Bilancio d esercizio Anno sociale

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1 SCUOLA DELL INFANZIA PIO BAGGIO MARCHESANE BASSANO DEL GRAPPA Bilancio d esercizio Anno sociale STATO PATRIMONIALE... 2 CONTO ECONOMICO... 3 RELAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE... 3 Premessa... 4 I fatti di rilievo... 6 Attività scolastica... 6 BILANCIO E CRITERI DI REDAZIONE... 9 Stato patrimoniale Attività Stato patrimoniale: Passività Conto economico: Costi ed oneri di gestione Conto Economico - Ricavi RISULTATO D ESERCIZIO E DESTINAZIONE Pag. 1

2 STATO PATRIMONIALE 2011/ /2011 Attività finanziarie Cassa 239,40 281,55 Conti correnti bancari Banca di Credito Coop. Romano e S. Caterina , ,57 c/c postale 1.261, ,31 TOTALE LIQUIDITA' , ,43 Crediti Crediti verso soci e terzi 670,00 Contributi da ricevere comune Bassano 5.658,65 Ritenute d'acconto e acconti irap 6.008,06 Contributi da ricevere regione 6.116,03 Contributi da ricevere Ministero 4.000,00 Depositi Cauzionali 100,00 100,00 TOTALE CREDITI , ,03 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , ,46 Ratei e risconti attivi Ratei e risconti attivi 1.810,82 196,10 Immobilizzazioni materiali Mobili, arredi ed attrezzature 4.499, ,00 Attrezzature didattiche Lavori straordinari da ammortizzare 5.183, ,20 Perdite anni precedenti Disavanzo di gestione TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , ,30 TOTALE ATTIVITA' , ,76 Debiti Fondo TFR , ,02 Prestiti da parrocchia/privati , ,00 Debiti verso il personale , ,00 Debiti verso Erario 5.667,69 961,96 Arrotondamenti 7,39 Contributi anticipati a.s , ,00 Enti assistenziali e previdenziali 2.284, ,46 Fornitori diversi 707, ,80 Ratei, risconti e debiti di fine esercizio Debiti di fine esercizio , ,98 Ratei passivi 503,00 TOTALE MEZZI DI TERZI , ,61 Riserve e altri fondi Fondo ammortamento Mobili e arredi 1.799,60 889,80 Fondo accantonamento CCNL scaduto 4.600, ,00 altre riserve 87,13 Avanzo di gestione 80,16 87,13 TOTALE MEZZI PROPRI 6.566, ,93 TOTALE A PAREGGIO , ,76 Pag. 2

3 CONTO ECONOMICO ENTRATE % 2011/12 Δ '10/ /11 Contributi mensili 54% ,00-10,6% ,00 Contributi altre attività 2.607,24 - Offerte da privati/enti 7% ,94 212,0% ,87 Parrocchia e soci sostenitori 200,00-60,0% 500,00 Contributi Attività estive 3% 4.390,00-16,5% 5.260,00 Totale contributi famiglie e privati 64% ,18 15,8% ,87 Contributi MPI 13% ,90 2,6% ,40 Contributi Comune di Bassano 17% ,98-18,7% ,58 Contributi Regione Veneto 6% ,56 1,0% ,28 Contributi provincia - - Totale Ministero ed Enti pubblici 36% ,44-7,8% ,26 Interessi bancari 0% 678,30 54,19 Altre entrate 0% 9.568,65 300,00 Arrotondamenti attivi 0% 20,89 0,80 Totale altre 0% ,84 354,99 TOTALE ENTRATE 100% ,46 12,1% ,12 USCITE Totale Personale 73% ,66-0,2% ,58 Totale Refezione interna 7% ,19-5,6% ,40 Spese postali 0% 41,90-66,8% 126,23 Spese conto corrente postale 0% 402,00 9,4% 367,59 Interessi e oneri bancari 0% 140,81-26,9% 192,59 Assicurazioni 0% 640,83 124,9% 285,00 FISM per volontari 0% 425,00 0% 425,00 Corsi Fism ed altri 1% 389,01-73% 1.438,00 Consulenze amministrative 2% 4.144,04 0,5% 4.121,90 Quote associative FISM 0% 535,00-17,7% 650,00 Spese ASL 0% 222,20 320,8% 52,80 Varie 0% 31,05 - Totale Amministrative 4% 6.971,84-9,0% 7.659,11 Materiale didattico 0% 1.376,99 45,0% 949,49 Abbonamenti 0% 141,40 51,7% 93,20 Libri 0% 276,50 61,7% 171,00 per fotocopiatori, stampanti 0% 936,05 7,6% 870,01 Spese per corsi bambini 0% 900,24 20,4% 748,00 Totale Didattica 1% 3.631,18 28,2% 2.831,70 Energia elettrica 1% 1.857,48 8,6% 1.709,69 Acqua 1% 1.120,75-40,3% 1.876,63 Telefono 1% 1.013,77-10,1% 1.128,00 Metano 3% 6.955,06-0,1% 6.959,63 Materiali per pulizie 1% 1.087,01-11,7% 1.230,68 Riparazioni 1% 1.492,46 37,4% 1.086,00 Varie 0% 163,00 33,8% 121,79 Totale Spese Generali 7% ,53-3,0% ,42 Ammortamenti spese straord 4% ,10 338,0% 8.353,24 Ammort. macchine e arredi 0% 899,80 0,0% 899,80 Accantonamento Fondo ccnl 2% 1.500,00-51,6% 3.100,00 Totale Accantonamenti 6% ,90 215,6% ,04 Irap 2% 4.445, ,74 Tassa rifiuti 0% 156,00 45,8% 107 Totale Oneri fiscali 2% 4.601,00-4,6% 4.824,74 Totale USCITE 100% ,30 12,1% ,99 Risultato finale 80,16 87,13 Pag. 3

4 RELAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE Premessa Questo bilancio giunge al termine del mandato triennale del comitato di gestione. Ci siamo trovati, alcuni di noi alle prime armi, a dover gestire la scuola, ripartendo da zero, dopo le difficoltà finanziarie ed economiche emerse negli anni precedenti. Fintanto che c erano le suore o che la parrocchia, avendo i mezzi finanziari, poteva sostenere la scuola, nessuno si era mai posto il problema dell esistenza della stessa, era un fatto ovvio, naturale, come il sorgere del sole la scuola era un diritto, punto e basta. In questi tre anni abbiamo scoperto invece che l esistenza della scuola non è affatto scontata, tra fondi spesso in ritardo e che non sempre arrivano, e costi in continuo aumento. Ecco allora le riunioni con i power point, pieni di dati proiettati sul muro, per condividere con voi le difficoltà di una gestione sempre meno sicura dei contributi pubblici e sempre più incerta di riuscire a farcela con le proprie gambe. Ecco allora la festa di fine anno che diventa festa dell associazione, ecco allora le nonne e le zie volontarie chiamate a raccolta da don Evariano, ecco gli alpini, ecco il comitato di quartiere, tutti ad interessarsi alla scuola, ecco, infine, il nuovo statuto dell associazione con l obiettivo di ampliare la base sociale. Grazie all impegno di tuti abbiamo potuto festeggiare i nostri prini 50 anni, con una festa che ha saputo coinvolgere l intera comunità. Accompagnare i bambini nei primi anni del loro cammino nella vita. È questo il meraviglioso compito al quale è chiamata la nostra scuola. 37 nuovi bambini, con le loro famiglie, ora arriveranno, (metà di loro provenienti da un altra scuola che purtroppo non ce la ha fatta), con un passaggio silenzioso di testimone da genitori a genitori In questi tre anni abbiamo cercato di recuperare l ideale associativo, forse un po sopito negli anni precedenti: ci associamo tra genitori, coinvolgendo la comunità, in particolare quella parrocchiale, per mantenere il servizio vivo e permettere a tutti di vivere l esperienza della scuola dell infanzia a Marchesane. Siamo convinti che se la scuola potrà continuare nei prossimi anni il suo ruolo educativo, sarà sopratutto perché l associazione che la gestisce si sarà rinforzata numericamente e perché forte sarà il desiderio nella comunità che la scuola continui il suo servizio. I risultati economici Il bilancio si chiude con un avanzo di 80,16 dopo accantonamenti ed ammortamenti per ,90. Residuano da ammortizzare 7.882,50 riferiti ancora ai lavori svolti nei 10 anni precedenti e ad alcuni acquisti fatti lo scorso anno. Pag. 4

5 Tre anni fa il debito complessivo della scuola era pari ad ,00. Nel 2010 la parrocchia ha contratto un mutuo di ,00 per permettere alla scuola di continuare la gestione. Negli ultimi tre anni, la scuola, chiudendo sempre i bilanci in equilibrio, ha ridotto l indebitamento a lungo termine di ulteriori ,52, di fatto quasi azzerando il debito. Molto del merito è di tutti i volontari e le volontarie che in diversi modi (manutenzioni, servizio accoglienza, giardino, etc.) hanno permesso di ridurre notevolmente tutte le spese di gestione. I risultati sono inoltre il frutto dell applicazione di una semplice regola secondo la quale l associazione deve gestire la scuola contando solo sulle proprie forze, quindi: i contributi associativi e le offerte dei genitori + i contributi pubblici previsti dalla vigente legislazione = devono coprire i costi della gestione ordinaria della scuola. Tutte le offerte raccolte nella comunità contribuiscono invece al pagamento dei debiti pregressi ed al mantenimento della struttura, di proprietà della parrocchia. Sulla base delle entrate programmate vengono impostate le singole voci di spesa e successivamente le stesse vengono monitorate mese per mese. Il principale intervento nel triennio è stato quello relativo al costo del personale, che rappresenta la maggior spesa, e la cui gestione, negli anni precedenti, era sfuggita di controllo, generando così perdite tali da mettere in discussione il proseguio stesso dell attività. I tagli sono stati apportati senza incidere nella qualità dell attività didattica, come ben evidenziano i questionari somministrati ai genitori, e rispettando, in modo attento e rigoroso, il contratto di lavoro vigente. I tagli sono stati apportati mediante un processo condiviso tra comitato, coordinatrice e personale dipendente avviato 3 anni fa al fine di ottimizzare le risorse, i tempi e i modi dell attività. Non dimentichiamo inoltre il positivo apporto del gruppo di volontarie che ha permesso negli ultimi due anni l apertura della scuola la mattina supportando brillantemente il personale nell accoglienza dei bambini e dei loro genitori. Nell ultimo triennio pesante è stata la riduzione dei contributi pubblici (-34%), in particolare quella subita dal Ministero dell istruzione, riduzione più che proporzionale rispetto alla riduzione del numero di bambini. Il ministero ha infatti modificato i criteri di calcolo delle sezioni prevedendo che i contributi vengono assegnati sulla base di sezioni di 27 bambini e non su quelle effettivamente in essere nella scuola (normalmente 22-23). Rileviamo peraltro che non è possibile rispettare detto numero, vuoi per la capienza delle aule, vuoi per ragioni didattiche, vuoi perché non previsto nell attuale contratto di lavoro che prevede un limite inferiore. Se non fossimo intervenuti riformando completamente la gestione del personale, la scuola sarebbe incorsa in nuove, pesanti, perdite. Nel corso dell anno, anche grazie al generoso lascito del cav. Santo Lunardon e della moglie Donna Elvira, sono state raccolte nella comunità ,94, importo che, sommato ai ,87 raccolti Pag. 5

6 lo scorso anno è andato quasi interamente a coprire i debiti contratti nel passato riconducendo l indebitamenteo della scuola a livelli fisiologici e sostenibili. I fatti di rilievo La scuola ha compiuto quest anno 50 anni che sono stati festeggiati con l apertura nel week end del maggio. È stata allestita una mostra fotografica che ha riscosso un notevole successo, musica e giochi alla sera e al pomeriggio della domenica nella quale il pranzo ha coinvolto oltre 120 persone. Ripercorriamo brevemente i 50 anni di storia, sintetizzando l articolo del bollettino parrochiale Il Campanile del mese di maggio. Con l inaugurazione delle nuove scuole elementari, il sindaco di Bassano accolse la richiesta della comunità di utilizzare le vecchie scuole elementari per dare avvio alla scuola materna. Fu pattuìto con il sindaco l'affitto del locale per la cifra simbolica di annue. La popolazione (allora circa 1300 abitanti) si fece carico delle spese di riadattamento e di arredamento. Il 5 aprile 1962 radunati i capifamiglia emerse che la spesa per la ristrutturazione dell'edificio ammontava ad un milione di lire alle quale andavano aggiunte 300 mila lire per le attrezzature (banchi, stoviglie, cucina). Venne dunque stabilità un'offerta mensile per ciascuna famiglia di lire 500. Domenica 2 dicembre 1962 il parroco benedisse i locali e diede il benvenuto alla maestra Dissegna. Il giorno successivo per molti bambini fu il primo giorno di asilo. Il primo presidente fu il dott. Giovanni Zanetello, tesoriere il sig. Mion Giuseppe. Fu grazie all'allora sindaco Pietro Fabris che don Giovanni Marcon potè contattare il signor Elio Baggio, il quale diede compimento alla volontà del defunto Pio ed avviò le pratiche per la costruzione del nuovo asilo. Fra l'entusiasmo di tutta la popolazione, il giorno 11 febbraio 1973 ci fu la grande festa per la posa della prima pietra. Il signor Carlo Basso, artigiano locale, si prese l'onere di procurare il nuovo arredamento. Insieme al parroco e al presidente visitarono diverse ditte del settore, finché trovarono quella che offriva l'attrezzatura più consona. Si prodigò anche per completare l'arredamento dell'appartamento delle suore offrendo mobili della sua ditta. Il 16 febbraio 1975 la parrocchia prese possesso del nuovo edifico. Il 16 marzo dello stesso anno fra lo stupore e la gioia della popolazione alla presenza di Elio Baggio, del Vescovo Mons Onisto, del sindaco Pietro Fabris, del progettista Bordignon e dell'impresario Pellizzer viene inaugurata l'opera tanto desiderata dal paese. Per molti anni l'asilo fu anche il luogo di incontro della comunità: il catechismo, l'azione Cattolica, il Consiglio Pastorale e gli altri gruppi della comunità trovarono ospitalità nel nuovo edificio fino alla costruzione del Patronato Parrocchiale. Le suore continuarono la loro opera a favore dell'asilo e della comunità fino al 27 agosto Nel 1988 venne costituita l associazione genitori che oggi gestisce la scuola per conto della comunità parrochiale nella quale è nata e della quale riconosce propri i valori. Attività scolastica L'anno scolastico è stato caratterizzato dalla consueta attività di servizio all'infanzia secondo quanto previsto dallo statuto dell associazione e quanto disposto dalla Legge n 62/2000 e dalle CC.MM.n 163/2000 e n 31/2003. Nel periodo estivo l associazione ha organizzato inoltre il servizio ricreativo durante tutto il mese di luglio. Pag. 6

7 La nostra associazione gestisce una scuola privata paritaria, senza fine di lucro, ed è riconosciuta dallo Stato Italiano con Protocollo nr. 488/5592 del 28/02/2001. E opportuno ricordare che, ai sensi dell' art 1 della Legge 62 del 10/03/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private (come la nostra) e degli enti locali. L attività si è concretizzata nella realizzazione dei seguenti servizi: Scuola dell infanzia: Numero delle sezioni: 3 Numero dei bambini accolti: 70 Numero dei dipendenti: 10 Numero dei collaboratori volontari stabilmente impegnati: 18 Mensa scolastica: interna con proprio personale Attività di progetto e servizi vari finalizzati alla realizzazione del POF della scuola. L attività ha trovato il gradimento dei genitori e dei bambini. In particolare è stato somministrato un questionario a tutti i genitori. Sono stati valutati 18 aspetti. Su ben 16 aree il gradimento è stato maggiore del 90% con una media ponderata di oltre il 95%, ben oltre il target fissato ad inizio anno. Le aree di maggior difficoltà riguardano l applicazione del regolamento per il quale non sempre si riesce ad ottenere il rispetto delle regole di convivenza da parte di tutti. Contiamo che anche il nuovo comitato prosegua, nei prossimi anni, la verifica con le famiglie e con i bambini, sulla bontà e sulle criticità della gestione. Comitato di Gestione della Scuola per il triennio Membri eletti Franco Moro Antonio Zanella Luigi Vialetto Fabrizio Ferrari Pietro Poletto Marco Corrà Manuel Ponso Presidente e Legale rappresentante Vicepresidente Segretario e referente presso il Consiglio Pastorale parrocchiale Resp. personale, amministrazione e finanza Relazioni con i rappresentanti di sezione Sicurezza sul lavoro e manutenzione stabile e giardino Animazione ed eventi Membri di diritto e designati Don. Evariano Fabris Parroco della Parrocchia di S. Maria Assunta di Marchesane Pag. 7

8 Eva Baratto Antonio Barrichello Coordinatrice Tesoriere Pag. 8

9 BILANCIO E CRITERI DI REDAZIONE La presente relazione illustra le diverse voci di bilancio caratteristiche della gestione scolastica al fine di delinearne gli aspetti economici più rilevanti e significativi. Si prendono in esame le principali voci dello stato patrimoniale e del conto economico con evidenza degli oneri sostenuti e dei ricavi conseguiti nell esercizio in oggetto. Il bilancio è stato predisposto secondo quanto previsto dalla normativa vigente, adottando il criterio di competenza: costi e ricavi sono imputati all esercizio cui sono direttamente riferiti. I criteri di valutazione si sono ispirati alla coerenza e alla competenza ed i principi contabili adottati sono espressamente esposti in seguito per le voci più significative: immobilizzazioni materiali: sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. crediti: sono iscritti al presumibile valore di realizzo debiti: sono esposti al valore nominale costi e ricavi: sono esposti secondo i principi della prudenza, della competenza, della certezza e della determinabilità. Pag. 9

10 Stato patrimoniale Attività Arredi e attrezzature e rapporti con i fornitori Tutti gli arredi e le attrezzature della scuola sono di proprietà della Parrocchia S. Maria Assunta di Marchesane, precedente gestore della scuola. Negli anni successivi, in particolare dal 2001, sono stati svolti dei lavori di manutenzione che avevano indebitato notevolmente la scuola, cui andava aggiunta la pesante perdita di circa ,00 cumulata tra il 2007 e il La parrocchia è quindi intervenuta (indebitandosi) per ripianare le perdite e sostenere parte delle spese con un versamento di carattere straordinario per ,00, due anni fa. La scuola ha tenuto in carico una parte dei lavori svolti da ammortizzare per circa ,00, parte considerata ammortizzabile in 6 anni. Dal 2010 trovano inoltre iscrizione le attrezzature e gli arredi acquistati successivamente all intervento sopra descritto. Per statuto, in caso di scioglimento dell associazione, tutti i beni dell associazione saranno devoluti alla parrocchia. Il conto nel non ha subito incrementi. Sono stati programmati nel mese di settembre la sostituzione delle porte dell ingresso principale e della porta posteriore in quanto non conformi alle normative sulla sicurezza. Nell incertezza del permanere dei contributi pubblici si è ritenuto, d accordo con il parroco, di rimandare qualsiasi altra spesa sull edificio. Pag. 10

11 Attività finanziarie e rapporti con gli istituti di credito Nel prospetto seguente si riportano i saldi di cassa, banche e conto postale con evidenza della variazione rispetto allo scorso anno. 2011/ /2011 Variazione Attività finanziarie Denaro e valori in cassa Cassa 239,40 281,55 Conti correnti bancari e di deposito Banca di Credito Coop. Romano e S. Caterina , ,57 Conti correnti postali c/c postale 1.261, , , ,43 +99% L importante scostamento finanziario è spiegato dal nuovo accantonamento a TFR e dagli altri accantonamenti effettuati. Nel conto corrente postale vengono incassate le rate mensili a carico delle famiglie che utilizzano i bollettini postali per il pagamento. Il resto dell operatività (incasso con bonifico, versamento offerte ricevute, incasso contributi vari e tutti i pagamenti) viene effettuata sul conto acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Romano e S. Caterina presso la quale è aperto anche un fido per cassa di ,00 - peraltro mai utilizzato nel corso degli ultimi 2 anni. Di converso, parte della liquidità viene vincolata in un conto deposito remunerato. La Banca di Credito Cooperativo sostiene la scuola in diversi modi. Nel 2010 la banca ha finanziato - a condizioni di estremo favore la parrocchia di Marchesane per la copertura della pesante situazione finanziaria che gravava sulla scuola, consentendo così la prosecuzione dell attività scolastica. Ogni anno eroga inoltre un contributo in favore della scuola e anticipa, su richiesta, l importo dei contributi regionali senza alcun onere per la scuola. In questa sede desideriamo quindi esprimere la nostra soddisfazione e il ringraziamento per la vicinanza sempre dimostrata dalla banca. Pag. 11

12 Stato patrimoniale: Passività Debiti I debiti sono esposti al valore nominale. Durante l esercizio è stato ridotto il debito verso la parrocchia da ,00 ad ,93 mediante le offerte raccolte nella comunità parrocchiale. La voce contributi anticipati da soci è relativa alla prima rata di iscrizione all a.s e ad alcuni contributi annuali già versati dai genitori. La voce Debiti di fine esercizio raccoglie in particolare il rateo di contributi 2012 già ricevuti e di competenza dell ultimo quadrimestre oltre che gli oneri differiti relativi a ferie arretrate, tredicesime, contributi, etc Variazione % Prestiti da terzi e da parrocchia , ,00-17% Debiti verso personale , ,00 14% Debiti verso erario e ist. previdenziali 7.952, ,42 204% Contributi anticipati da soci 9.890, ,00 3% Fornitori 707, ,80-51% Debiti di fine esercizio , ,98 86% Conto economico: Costi ed oneri di gestione Spese per il personale: le spese per il personale ammontano ad ,66, ancora inferiori a quelle dell esercizio precedente che ammontavano ad ,58. Nel corso dell anno è stato trovato un accordo ponte per il rinnovo del contratto collettivo che ha comportato un maggior aggravio nell esercizio di circa ,00. In questo importo è compresa la corresponsione di una tantum a titolo di arretrati. Parte di questa spesa era già stata prevista lo scorso anno con apposito accantonamento. Trattandosi tuttavia di un accordo ponte per il rinnovo definitivo rimandato al prossimo anno, abbiamo ritenuto di non utilizzare il fondo ed anzi di incrementarlo ulteriormente. Come detto in premessa, l importante riduzione di spesa, rispetto al triennio precedente, ha permesso la prosecuzione dell attività scolastica ed il raggiungimento del pareggio di bilancio nonostante il drastico taglio di contributi pubblici. La voce comprende le collaborazioni occasionali per attività estive, i ratei per ferie e tredicesime e l accantonamento al Fondo Trattamento Fine Rapporto che è stato movimentato, nel corso dell esercizio, come segue: Pag. 12

13 Tabella 1: Movimenti fondo Tfr Descrizione Dare Fondo TFR al ,02 - Utilizzo del Fondo per dimissioni di una dipendente 0 + Accantonamento a-s- 2011/ ,06 Totali al ,58 Spese amministrative: nell'ambito delle spese amministrative si registrano 6.387,13 con una riduzione del 8% rispetto all'anno precedente ( 6.972,70), si tratta delle spese il cui dettaglio è riportato in calce. Tabella 2: Dettaglio Spese Amministrative 2011/ /2011 Assicurazioni 640,83 285,00 FISM per volontari 425,00 425,00 FISM per corsi 389, ,00 Consulenze amministrative 4.144, ,90 Quote associative FISM 535,00 650,00 Rimborsi spese 0 0 Spese ASL, Sicurezza lavoro 222,20 52,80 Varie 31,05 TOTALE 6.387,13 6, Spese per la Didattica In questa voce sono comprese le spese legate all attività specifica con i bambini. La spesa complessiva per l a.s è stata pari ad 3.631,18. Nel era stata pari ad 2.831,70, interessante rilevare come, negli ultimi due anni, si sia operato una riduzione media del 40% grazie ad alcuni accorgimenti quali il fotocopiatore di proprietà, il minor utilizzo interno di fotocopie e stampe ed il recupero dei materiali esistenti oppure donati dai genitori. Tabella 3: Dettaglio spese per la didattica SPESE PER DIDATTICA 2011/ / / Materiale didattico 1.376,99 949, , Abbonamenti 141,40 93,20 101, Libri 276,50 171,00 206, Assistenza fotocopiatori, stampanti,pc 936,05 870, , Spese per corsi 900,24 748,00 986,00 TOTALE 3.631, ,70 5, Pag. 13

14 Spese gestionali e generali; ammontano a complessivi ,53 con una riduzione del 4 % rispetto ai costi dello scorso anno (14.112,42 ) ma di oltre il 29% rispetto all'anno 2008/2009 ( ,47), nonostante i continui incrementi di tariffe, in particolare del metano e dell energia elettrica. Il cambio di fornitori, nell ultimo anno ha contribuito significativamente al contenimento dei costi. Tabella 4: Spese generali 2011/ / / Energia elettrica 1.857, , , Acqua 1.120, , , Telefono 1.013, , , Metano 6.955, , , Materiali per pulizie 1.087, , , Riparazioni 1.492, ,79 885,00 TOTALE , , ,42 Affitti noli e locazioni finanziarie: l attività viene esercitata nell immobile di proprietà della parrocchia, in comodato d uso gratuito, senza quindi alcun costo aggiuntivo. Manutenzioni e spese di Mantenimento Nel corso dell esercizio non sono stati eseguiti lavori straordinari, rimandando quelli differibili in considerazione degli ammortamenti ancora da effettuare e dei debiti nei confronti della parrocchia. Tutte le manutenzioni ordinarie sono state svolte da alcuni genitori, il bilancio riporta solamente l acquisto dei materiali necessari. Tabella 5: Spese da ammortizzare 01/09/2011 Apertura Lavori Straordinari da ammortizzare ,20 31/08/2012 Quota di ammortamento 6.583,10 31/08/2012 Ammortamento straordinario ,00 Residuo da ammortizzare 5.183,10 Di seguito il prospetto ammortamento di Mobili ed attrezzature Descrizione Costo ammortamento residuo fondo Lavapavimenti industriale 1.600,00 320,00 960,00 640,00 Giostra con cesto per il giardino 2.400,00 480, ,00 960,00 Televisore per attività didattiche 499,00 99,80 299,60 199,60 Totale 4.499,00 899, , ,60 Pag. 14

15 Tra gli accantonamenti, come già anticipato, è compresa l apposizione di un fondo di 4.600,00 per il rinnovo del CCNL delle scuole private, scaduto da oltre due anni e prorogato quest anno mediante un accordo ponte con il pagamento di una tantum a titolo di arretrati. Nel corso del prossimo esercizio si prevede il rinnovo con corresponsione dei relativi ulteriori arretrati. Tabella 6: Oneri finanziari Descrizione Variazione % Spese ed oneri bancari 140,81 148,09 - % 5.349,99 Imposte e tasse - IRAP: le spese per imposte e tasse sono state pari ad 4.601,00, si tratte dell IRAP e della tassa sui rifiuti. Tabella 7: Oneri fiscali ONERI FISCALI Irap 4.445, , ,26 Tassa rifiuti 156,00 107,00 88,00 Pag. 15

16 Conto Economico - Ricavi Contributi Pubblici Il contributo di competenza, ricevuto dal Ministero è stato pari ad ,90 (contro ,52 nel ); quello regionale di ,56 mentre quello comunale è stato pari ad ,98 per un importo complessivo di ,40. Da segnalare che nella voce è compreso l importo di 3.279,60 (contro 2.972,25) erogato dal Comune di Bassano sulla base del POF presentato dalla nostra scuola che, anche quest anno, si è classificata seconda tra le scuole bassanesi!. Per completezza di informazione, rileviamo che, lo scorso anno, non essendo certa l attribuzione di finanziamenti si era ritenuto di rilevare in modo estremamente prudenziale il rateo relativo, in virtù del principio di prudenza, e secondo le circolari ricevute dalla Fism provinciale. I successivi stanziamenti hanno permesso di rilevare quest anno una sopravvenienza attiva, non ripetibile, di 7.337,04. Contributi da ricevere Contrariamente agli scorsi anni, la scuola ha incassato tutti i contributi di competenza, salvo il saldo del contributo comunale che viene effettuato a marzo dell anno successivo, dopo l avvenuta rendicontazione. L importo, già stanziato, è pari ad 5.658,65. Contributi associativi incassati e altre entrate Le famiglie associate, nel presente anno, hanno corrisposto contributi associativi per ,24 (contro ,00 lo scorso anno) cosi ripartiti: per attività scolastica comprensiva del servizio mensa: ,00 ( ,00) per attività estive, doposcuola, etc.: 6.997,24; ( 5.260,00) Altre entrate: Si rilevano complessivi per ,94 ( ,87) per liberalità da privati ( ,07) ed offerte raccolte nel corso dell anno, alle feste ed iniziative varie 4.940,87. Il contributo mensile per l a.s appena trascorso è stato pari ad 130,00 per nr. 11 rate integrato da un contributo straordinario di 50,00 per bambino. La quota è nella media delle scuole FISM di Vicenza, media formata anche da molte scuole con il bilancio che evidenzia perdite anche pesanti. Da un recente censimento FISM, riferito ai dati del 2010, su 160 scuole ben 122 hanno chiuso con bilanci in perdita. Pag. 16

17 Il costo per bambino, nel corrente anno scolastico, è stato pari ad 2.864,00 senza considerare l ammortamento straordinario. (Lo scorso anno, avendo 10 iscritti in più si era fermato ad 2.506,60). La media delle scuole Fism è stata pari ad 2.960,00 nel ,20%), coperto dallo Stato e dagli altri enti pubblici, per quest anno, solamente per il 34%. RISULTATO D ESERCIZIO E DESTINAZIONE Il risultato della gestione è pertanto rappresentato da un utile pari a 80,16 destinato, per statuto, a riserva. Nel complesso il servizio di scuola dell'infanzia si è svolto, dal punto di vista gestionale ed organizzativo, secondo criteri e modalità rispettosi degli obblighi e delle normative vigenti e improntati ai criteri dell efficacia e dell efficienza. Il presente bilancio viene messo a disposizione di tutte le componenti della comunità. Letto e approvato dal comitato di gestione in data 19/09/2012 Il Legale Rappresentante Franco Moro Pag. 17

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