FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS NOTA INTEGRATIVA Bilancio al 31 dicembre 2010

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1 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS NOTA INTEGRATIVA Bilancio al 31 dicembre 2010 Finalità della Fondazione La Fondazione memoriale della Shoah di Milano Onlus (nel seguito Fondazione) è un Ente senza scopo di lucro costituito con atto notarile del Notaio Enrico Chiodi Daelli, Rep Racc , il 17 Settembre Il Fondo di dotazione iniziale pari a è costituito dai conferimenti a titolo gratuito dei Fondatori: Associazione figli della Shoah; Comune di Milano; Comunità Ebraica di Milano; Ferrovie dello Stato S.p.A.; Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea - CDEC - ONLUS; Provincia di Milano; Regione Lombardia; Unione delle Comunità Ebraiche Italiane; Comunità di Sant Egidio. Tale fondo è stato adeguato con un ulteriore versamento di da parte della Regione Lombardia ed ammonta pertanto ad Gli scopi istituzionali della Fondazione comprendono (così come previsto dall art. 3 dello Statuto) finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale, incentrate su azioni di valorizzazione della memoria storica degli ebrei e delle altre vittime della persecuzione fascista e nazista in Italia e in Europa. La Fondazione persegue le proprie finalità con azioni interamente incentrate su iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei luoghi, oggetti e temi di interesse storico e artistico (di cui al n. 7 dell art. 10 del D.Lgs. 460/97). In particolare mira specificatamente a preservare i luoghi significativi degli eventi persecutori antiebraici e la loro memoria, e a istituire e mantenere un memoriale presso la Stazione Centrale di Milano. La Fondazione è iscritta al Registro Prefettizio di Milano al n. 889, p. 4092, vol. 4 ed è stata iscritta nella anagrafe Unica delle ONLUS, nel dicembre 2010.

2 Contenuto e forma del Bilancio al 31 dicembre Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione presenta un risultato di gestione negativo con una perdita di esercizio pari a Gli schemi di bilancio si ispirano agli schemi di bilancio delle organizzazioni non profit contenuti nella Raccomandazione n. 1 emanata dalla Commissione Aziende non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti circa i documenti dei risultati di sintesi. Per la redazione del presente bilancio si è altresì fatto riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit recentemente emanate dall Agenzia delle Onlus. Il Bilancio dell esercizio è quindi composto dalla Situazione Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione (c.d. Relazione Morale). È stato redatto secondo il principio della competenza temporale indipendentemente dalla data di effettivo incasso o pagamento. Il Bilancio è stato sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei conti, come previsto dall art. 17 dello Statuto. Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione adottati per la redazione del presente Bilancio. Immobilizzazioni immateriali Sono iscritte al costo storico di acquisizione inclusivo degli oneri accessori. Sono ammortizzate a partire dall esercizio di utilizzo per gli scopi istituzionali della Fondazione. Crediti Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, pari al valore nominale, essendo reputata certa la loro esigibilità. Disponibilità liquide Le disponibilità liquide di cassa e di banca sono iscritte al loro valore nominale. Debiti Sono iscritti in Bilancio al loro valore nominale. Oneri

3 Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dalla Fondazione, nel periodo di riferimento, per lo svolgimento delle proprie attività. Tali costi sono registrati secondo il criterio di competenza economico-temporale e rappresentati secondo la loro Area di gestione. Proventi Sono costituiti dai proventi da attività istituzionale e dai proventi da attività finanziarie. I primi raccolgono i contributi e le donazioni ricevute; nei proventi finanziari invece sono considerati quelli derivanti dalla gestione delle risorse della Fondazione. I proventi, analogamente ai costi, sono registrati secondo il criterio di competenza economico-temporale e rappresentati secondo la loro Area di gestione. Al fine di rendere più comprensibile l attività svolta dalla Fondazione e il Bilancio della stessa, si riportano di seguito dei prospetti riepilogativi, evidenziando dettagliatamente le principali voci: Attivo Immobilizzazioni in corso e acconti Passivo Crediti 143 Depositi bancari Risconti Attivi 9 Totale attivo Debiti Patrimonio Risultato gestionale da esercizi precedenti Risultato gestionale dell esercizio (16.900) Totale passivo SITUAZIONE PATRIMONIALE

4 La Situazione Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità crescente, così come previsto dal nuovo schema raccomandato dalla Commissione Aziende non profit. ATTIVITA Immobilizzazioni Immateriali Ammontano a Tale valore riflette la capitalizzazione degli acconti e delle immobilizzazioni in corso relativi alla progettazione del Memoriale di futura realizzazione. Crediti Ammontano a 143 alla data del 31 dicembre 2010 e rappresentano i crediti per restituzioni in eccesso effettuate a fronte di anticipazioni da parti di terzi per 99, nonché anticipi a terzi o pagamenti in eccessi per 44. Disponibilità liquide La disponibilità liquide di banca alla data del 31 dicembre 2010 ammontano a Risconti attivi Ammontano a 9. Tale valore riflette costi di competenza dell esercizio successivo riferibili al canone di locazione dell area su cui verrà realizzato il Memoriale. PASSIVITA Fondo di dotazione Il fondo di dotazione ammonta a , iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di quanto conferito in fase di costituzione pari a , dai fondatori, e successivamente, come prima detto, dalla Regione Lombardia per ulteriori Patrimonio vincolato Non è stato disposto alcun vincolo di fondi né istituzionale e né da parte di terzi. Patrimonio libero Accoglie il valore dei fondi disponibili della Fondazione e risulta costituito dal risultato gestionale dell esercizio e dal risultato degli esercizi precedenti, complessivamente positivi per

5 , di cui riferiti al risultato gestionale da esercizi precedenti e i restanti, pari a , all esercizio in esame. Debiti Ammontano a Tale valore accoglie i debiti verso fornitori per l importo pari ad e debiti verso l Erario pari ad per ritenute d acconto su fornitori da versare. RENDICONTO GESTIONALE Totale Entrate Contributi di liberalità Altri proventi 2 Proventi finanziari Totale Uscite Servizi tipici 893 Oneri Finanziari 268 Servizi generici Risultato gestionale dell esercizio Il Rendiconto Gestionale acceso ai Proventi ed Oneri, informa sul modo in cui le risorse della Fondazione sono state acquisite e sono state impiegate nel periodo, nelle aree gestionali. Il Rendiconto non accoglie oneri e proventi derivanti da attività accessorie in quanto l attività della Fondazione è stata esclusivamente rivolta all organizzazione generale dell attività istituzionale. Oneri Gli oneri sostenuti nel corso dell esercizio sono costituiti dalle spese di gestione della Fondazione pari a In particolare: 893, inclusi nei servizi per attività tipiche, sono determinati da costi sostenuti per i servizi fotografici e traduzioni connesse alla realizzazione del Memoriale;

6 268, inclusi nell area degli oneri finanziari, rappresentano i costi per la gestione del conto corrente bancario e delle operazioni effettuate per 237 e i costi per interessi per ravvedimento operoso per 31; , relativi ai servizi per supporto generale all attività della Fondazione, sono determinati dai costi per consulenze fiscali e legali sostenuti nell esercizio per , da spese sostenute per il rilascio del parere conformità antincendio per 440, dalla quota di competenza del canone di affitto dell area in cui sorgerà il Memoriale per 12 nonché da altre spese per cancelleria per 480; , relativi agli oneri diversi dell area di supporto generale all attività della Fondazione, sono determinati dalle spese di pubblicità e propaganda per gli eventi che hanno riguardato il Memoriale in corso di costruzione per , dagli oneri assicurativi relativi alla costruzione in corso per 4.535, dagli oneri per ritenute subite su interessi attivi per 773 e da spese relative a sanzioni per ravvedimento operoso per 592. Proventi Sono costituiti, per quanto riguarda i proventi da attività tipiche, da donazioni ricevute nel corso dell esercizio per e da abbuoni attivi per 2, e per la parte residua, dai proventi finanziari relativi a interessi bancari su depositi di conto corrente pari a 2.860, registrati secondo il principio della competenza economica. Milano, 2011 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Ferruccio de Bortoli

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