COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

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1 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA Sede in BOLOGNA VIA DELLA BEVERARA 123 Codice fiscale Partita IVA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2012 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art bis C.C. STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO Egregi Collegiati, come noto il nostro Collegio, qualificabile giuridicamente come ente pubblico non economico, non avrebbe un obbligo legale di redazione del bilancio secondo le regole previste per le imprese ma, nonostante ciò, da anni il rendiconto viene redatto secondo il principio della competenza economica e predisposto utilizzando le disposizioni dettate dal Codice Civile per i bilanci delle società di capitali. Per tali motivi gli schemi di bilancio utilizzati ed i riferimenti contenuti nel presente documento richiamano gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Riteniamo che questa scelta rappresenti il modo migliore per fornirvi un quadro approfondito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del nostro Collegio. Ciò detto il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C., C.N.D.C.E.C.). La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt e 2425, in base alle premesse poste dall'art ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. Ai sensi dell art viene riportata per ogni voce l importo della voce corrispondente dell esercizio precedente. Ricorrendo i presupposti di cui all'art bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo. Conseguentemente, nella presente Nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n. 1) del c.1 dell'art bis del Codice Civile, ove non volontariamente indicate nel prosieguo del presente documento. Inoltre Nota integrativa Pagina 1 di 12

2 la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione di cui all art del Codice Civile, come previsto dall'art bis, c.7 del Codice Civile. L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell associazione, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo. PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE PRINCIPI CONTABILI Conformemente al disposto dell art bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi: la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato; sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell esercizio; sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria; si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura; gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. I criteri di valutazione previsti dall'art del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall art del Codice Civile. In particolare: Immobilizzazioni immateriali Non sono presenti tali voci in Bilancio. Immobilizzazioni materiali Nota integrativa Pagina 2 di 12

3 Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. I relativi importi sono esposti al lordo ed al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti. Aliquote applicate Mobili e arredi 10% Macchine di ufficio elettroniche 20% Non sono state eseguite rivalutazioni. Nel corso del 2012 non sono intervenuti acquisti/cessioni di immobilizzazioni. Immobilizzazioni finanziarie Non sono presenti tali voci in Bilancio. Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate Non sono presenti titoli ed attività finanziarie non immobilizzate. Sono solo presenti rimanenze che sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato. Nello specifico sono costituite da rimanenze per timbri e servizi postali prepagati da utilizzare. Crediti I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. Esso è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti con singoli appositi fondi svalutazione, che vengono creati accantonando annualmente un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio. I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza dell'esercizio in esame. Disponibilità liquide Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale. Ratei e risconti I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. Fondi per rischi e oneri Nota integrativa Pagina 3 di 12

4 I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza. Nello specifico trattasi di fondo costituito in esercizi precedenti per ripristino e/o manutenzione locali condotti in affitto. TFR L'organico è costituito da soli collaboratori coordinati a progetto, pertanto non è presente alcun Trattamento di fine rapporto in Bilancio. Debiti I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi Non sono presenti tali voci in Bilancio. Contabilizzazione dei ricavi e dei costi I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi. In particolare: i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i sottostanti contratti; i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene; i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale. Imposte sul Reddito Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce Crediti tributari. Non si segnala l iscrizione per imposte anticipate e/o differite. INFORMAZIONI SULLE VOCI DI BILANCIO Nota integrativa Pagina 4 di 12

5 Di seguito viene fornita un'analisi delle voci di Bilancio, nel rispetto del contenuto previsto dall'art del Codice Civile. STATO PATRIMONIALE ATTIVO Immobilizzazioni BII) Immobilizzazioni materiali La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto. Voce di bilancio Saldo Saldo Incrementi Decrementi iniziale finale Altri beni Mobili e arredi Macchine di ufficio elettroniche Arrotondamento 1-1 Totali Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro (Euro alla fine dell'esercizio precedente). Sono costituite da mobili ed arredi (valore residuo 36) e da macchine di ufficio elettroniche (valore residuo 1.585). Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). Terreni e Impianti e Attrezzature industriali Altri fabbricati macchinari e commerciali beni Costo storico Fondo ammortamento iniziale Arrotondamento Saldo a inizio esercizio Acquisizioni dell'esercizio Ammortamenti dell'esercizio 829 Arrotondamento 1 Saldo finale Immobilizz. in corso e acconti C) Attivo circolante CI) Rimanenze Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione della voce in esame. Rimanenze finali rimanenze finali affrancatrice Nota integrativa Pagina 5 di 12

6 - rimanenze finali timbri Totali CII) Crediti Di seguito viene evidenziata la composizione e la variazione dei crediti presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). precedente corrente Verso clienti Crediti tributari Verso altri Arrotondamento Totali Si fornisce, infine, un dettaglio delle voci di credito. Crediti v/clienti nell esercizio corrente Crediti v/clienti esigibili entro esercizio Clienti esigibili entro esercizio Quote da incassare ,00 Quote da incassare ,00 Quote da incassare ,00 Quote da incassare ,00 Quote da incassare ,00 Quote da incassare ,00 Quote da incassare ,00 Fdo svalutazione quote ,00 Fdo svalutazione quote ,00 Fdo svalutazione quote ,00 Fdo svalutazione quote ,00 Fdo svalutazione quote ,00 Fdo svalutazione quote ,00 Altri crediti v/clienti esigibili entro esercizio L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante appositi fondi svalutazione crediti che hanno subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: Saldo iniziale Utilizzi Accantonamenti Saldo finale F.di svalutazione crediti dell'attivo circolante Crediti tributari precedente corrente Crediti IVA Altri crediti tributari Arrotondamento Totali Altri crediti Nota integrativa Pagina 6 di 12

7 a) Crediti verso altri esig. entro esercizio Altri crediti: - altri Totale altri crediti CIV) Disponibilità liquide Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). Depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Totali D) Ratei e risconti attivi La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile): precedente corrente Risconti attivi: Totali Nello specifico sono costituiti da quote di costo di varia natura di competenza del prossimo esercizio. STATO PATRIMONIALE - PASSIVO A) Patrimonio Netto Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro ed ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). Saldo Destinazione utile (perdita) di Altri Saldo Decrementi iniziale esercizio incrementi finale Note - Riserva per arrotondamento Euro Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio: - Utile dell'esercizio Perdita dell'esercizio Copertura perdite TOTALE PATRIMONIO NETTO La perdita dell esercizio precedente è stata interamente coperta mediante utilizzo degli avanzi degli esercizi precedenti portati a nuovo anno. Nota integrativa Pagina 7 di 12

8 B) Fondi per rischi e oneri La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). Saldo Saldo Utilizzi Accantonamenti iniziale finale Altri Totali Non sono intervenute variazioni nell esercizio. D) Debiti La composizione e le variazioni delle singole voci è rappresentata dal seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). Debiti verso banche Debiti verso altri finanziatori Acconti Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sic. sociale Altri debiti Arrotondamento -1 1 Totali Di seguito vengono dettagliate le voci di debito. Debiti entro esercizio Debiti entro esercizio 4) Debiti verso banche Carta di credito 598,31 7) Debiti verso fornitori a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio Fornitori entro esercizio Fornitori 8.161,46 Fatture da ricevere entro esercizio Fatture da ricevere ,71 12) Debiti tributari Ritenute su lavoro autonomo 1.457,59 Debiti tributari 571,13 Irpef Co Co Pro 1.528,14 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Inps gestione separata 870,00 14) Altri debiti Debito CNPI ,00 Altri debiti 890, E) Ratei e risconti passivi Nota integrativa Pagina 8 di 12

9 Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del Codice Civile). precedente corrente Risconti passivi: Ratei passivi: Totali CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: precedente corrente Var. % Ricavi vendite e prestazioni ,00 Altri ricavi e proventi ,71 Totali Si fornisce un dettagliato delle voci di ricavo. Voce di bilancio Var. % Quote albo ,66 Quote registro praticanti ,34 Opinamento parcelle ,38 Quote iscrizione ,73 Diritti di segreteria ,85 Quote corso praticanti ,98 Mediazione ,44 Arrotondamento Totali B) Costi della produzione Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione". Var. % Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ,10 Per servizi ,79 Per godimento di beni di terzi ,61 Ammortamenti e svalutazioni: a) immobilizzazioni immateriali b) immobilizzazioni materiali c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni d) svalut.ni crediti att. circolante Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci ,69 Accantonamento per rischi Altri accantonamenti Oneri diversi di gestione ,05 Arrotondamento Nota integrativa Pagina 9 di 12

10 Var. % Totali Nel prospetto a seguire si fornisce la specifica di tutti i conti utilizzati dal Collegio per la rilevazione contabile degli accadimenti economici. Conto economico A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni Quote albo ,50 Quote registro praticanti 4.395,00 Opinamento parcelle 475,20 Quota iscrizione ,00 Diritti di segreteria 1.665,00 Quote corso praticanti 4.550,00 Mediazione 7.280,00 5) Altri ricavi e proventi c) Altri Rimborso spese 430,63 Recupero quote anni precedenti 3.868,62 Rimborso spese timbri 2.360,00 Rimborso spese per volumi e normativa 1.400,00 Rimborso da EPPI ,05 B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Spese di cancelleria 1.642,78 Acquisto volumi per iscritti 2.290,50 Acquisto timbri e targhe 1.333,44 Affrancatrice 600,00 Software 48,88 7) Per servizi Indennità di carica ,07 Compenso vacazione part commissioni 3.143,34 Compenso mediatori 4.128,82 Altre consulenze ,39 Consulenza legale e notarile 7.836,93 Responsabile interno qualità 1.481,04 Consulenza fiscale e contabile 7.550,40 Rimborsi e compensi commissari d'esami 975,26 Costi guardiana museo 3.196,64 Compenso collaboratore ,92 Trasporti 440,75 Sito internet 4.652,45 Spese di pubblicità 148,90 Spese bancarie 1.191,21 Spese riscossione mav 2.207,97 Vigilanza 588,64 Spese telefoniche 2.411,58 Spese trasferta ,85 Spese di rappresentanza 1.371,94 Spese postali 213,05 Spese di manutenzione beni propri 221,96 Assicurazioni diverse 2.418,85 Assicurazione 1.023, Nota integrativa Pagina 10 di 12

11 Servizi resi da ass VV ,07 Certificazione di qualità 3.845,65 Recupero spese 2.775,53 Spese organizzazioni corsi 625,01 8) Per godimento di beni di terzi Noleggio fotocopie 3.010,18 Canoni e licenze d'uso 2.632,34 Affitti e locazioni ,43 Spese condominiali 4.501,08 10) Ammortamenti e svalutazioni b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Ammto mobili e arredi 36,00 Ammto macchine ufficio 792,72 d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Svalutazione crediti su quote 6.479,00 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Rimanenze iniziali affrancatrice 91,90 Rimanenze iniziali timbri 80,00 Rimanenze finali affrancatrice 103,50 Rimanenze finali timbri 160,00 14) Oneri diversi di gestione Imposte e tasse 7.891,72 Abbonamenti 268,88 Rivista perind 1.743,51 Valori bollati 90,72 Missioni permanenti ,27 Varie deducibili 3.236,52 Inps collaboratore 6.959,32 Inail 253,02 Quote associative 8.580,00 Quote associative consiglio nazionale ,00 Quote associative Federazione regionale 1.162,50 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) C) Proventi e oneri finanziari 16) Altri proventi finanziari d) Proventi diversi dai precedenti 4) Proventi diversi da altri Interessi attivi 14,09 17) Interessi e altri oneri finanziari d) Interessi e oneri finanziari da altri Interessi passivi su dilazione pagamenti 4,16 E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi Abbuoni attivi 8,72 21) Oneri Sopravvenienze passive 3.156,50 Abbuoni passivi 14,87 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +- C +- D +- E) 23) Utile (Perdita) dell'esercizio CONCLUSIONI Nota integrativa Pagina 11 di 12

12 Cari Collegiati, al termine della presente nota integrativa commentiamo brevemente gli accadimenti dell'esercizio. L anno 2012 può essere considerato un anno ordinario per il nostro Collegio. Infatti, mentre nel corso del 2011 i conti del Collegio erano stati influenzati dai costi sostenuti per la commemorazione del 60^ anniversario (come già commentato nella nota integrativa del passato esercizio), nel corso dell esercizio 2012 non si sono manifestati altri eventi particolari che hanno impattato sul risultato dell esercizio, tant è che l anno si chiude con un risultato positivo. Degna di nota è l attività derivante dall Organismo di Mediazione, i cui proventi sono passati da 180 del 2011 ad del Purtroppo la dichiarata incostituzionalità dell obbligatorietà del tentativo di mediazione, non ha certamente giovato al successo di tale strumento alternativo alla giustizia ordinaria, ma si auspica che prossime modifiche normative possano agevolare l accesso alla Mediazione. Infine, come già evidenziato nella passata nota integrativa, riteniamo che l'affidamento ad Equitalia della riscossione delle quote, sia un valido strumento per recuperare crediti per quote pregresse. Riteniamo pertanto di aver ben operato per il bene della Categoria. Per il Comitato Direttivo Il Presidente GRAZIA MAURO Nota integrativa Pagina 12 di 12

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