PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012

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1 CIG Z B Z0711FF478 Z1811F8A42 Z7A11F73A6 ZD211F41D5 ZD211F74D1 ZC111EC3AC ZDE11E0765 Z4B11B299A Z7B11B0489 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici ACQUISTO TAMBURELLI PLESSO MEDIE NEGRAR CONTRATTO PER LA GESTIONE DI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PUBBLICAZIONE DEL BANDO ANNI 2015/2016/2017 scheda video plesso Primaria Negrar acquisto dizionari di tedesco plesso Medie Negrar SOSTITUZIONE GRUPPO ALIMENTATORE FOTOCOPIATRICE IN COMODATO D'USO acquisto libri per biblioteca plesso Medie Negrar contratto servizi informatici a.s. CORSI DI NUOTO PLESSO SCUOLA A.S. CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA ELETTRIFICAZIONE PORTA DIRIGENTE SCOLASTICO Z231197F1A acquisto software Ofiice Home Student ZB5118ED25 ZCB Z171177FFC Z Z401175FE5 Z MODULI ORIENTAMENTO COSP ACQUISTO TELEFONO CORDLESS ACQUISTO CANCELLERIA USO DIDATTICO A.S. spostamento kit Lim completo plesso Fane acquisto timbri istituto VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE A.S. ZAD CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ZF6114C630 FORNITURA E POSA VIDEOPROIETTORE AULA MAGNA SCUOLA Aggiudi catario Importo Data di inizio e fine aggiudicazione fornitura Importo somme liquidate TAM DIGITAL ART X 326,61 31/12/14-31/12/14 0 Totale: 326,61 31/12/14-31/12/14 0, FREE TIME VENDING X /01/15-30/12/17 0 Totale: 4500,00 01/01/15-30/12/17 0, INFORMATICA RIZZI X 36,6 15/12/14-15/12/14 36,6 Totale: 36,60 15/12/14-15/12/14 36,60 BGHNDR65A30L781R BEGHELLI ANDREA X /12/14-11/12/ Totale: 247,00 11/12/14-11/12/14 247, OLIVETTI S.p.A. X 536,8 31/12/14-31/12/14 0 Totale: 536,80 31/12/14-31/12/14 0, LIBRERIA MINERVA di Martini Manuel Manuela & C. s.n.c. X 316,03 31/12/14-31/12/14 0 Totale: 316,03 31/12/14-31/12/14 0, INFORMATICA RIZZI X 1975,8 26/11/14-15/12/ ,8 Totale: 1975,80 26/11/14-15/12/ , SPORT MANAGEMENT S.P.A. S.S.D. X /12/14-23/12/ Totale: 1140,00 23/12/14-23/12/ , GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA X /12/14-31/12/14 0 Totale: 185,00 31/12/14-31/12/14 0, S.B. IMPIANTI di Siliprandi Stefano X /12/14-01/12/ Totale: 427,00 01/12/14-01/12/14 427, INFORMATICA RIZZI X 125,66 26/11/14-26/11/14 125,66 Totale: 125,66 26/11/14-26/11/14 125, COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE VERONA X /12/14-18/12/ Totale: 502,00 18/12/14-18/12/14 502, CIEFFE LASER DI CIPRIANI FLAVIO X 26,84 18/12/14-18/12/14 26,84 Totale: 26,84 18/12/14-18/12/14 26, CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA X 103,11 31/12/14-31/12/14 103, DI.T DIDATTICA TURCO X 2309,04 23/12/14-31/12/ ,04 Totale: 2412,15 23/12/14-31/12/ , COVER UP S.R.L. X 231,8 11/12/14-11/12/14 231,8 Totale: 231,80 11/12/14-11/12/14 231, MION PAOLO X 112,5 31/12/14-31/12/14 0 Totale: 112,50 31/12/14-31/12/14 0, MARCHESINI AUTOSERVIZI s.n.c. X /12/14-23/12/ Totale: 170,00 23/12/14-23/12/14 170, GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA X /11/14-06/11/ Totale: 145,00 06/11/14-06/11/14 145, S.B. IMPIANTI di Siliprandi Stefano X 1512,8 01/12/14-01/12/ ,8 Totale: 1512,80 01/12/14-01/12/ ,80

2 Z Z2C112A67D Z57112AC32 Z F ZC111065EF ZD110F5AA8 Z6910E96F7 ZE010E92C3 Z9510D71E6 ZE110CD6E1 ACQUISTO REGISTRI ACQUISTO TAMBURO STAMPANTE UFFICI ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO CONTRATTO DI NOLEGGIO DUPLICATORE SCUOLA A.S. spese postali SERVIZI ARUBA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. inchiostro per duplicatore Ricoh NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTE ORDINE TIMBRI DIRIGENTI Z0510BE828 REGISTRI DI CLASSE MEDIE NEGRAR Z4910B6E47 ZE310B4959 ZD5104F2D2 Z141015B16 ZAF1016F4B Z680FB85EC Z390FA1D30 ZE10F86719 Z970F8099E fornitura materiale piccole manutenzioni ETICHETTE METALLIZZATE PER INVENTARIO ACQUISTO NOTEBOOK PER REGISTRO ELETTRONICO SCUOLA acquisto LIM scuola media Negrar ACQUISTO REGISTRI PLESSI A.S. ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE AREA ALUNNI ordine materiale pulizie acquisto medaglie per premiazioni di fine anno studenti PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/ rag. FABIO LOMBARDI X 111,75 06/11/14-06/11/14 111,75 Totale: 111,75 06/11/14-06/11/14 111, TELEMACO S.R.L. X 48,8 26/11/14-26/11/14 48,8 Totale: 48,80 26/11/14-26/11/14 48, CENTRO UFFICI SRL X 482,45 31/12/14-31/12/14 482,45 Totale: 482,45 31/12/14-31/12/14 482, VERONA UFFICIO s.r.l. X 204,96 09/10/14-09/12/14 204,96 Totale: 204,96 09/10/14-09/12/14 204, POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDITO X 476,6 09/12/14-31/12/14 476,6 Totale: 476,60 09/12/14-31/12/14 476, ARUBA S.p.A. X 97,08 29/09/14-29/09/14 97,08 Totale: 97,08 29/09/14-29/09/14 97, BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC X /12/14-23/12/ Totale: 6797,00 23/12/14-23/12/ , VERONA UFFICIO s.r.l. X 79,18 09/10/14-09/10/14 79,18 Totale: 79,18 09/10/14-09/10/14 79, G. ZECCHINI S.R.L. X /11/14-14/11/ Totale: 457,00 14/11/14-14/11/14 457, MION PAOLO X /12/14-31/12/14 0 Totale: 125,00 31/12/14-31/12/14 0, rag. FABIO LOMBARDI X 26,11 16/09/14-16/09/14 26,11 Totale: 26,11 16/09/14-16/09/14 26, LA FERRAMENTA DI CORRADINI DANIELE X 802,7 23/12/14-23/12/14 802,7 Totale: 802,70 23/12/14-23/12/14 802, GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA X 414,8 16/09/14-16/09/14 414,8 Totale: 414,80 16/09/14-16/09/14 414, BIN PIETRO SVILUPPO INFRASTRUTTURE IT X 3572,16 15/09/14-15/09/ ,16 Totale: 3572,16 15/09/14-15/09/ , COVER UP S.R.L. X 2354,6 16/09/14-16/09/ ,6 Totale: 2354,60 16/09/14-16/09/ , rag. FABIO LOMBARDI X 739,44 16/09/14-16/09/14 739,44 Totale: 739,44 16/09/14-16/09/14 739, SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. X 378,35 26/06/14-26/06/14 378,35 Totale: 378,35 26/06/14-26/06/14 378, GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA X /09/14-16/09/ Totale: 671,00 16/09/14-16/09/14 671, ITALCHIM S.R.L. X 203,87 27/06/14-27/06/14 203,87 Totale: 203,87 27/06/14-27/06/14 203, FELTER COSTANTINO X 209,84 04/08/14-04/08/14 209,84 Totale: 209,84 04/08/14-04/08/14 209,84

3 Z580F7CB89 NOLEGGIO MATERIALE AUDIO E LUCI PER SAGGIO DI FINE ANNO DOC SERVIZI SOC. COOP. X 707,6 15/09/14-15/09/14 707,6 Totale: 707,60 15/09/14-15/09/14 707,60 ZE30F74E3E fornitura detergente per pulizie CHIZZONI LUIGI & C. S.R.L. X 93,6 16/09/14-16/09/14 0 Totale: 93,60 16/09/14-16/09/14 0,00 Z390F551A4 stampa cartoline e volantini per progetto Musica in Rete RIZZI TOMMASO X /06/14-09/06/ Totale: 178,00 09/06/14-09/06/14 178,00 ZEA0F3236B allestimento audio per evento Gran Guardia DOC SERVIZI SOC. COOP. X /06/14-09/06/ Totale: 610,00 09/06/14-09/06/14 610,00 ZA00EFED73 acquisto materiale musicale MUSICAL BOX SRL X 1679,99 16/09/14-16/09/ ,99 Totale: 1679,99 16/09/14-16/09/ ,99 ZE60EFDD05 ordine cartellini timbra ore rag. FABIO LOMBARDI X 274,5 27/06/14-27/06/14 274,5 Totale: 274,50 27/06/14-27/06/14 274,50 Z1A0EEE5DD incarico pernottamento PP viaggio di istruzione 12 e 13 maggio HOTEL RIFUGIO SORES SRL X /05/14-31/05/ Totale: 1389,00 31/05/14-31/05/ ,00 Z650EEEA64 RINNOVO ANTIVIRUS PER 2 ANNI INFORMATICA RIZZI X 461,16 13/05/14-13/05/14 461,16 Totale: 461,16 13/05/14-13/05/14 461,16 Z7E0EEE55D incarico attività viaggio di istruzione 12 e 13 maggio X RAFT AVVENTURE OUTDOOR DI MARIANI ALESSANDRO X /05/14-31/05/ Totale: 1457,00 31/05/14-31/05/ ,00 Z920EEE4DF WIRELESS PLESSO ARBIZZANO E SAN PERETTO INFORMATICA RIZZI X 294,02 09/06/14-09/06/14 294,02 Totale: 294,02 09/06/14-09/06/14 294,02 ZF10EEE306 acquisto libretti personali studenti rag. FABIO LOMBARDI X 1213,9 25/06/14-25/06/ ,9 Totale: 1213,90 25/06/14-25/06/ ,90 Z8E0EC704B NOLEGGIO DUPLICATORE SCUOLA VERONA UFFICIO s.r.l. X 102,48 12/04/14-12/04/14 102,48 Totale: 102,48 12/04/14-12/04/14 102,48 Z830EB1E02 kit videoproiettori per lim plesso primaria Negrar COVER UP S.R.L. X 2049,6 22/05/14-22/05/ ,6 Totale: 2049,60 22/05/14-22/05/ ,60 ZDC0EB2D2C ACQUISTO REGISTRI ESAMI rag. FABIO LOMBARDI X 57,95 13/05/14-13/05/14 57,95 Totale: 57,95 13/05/14-13/05/14 57,95 ZFA0EA1ECE acquisto materiale di cancelleria CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA X 57,56 23/04/14-23/04/14 57,56 Totale: 57,56 23/04/14-23/04/14 57,56 Z880E875EE acquisto cucina PLESSO PRIMARIA DI NEGRAR REDCOON ITALIA SRL X 529,98 28/03/14-28/03/14 529,98 Totale: 529,98 28/03/14-28/03/14 529, ED ATTO AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA PER SERVIZI DI PULIZIA MESE DI MARZO MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA X 8185,5 24/07/14-24/07/ ,5 Totale: 8185,50 24/07/14-24/07/ ,50 Z690E5293C ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO SCIENTIFICO GIOVANNI CORATO X 75,03 31/05/14-31/05/14 75,03 Totale: 75,03 31/05/14-31/05/14 75,03 ZB10E52A03 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO SCIENTIFICO VETROTECNICA S.R.L. X 924,65 04/07/14-04/07/14 924,65 Totale: 924,65 04/07/14-04/07/14 924,65

4 Z260E51632 ACQUISTO REGISTRI rag. FABIO LOMBARDI X 55,5 12/04/14-12/04/14 55,5 Totale: 55,50 12/04/14-12/04/14 55,50 Z0B0E3F48B ACQUISTO PC PER LIM ELETTROMARKET DI BOTTURI VILMA X 195,2 22/05/14-22/05/14 195,2 Totale: 195,20 22/05/14-22/05/14 195,20 ZE00E3D1CA ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO CENTRO UFFICI SRL X 455,33 07/04/14-07/04/14 455,33 Totale: 455,33 07/04/14-07/04/14 455,33 Z700E315BF BERGAMOTONER DI MANIGHETTI OMAR X 257,92 07/04/14-07/04/14 257,92 Totale: 257,92 07/04/14-07/04/14 257,92 Z1D0E2C77D cartoncino plesso media Negrar CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA X 35,99 21/03/14-21/03/14 35,99 Totale: 35,99 21/03/14-21/03/14 35,99 ZB80E2C816 acquisto videoproiettore COVER UP S.R.L. X 341,6 09/06/14-09/06/14 341,6 Totale: 341,60 09/06/14-09/06/14 341,60 Z050E106D4 ordine carta protocollo CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA X 127,81 21/03/14-21/03/14 127,81 Totale: 127,81 21/03/14-21/03/14 127,81 ZBE0E1107E ordine Bergantini "La contabilità di segreteria" rag. FABIO LOMBARDI X 50 13/05/14-13/05/14 50 Totale: 50,00 13/05/14-13/05/14 50,00 Z180DFE6CA fornitura asciugamani di carta ITALCHIM S.R.L. X 634,4 07/04/14-07/04/14 634,4 Totale: 634,40 07/04/14-07/04/14 634,40 ZCD0DFD9CE registri plessi primarie rag. FABIO LOMBARDI X 40,26 21/03/14-21/03/14 40,26 Totale: 40,26 21/03/14-21/03/14 40,26 Z3B0DF SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. X 238,02 26/02/14-26/02/14 238,02 Totale: 238,02 26/02/14-26/02/14 238,02 ZE60DE13B9 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PULITALIA S.P.A. X 72,26 19/03/14-19/03/14 72,26 Totale: 72,26 19/03/14-19/03/14 72,26 ZB10DC0C7F TAPPETO ANTISCIVOLO PLESSO PRIMARIA NEGRAR ESSEPIEMME S.R.L. X 658,04 08/03/14-08/03/14 658,04 Totale: 658,04 08/03/14-08/03/14 658,04 ZA70DB8184 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM PLESSO SCUOLA COVER UP S.R.L. X 341,6 22/02/14-22/02/14 341,6 Totale: 341,60 22/02/14-22/02/14 341, ED ATTO AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA PER SERVIZI DI PULIZIA MESE DI GENNAIO FEBBRAIO MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA X 14462,82 10/04/14-10/04/ ,82 Totale: 14462,82 10/04/14-10/04/ ,82 Z900DADD76 RIPARAZIONE TIMBRACARTELLINO PLESSO PRIMARIA NEGRAR MULTI -GROUP s.n.c. X 90,75 12/03/14-12/03/14 90,75 Totale: 90,75 12/03/14-12/03/14 90,75 Z850D9FCE9 SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEOPROIETTORE Plesso Primaria di Fane COVER UP S.R.L. X 231,8 19/03/14-19/03/14 231,8 Totale: 231,80 19/03/14-19/03/14 231,80 Z900DA03CC ACQUISTO REGISTRI VERBALE PLESSO SCUOLA INFANZIA DI PRUN rag. FABIO LOMBARDI X 11,71 15/02/14-15/02/14 11,71 Totale: 11,71 15/02/14-15/02/14 11,71 ZB00D83F9A RIPARAZIONE TIMBRACARTELLINO PLESSO PRIMARIA ARBIZZANO MULTI -GROUP s.n.c. X 213,5 21/03/14-21/03/14 213,5 Totale: 213,50 21/03/14-21/03/14 213,50 Z100D7A6AA PROGETTO ITINERA ZERO A.S. 2013/ COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE VERONA X /02/14-08/02/14 252

5 Totale: 252,00 08/02/14-08/02/14 252,00 Z6F0D7CC09 Z6B0D767EE ZA60D7662F ZD50D6E996 Z4A0D5360D Z350D4F39A Z5F0D4F328 ZAA0D4F2C8 Z050D43B15 Z3E0D41580 Z550D39E33 Z620D397E6 ZA10D39A2C Z1A0D377BF ZA10D35B6C ZAF0D379AB ASSISTENZA SOFTWARES GESTIONALI ANNO 2014 ACQUISTO TELEFONO PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR STAMPA FOTOCOPIE A COLORI PARTECIPAZIONE OLIMPIADI MATEMATICA A.S. 2013/2014 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO PRIMARIA NEGRAR NOLEGGIO ATTREZZATURA PROGETTO CONOSCERE A FONDO LA MONTAGNA A.S. 2013/2014 INCARICO PERNOTTAMENTO E PENSIONE COMPLETA PROGETTO CONOSCERE A FONDO LA MONTAGNA A.S. 2013/2014 ACQUISTO SKIPASS PROGETTO "CONOSCERE A FONDO LA MONTAGNA" A.S. 2013/2014 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PRIMARIA NEGRAR CORSI DI SCI PROGETTO SCIARE ASSIEME A.S. 2013/2014 noleggio attrezzatura progetto Sciare Assieme a.s. 2013/2014 incarico pernottamento e pensione completa Progetto Sciare Assieme a.s. 2013/2014 ACQUISTO SKIPASS PROGETTO SCIARE ASSIEME A.S. 13/14 ACQUISTO LIBRI PLESSO SCUOLA ACQUISTO STAMPANTE PLESSO PRIMARIA S. MARIA NOLEGGIO MATERIALE AUDIO ZCF0D33CAE ACQUISTO PAGELLE A.S. 2013/2014 ZFA0D35BE1 ACQUISTO MATERIALE PICCOLE MANUTENZIONI COLORCLUB.IT SRL X 212,04 08/02/14-08/02/14 212,04 Totale: 212,04 08/02/14-08/02/14 212, GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA X 966,24 08/02/14-08/02/14 966,24 Totale: 966,24 08/02/14-08/02/14 966, TOMWARE S.C.A.R.L. X 138,47 26/02/14-26/02/14 138,47 Totale: 138,47 26/02/14-26/02/14 138, MION PAOLO X 102,5 08/02/14-08/02/14 102,5 Totale: 102,50 08/02/14-08/02/14 102, BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. X 63,28 08/03/14-08/03/14 63,28 Totale: 63,28 08/03/14-08/03/14 63, CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI SAN PIETRO IN CARIANO X /05/14-13/05/ Totale: 650,00 13/05/14-13/05/14 650,00 HFRVZN38A27L595M PENSIONE BRUGGERHOF - FAMILIE HOFER X /05/14-13/05/ Totale: 5610,00 13/05/14-13/05/ , ASSOCIAZIONE TURISTICA VALLE AURINA X 203,5 19/03/14-19/03/14 203,5 Totale: 203,50 19/03/14-19/03/14 203, EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. X 165,19 08/02/14-08/02/14 165,19 Totale: 165,19 08/02/14-08/02/14 165, SCUOLA ITALIANA SCI ALTOPIANO FOLGARIA X /01/14-24/01/ Totale: 2578,00 20/01/14-24/01/ , MODA SPORT di Clignon Stefano e Monica & C. s.a.s. X /04/14-10/04/ Totale: 1534,00 10/04/14-10/04/ , ALBERGO AL SOLE di M. e A. Dalprà s.n.c. X /02/14-22/02/ Totale: 5760,00 22/02/14-22/02/ , ASSOCIAZIONE SKIPASS FOLGARIA LAVARONE X /03/14-08/03/ Totale: 3627,00 08/03/14-08/03/ , LIBRERIA MINERVA di Martini Manuel Manuela & C. s.n.c. X 344,09 12/03/14-12/03/14 344,09 Totale: 344,09 12/03/14-12/03/14 344, INFORMATICA RIZZI X 132,98 08/02/14-08/02/14 132,98 Totale: 132,98 08/02/14-08/02/14 132, PALCO PRO RENT s.r.l. X 45,01 31/12/13-31/12/13 45,01 Totale: 45,01 31/12/13-31/12/13 45, GRAFICAL SRL X 643,92 08/02/14-08/02/14 643,92 Totale: 643,92 08/02/14-08/02/14 643, LA FERRAMENTA DI CORRADINI DANIELE X 747,27 16/07/14-16/09/14 747,27 Totale: 747,27 16/07/14-16/09/14 747,27

6 Z730D37A2A CORSI DI NUOTO SCUOLA SPORTING CLUB ARBIZZANO ASS. SPORT. DIL. X 1312,5 31/12/13-31/12/13 0 Totale: 1312,50 31/12/13-31/12/13 0,00 Z730D37A2A CORSI DI NUOTO SCUOLA SPORTING CLUB ARBIZZANO ASS. SPORT. DIL. X ,5 Totale: 0, , ED ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA PER SERVIZI DI PULIZIA ANNO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA X ,44 10/04/14-31/12/ ,44 Totale: ,44 10/04/14-31/12/ ,44 Z120CDE7E9 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI VESENTINI S.R.L. X 3382,57 12/03/14-26/05/ ,57 Totale: 3382,57 12/03/14-26/05/ ,57 ZCE0CF0BC7 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO SCIENTIFICO PLESSO SCUOLA GIOVANNI CORATO X 168,63 15/02/14-15/02/14 168,63 Totale: 168,63 15/02/14-15/02/14 168,63 Z9D0CC7580 ACQUISTO PALLONI PLESSO SCUOLA CISALFA SPORT SPA X /01/14-10/01/ Totale: 320,00 10/01/14-10/01/14 320,00 ZE60CB2C21 TRASPORTO PROGETTO SCIARE ASSIEME A.S. 2013/ MARCHESINI AUTOSERVIZI s.n.c. X /01/14-24/01/ Totale: 1300,00 20/01/14-24/01/ ,00 ZED0CB32EB USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE MARCHESINI AUTOSERVIZI s.n.c. X /01/14-30/06/ Totale: 19820,00 01/01/14-30/06/ ,00 Z2C0C64114 TRASPORTO CORSI DI NUOTO PLESSO S. PERETTO MARCHESINI AUTOSERVIZI s.n.c. X /01/14-09/01/ Totale: 880,00 09/01/14-09/01/14 880,00 Z3E0B73E92 SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDITO X 923,04 02/12/13-31/07/14 923,04 Totale: 923,04 02/12/13-31/07/14 923,04 Z3A0C3791C ACQUISTO SERVER LABORATORIO DI INFORMATICA INFORMATICA RIZZI X 1421,3 10/06/14-10/06/ ,3 Totale: 1421,30 10/06/14-10/06/ ,30 Z010C23DB9 SERVIZIO TRASPORTO CORSI DI NUOTO SCUOLA MARCHESINI AUTOSERVIZI s.n.c. X /11/13-11/12/ Totale: 660,00 13/11/13-11/12/13 660,00 ZA60A8FDD8 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI 26- IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE OLIVETTI S.p.A. X 8959,68 01/01/14-31/12/ ,68 Totale: 8959,68 01/01/14-31/12/ ,68

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