Unione Valle del Savio. Relazione dell organo di revisione al rendiconto per l esercizio finanziario 2016

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1 Unione Valle del Savio Relazione dell organo di revisione al rendiconto per l esercizio finanziario 2016 Il Revisore unico Dott. Marco Barile

2 Il sottoscritto Dott. Marco Barile, revisore unico dell Unione dei Comuni, ricevuta la seguente documentazione relativa all anno 2016: a) conto del bilancio e corredata dai seguenti allegati: b) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione Visti il bilancio di previsione dell esercizio 2016 Viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale e in particolare il d.lgs. 267/2000 Visto lo statuto dell ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all organo di revisione. Visto il regolamento di contabilità Verificato che La contabilità è stata emessa in modo meccanizzato e sulla base di tecniche motivate di campionamento: - i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti; - le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge e regolamentari - è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni Sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi a IVA, IRAP e sostituti d imposta: Il conto del patrimonio emerge dalla contabilità patrimoniale tenuta ai sensi dell art. 230 del d.lgs 267/2000. I responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui Il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; Tenuto conto che Durante l esercizio l organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza alle competenze contenute nell art 239 del d.lgs. 267/2000 Riporta In sintesi i risultati dell analisi del rendiconto per l esercizio finanziario 2016

3 Quadro riassuntivo della gestione di Cassa I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza, che in conto residui, coincidono con il rendiconto del tesoriere dell ente, reso nei termini previsti dalla legge, e si compendiano nel seguente prospetto: GESTIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo cassa al 01/01/ ,82 Riscossioni , , ,74 Pagamenti , , ,29 Fondo cassa al 31/12/ ,27 Residui Attivi , , ,78 Residui Passivi , , ,16 Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti ,95 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ,59 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ,35 Composizione del risultato di amministrazione Parte accantonata Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/ Fondo contenzioso Altri accantonamenti TOT.PARTE ACCANTONATA Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti ,63 Totale parte vincolata ,63 Totale parte destinata agli investimenti ,78 Totale parte disponibile ,94

4 Il fondo di cassa concorda con la tesoreria. Sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa vigente sulla tesoreria unica. L organo di Revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del decreto legislativo 277/200. Dall analisi dei residui si rileva quanto segue: I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2016 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell esercizio 2015 e l ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 come previsto dall art 228 del decreto legislativo 277/2000 Rendiconto di gestione ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI Fondo cassa inizio esercizio ,82 Utilizzo avanzo di amministraz ,04 Fondo pluriennale vincolato corrente ,97 Fondo pluriennale vincolato c/capitale ,32 Tit.1 Entrate di natura tributaria contr. 0,00 0,00 Tit.2 trasferimenti correnti , Tit.3 Entrate extratributarie , ,96 Tit.4 Entrate in conto capitale , ,62 Tit.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Tot. entrate finali , ,06 Tit.6 Prestiti 0,00 0,00 Tit.7 Anticipazioni da tesoriere 0,00 0,00 Tit.9 Entrate per conto terzi , ,68 Tot. Entrate dell esercizio , ,74 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE , ,56 DISAVANZO DELL ESERCIZIO TOTALE A PAREGGIO , ,56

5 SPESE IMPEGNI PAGAMENTI Disavanzo di amministrazione 0 Titolo 1 Spese correnti , ,94 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ,95 Titolo 2 Spese in conto capitale , ,17 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ,59 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria 0 0 Fondo pluriennale vincolato per attività finanziaria 0 Totale spese finali , ,11 Titolo 4 Rimborso prestiti , ,43 Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da tesoriere 0,00 0,00 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro , ,75 Totale spese dell esercizio , ,29 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , ,29 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO CASSA , ,27 TOTALE A PAREGGIO , ,56

6 Conclusioni L,organo di revisione, visto i1 risultato della verifica, osserva che l'ente non si trova in condizioni di deficitarieta strutturale' Si attesta l,attendibilità dei dati relativi ai vincoli dell'avanzo rtportato. Il dato del tesoriere concorda con quello risultante dal conto consuntivo' Le procedure per 1a contabtlizzazione delle spese e delle entrate sono conformi a1le disposizioni di 1egge, rispettando, quindi, i principi di competenza e di cassa' I1 conto dell'esercizio è stato correttamente riportato. Gli adempimenti fiscali e contributivi sono stati evasi ' Le riscossioni e le spese rispettano il bilancio di previsione, e le successive vartaztortl di bilancio sono Sempre state accompagnate dalle necessarie awlortzzaziom ed approvaztont nei termini di legge' Si è provved"uto al riaccertamento dei residui ed i residui attivi conservati appaiono esigibili. Visti i risultati si osserva una buona gestione delle risorse e 1a corrispondenza de1 rendiconto alle risultanze contabili consuntive di fine esercizio. Il revisore esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto di gestione Parma, li 30/ Al l20it I1 revisore unico

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