MILANO - LUNEDÌ, 29 DICEMBRE Sommario. [2.1.0] Legge finanziaria
|
|
- Violetta Silvestri
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE MILANO - LUNEDÌ, 29 DICEMBRE º SUPPLEMENTO ORDINARIO Sommario Anno XXXVIII - N Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/ Filiale di Varese Legge regionale 24 dicembre n. 34 [2.1.0] Legge finanziaria ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
2
3 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y 3 [BUR ] [2.1.0] Legge regionale 24 dicembre n. 34 Legge finanziaria º Suppl. Ordinario al n dicembre 2008 Art. 2 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge regionale: Art. 1 (Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa) 1. Dall entrata in vigore della presente legge, il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Foncooper Regione Lombardia, istituito dall articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) e regionalizzato ai sensi dell articolo 1, comma 11, della legge regionale 4 novembre 2005, n. 16 (Assestamento al bilancio per l esercizio finanziario 2005 ed al bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e il Fondo di rotazione per il sostegno al credito per le imprese cooperative istituito ai sensi dell articolo 6 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), confluiscono nel Fondo di rotazione per l imprenditorialità istituito ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) per interventi agevolativi riservati alle imprese cooperative. 2. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l attuazione del documento di programmazione e- conomico-finanziaria regionale, ai sensi dell articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» Collegato 2007) è apportata la seguente modifica: a) dopo la lettera f quater) del comma 3 dell articolo 2 è aggiunta la seguente: «f quinquies) il Fondo di rotazione per l imprenditorialità istituito ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) con d.g.r. n. 8/5130 del 18 luglio 2007 e successive modificazioni.». 3. Per il triennio 2009/2011 sono autorizzate le spese di cui all allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della l.r. 34/ Le quote a carico dell esercizio 2009 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l esercizio finanziario 2009 sulle relative e per gli importi indicati. 5. Per gli interventi che comportano l assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell articolo 25 della l.r. 34/1978 come da specifica indicazione contenuta nell allegata tabella A. 6. L onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2010 e 2011 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2009/ Sono autorizzate per il triennio 2009/2011 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/ Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 24 dicembre 2008 Roberto Formigoni (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/782 del 17 dicembre 2008)
4 Tabella "A" - Rifinanziamento di leggi regionali (L.R. 34/78, art. 9-ter, 3 comma, lett.b) Autorizzazioni di spesa Relazioni internazionali Cooperazione internazionale allo sviluppo Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità Formazione superiore, Alta formazione e Università Valorizzazione del patrimonio culturale Valorizzazione del patrimonio culturale Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/ Qualificazione e sostegno dei servizi culturali Qualificazione e sostegno delle attività culturali Promozione delle attività e degli eventi sportivi La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali Tabella "A" - Rifinanziamento di leggi regionali Pagina 1 di 6
5 Autorizzazioni di spesa Integrazione delle politiche per i giovani Strumenti per la competitività e l'internazionalizzazione delle imprese Sistema cooperativo Strumenti per la competitività del sistema industriale lombardo per la cooperazione ,00 Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/ , Sistemi turistici Sistemi turistici , , ,00 Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/ , , , Marketing territoriale Interventi per la competitività del comparto artigiano Governance, sistemi agricoli e rurali Sistemi agricoli e filiere agroalimentari Tabella "A" - Rifinanziamento di leggi regionali Pagina 2 di 6
6 Autorizzazioni di spesa Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive Promozione del sistema fieristico Sicurezza Urbana e stradale Sistema regionale di Protezione Civile Riqualificazione della rete di offerta dei servizi sanitari Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/ Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali ,25 Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/ , Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori Politiche di inclusione e integrazione sociale Valorizzazione del non profit e servizio civile Sistema della navigazione interna Tabella "A" - Rifinanziamento di leggi regionali Pagina 3 di 6
7 Autorizzazioni di spesa Altre azioni per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto regionali Servizio Ferroviario Regionale Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale , , , Reti e servizi di pubblica utilità Fonti energetiche Rifiuti Aree protette e tutela dell'ambiente naturale Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale Qualità dell'aria Sviluppo sostenibile Risorse idriche Lo sviluppo dell'azione di riforma legislativa , Pianificazione territoriale e difesa suolo Tabella "A" - Rifinanziamento di leggi regionali Pagina 4 di 6
8 Autorizzazioni di spesa La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale La riqualificazione e lo sviluppo urbano Territorio montano e piccoli Comuni Funzionamento del sistema informativo regionale Studi, ricerche e altri servizi Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/ Fondo per altre spese correnti Programmi operativi relativi al F.S.E , Fondi regionali per programmi comunitari Fondo per il finanziamento di spese d'investimento Fondo per progetti infrastrutturali Tabella "A" - Rifinanziamento di leggi regionali Pagina 5 di 6
9 Autorizzazioni di spesa Iniziative FRISL Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/ TOTALI , , ,38 Tabella "A" - Rifinanziamento di leggi regionali Pagina 6 di 6
10 Tabella "B" - Riduzioni di autorizzazioni legislative di spese pluriennali (L.R. 34/78, art. 9-ter, 3 comma, lett. c) Riduzioni di spesa Previsioni 2009 Previsioni Relazioni internazionali Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo Promozione e sviluppo del mercato del lavoro Sostegno della nuova imprenditorialità Sviluppo dell impiantistica sportiva Ricerca e trasferimento tecnologico Interventi per la competitività del comparto artigiano Interventi a favore del sistema dei servizi Governance, sistemi agricoli e rurali Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive Prevenzione dei Rischi Tabella "B" - Riduzioni di autorizzazioni legislative di spese pluriennali Pagina 1 di 2
11 Riduzioni di spesa Previsioni 2009 Previsioni Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali , Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale Risorse idriche Funzionamento del sistema informativo regionale Studi, ricerche e altri servizi TOTALI , Tabella "B" - Riduzioni di autorizzazioni legislative di spese pluriennali Pagina 2 di 2
12 Tabella "C" - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali (L.R. 34/78, art. 9-ter, 3 comma, lett.d) Importi Relazioni internazionali Cooperazione internazionale allo sviluppo Governance interistituzionale e partenariato Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità Formazione superiore, Alta formazione e Università Formazione superiore, Alta formazione e Università , , , Promozione e sviluppo del mercato del lavoro Valorizzazione del patrimonio culturale Tabella "C" - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali Pagina 1 di 7
13 Importi Promozione delle attività e degli eventi sportivi Sviluppo dell impiantistica sportiva La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali Integrazione delle politiche per i giovani Strumenti per la competitività e l'internazionalizzazione delle imprese Strumenti per la competitività del sistema industriale lombardo per la cooperazione , , , Sistemi turistici , , , Promozione del territorio lombardo Marketing territoriale Interventi per la competitività del comparto artigiano Interventi per la competitività del comparto artigiano Tabella "C" - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali Pagina 2 di 7
14 Importi Interventi a favore del sistema dei servizi Interventi a favore del sistema dei servizi Governance, sistemi agricoli e rurali Sistemi agricoli e filiere agroalimentari , , Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive Promozione del sistema fieristico Prevenzione dei Rischi Sicurezza Urbana e stradale Sicurezza Urbana e stradale Sistema regionale di Protezione Civile Sistema regionale di Protezione Civile Tabella "C" - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali Pagina 3 di 7
15 Importi Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza Riqualificazione della rete di offerta dei servizi sanitari Ricerca, innovazione e risorse umane Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori Politiche di inclusione e integrazione sociale Valorizzazione del non profit e servizio civile Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente Sistema della navigazione interna Sistema dell'intermodalità Altre azioni per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto regionali Tabella "C" - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali Pagina 4 di 7
16 Importi Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale , , , Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale , , , Servizio Ferroviario Regionale Servizio Ferroviario Regionale Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale , , , Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale Reti e servizi di pubblica utilità Fonti energetiche Fonti energetiche , Rifiuti Aree protette e tutela dell'ambiente naturale Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale Tabella "C" - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali Pagina 5 di 7
17 Importi Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale Qualità dell'aria Sviluppo sostenibile Risorse idriche Risorse idriche , , Lo sviluppo dell'azione di riforma legislativa , , , Pianificazione territoriale e difesa suolo Pianificazione territoriale e difesa suolo , Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti , La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale La riqualificazione e lo sviluppo urbano , Territorio montano e piccoli Comuni Tabella "C" - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni Pagina 6 di 7 di spesa recate da leggi pluriennali
18 Importi Territorio montano e piccoli Comuni Funzionamento del sistema informativo regionale Studi, ricerche e altri servizi Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi Sviluppo della Società dell Informazione per una Lombardia Digitale Iniziative e azioni per il nuovo Fondo Sociale Europeo Programmi operativi relativi al F.S.E , , , Fondi regionali per programmi comunitari Fondi regionali per investimenti previsti da programmi comunitari Iniziative FRISL , TOTALI , , ,66 Tabella "C" - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali Pagina 7 di 7
Art. 1 (Determinazioni di aliquote di tributi di competenza regionale, finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)
Art. 1 (Determinazioni di aliquote di tributi di competenza regionale, finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa) 1. Ai sensi dell articolo 50, comma 3, del decreto legislativo
DettagliMILANO - MARTEDÌ, 29 DICEMBRE Sommario. [2.1.0] Legge finanziaria
REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE MILANO - MARTEDÌ, 29 DICEMBRE 2009 1º SUPPLEMENTO ORDINARIO Sommario Anno XXXIX - N. 276 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b
DettagliSommario. [2.1.0] Legge finanziaria
REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE MILANO - SABATO, 29 DICEMBRE 2007 2º SUPPLEMENTO ORDINARIO Sommario Anno XXXVII - N. 265 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b
DettagliBOLLETTINO UFFICIALE
Anno XXXI - N. 313 Poste Italiane - Spedizione in A.P. - art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Varese REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA MILANO - MERCOLEDÌ, 19 DICEMBRE
DettagliTabella A REGIONE BASILICATA
Tabella A STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGI REGIONALI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI BILANCIO Tabella A STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI
Dettagli"Norme per l attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l integrazione di disposizioni legislative".
LEGGE REGIONALE 6 marzo 2002, N. 4 "Norme per l attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l integrazione di disposizioni legislative". (BURL n. 10, 1º suppl. ord. del 08 Marzo 2002
DettagliREGIONE BASILICATA. Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato
REGIONE BASILICATA Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario 24 Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato Bilancio di Assestamento - Uscite 24 Previsioni 24 A. DERIVANTI
DettagliAllegato 2.1 Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio Variazioni Uscite esercizio 2017
Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 7-9 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Organi istituzionali 6.664.00 0.00 6.684.00 Organi istituzionali
DettagliAUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2018 ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (importi in euro)
AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2018 ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (importi in euro) 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,
DettagliAllegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati REGIONE BASILICATA N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I
6000 N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA - 5-8-24 Parte I 11 MISSIONE Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione
DettagliMILANO - VENERDÌ, 5 NOVEMBRE Sommario. [5.1.1] Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi... 9
REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE MILANO - VENERDÌ, 5 NOVEMBRE 2004 1º SUPPLEMENTO ORDINARIO Sommario Anno XXXIV - N. 260 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b
DettagliRendiconto della gestione esercizio finanziario 2017
Allegato 9 deliberazione C.C. n. del Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2017 Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - - (x) - (g)
DettagliAllegato 8 REGIONE BASILICATA
Allegato 8 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Aggiornate Servizi istituzionali e generali,
DettagliSpesa per Missioni, Programmi e Titoli
Spesa per Missioni, Programmi e Titoli Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 1 Organi istituzionali 3.6 73.445 82.99 73.896 73.896 27 Totale 1 3.87 73.445 82.99 73.896
DettagliMILANO - MARTEDÌ, 1 DICEMBRE Sommario. C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI Deliberazione Giunta regionale 25 novembre n.
REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE MILANO - MARTEDÌ, 1 DICEMBRE 2009 1º SUPPLEMENTO STRAORDINARIO Sommario Anno XXXIX - N. 252 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma
DettagliAllegato 6 REGIONE BASILICATA
Allegato 6 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Aggiornate Servizi istituzionali e generali,
DettagliIndicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017
Pagina 1 FPV: FPV: Missione 01.00 01.01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 01.03 01.04 01.05 01.06 PROGRAMMA
DettagliCOMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - - (x) - (g) = ( c)+++ 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali
DettagliSTAMPE DEL RENDICONTO 2016 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - - (x) - (g) = ( c)+++ 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali
DettagliISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI CATANIA
Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - - (x) - (g) = ( c)+++ 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali
DettagliSTAMPE DEL RENDICONTO 2017 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - -(x) - (g) = ( c)+++ 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali
DettagliSTAMPE DEL RENDICONTO 2018 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - -(x) - (g) = ( c)+++ 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali
DettagliCOMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2018 Bil. Rif( )
Comune di Jesi BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 12-11-2015 Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi istituzionali,
DettagliCOMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2016 Bil. Rif( )
Comune di Cagli BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 16-02- Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi istituzionali, generali
DettagliCOMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2016 Bil. Rif( )
Comune di San Martino in Rio BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 29-07-2015 Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi
DettagliCOMUNE DI ARENA PO. 6 NOTA di AGGIORNAMENTO Al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
COMUNE DI ARENA PO 6 NOTA di AGGIORNAMENTO Al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue: Missioni
DettagliDisaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi
Disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi Stanziamenti finali in euro 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI 01 ORGANI ISTITUZIONALI 2.080.890 GESTIONE E DI CONTROLLO 03 GESTIONE
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- (g) = ( c)+++ 01 Organi istituzionali 762,50 762,50 Segreteria
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- (g) = ( c)+++ 01 Organi istituzionali 27.440,39 3.088,27
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- (g) = ( c)+++ 01 Organi istituzionali Segreteria generale
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- (g) = ( c)+++ 01 Organi istituzionali 9.853,96 7.531,37 2.322,59
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- (g) = ( c)+++ 01 Organi istituzionali 36.661,41 36.587,12
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- 01 Organi istituzionali (g) = ( c)+++ Segreteria generale 6.662,73
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- (g) = ( c)+++ 01 Organi istituzionali Segreteria generale
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- (g) = ( c)+++ 01 Organi istituzionali 6.349,37 4.262,42
DettagliALLEGATO D pag. 1 / 7
ALLEGATO D pag. 1 / 7 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.0 - ORGANI ISTITUZIONALI TITOLO 1 Spese correnti
DettagliALLEGATO A VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE. Pagina 1 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
ALLEGATO A VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE -9.294.554,27 +0,00 +0,00 MISSIONE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.0
DettagliComune di Calatafimi Segesta P.I C.F
SPESE CAPITALI E SPESE PER PER 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 Organi istituzionali 1.00 1.00 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione (c) = --- 01 Organi istituzionali Segreteria generale 03 Gestione
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA (CO) Data 21/06/2017 Pag. 1 SPESE CORRENTI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Esercizio finanziario 2017 Imposte e Trasf. Fondi Altre Rimborsi Altre Redditi da tasse a Acquisto
DettagliSPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi
DettagliBollettino Ufficiale. Serie Ordinaria n Martedì 14 agosto 2018
Bollettino Ufficiale 3 C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI D.g.r. 2 agosto 2018 - n. XI/486 Integrazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 approvato con d.g.r. n. X/7650
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Pag. 1 Esercizio Finanziario 24 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale
DettagliREGIONE BASILICATA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/ AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ELENCO DEI TITOLI PER MISSIONI E PROGRAMMI
Allegato ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // Da Def. Da Def. Totale
DettagliCOMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Pag. 1 Esercizio Finanziario 28 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale
DettagliCOMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
Pag. 1 Esercizio Finanziario 26 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale
DettagliACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE
Pag. 1 Esercizio Finanziario 28 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale
DettagliCOMUNE DI PARTINICO. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE02 - Giustizia
Pag. 1 Esercizio Finanziario 27 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale
DettagliCOMUNE DI PARTINICO. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE02 - Giustizia
Pag. 1 Esercizio Finanziario 29 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2016
COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2016 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2017
COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2017 1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE
DettagliCOMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014
Comune di San Martino in Rio Esercizio: 2014 CONTO DEL BILANCIO - FONDO PLURIENNALE Data: 10-04-2015 Pag. 1 coperte a a e 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00
DettagliCOMUNE DI SALÒ. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Pag. 1 Esercizio Finanziario 26 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale
DettagliAllegato 2.2 Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio Variazioni Uscite esercizio 2018
Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 07-09 0 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 0 Segreteria generale.85.00 60.00.755.00 0 03 Segreteria generale
DettagliComune di Casina P.I C.F
Pagina 1/6 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione Organi istituzionali 4.135,00 36.635,00 10.00 2.00 52.77 Segreteria generale 177.788,00 12.2,00 11.55 22.391,00 14.3,65 237.979,65 Gestione
DettagliBOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37 LEGGE REGIONALE 14 luglio 2012, n. 36
22 14.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37 LEGGE REGIONALE 14 luglio 2012, n. 36 Bilancio di previsione per l anno finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014. Prima variazione. Il
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2017
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 0,00 13.024,10 745,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.769,47 2 Segreteria generale 3.794,79 0,00 11.316,58 2.742,59
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 0,00 12.324,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.324,10 2 Segreteria generale 3.794,79 0,00 9.468,32 2.692,59
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.031,83 27.197,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.229,36 2 Segreteria generale 0,00 0,00 4.312,41 11.644,28
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 117.995,40 0,00 58.692,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.687,82 2 Segreteria generale 1.411.718,33 97.147,43
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2017
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.696,68 20.055,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.752,66 2 Segreteria generale 75.839,02 5.053,63 0,00 0,00
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI Esercizio finanziario 2017
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 0,00 4.187,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.187,67 2 Segreteria generale 978,22 0,00 2.883,02 14.160,54 0,00
DettagliBOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 20
LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 20 Bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015. Prima variazione. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2015
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.936,55 6.334,10 135.239,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.510,10 2 Segreteria generale 689.102,83 45.648,00
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2016
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.085,59 958,41 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.732,59 36.426,59 2 Segreteria generale 408,00 14.000,00 4.946,00
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL 0 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO GESTIONE DELLE
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL 0 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI.3,00.3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEGRETERIA GENERALE 6.3,6.,99,66 0,00 3.600,00.93,00 0,00
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL 0 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE 8.3,00 6.3,9.0, 0,00 0,00.6,8 0,00 0,00.6,8 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE
DettagliComune di Valperga ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione delle entrate
Dettagli1.1 I documenti di programmazione nel previgente ordinamento
Autori Introduzione pag. 13» 15 I La programmazione negli Enti locali 1.1 I documenti di programmazione nel previgente ordinamento contabile 1.2 Le novità dell armonizzazione 1.3 Il DUP e la sua centralità
DettagliCOMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
Comune di Crevalcore Esercizio: CONTO DEL BILANCIO - FONDO PLURIENNALE Data: 24-03-2017 Pag. 1 fondo degli su impegni rinviata nell'esercizio nell'esercizio nell' esercizio a bilancio e coperte dal 31/12/
DettagliComune di Zavattarello
ALLEGATO I - MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2017) in breve 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale
DettagliComune di Riolunato P.I C.F
iniziali di cui FPV: stanziamento definitive stanziamento/ di cui FPV: stanziamento Missione Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 Organi istituzionali 0,48 0,49 0,88 02 Segreteria
DettagliComune di Riolunato P.I C.F
iniziali di cui FPV: stanziamento definitive stanziamento/ di cui FPV: stanziamento Missione Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 Organi istituzionali 0,29 0,38 0,71 0,54 02 Segreteria
DettagliPiano degli indicatori di bilancio
di cui di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,11 0,00 1,07 0,00 1,07 0,00 1,07 1.02 Programma 2: Segreteria generale 4,68 0,00 4,99 10,31 5,52 10,31
DettagliPiano degli indicatori di bilancio
di cui di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,02 0,00 1,06 0,43 1,89 0,43 0,20 1.02 Programma 2: Segreteria generale 0,90 0,00 0,92 0,17 1,65 0,17
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.183,76 11.176,24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.560,00 2 Segreteria generale 93.356,22 4.935,90 8.993,76
DettagliPiano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016
-Servizi istituzionali, generali e di gestione -Giustizia 03-Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo studio 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Organi istituzionali
DettagliPiano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016
-Servizi istituzionali, generali e di gestione 02-Giustizia 03-Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo studio 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Organi istituzionali
DettagliREGIONE BASILICATA PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
10 11 MISSIONE Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Organi istituzionali Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione delle entrate
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO
Speciale N. 34 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA - 20//28 179 10 11 MISSIONE Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Organi istituzionali Segreteria generale Gestione economica, finanziaria,
DettagliComune di Mompantero
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 6.887,88 6.887,88 02 Segreteria generale 82.719,87 12.944,91 1.408,36 33.216,70 1.173,80 131.463,64 03 Gestione economica,
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
Pag. 1, NON E RINVIATA CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE, CON 31 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 1 ORGANI ISTITUZIONALI 2 SEGRETERIA GENERALE 5.163,98 5.163,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DettagliPiano degli indicatori di bilancio
le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 100,00 92,90 92,31 100,00 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 99,96 97,44 99,19 31,07
DettagliPiano degli indicatori di bilancio
le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 102,74 90,99 91,15 89,12 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 102,12 87,62 92,00 34,20
DettagliPiano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016
Pagina 1 di 8 a Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 99,8766 95,8794 97,1183 81,668 2 Segreteria generale 98,5527 88,5735 89,3144 73,686 3 Gestione economica,
DettagliCOMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
Comune di Fano Esercizio: CONTO DEL BILANCIO - FONDO PLURIENNALE Data: 07-03-2019 Pag. 1 fondo corso dell'eserczio rinviata su impegni successivi nell'esercizio nell'esercizio nell' esercizio a bilancio
DettagliComune di Valperga. Altri Trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 11.025,13 5.00 16.025,13 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
DettagliComune di Mompantero
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 5.978,00 5.978,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione
DettagliComune di Cascinette d'ivrea
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 18.727,36 18.727,36 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione
DettagliREGIONE BASILICATA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE
REGIONE BASILICATA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 ELENCO DEI PROGRAMMI PER I QUALI LA GIUNTA REGIONALE PUO EFFETTUARE VARIAZIONI COMPENSATIVE PER
DettagliPiano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) FPV: 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1,13694 02 Segreteria generale 4,54455 03 Gestione economica, 1,91783 finanziaria,
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DettagliALLEGATO 4. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 1.068.00 1.068.00
DettagliALLEGATO 5. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 848.00 848.00 programmazione,
DettagliPiano degli indicatori di bilancio
le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 100,72 83,66 81,17 95,65 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 100,11 96,30 96,37 85,41
Dettagli1,04 0,00 98,23 1,42 0,00 1,51 0,00 1,23 0,27 99,55 1,14 0,00 83,35 0,84 0,00 0,84 0,00 1,67 0,65 62,49
Comune di Loreto Esercizio: 2017 Data: 03-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,61 0,00 97,80 0,73 0,00 0,77 0,00 0,57 0,00 75,98 0102 Segreteria generale
Dettagli0,96 0,00 94,67 1,53 0,00 1,55 0,00 1,31 0,53 98,77 0,82 0,00 78,55 1,36 0,00 1,43 0,00 1,64 0,49 68,41
Comune di Loreto Esercizio: 2019 Data: 15-11-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,55 0,00 69,44 0,88 0,00 0,89 0,00 0,73 0,00 77,03 0102 Segreteria generale
DettagliPiano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017
Organi istituzionali Segreteria generale 100,00% 100,00% 35,79% 33,39% 39,10% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 100,00%
Dettagli