CE.VAL,CO. Spa in liquidazione Via della Fiera 3 Venturina R.E.A. n R.I. n

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1 1 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012 Signori Soci, ricordo che in data la società è stata posta in liquidazione. La fase liquidatoria si sta prolungando oltre le previsioni anche a causa dei ritardi con i quali siamo costretti, nostro malgrado, a gestire la fase di erogazione del contributo previsto per la gestione del Patto Territoriale Piombino - Val di Cornia. Il seguente bilancio di esercizio è conforme alle disposizioni previste dagli articoli 2423 e 2423 bis del Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed è costituito dallo stato patrimoniale in base all'art bis c.c., avendo i presupposti per la redazione del bilancio in forma abbreviata indicati dal medesimo articolo, dal conto economico in base agli art e 2425-bis c.c. e dalla nota integrativa redatta ai sensi dell'articolo 2427 c.c.. Essendo anche il bilancio dell anno 2012 interessato dalla fase liquidatoria, sono stati confermati i criteri di redazione del bilancio, incentrati principalmente sulla valutazione dei valori di realizzo. Si specifica altresì che i valori storici presenti nel presente bilancio sono esclusivamente quelli relativi alle voci che mantengono una validità economica prospettica con riferimento al realizzo nel corso della fase di liquidazione. Si precisa che: a) i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio; b) le valutazioni sono state effettuate ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza propri di una fase di realizzo; c) non si è fatto ricorso a deroghe nell'applicazione dei criteri di valutazione in quanto non si sono verificati casi eccezionali; d) non sono state effettuate compensazioni tra partite ne' raggruppamenti di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico: nessun elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema. CRITERI DI VALUTAZIONE

2 2 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto di ammortamenti, svalutazioni ed eventuali rivalutazioni a norma di legge. Il costo comprende tutti gli oneri direttamente imputabili al bene fino al momento dal quale lo stesso può essere utilizzato. Il costo delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio il relazione alla residua possibilità di utilizzo ed eventuali modifiche dei criteri di ammortamento vengono debitamente motivate. Tale valore non risulta diverso dal presumile valore di realizzo. Nella eventualità che il valore risultante dall applicazione dei precedenti criteri risulti superiore, in modo significativo, a quello determinato dal valore di mercato alla fine dell esercizio, l immobilizzazione viene iscritta a tale minore valore. Se negli esercizi successivi vengono meno i presupposti che ne hanno giustificato la riduzione, viene ripristinato il precedente valore. I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. Prudenzialmente è stato istituito un fondo svalutazione crediti al quale è stato accantonata una quota pari al dieci per cento del valore dei crediti. Le disponibilità liquide sono iscritte in base al loro importo effettivo. I ratei ed i risconti sono relativi a quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi consecutivi, l entità dei quali è determinata in ragione del principio dell'effettiva competenza economico temporale. I debiti risultano iscritti al loro valore nominale. I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono determinati secondo il principio della prudenza e della competenza, al netto di eventuali resi, sconti e abbuoni. Le imposte dell esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte al netto degli acconti versati e delle ritenute subite. Gli ammortamenti sono stati determinati in base ai criteri fissati dal comma 1 punto 2 dell'art del Codice Civile e sono stati in questo modo applicati per le singole categorie, tenendo conto dell utilizzo effettivo: immobili *ammort.1.5% piazzali *ammort.2,5% strutture leggere *ammort.7,5%

3 3 COMMENTI ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO. L'analisi del bilancio evidenzia: - crediti verso soci per versamenti dovuti: nessun versamento è ancora dovuto; - immobilizzazioni immateriali: nessuna; - immobilizzazioni materiali: la voce risulta costituita come segue: Voci di bilancio Valore Valore Valore Ammortamento Ammortamento Valore Ammortainiziale variazioni finale iniziale esercizio variazioni mento finale Fabbricati Piazzali esterni Impianti ri- scaldamento TOTALE fondo ammortamento: l'incremento annuale è costituito mediante l'applicazione dei coefficienti corrispondenti all'effettivo consumo dei beni; - immobilizzazioni finanziarie: nessuna; - crediti di funzionamento: costituito dai crediti verso clienti per euro ,24, dagli anticipi versati ai fornitori per euro 1.957,88, dai crediti per contributi da enti pubblici che ci devono ancora essere erogati per euro ,67, dai crediti verso l'erario per l'iva per euro 3.430,00, per l Irap per euro 299,00 e per l IRES per euro 2.500,49; - disponibilità liquide: costituite dal saldo di cassa per euro 122,83 e dal conto corrente bancario con saldo positivo per euro ,13; - ratei e risconti attivi: - patrimonio netto: i conti di patrimonio risultano diminuiti dal risultato dell'esercizio; - fondi per rischi ed oneri: - fondo trattamento fine rapporto: - debiti di funzionamento: la voce è costituita dei fornitori per euro ,45, dalle competenze relative al costo del lavoro per euro 600,52,

4 4 dalle fatture dei fornitori e dei professionisti di competenza e non ancora ricevute alla fine dell anno per euro ,27, dalle competenze di fine anno degli istituti di credito per euro 128,36, dagli anticipi ricevuti per euro 8.704,02 euro; - debiti a medio lungo termine: ; - ratei e risconti passivi: saldo riferito alla competenza temporale del contributo in conto impianti ottenuto per la realizzazione degli investimenti. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL'ATTIVO aumenti diminuzioni Crediti v/soci per versam. 0 0 Immobilizzazioni immateriali 0 0 Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie 0 0 Rimanenze 0 0 Crediti Attività finanz. non immobil. 0 0 Disponibilità liquide Ratei e risconti 0 0 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE nessuna ELENCO CREDITI DI DURATA SUPERIORI A CINQUE ANNI PATRIMONIO NETTO La variazione delle voci del netto è dovuta al riporto a nuovo della perdita degli esercizi precedenti. Le poste del patrimonio netto sono indicate secondo la loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuzione ed utilizzo negli anni precedenti: Descrizione importo utilizzo uso precedente Capitale B Riserva sovrapprezzo azioni ABC Riserva rivalutazione AB Riserva legale B Riserve statutarie AB Altre riserve AB

5 5 Risultati a nuovo ABC (A aumento capitale B copertura perdite C distribuzione soci) Quota distribuibile 0 Quota non distribuibile 0 DEBITI DI DURATA SUPERIORE A CINQUE ANNI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI VARIAZIONI AVVENUTE NELLE VOCI DEL PASSIVO aumenti diminuzioni Capitale sociale 0 0 Riserva di rivalutazione 0 0 Riserva legale 0 0 Altre riserve 0 0 Utili a nuovo 0 0 Perdite a nuovo Fondi rischi ed oneri 0 0 Fondo per T.F.R. 0 0 Debiti Ratei e risconti passivi 807 ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO PROVENTI DA PARTECIPAZIONE INDICATI NELL'ART C.C. NUMERO 15 DIVERSI DAI DIVIDENDI CONTO ECONOMICO Riteniamo che il conto economico, essendo l'esposizione sufficientemente dettagliata, non necessiti di ulteriori commenti, salvo puntualizzare: - che i ricavi e proventi sono costituti principalmente dal canone di locazione dell immobile per euro 8.400,00 e dalle insussistenze dei debiti verso fornitori per euro 4.003,59; - che le voci straordinarie risultano così costituite: oneri

6 6 sopravvenienze per costi di competenza 2.782,19 sopravvenienze per insussistenza crediti ,00 Con riferimento alle imposte di competenza dell'esercizio, si evidenzia la mancanza di tale onere. ALTRE INFORMAZIONI Nel corso dell esercizio non sono risultati assunti lavoratori dipendenti. Non sono stati rilevati o erogati compensi al liquidatore, risultano rilevati i compensi al collegio sindacale per euro 4.135,70. La società si è avvalsa della facoltà di non redigere la relazione sulla gestione per cui, ai sensi dell'art bis c.c., informiamo che non vi sono state movimentazioni delle voci previste ai numeri 3 e 4 dell'art In ossequio al quarto comma dell'art. 25 della Legge 413/91, si dichiara che la rivalutazione eseguita è conforme ai criteri dei commi uno, due e tre dell'art. 25 della stessa legge e che per i seguenti beni tuttora in bilancio risulta eseguita come segue: -immobile ex distilleria euro 5.223,79. In ossequio all'art. 10 della Legge 72/83 si dichiara che non sono state eseguite ulteriori rivalutazioni oltre a quella citata. In relazione all informativa di cui al n. 22-bis dell art si conferma che le operazioni con parti correlate effettuate durante l esercizio non sono rilevanti e, in ogni caso, sono state regolate a condizioni di mercato. In relazione all informativa di cui al n. 22-ter dell art si conferma che la società non ha posto in essere accordi significativi la cui indicazione sia necessaria per la corretta valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Ritengo opportuno informarvi sullo stato della causa intenta dal sig. Muzhaqui, titolare dell omonima ditta, a cui era stato affidata l esecuzione dei lavori di manutenzione del tetto dei capannoni. Nel corso di tali lavori, è avvenuto un incidente che ha procurato gravi lesioni al sig. Muzhaqui, recentemente quantificate in circa euro dal CTU nominato dal giudice. La società, ritenendosi completamente estranea all accaduto, si sta opponendo ad ogni richiesta avanzata dal legale di parte, considerato che,

7 7 trattandosi di un imprenditore che operava in piena autonomia e con proprie attrezzature, l accaduto non può che essere riconducibile alla sua imprudenza. Si dichiara che il presente bilancio è vero e reale nonché corrispondente alle scritture contabili ed ai fatti aziendali. Venturina, 29 marzo Il Liquidatore (Mannari Rag. Nicola) Il sottoscritto liquidatore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 21, primo comma, 38, secondo comma, 47, terzo comma e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive integrazioni e modificazioni. Autorizzazione all esenzione del bollo virtuale n /2000 rilasciata dalla Direzione regionale delle Entrate di Firenze, il 22/01/2001. Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

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