PIANO DEGLI INVESTIMENTI
|
|
- Niccoletta Berta Maggio
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PIANO DEGLI INVESTIMENTI
2 PROGRAMMA INVESTIMENTI Missione : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 5: Gestione beni demaniali e patrimoniali Fondo progettazione interventi previsti nel piano investimenti (cap.875/0) Accantonamenti per esecuzione lavori di somma urgenza (cap.80/0) Manutenzione straordinaria impianti termici comunali (cap.0/0) Arredo urbano centro storico di (cap.78/0) Riqualificazione del complesso ex ICAP per incubatore (cap.78/0) Località Mezzi di finanziamento S.M.Angeli 0.000, , , , , , , , , , , ,00 Impiego quota proventi Legge 0/77 per il culto (cap.2005/2) edilizie (8% oneri urbanizzazione secondaria) (cap.20) 5.000, , ,00 Acquisizione immobilizzazioni finanziarie (cap.002/2) Programma 8: Statistica e sistemi informativi 0.000,00 Istituzionale e finanziario Attrezzature varie Sviluppo sistemi Informativi - turn-over hardware e software, cablaggio, telefonia, server. (cap.800/20) , , ,00 Affari Progetto SMART CITY (cap.802/20) (cap.70) 0.000,00 Affari Progetto SMART CITY (cap.802/20) ,00 Affari /2/20
3 Sistemi informatici per la rilevazione customer satisfaction (cap.800/20) Missione : ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Programma : Polizia locale e amministrativa Località Mezzi di finanziamento ,00 Affari Installazione dissuasori di velocità (cap.800/7) 9.000,00 Polizia telecamere per videosorveglianza (cap.800/7) 7.500,00 Polizia Fonometro (cap.800/7) 5.000,00 Polizia Rinnovo apparecchi per telecomunicazione radio ^ lotto e sistema radiomobile per emergenze (cap.800/7) 5.000,00 Polizia Missione : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Programma : Istruzione prescolastica 5 Realizzazione asilo nido comunale - sistema integrato 0- (Legge n.07/205) (cap.2/9) Realizzazione asilo nido comunale - sistema integrato 0- (Legge n.07/205) (cap./9) Programma 2: Altri ordini di istruzione avanzo di amministrazione vincolato per investimenti (cap.70) , ,00 Manutenzione scuole comunali (cap.0/) , , ,00 /2/20
4 Località Mezzi di finanziamento Manutenzione scuole comunali (cap./) (cap.70) ,00 Programma : Servizi ausiliari all'istruzione Acquisto arredi scolastici per le scuole di competenza comunale (L.2/9) (cap.800/7) Missione 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI 8.000, , ,00 Affari Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 5 Riqualificazione esterna ed interna - Rocca Maggiore - percorso disabili (cap.2/55) avanzo di amministrazione vincolato per investimenti.000,00 Affari Riqualificazione esterna ed interna - Rocca Maggiore - (cap.0/55) Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (cap.22) ,00 Affari Allestimento Museale Rocca Maggiore di (cap.0/55) Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (cap.22) ,00 Affari Adeguamento del Teatro Pietro Metastasio (cap.502/55) Progetto "Tre passi nella Cultura di " - riqulificazione dei tre attrattori di storico interesse quali Palazzo Vallemani, Teatro P.Metastasio e Rocca Maggiore (cap./55) (cap.998) (cap.999) , ,00 Affari Progetto di riqualificazione e recupero funzionale della Torre del Popolo (cap.2/55) Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (cap.227).000,00.000,00.000,00 Missione : POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Programma : Sport e tempo libero /2/20
5 7 7 Piscina coperta comunale - lavori di adeguamento alla normativa regionale (cap./57) Progetto di Rigenerazione Urbana - Riqualificazione Piscina Comunale e complesso sportivo Stadio degli Ulivi (cap.20/57) Progetto di Rigenerazione Urbana - Riqualificazione Piscina Comunale e complesso sportivo Stadio degli Ulivi (cap.20/57) Manutenzione impianti sportivi (cap.0/57) Manutenzione impianti sportivi (cap./57) Missione 7: TURISMO Programma : Sviluppo e valorizzazione del turismo Progetto di collegamento castelli (percorso attrezzato e piste ciclabili) (cap./) S.M.Angeli Missione 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Località Mezzi di finanziamento Petrignano - Rocca Sant'Angelo - San Gregorio - Sterpeto - Tordibetto Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Riattamento immobili di privati danneggiati da eventi sismici 997 (cap.20/7) Eliminazione barriere architettoniche edifici privati (cap.2200/7) Sisma Programmi integrati di recupero (cap.280/7) Missione 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Proventi piscine comunali (cap.90) (cap.20) Contributo di privati (cap.2) (cap.70) (cap.205) -Fondi PSR misura 7 (cap.990) (Cap.2005) (cap.90) , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Affari Affari Affari Programma : Rifiuti /2/20
6 Riqualificazione Isola ecologica di Ponte Rosso allestimento centro di riuso intercomunale (cap.0/8) Strategia comune a "rifiuti zero" (cap.78/8) Strategia comune a "rifiuti zero" (cap.0/8) Programma : Servizio idrico integrato Ampliamento rete idrica comunale (cap.0/77) Ampliamento rete acquedottistica e fognaria (cap.0/77) Valorizzazione e recupero fonti e fontanili (cap.2/77) S.M.Angeli Località Mezzi di finanziamento Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Manutenzione aree verdi e alberature - contributo all'agenzia Forestale (cap.529/8) Completamento percorso verde lungo il torrente Tescio con sistemazione idraulica del fiume (cap.0/8) S.M.Angeli (cap.20) Contributo A.T.I. n.2 (cap.222) Contributo A.T.I. n.2 (cap.222) (cap.205)-fondi PSR misura 7 proventi monetizzazione standards urbanistici (cap.205) (cap.20) ,00.00, ,00.00, , , , , , , , , , , ,00 Realizzazione area verde attrezzata all'aria aperta, destinata al gioco dei bambini, in Via S.M.Angeli Martiri delle Foibe. (cap.20/8) (cap.205) 0.000,00 Missione 0: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Programma 5: Viabilità e Infrastrutture stradali Manutenzione straordinaria viabilità nelle frazioni (cap.0/2) , , ,00 /2/20
7 5 Manutenzione straordinaria viabilità nelle frazioni (cap./2) Riqualificazionedi strade comunali e vicinali (cap.79/2) Riqualificazione strade di montagna (cap.79/2) Riqualificazione Piazza S.Pietro (cap.0/2) Realizzazione nuova piazza Viole (cap.78/2) "Zona Ivancich" in - messa in sicurezza del versante in frana (cap.8/2) Realizzazione opere pubbliche, parcheggi, viabilità a servizio dei poli scolastici e servizi pubblici (cap.529/2) Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale (cap.0/5) Realizzazione rotatorie e interventi di sicurezza stradale (cap.0/2) 8 Progetto "Giubileo della Luce" (cap.0/8) Progetto "Giubileo della Luce" - cofinanziamento (cap.78/8) zona montagna San Vitale Località Mezzi di finanziamento (cap.70) (cap.205) Fondi PSR misura 7.2. (cap.205) Fondi PSR misura , , ,00 Fondi CIPE (cap.222) , ,00 proventi monetizzazione standards urbanistici (cap.205) Contributo regionale (L.R./205) (cap.205) Contributo Statale (cap.802) , , , , , , , , , , , , , ,00 8 Progetto "Benvenuti al sito Unesco di " (cap.0/5) Contributo Statale (L.77/0) (cap.80) 5.000,00 Polizia /2/20
8 Località Mezzi di finanziamento Progetto "Benvenuti al sito Unesco di " - cofinanziamento (cap.0/5).500,00 Polizia Missione 2: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Adeguamento dei locali della Palazzina Costanzi da adibire a residenza comunitaria di tipologia "Dopo di Noi" per soggetti adulti con handicap grave privi di sostegno familiare (cap.0/88) Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (cap.228) , , ,00 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale 0 5 Manutenzione cimiteri comunali (Cap.0/92) Manutenzione straordinaria Cimiteri comunali (cap.2/92) Missione 7: Energia e diversificazione delle fonti energetiche Vendita loculi retrocessi (cap. 720) avanzo di amministrazione vincolato per investimenti 0.000, , , ,00 Programma : Fonti energetiche Interventi di efficientamento energetico su edifici comunali (scuole) (cap.0/97) realizzazione interventi relativi a "Diagnosi energetiche" e GSE (cap.2055) 0.000, , ,00 Interventi di efficientamento energetico su edifici comunali (scuole)- cofinanziamento (cap./97) Interventi di efficientamento energetico su edifici comunali (scuole)- cofinanziamento (cap.529/97) (cap.70) proventi monetizzazione standards urbanistici (cap.205) 2.000, , ,00 /2/20
9 Realizzazione n. aree di sosta con colonnina per la ricarica di auto elettriche (cap./97) Località Mezzi di finanziamento (cap.2052).000,00 T O T A L I.9.000, , ,00 Finanziamento con edilizie 5.000, , , Finanziamento con proventi vendita beni immobili.000, Finanziamento con contributo di altri enti del settore pubblico 70.00, , ,00 5 Finanziamento con applicazione avanzo di amministrazione vincolato per investimenti.000,00-0,00 Finanziamento con Contrib. Regione , , ,00 7 Finanziamento con contributo di privati , Finanziamento con contributo Stato 5.000, Finanziamento con proventi vendita loculi nuovi o retrocessi 0.000, , ,00 Finanziamento con codice della strada 2.000, , , Finanziamento con ambientali.00, , ,00 5 Finanziamento con fondi CIPE , ,00 0,00 Finanziamento con proventi monetizzazione standards urbanistici , , , /2/20
PIANO DEGLI INVESTIMENTI
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 205-207 PROGRAMMA INVESTIMENTI 205-207 funzione : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO c.c.0 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Accantonamenti per progettazioni
DettagliPROGRAMMA INVESTIMENTI
PROGRAMMA INVESTIMENTI 205-207 funzione : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO c.c.0 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Accantonamenti per progettazioni preliminari e studi di
DettagliCOMUNE DI PREGNANA MILANESE ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI PREGNANA MILANESE ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2017 USCITE GESTIONE DELLE USCITE TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL ANNO 2017 Pag. 2 Programma 1 Organi istituzionali Programma
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 85 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 64 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 06 07 08 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliCOMUNE DI CALDERARA DI RENO
Allegato e) al Rendiconto - Spese per 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 01 Organi istituzionali 66.122,69 12.219,78 169.912,30 5.790,74 28.95 282.995,51 02 Segreteria generale
DettagliPiano Investimenti 2017
Piano Investimenti 2017 2017 Tipologie di Entrata Entrate Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione ATTIVITA' INFORMATIVE - POSTAZIONI DI LAVORO ATTIVITA' INFORMATIVE - SERVER ATTIVITA'
DettagliPiano Investimenti 2015
Piano Investimenti 2015 2015 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione SPESE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI MANUT.STRORD.IMMOBILI E IMPIANTI E EDIFICI COMUNALI 1 AVANZO 100.000,00 ELIMINAZIONE
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 90 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliPag.1. COMUNE DI FORLIMPOPOLI Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018
Pag.1 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 01 Organi istituzionali 10.000,00 124.950,00 134.950,00 02 Segreteria generale 281.112,52 19.080,35 318.151,67 31.600,00 1.200,00 651.144,54 03 Gestione
DettagliPag.1. COMUNE DI FORLIMPOPOLI Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017
Pag.1 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 01 Organi istituzionali 10.000,00 124.950,00 134.950,00 02 Segreteria generale 270.735,89 500,00 327.556,67 31.500,00 1.200,00 631.492,56 03 Gestione
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL 0 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE 5.359,8.645,99.73,8 0,00 0,00 4.07,80 0,00 0,00 4.07,80 3 4 5 GESTIONE ECONOMICA,
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 37 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 07 08 09 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
DettagliVariazione del fondo pluriennale vincolato
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.08 Organi istituzionali fondo pluriennale vincolato 7.842,58 2.261,92 0,00 10.104,50 Totale Organi istituzionali
DettagliComune di Sesto San Giovanni
SPESE RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 24 (Triennio 24-26) Rimborso di titoli Rimborso prestiti a breve Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio Rimborso di altre
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Pagina 59 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione 1 1 1 1 1 108 109 110 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 28.119,93 3.86 41.235,55 798,11 74.3,59 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale.434,68
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Pagina 64 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione 1 1 1 1 1 108 109 110 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 27.678,66 3.776,68 27.952,61 798,11 60.2, PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 92.670,53
DettagliCOMUNE DI PALERMO AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO STAFF DEL RAGIONIERE GENERALE
Allegato A3 (già all. B ex art. Dlgs 8-0) COMUNE DI PALERMO AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO STAFF DEL RAGIONIERE GENERALE RENDICONTO DELLA GESTIONE 07 COMPOSIZIONE PER DEL DELL'ESERCIZIO
DettagliBILANCIO SPESA D`INVESTIMENTO INIZIALE 2015 ASSESTATO 2015
Entrata/Uscita Titolo (S) U (Uscita) 02 (SPESE IN CONTO CAPITALE ) 01.01 (Organi istituzionali) Piano Finanz. 3.01.01.03.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese Totale
DettagliCOMUNE DI CASOLA VALSENIO Allegato n. 2-c
Pag. 1 Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI 0,81 0,00 0,66 0,00 0,79 0,00 0,20 02 SEGRETERIA GENERALE 4,85 0,00 4,29 2,58 5,28 2,58 0,91 03 GESTIONE ECONOMICA,
DettagliELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO
Pagina 39 01.00.0 01.01.0 01.01.1 01.01.2 01.01.0 01.02.0 01.02.1 01.02.2 01.02.0 01.03.0 01.03.1 01.03.2 01.03.3 01.03.4 01.03.0 01.04.0 01.04.1 01.04.0 01.05.0 01.05.2 01.05.0 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali
DettagliALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DATA: N. PROTOCOLLO SPESE
Pag. 1 SPESE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI fondo pluriennale vincolato 0,00 7.930,00 0,00 7.930,00 Totale Programma 05
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 44 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliComune di Valperga ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione delle entrate
DettagliALLEGATO D pag. 1 / 7
ALLEGATO D pag. 1 / 7 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.0 - ORGANI ISTITUZIONALI TITOLO 1 Spese correnti
DettagliComune di Zavattarello
ALLEGATO I - MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2017) in breve 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale
DettagliUTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ,30 0,00 0, ,30
ENTRATE TITOLO, TIPOLOGIA UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 35.374.395,30 35.374.395,30 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CORRENTI 14.257.994,59 14.257.994,59 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTO CAPITALE
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 121 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 100 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 04 07 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
DettagliPag.1. COMUNE DI FORLIMPOPOLI Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019
Pag.1 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 01 Organi istituzionali 10.000,00 106.000,00 116.000,00 02 Segreteria generale 260.141,30 18.196,89 242.670,37 521.008,56 03 Gestione economica,
DettagliBilancio di previsione esercizi Esercizio 2019 Esercizio 2020
Pagina 1 2018 2019 2020 cassa Missione Missione (Impegni + ) (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Totale impegni + Totale Totale ) (Impegni + 01.00 01.01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
DettagliPiano Investimenti 2016
Piano Investimenti 2016 2016 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 05 Gestione dei beni 04 Altri trasferimenti in conto capitale 06 Ufficio tecnico 02 Investimenti fissi lordi MANUT.STRORD.IMMOBILI
DettagliAltri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in. conto capitale
SPESE CAPITALI E SPESE PER ESERCIZIO FINANZIARIO 5 Pagina 1/5 in di breve 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 96 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 10 11 12 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 1 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 09 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 41.361,08 25.489,28 15.871,80 PROGRAMMA
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL 0 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO GESTIONE DELLE
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL 0 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI.3,00.3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEGRETERIA GENERALE 6.3,6.,99,66 0,00 3.600,00.93,00 0,00
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL 0 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE 8.3,00 6.3,9.0, 0,00 0,00.6,8 0,00 0,00.6,8 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE
DettagliCOMUNE DI CASOLA VALSENIO Allegato n. 2-d
Pag. 1 le 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI 84,89 87,71 83,25 82,21 100,00 02 SEGRETERIA GENERALE 79,06 80,71 86,92 84,35 99,76 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
DettagliComune di Valperga. Altri Trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 11.025,13 5.00 16.025,13 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
DettagliComune di Mompantero
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 5.978,00 5.978,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione
DettagliComune di Cascinette d'ivrea
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 18.727,36 18.727,36 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 91 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliBILANCIO SPESA D`INVESTIMENTO INIZIALE 2018 ASSESTATO 2018
BILANCIO 2018 - D`INVESTIMENTO Entrata/Uscita Titolo (S) U (Uscita) 02 (SPESE IN CONTO CAPITALE ) 01.01 (Organi istituzionali) 3.000,00 2.670,00 0,00 330,00 Totale 01.01 01.02 (Segreteria generale) 3.000,00
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 83 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 05 07 08 09 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 49.156,30 12.675,22 36.481,08 4.88
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
Pag. B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL 0 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.683,93 0,00 0,00 9.683,93 SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 83 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 80 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliComune di Fivizzano ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO ENTRATE
Comune di Fivizzano ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2016 ENTRATE GESTIONE DELLE ENTRATE TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL ANNO 2016 Pag. 2 Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
DettagliPiano Investimenti 2018
Piano Investimenti 2018 2018 Tipologie di Entrata Entrate Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione MANUTENZIONE STRORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI E EDIFICI COMUNALI ELIMINAZIONE BARRIERE
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 93 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 07 08 10 11 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliPROGRAMMA INVESTIMENTI
PROGRAMMA INVESTIMENTI 204-20 funzione : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO c.c.0 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Manutenzioni straordinarie del patrimonio ed adeguamento
DettagliBilancio di previsione esercizi Esercizio 2018 Esercizio 2019
Pagina 1 2017 2018 2019 cassa Missione Missione (Impegni + ) (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Totale impegni + Totale Totale ) (Impegni + 01.00 01.01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di
DettagliTOTALE Spese per incremento attività finanziarie. Concessione crediti di breve termine. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
DettagliBilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale
REGIONE LAZIO Bilancio 2017-2019 Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Spese in e spese per Legge di bilancio - lungo 01 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali
DettagliBilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale
REGIONE LAZIO Bilancio 2016-2018 Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Spese in e spese per Legge di bilancio - lungo 01 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali
DettagliAllegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
di 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate
DettagliBilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale
REGIONE LAZIO Bilancio 2015-2017 Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Spese in e spese per Legge di bilancio Missione e Programmi \ Macroaggregati - lungo 01 Missione
DettagliALLEGATO 4. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 1.068.00 1.068.00
DettagliALLEGATO 5. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 848.00 848.00 programmazione,
DettagliSPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E di 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione
DettagliCOMUNE DI LISCATE Prov. (MI)
SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 4.643,62 0,00 0,00 0,00 4.643,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria,
DettagliCOMUNE DI LISCATE Prov. (MI)
SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 4 Gestione delle entrate
DettagliUNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA Prov. (MI)
SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 31.720,00 0,00 0,00 0,00 31.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria,
DettagliCOMUNE DI PALERMO SETTORE BILANCIO E TRIBUTI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015
Allegato A3 (già all. B ex art. Dlgs 8-0) COMUNE DI PALERMO SETTORE E TRIBUTI RENDICONTO DELLA GESTIONE 05 COMPOSIZIONE PER DEL DELL'ESERCIZIO 05 Elaborato dalla SISPI S.p.a. - Sistema Palermo informatica
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 146 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliALLEGATO D VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE. Pagina 1 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
ALLEGATO D VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.0 - ORGANI ISTITUZIONALI TITOLO 1 Spese correnti +323.500,00
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI. SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2018
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2018 Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
01 COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione al, non (c) = - - a quelli (g) = ( c) + + + 01 Organi istituzionali 02
DettagliAltri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie
DettagliCOMUNE DI TOLFA. Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2016
COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2016 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2017
COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2017 1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
Pag. 1, NON E RINVIATA CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE, CON 31 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 1 ORGANI ISTITUZIONALI 2 SEGRETERIA GENERALE 5.163,98 5.163,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DettagliVERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2018 ENTRATE
ENTRATE Accertamenti previsti al Fondo cassa al 1/1/2018 0,00 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.01 Tributi Avanzo di amministrazione/utilizzo fondo pluriennale vincolato
DettagliCOMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - - (x) - (g) = ( c)+++ 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali
DettagliSTAMPE DEL RENDICONTO 2016 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - - (x) - (g) = ( c)+++ 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali
DettagliISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI CATANIA
Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - - (x) - (g) = ( c)+++ 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 1 di 6 al 31, Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio, con vincolato con imputazione agli esercizi: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione (h)=(c)+(d)+(e)++ 01 Organi istituzionali
DettagliSTAMPE DEL RENDICONTO 2017 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - -(x) - (g) = ( c)+++ 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali
DettagliSTAMPE DEL RENDICONTO 2018 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - -(x) - (g) = ( c)+++ 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali
DettagliCOMUNE DI STRA Prov.VE
SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
DettagliAUTORITA' IDRICA TOSCANA Prov.FI
SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 0,00 8.000,00 0,00 0,00 1.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00
DettagliPrint to PDF without this message by purchasing novapdf (
SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 4 Gestione delle entrate
DettagliCOMUNE DI PIANELLO DEL LARIO Prov.CO
SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 4 Gestione delle entrate
DettagliComune di Buti P.I C.F Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
Pagina 1/6 PER 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, 522.923,41 522.923,41 programmazione, provveditorato
DettagliCapacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)
Rendiconto esercizio 26 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 26 cassa / iniziali competenza - a MISSIONE - Servizi istituzionali. generali e di gestione Organi istituzionali,78 1,39 80,31
DettagliCapacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)
Rendiconto esercizio 27 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 27 cassa / iniziali competenza - a MISSIONE - Servizi istituzionali. generali e di gestione Organi istituzionali 1,90 100,00 79,15
DettagliComune di Sesto Fiorentino
dell'esercizio, nell'esericio e Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi: 10 11 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali 0,00
Dettaglidefinitive stanziamento FPV/ Missione Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 - Organi istituzionali 02 - Segreteria generale 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione,
DettagliAltre spese in conto capitale. Contributi agli investimenti. Altri trasferiment i in conto capitale
Comune di Jesi Esercizio: 2016 BILANCIO DI PREVISIONE - SPESA IN CONTO CAPITALE Data: 12-11-2015 Pag. 1 i in in Spese 01 MISSIONE 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali
DettagliAltre spese in conto capitale. Contributi agli investimenti. Altri trasferiment i in conto capitale
Comune di Jesi Esercizio: 2016 BILANCIO DI PREVISIONE - SPESA IN CONTO CAPITALE Data: 12-11-2015 Pag. 1 i in in Spese 01 MISSIONE 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali
DettagliBilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacita Bilancio di previsione esercizi 28, 29 e 20 approvato il 09//28 Bilancio di previsione esercizi 28, 29 e 20 (dati
DettagliComune di Mompantero
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 6.887,88 6.887,88 02 Segreteria generale 82.719,87 12.944,91 1.408,36 33.216,70 1.173,80 131.463,64 03 Gestione economica,
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
Pag. 1, NON E RINVIATA CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE, CON 31 Crono 2016/ 1 non completamente impegnato Crono 2016/ 2 non completamente impegnato Crono 2016/ 3 non completamente impegnato Crono 2016/ 4 non
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
Pag. 1, NON E RINVIATA CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE, CON 31 Crono / 1 non completamente impegnato Crono / 2 non completamente impegnato Crono / 3 non completamente impegnato Crono / 4 non completamente
DettagliComune di San Martino in Rio Esercizio: 2014 BILANCIO DI PREVISIONE - SPESA IN CONTO CAPITALE Data: Pag. 1
Comune di San Martino in Rio Esercizio: 2014 BILANCIO DI PREVISIONE - SPESA IN CONTO CAPITALE Data: 13-09-2014 Pag. 1 i in in Spese 01 MISSIONE 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi
DettagliVARIAZIONE 3 - GIUGNO (20/7/2017)
di COMUNE DI MODENA Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali Ufficio Bilancio VARIAZIONE 3 - GIUGNO (20/7/207) Delibera di Consiglio n. /207 - PG n._86505_ del 06/06/207 Allegato H VARIAZIONE
Dettagli