RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.C.A.R.L. Bilancio al 31/12/2013

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1 Reg. Imp Rea RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.C.A.R.L. Sede in VIA VIVAIO 1 - MILANO MI Capitale sociale Euro ,00 I.V. Bilancio al 31/12/2013 Stato patrimoniale attivo 31/12/ /12/2012 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati ) B) Immobilizzazioni I. Immateriali (Ammortamenti) (Svalutazioni) II. Materiali (Ammortamenti) (Svalutazioni) III. Finanziarie (Svalutazioni) Totale Immobilizzazioni C) Attivo circolante I. Rimanenze II. Crediti - entro 12 mesi oltre 12 mesi III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni IV. Disponibilità liquide Totale attivo circolante D) Ratei e risconti Totale attivo Stato patrimoniale passivo 31/12/ /12/2012 A) Patrimonio netto I. Capitale Bilancio al 31/12/2013 Pagina 1

2 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni III. Riserva di rivalutazione IV. Riserva legale V. Riserve statutarie VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio VII. Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa Riserva per rinnovamento impianti e macchinari Riserva per ammortamento anticipato Riserva per acquisto azioni proprie Riserva da deroghe ex art Cod. Civ. Riserva azioni (quote) della società controllante Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) (1) Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982 Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413 Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.) Fondi riserve in sospensione d imposta Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992 Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 Riserva non distribuibile ex art Riserva per conversione EURO Conto personalizzabile Conto personalizzabile Conto personalizzabile Altre VIII. Utili (perdite) portati a nuovo IX. Utile d'esercizio IX. Perdita d'esercizio () () Acconti su dividendi () () Copertura parziale perdita d esercizio Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato Bilancio al 31/12/2013 Pagina 2

3 D) Debiti - entro 12 mesi oltre 12 mesi E) Ratei e risconti Totale passivo Conti d'ordine 31/12/ /12/2012 1) Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Avalli a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Altre garanzie personali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Garanzie reali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Altri rischi crediti ceduti pro solvendo Altri 2) Impegni assunti dall'impresa 3) Beni di terzi presso l'impresa merci in conto lavorazione Bilancio al 31/12/2013 Pagina 3

4 beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato beni presso l'impresa in pegno o cauzione Altro 4) Altri conti d'ordine Totale conti d'ordine Conto economico 31/12/ /12/2012 A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi: - vari contributi in conto esercizio contributi in conto capitale (quote esercizio) Totale valore della produzione B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) Per servizi ) Per godimento di beni di terzi ) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi ) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) Accantonamento per rischi 13) Altri accantonamenti ) Oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) Bilancio al 31/12/2013 Pagina 4

5 C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: - da imprese controllate - da imprese collegate - altri 16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante d) proventi diversi dai precedenti: - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri ) Interessi e altri oneri finanziari: - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri bis) utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 19) Svalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante Totale rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi: - plusvalenze da alienazioni - varie Differenza da arrotondamento all'unità di Euro ) Oneri: - minusvalenze da alienazioni - imposte esercizi precedenti - varie Differenza da arrotondamento all'unità di Euro Totale delle partite straordinarie (1.776) 645 Bilancio al 31/12/2013 Pagina 5

6 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a) Imposte correnti b) Imposte differite c) Imposte anticipate d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale ) Utile (Perdita) dell'esercizio Amministratore Unico Giuseppe Bono Bilancio al 31/12/2013 Pagina 6

7 Reg. Imp Rea RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.C.A.R.L. Sede in VIA VIVAIO MILANO (MI) Capitale sociale Euro ,00 i.v. Autorizzazione Bollo Milano n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2013 Premessa Signori Soci, il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d esercizio pari a Euro Rete di Sportelli per l Energia e l Ambiente società consortile a responsabilità limitata costituita, come a Voi noto, in data 17 maggio 2006, nell anno in rassegna, ha registrato un ulteriore incremento di utile, confermando la gestione economica positiva ed ampliando la tipologia dei servizi offerti agli enti Soci. Attività svolte Rete di Sportelli per l Energia e l Ambiente s.c.a.r.l. è una società consortile senza scopo di lucro operante nel settore dei servizi energetici integrati con oggetto la definizione e la realizzazione concreta di azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili nonché a migliorare la protezione dell ambiente. Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio La società si è sempre più affermata nel suo ruolo di struttura tecnico-operativa a supporto delle amministrazioni provinciale e comunali, con il riconoscimento della sua professionalità anche da parte di altre strutture pubbliche, ordini professionali, associazioni di categoria e operatori del settore. E proseguita, evolvendosi anche in funzione delle modifiche normative intercorse, la principale attività di supporto al controllo dell'efficienza e della sicurezza degli impianti termici prestata alla Provincia di Milano ed alla Provincia di Monza e Brianza. Per le due Province sono state inoltre redatte le linee guida per l allegato energetico al regolamento edilizio comunale quale strumento di pianificazione territoriale finalizzato alla valorizzazione energetica e ambientale di tutto il territorio provinciale. E stata avviata la Campagna di diagnosi energetica gratuita nei condomini con impianto centralizzato situati nel territorio dei Comuni della Provincia di Milano, con lo scopo di promuovere, sensibilizzare e incentivare l efficienza energetica e il risparmio energetico nel settore residenziale. E stata ampliata l attività di educazione ambientale che ora si rivolge non più solo alle scuole primarie ma anche alle scuole secondarie di primo grado, registrando ottimi risultati di adesione da parte delle Direzioni didattiche. In particolare il progetto di educazione ambientale destinato alle scuole primarie ha ottenuto il patrocinio dal Ministero dell Ambiente. Tra le numerose attività di sensibilizzazione si segnala l organizzazione del secondo Festival dell Ambiente, svoltosi all Idroscalo di Milano nel maggio Criteri di formazione Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art bis, 1 comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art punti 3) e 4) C.C. non esistono né Nota integrativa al bilancio 31/12/2013 Pagina 1

8 azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Criteri di valutazione I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La valutazione tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. Deroghe Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all art comma 4 del Codice Civile. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. Immobilizzazioni Immateriali Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (software) sono ammortizzati in un periodo di tre esercizi. I marchi, attesa la loro lunga durata economica, sono ammortizzati in un periodo di diciotto esercizi. Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata dei singoli contratti di locazione cui sono ricollegabili. Materiali Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione Nota integrativa al bilancio 31/12/2013 Pagina 2

9 e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: Mobile ed arredi: 12% Macchine d ufficio elettroniche: 20% Impianti: 15% Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo, che in concreto coincide col nominale non essendo attese perdite. Debiti Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Imposte sul reddito Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. Riconoscimento ricavi I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata. Attività B) Immobilizzazioni Nota integrativa al bilancio 31/12/2013 Pagina 3

10 I. Immobilizzazioni immateriali (2.305) Dettaglio movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali Descrizione costi Valore netto 31/12/2012 Incrementi esercizio Decrementi esercizio Amm.to esercizio Valore netto 31/12/2013 Costi d impianto e ampliamento Software Marchi Migliorie su beni di terzi Il costo incrementativo di impianto e ampliamento si riferisce a spese notarili per subentro nuovi soci nel novembre II. Immobilizzazioni materiali Impianti Altri beni (1.760) Descrizione Importo Costo storico Rivalutazione monetaria Rivalutazione economica Ammortamenti esercizi precedenti Saldo al 31/12/ Acquisizione dell'esercizio Diminuzioni dell'esercizio Ammortamenti dell'esercizio Saldo al 31/12/ Descrizione Importo Costo storico Rivalutazione monetaria Rivalutazione economica Ammortamenti esercizi precedenti Saldo al 31/12/ Acquisizione dell'esercizio Cessioni dell esercizio 0 Ammortamenti dell'esercizio Saldo al 31/12/ I limitati incrementi dell esercizio si riferiscono al normale ammodernamento delle strumentazioni elettroniche. III. Immobilizzazioni finanziarie Nota integrativa al bilancio 31/12/2013 Pagina 4

11 Crediti Descrizione 31/12/2012 Incremento Decremento 31/12/2013 Altri Trattasi unicamente di depositi cauzionali a fronte di utenze e locazioni. C) Attivo circolante II. Crediti ( ) Descrizione Entro Oltre Oltre 12 mesi 12 mesi 5 anni Totale Verso clienti Per crediti tributari Verso altri La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente. Crediti per Area Geografica V / clienti V V / collegate V / /Controllate controllanti V / altri Totale Italia Totale I crediti verso altri includono crediti per quote di funzionamento per IV. Disponibilità liquide Descrizione 31/12/ /12/2012 Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. D) Ratei e risconti Nota integrativa al bilancio 31/12/2013 Pagina 5

12 Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Passività A) Patrimonio netto Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 Capitale Riserva legale Versamenti in conto capitale Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) (2) (1) (2) Riserva per investimenti Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 Utile (perdita) dell'esercizio Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto. Descrizione Capitale Riserva Versamenti Riserva Utili / perd. Risultato Totale sociale legale c/capitale per investimenti a nuovo d'esercizio All'inizio dell'esercizio Destinazione del risultato dell'esercizio Distribuzione riserva di utili - Versamenti di Soci - Risultato dell'esercizio Rivalutazione Legge 185/ Arrotondamento -1 - All'inizio dell'esercizio Destinazione del risultato dell'esercizio Distribuzione riserva di utili - Versamenti di Soci - Utilizzo per investimento Risultato dell'esercizio Arrotondamento Al 31 dicembre Il capitale sociale è così composto. Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro Quote Nota integrativa al bilancio 31/12/2013 Pagina 6

13 Totale RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.C.A.R.L. Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti Natura / Descrizione Importo Possibilità utilizzo (*) Quota disponibile Capitale B Riserva legale A, B Versamenti in conto capitale A, B, C Riserva per investimenti (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato La variazione è così costituita. Variazioni 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 TFR, movimenti del periodo Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. D) Debiti ( ) I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Debiti verso banche Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza Altri debiti I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. La voce "Debiti tributari" accoglie debito iva per euro 9.024, ritenute dipendenti per euro 9.317, ritenute lavoro autonomo per euro 2.290, fondo imposte ires per euro e fondo imposte irap per euro Nota integrativa al bilancio 31/12/2013 Pagina 7

14 La ripartizione dei Debiti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente. Debiti per Area Geografica V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / Controllanti V / Altri Totale Italia Totale E) Ratei e risconti (6.170) Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Essi sono in gran parte ( ) riferiti a ratei passivi relativi ai costi del personale. Conti d'ordine L importo indicato a bilancio per è relativo a: una fidejussione bancaria rilasciata a favore del Comune di Corbetta a garanzia della corretta esecuzione di un contratto per 3.950, una a favore della Provincia di Monza Brianza per , ed un altra a favore del Comune di Corbetta per Conto economico A) Valore della produzione ( ) Descrizione 31/12/ /12/2012 Variazioni Ricavi vendite e prestazioni ( ) Altri ricavi e proventi (11.272) ( ) I ricavi sono riferiti alle prestazioni di servizi di competenza dell esercizio in rassegna. Gli altri ricavi e proventi includono di contributi in c/esercizio ricevuti dalla Provincia di Milano, dalla Provincia di Monza Brianza e dai Comuni aderenti al Consorzio. Ricavi per area geografica La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. Nota integrativa al bilancio 31/12/2013 Pagina 8

15 B) Costi della produzione ( ) Descrizione 31/12/ /12/2012 Variazioni Acquisti di materie prime (2.114) Servizi ( ) Godimento di beni di terzi Salari e stipendi (9.581) Oneri sociali (4.482) Trattamento di fine rapporto (1.306) Altri costi del personale (3.761) Ammortamento immobilizzazioni immateriali (8.436) Ammortamento immobilizzazioni materiali Oneri diversi di gestione (8.959) ( ) C) Proventi e oneri finanziari Descrizione 31/12/ /12/2012 Variazioni Proventi diversi dai precedenti (Interessi e altri oneri finanziari) (192) (192) E) Proventi e oneri straordinari (1.776) 645 (2.421) Descrizione 31/12/ /12/2012 Variazioni Proventi: - plusvalenze da alienazione - sopravvenienze attive Differenza da arrotondamento di euro 2 2 Oneri: - minusvalenze da alienazione - imposte esercizi precedenti - sopravvenienze passive (3.590) (147) (3.443) (1.776) 645 (2.421) Imposte sul reddito d'esercizio Imposte Imposte correnti: IRES IRAP (5.196) Imposte sostitutive Imposte differite (anticipate) IRES IRAP Nota integrativa al bilancio 31/12/2013 Pagina 9

16 Sono state iscritte le imposte di competenza dell esercizio. RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.C.A.R.L Altre informazioni Nessun compenso è stato attribuito all Organo Amministrativo. Il compenso del Collegio sindacale, incaricato anche del controllo legale dei conti, di competenza dell esercizio in rassegna, ammonta ad ,16, al lordo delle ritenute fiscali e contributive di legge, di cui euro 7.076,58 per la revisione legale dei conti annuali. Al Collegio sindacale non sono stati erogati corrispettivi di competenza per servizi di consulenza fiscale o per altri servizi diversi dalla revisione contabile. Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società La società non ha emesso strumenti finanziari. Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati La società non ha strumenti finanziari derivati. Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. Destinazione del risultato d'esercizio Si propone all'assemblea di destinare l utile conseguito di ,88 nel seguente modo: - interamente alla Riserva non distribuibile vincolata ad investimenti. Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. L Amministratore Unico Dr Giuseppe Bono Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Il sottoscritto Bono Giuseppe in qualità di Amministratore Unico della società Rete di Sportelli per l Energia e l Ambiente s.c.a.r.l. consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell art. 47 DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società. Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Nota integrativa al bilancio 31/12/2013 Pagina 10

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