ANALISI CLINICHE GALLIENO S.R.L.
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- Cristina Gentile
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1 Bilancio di al Sede in Dati anagrafici Codice Fiscale VIA G.C.ABBA N VERONA (VR) Numero Rea VR P.I Capitale Sociale Euro Forma giuridica i.v. Settore di attività prevalente (ATECO) Società in liquidazione Società con socio unico Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento Appartenenza a un gruppo Societa' a responsabilita' limitata no no no no Bilancio di al Pag. 1 di 13
2 Stato patrimoniale Stato patrimoniale Attivo B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze II - Crediti esigibili entro l' successivo Totale crediti IV - Disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale IV - Riserva legale VI - Altre riserve IX - Utile (perdita) dell' Totale patrimonio netto C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti esigibili entro l' successivo Totale debiti E) Ratei e risconti Totale passivo Bilancio di al Pag. 2 di 13
3 Conto economico Conto economico A) Valore della produzione ) ricavi delle vendite e delle prestazioni ) altri ricavi e proventi altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (110) 14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari 16) altri proventi finanziari d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari altri Totale interessi e altri oneri finanziari Totale proventi e oneri finanziari ( bis) (12.515) 355 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) ) Imposte sul reddito dell', correnti, differite e anticipate imposte correnti Totale delle imposte sul reddito dell', correnti, differite e anticipate ) Utile (perdita) dell' Bilancio di al Pag. 3 di 13
4 Nota integrativa al Bilancio di chiuso al Nota integrativa, parte iniziale Signori Soci, il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti: 1) Stato patrimoniale; 2) Conto economico; 3) Nota integrativa. Il bilancio di chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art e seguenti del codice civile. La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, sono stati redatti in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5. PRINCIPI DI REDAZIONE Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art c.c.), i suoi principi di redazione (art bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art c.c.). In particolare: - la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; - la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto; - i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; - i rischi e le perdite di competenza dell' sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; - gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell' secondo il principio della competenza. - per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell' precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art ter, c.c.; - non si sono rese necessarie riclassificazioni di voci dell' precedente. - gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. Si precisa inoltre che: - ai sensi dell'art bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi; - i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139 /2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC; Bilancio di al Pag. 4 di 13
5 - ai sensi del disposto dell'art ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico. In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. - la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento. ATTIVITA' SVOLTA La società svolge prevalentemente l'attività di laboratorio di analisi cliniche. Durante l' l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile. Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente. Bilancio di al Pag. 5 di 13
6 Nota integrativa abbreviata, attivo Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo. Immobilizzazioni Il totale delle immobilizzazioni è diminuito del 14,85% rispetto all'anno precedente passando da euro a euro a causa, oltre che dell'imputazione delle quote di ammortamento, anche del disinvestimento di alcuni fondi di investimento allo scopo di procedere alla distribuzione, ai soci, di parte della riserva straordinaria. Movimenti delle immobilizzazioni Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni Valore di inizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Variazioni nell' Incrementi per acquisizioni Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) Ammortamento dell' Svalutazioni effettuate nell' Altre variazioni Totale variazioni (9.790) (4.087) ( ) ( ) Valore di fine Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Svalutazioni Valore di bilancio Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art del codice civile. In dettaglio: I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti. Tali costi sono in particolare costituiti dagli oneri di start up sostenuti per la creazione del consorzio LAB 3. Bilancio di al Pag. 6 di 13
7 I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Il costo del software è ammortizzato in 5 esercizi. Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente le spese effettuate su beni di terzi ammortizzate in funzione della durata dei relativi contratti di locazione. Movimenti delle immobilizzazioni immateriali Valore di inizio Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Variazioni nell' Incrementi per acquisizioni Ammortamento dell' Totale variazioni (1.777) (8.013) (9.790) Valore di fine Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Il software di laboratorio si è incrementato per l'acquisto del modulo di pagamento online; i decrementi sono dovuti all'imputazione delle quote di ammortamento calcolate sulla base della durata utile, stimata in 5 anni per i software gestionali e la start up del gruppo societario LAB 3 e in 12 anni per i lavori eseguiti su beni di terzi. Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati integralmente a Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà. Movimenti delle immobilizzazioni materiali Bilancio di al Pag. 7 di 13
8 Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali Valore di inizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Variazioni nell' Incrementi per acquisizioni Ammortamento dell' Totale variazioni (1.050) (1.284) (1.752) (4.087) Valore di fine Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Gli impianti e macchinari si sono incrementati di 2.010,00 per un'implementazione dell'impianto telefonico; le macchine elettroniche si sono incrementate per 4.044,00 per l'acquisto di stampanti, monitor ed altri complementi. Immobilizzazioni finanziarie PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art n. 1) comprensivo degli oneri accessori. Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un legame durevole con le società o imprese partecipate. Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto, non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore ad eccezione delle seguenti che sono state svalutate (art n. 3): Partecipazione nella società Veneto Banca Valore al costo: euro ,50 Svalutazione operata: euro ,50 Motivi: liquidazione coatta amministrativa ALTRI TITOLI I titoli che si ritiene di detenere durevolmente sono iscritti, fra le immobilizzazioni, al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori e assoggettati a svalutazione in caso di perdita durevole di valore. Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati Altri titoli Valore di inizio Costo Valore di bilancio Bilancio di al Pag. 8 di 13
9 Altri titoli Variazioni nell' Incrementi per acquisizioni Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio) Svalutazioni effettuate nell' Altre variazioni 27 Totale variazioni ( ) Valore di fine Costo Svalutazioni Valore di bilancio Sono rappresentate dalla quota di partecipazione al consorzio LAB 3 per euro, dal valore delle azioni della Veneto Banca per euro e dalla gestione di due fondi di investimento, sottoscritti con i gestori AZIMUT e ALLIANZ, nei quali è confluita la liquidità della società. Attivo circolante Crediti iscritti nell'attivo circolante I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo. Il valore dei crediti iscritto nell'attivo è al netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità, precisamente: Fondo rischi ex articolo 106 Tuir, fiscalmente riconosciuto; Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante Valore di inizio Variazione nell' Valore di fine Quota scadente entro l' (52.549) Totale crediti iscritti nell'attivo circolante (32.681) Ratei e risconti attivi Valore di inizio Variazione nell' Valore di fine Risconti attivi Totale ratei e risconti attivi I risconti attivi sono relativi a canoni di manutenzione, di assistenza software, noleggi e assicurazioni. Bilancio di al Pag. 9 di 13
10 Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo. Patrimonio netto Variazioni nelle voci di patrimonio netto Valore di inizio Destinazione del risultato dell' precedente Attribuzione di dividendi Risultato d' Valore di fine Capitale Riserva legale Altre riserve Riserva straordinaria Varie altre riserve (2) - (2) Totale altre riserve Utile (perdita) dell' Totale patrimonio netto Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Valore di inizio Variazioni nell' Accantonamento nell' Utilizzo nell' Totale variazioni Valore di fine Esprime il debito maturato a favore dei dipendenti a fine. Debiti I debiti sono iscritti al valore nominale. Variazioni e scadenza dei debiti Valore di inizio Variazione nell' Valore di fine Quota scadente entro l' Acconti (1.130) Debiti verso fornitori Debiti tributari (45.655) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Bilancio di al Pag. 10 di 13
11 Valore di inizio Variazione nell' Valore di fine Quota scadente entro l' Totale debiti Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali Non esistono debiti assistiti da garanzia reali o con scadenza superiore a cinque anni. Debiti non assistiti da garanzie reali Totale Ammontare Ratei e risconti passivi Valore di inizio Variazione nell' Valore di fine Ratei passivi Totale ratei e risconti passivi Sono rappresentati da ratei passivi per ferie e 14^ mensilità dei dipendenti. Bilancio di al Pag. 11 di 13
12 Nota integrativa, parte finale Signori Soci, dopo quanto esposto nella presente nota integrativa, in merito al risultato ottenuto, Vi invito ad approvare il bilancio d' al che chiude con un utile d' pari a ,53 che propongo di distribuire integralmente ai soci. L'AMMINISTRATORE UNICO (Dott.ssa Marcella Pasti) Bilancio di al Pag. 12 di 13
13 Dichiarazione di conformità del bilancio La sottoscritta Pasti Marcella ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documenti è conforme all'originale depositato presso la societa'. Bilancio di al Pag. 13 di 13
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