Pag. 10 di 16

11 Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Accantonamento nell'esercizio Utilizzo nell'esercizio (6.526) (6.526) Totale variazioni Valore di fine esercizio Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Rappresenta l effettivo debito nei confronti dei dipendenti al 31/12/2015. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Accantonamento nell'esercizio Utilizzo nell'esercizio (528) Totale variazioni Valore di fine esercizio Debiti Non risultano debiti con scadenza contrattuale superiori a 5 anni. Non esistono debiti assistiti da garanzie reali. La variazione di 7 mila euro rispetto all anno precedente è dovuta principalmente alla diminuzione dei debiti verso i fornitori per 174 mila e all aumento dei debiti verso banche per 7 mila euro, dei debiti tributari per 120 mila euro (principalmente per IVA), dei debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per 22 mila euro e del debito verso il personale di euro 29 mila. Variazioni e scadenza dei debiti Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Debiti verso banche Debiti verso fornitori ( ) Debiti verso controllanti Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Altri debiti Totale debiti Bilancio di esercizio al Pag. 11 di 16

12 Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine L importo di mila euro è composto da Polizze assicurative per autorizzazioni di legge e garanzie sui lavori. Bilancio di esercizio al Pag. 12 di 16

13 Nota Integrativa Conto economico Valore della produzione Si rileva una variazione negativa di 429 mila euro rispetto all esercizio precedente dovuta principalmente al decremento dei servizi ad Amiu Genova per mila euro ed all aumento dei ricavi verso terzi per 269 mila euro e dei lavori in corso per 320 mila euro. Costi della produzione Per l analisi dei costi della produzione si rimanda al prospetto allegato. Si rilevano variazioni su alcune voci di costo dovute alla diversa tipologia dell attività svolta e al diverso valore della produzione. Proventi ed Oneri Finanziari Gli oneri finanziari sono relativi agli interessi passivi bancari. Imposte sul reddito dell esercizio Le imposte dovute sul reddito di esercizio sono così ripartite: - Imposte correnti IRES Imposte correnti IRAP Valore della produzione Si rileva una variazione negativa di 429 mila euro rispetto all esercizio precedente dovuta principalmente al decremento dei servizi ad Amiu Genova per mila euro ed all aumento dei ricavi verso terzi per 269 mila euro e dei lavori in corso per 320 mila euro. Si rileva una variazione negativa di 429 mila euro rispetto all esercizio precedente dovuta principalmente al decremento dei servizi ad Amiu Genova per mila euro ed all aumento dei ricavi verso terzi per 269 mila euro e dei lavori in corso per 320 mila euro. Costi della produzione Per l analisi dei costi della produzione si rimanda al prospetto allegato. Si rilevano variazioni su alcune voci di costo dovute alla diversa tipologia dell attività svolta e al diverso valore della produzione. Proventi e oneri finanziari Gli oneri finanziari sono relativi agli interessi passivi bancari. Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate Imposte correnti differite e anticipate Le imposte dovute sul reddito di esercizio sono così ripartite: - Imposte correnti IRES Imposte correnti IRAP Valore della produzione Si rileva una variazione negativa di 429 mila euro rispetto all esercizio precedente dovuta principalmente al decremento dei servizi ad Amiu Genova per mila euro ed all aumento dei ricavi verso terzi per 269 mila euro e dei lavori in corso per 320 mila euro. Costi della produzione Per l analisi dei costi della produzione si rimanda al prospetto allegato. Si rilevano variazioni su alcune voci di costo dovute alla diversa tipologia dell attività svolta e al diverso valore della produzione. Bilancio di esercizio al Pag. 13 di 16

14 Proventi ed Oneri Finanziari Gli oneri finanziari sono relativi agli interessi passivi bancari. Imposte sul reddito dell esercizio Le imposte dovute sul reddito di esercizio sono così ripartite: - Imposte correnti IRES Imposte correnti IRAP Bilancio di esercizio al Pag. 14 di 16

15 Nota Integrativa Altre Informazioni Art 2428 n 3) 4) C.C. ai fini della normativa in oggetto si attesta che il Capitale della società è interamente posseduto da A.M.I.U. Genova spa. Si segnala che i compensi spettanti per le funzioni di Consiglio di Amministrazione a I compensi spettanti per le funzioni del Collegio Sindacale e per quelle di Revisione Contabile ammontano complessivamente a La consistenza numerica media del personale nel corso del 2015 è stata di 64 unità. La consistenza al 31/12/2015 è così articolata: 1 Dirigente, 2 quadri, 14 Impiegati, 47 Operai. Risultato dell esercizio L utile d esercizio ammonta a Il presente Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Dati sull'occupazione La consistenza numerica media del personale nel corso del 2015 è stata di 64 unità. La consistenza al 31/12/2015 è così articolata: 1 Dirigente, 2 quadri, 14 Impiegati, 47 Operai. Numero medio Dirigenti 1 Quadri 2 Impiegati 14 Operai 47 Totale Dipendenti 64 Compensi amministratori e sindaci Si segnala che i compensi spettanti per le funzioni di Consiglio di Amministrazione a I compensi spettanti per le funzioni del Collegio Sindacale e per quelle di Revisione Contabile ammontano complessivamente a Valore Compensi a amministratori Compensi a sindaci Totale compensi a amministratori e sindaci Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento La Società appartiene al 100% ad AMIU Genova Spa che esercita direttamente l attività di direzione e coordinamento. La Capogruppo svolge per la Società un Service amministrativo (contabile, finanziario, fiscale, legale e amministrazione del personale) per il quale è stata stipulata un'apposita convenzione che definisce un corrispettivo ai valori minori di mercato. Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell ultimo bilancio approvato di AMIU Genova Spa. Si segnala che la controllante redige il bilancio consolidato. Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento Bilancio di esercizio al Pag. 15 di 16

16 Ultimo esercizio Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/ /12/2013 Esercizio precedente B) Immobilizzazioni C) Attivo circolante D) Ratei e risconti attivi Totale attivo A) Patrimonio netto Capitale sociale Riserve Utile (perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento di fine di lavoro subordinato D) Debiti E) Ratei e risconti passivi Totale passivo Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento Ultimo esercizio Esercizio precedente Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/ /12/2013 A) Valore della produzione B) Costi della produzione ( ) ( ) C) Proventi e oneri finanziari ( ) ( ) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie ( ) ( ) E) Proventi e oneri straordinari Imposte sul reddito dell'esercizio ( ) ( ) Utile (perdita) dell'esercizio Bilancio di esercizio al Pag. 16 di 16

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