Società unipersonale del Comune di Grosseto Numero REA:
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1 Società unipersonale del Comune di Grosseto Numero REA: NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Grosseto Parcheggi srl, in ottemperanza alle norme in tema di redazione del bilancio di esercizio, ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice Civile e da quanto previsto dall art. 2427, presenta all attenzione ed all approvazione dell assemblea dei soci, a corredo delle informazioni espresse ai valori contabili nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, la seguente NOTA INTEGRATIVA, la quale rappresenta parte integrante del bilancio ai sensi dell art. 2423, comma 1 Codice Civile. Attività svolta La società, costituitasi il , ha iniziato effettivamente l attività in data Essa ha per oggetto la gestione unitaria dei parcheggi a pagamento posti su tutto il territorio comunale anche attraverso l ausilio di strumenti di pagamento e controlli automatici, l allargamento della sosta secondo le indicazioni del Piano Urbano della Mobilità e dell Ufficio del Traffico, la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, la realizzazione di opere di traffic - calming, la realizzazione del censimento georeferenziato della segnaletica stradale, la gestione delle pubbliche affissioni, l installazione e la gestione di maxischermi per pubblicità e comunicazione istituzionale, il censimento di tutti gli impianti affissionali, la consulenza e supporto per la revisione del Piano Generale degli Impianti. La società potrà inoltre realizzare, ampliare e strutturare sia in proprio che in concessione, strutture immobiliari da adibire a parcheggi provvedendo anche alla loro gestione ed organizzazione. Potrà altresì effettuare servizi inerenti il miglioramento della mobilità cittadina, quali la rimozione forzata o il blocco dei veicoli ai sensi dell art. 159 del Codice della Strada, servizi di installazione di segnaletica, manutenzione di lavori stradali, gestione del limite di accesso a zone della città in occasione di mercati rionali o ad interventi di regolazione del traffico. Struttura e contenuto del bilancio Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché non sono stati superati i limiti imposti dall art.2435 bis del codice civile, ed in particolare si è curato di indicare i fondi ammortamento delle immobilizzazioni materiali in diretta diminuzione dei valori attribuiti alle corrispondenti poste dell attivo. La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico ricalca il dettato dell art.2423 ter e seguenti del codice civile, in particolare la struttura utilizzata è quella dell art.2424 per lo Stato Patrimoniale e dell art.2425 per il Conto Economico. Nello schema di bilancio sono state omesse le voci precedute da numeri arabi che non evidenziano valori nell esercizio in corso ed in quello di raffronto e comunque non ci si è avvalsi della possibilità di raggruppare le voci contraddistinte dai suddetti numeri. Principi di redazione e criteri di valutazione I principi contabili utilizzati sono in linea con quanto previsto dalla normativa civilistica interpretata ed integrata dai principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nonché dall Organismo Italiano di Contabilità (OIC). A norma dell art bis del Codice Civile, il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi generali della prudenza, della competenza, nella prospettiva di continuazione dell attività nonché tenendo conto della funzione economica dell elemento attivo o passivo considerato. I criteri di valutazione adottati risultano conformi alle disposizioni del Codice Civile, alle quali si rimanda. Si precisa inoltre, che non sono state applicate deroghe ai sensi del 4 comma, art del C.C.. Ai fini della redazione del presente bilancio si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell esercizio indipendentemente dalla data effettiva di incasso o di pagamento. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta un elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. A tale proposito i suddetti criteri di valutazione, conformi al dettato dell art.2426 c.c., sono stati i seguenti: ATTIVO B) I Immobilizzazioni immateriali Sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell art.2426 del codice civile. In dettaglio, i costi di impianto e di ampliamento sono iscritti nell attivo del bilancio in considerazione della loro utilità pluriennale. L ammortamento è calcolato in cinque anni in quote costanti. Tali costi per l anno 2007 risultano ammortizzati per l ultima volta. La voce racchiude al i costi inerenti il contratto trentennale di servizio per la concessione da parte del Comune, della gestione dei parcheggi, della segnaletica stradale e delle affissioni, nonché i costi sostenuti per l acquisto di software suscettibile di capitalizzazione. B) II -Immobilizzazioni materiali Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Gli ammortamenti dei vari gruppi di immobilizzazioni materiali sono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile stimata dei cespiti e che trovano riferimento nelle aliquote ordinarie fiscali di cui al D.M e D.M , ridotte alla metà per il primo esercizio di entrata in funzione del bene. B) Immobilizzazioni finanziarie Nella voce in esame sono inseriti rispettivamente, il valore delle azioni della Banca di Credito Cooperativo della Maremma Grossetana per Euro 5.161,70. La valutazione è stata effettuata al costo di acquisto compresi gli oneri accessori di diretta imputazione. C) Attivo circolante I Rimanenze Trattasi delle giacenze relative alle materie prime acquisite in funzione dello svolgimento dell attività; valutate al costo, ammontano ad Euro ,89 II Crediti (art.2427, n 1,4-6; art n. 8) Sono stati iscritti al presumibile valore nominale, sulla base della scadenza e delle diverse situazioni di solvibilità.
2 IV Disponibilità liquide Si tratta delle liquidità giacenti nelle casse sociali e le giacenze sui conto correnti intrattenuti con le banche. D) Ratei e risconti Rilevati nel rispetto del principio della competenza e delle norme ragionieristiche e contabili. PASSIVO C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato Pari al fondo maturato nel periodo precedente, incrementato dell accantonamento dell anno per euro ,31, corrisponde ad Euro ,10. D) Debiti Sono stati rilevati al loro valore nominale. COSTI E RICAVI Sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto di resi, abbuoni, sconti e premi. Variazione delle altre voci dell attivo e del passivo art n. 4 Si riportano i prospetti relativi alle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell attivo e del passivo, indicando con il segno (-) i decrementi e con il segno (+) gli incrementi intervenuti. Voci di bilancio Valore al Incremento/Decre Valore al mento A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti B) Immobilizzazioni I Imm.ni imm.li ,28-604, ,74 II Imm.ni mat.li , , ,32 III Imm.zioni finanz , ,70 C) Attivo circolante - I Rimanenze , , ,89 II Crediti - 1) verso clienti , ,26 4 bis) crediti tributari - 4ter) imposte anticipate 1.510, ,58 5) verso altri 1.537, , ,95 esigibili oltre l esercizio III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 2.822,02-222, ,36 3) Denaro e valori in cassa , , ,01 D) Ratei e risconti 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi 8.529, , ,52 A) Patrimonio netto I Capitale , ,00 IV Riserva legale VI Riserva statutaria VII Altre riserve , , ,71 VIII Utili (perdite) portati a nuovo IX Utile (perdita) dell esercizio 3.156, , ,54 C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato , , ,10 3) debiti vs/soci per finanziamenti 4) debiti verso banche , , ,70
3 7) debiti verso fornitori , , ,24 12) debiti tributari , , ,80 13) debiti v/ enti previdenziali , , ,91 14) altri debiti , ,56 D) ratei e risconti 1) ratei passivi 4.926, , ,35 SEZ.4 ATTIVITA ATTIVO CIRCOLANTE I- RIMANENZE Valutate al costo come in precedenza specificato. SEZ.4 ALTRE VOCI DELL ATTIVO I- ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI La società non ha iscritto tale tipo di posta in bilancio. II- DISPONIBILITA Descrizione Consistenza al Depositi bancari - MPS 2.599,36 Denaro e valori in cassa ,01 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide presenti in cassa e nei conti correnti intestati alla società. D) RATEI E RISCONTI In bilancio sono iscritti risconti attivi pari ad Euro ,52. Tale posta riguarda la quotaparte dei premi assicurativi Banche e Milano nonché i canoni di manutenzione rilevati per competenza. SEZ.4 ALTRE VOCI DEL PASSIVO A- PATRIMONIO NETTO Il capitale, interamente sottoscritto e versato è costituito dalle seguenti poste: Descrizione Valore al Capitale sociale ,00 Riserva sovrapprezzo azioni 0,00 Riserve di rivalutazione 0,00 Riserva legale 0,00 Riserve statutarie 0,00 Riserva azioni proprie 0,00 Altre riserve ,71 Perdite esercizio precedente 0,00 Utile (Perdita) dell esercizio ,54 SEZ.6 CREDITI E DEBITI CREDITI Le singole voci che rappresentano questo aggregato possono essere esplicitate nel seguente prospetto: Conto Consistenza al Crediti v/clienti - Clienti 520,522,18 - Clienti c/fatture da emettere ,45 Crediti tributari - Erario c/rit.int.attivi Crediti v/altri - depositi cauzionali per utenze 1.649,12 - crediti diversi ,54 - imposte anticipate 1.510,58 TOTALE ,16 DEBITI Il saldo al risulta così formato: Conto Consistenza al
4 Debiti v/fornitori - Fornitori (al netto di anticipi) - Fatture da ricevere Debiti tributari - Iva in sospensione - Erario c/iva - Ritenute lavoro dipendente - rit.red.lav.auton. - erario c/ires - erario c/irap , , , , , , , ,00 Debiti v/istituti di previd. e assistenza ,91 SEZ. 7BIS VOCI DEL PATRIMONIO NETTO Natura/descriz. Importo Possibilità di Quota disponibile utilizzazione Capitale ,00 Riserve di capitale - azioni proprie 0,00 - sovrapprezzo 0,00 Riserve di utili - legale 0,00 - statutaria 0,00 - altre riserve ,71 A B ,71 Utili (perdite) a nuovo 0,00 Utile (perdita) dell esercizio ,54 TOTALE , ,17 Quota non distribuibile ,00 Residuo distribuibile ,17 Legenda: A=disponibilità per aumento capitale sociale B=copertura perdite C=distribuzione ai soci SEZ.10 RIPARTIZIONE DEI RICAVI A VALORE DELLA PRODUZIONE I ricavi risultanti dal conto economico, sono così formati: Parcheggi ,12 Ricavi custodia pulizia Cassero ,12 Ricavi servizio segnaletica ,30 Ricavi ZTL ,25 Ricavi per gestione impianti Ricavi per pubblicità ,33 Rimborso imposte ,76 SEZ PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Trattasi dei proventi relativi alla gestione del conto corrente bancario attivo e degli oneri inerenti al conto corrente passivo ivi compresi quelli registrati ai fini della competenza economica. SEZ. 14 IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell onere di competenza dell esercizio salvo la rilevazione di imposte anticipate inerenti alla ripresa delle spese di rappresentanza deducibili per 1/3 del loro ammontare in quote costanti quinquennali. Lo stato patrimoniale ed il conto economico non comprendono imposte differite in quanto non vi sono differenze temporanee tra l imponibile fiscale ed il risultato di bilancio. I beni registrati con valore inferiore a Euro 516,46 esauriscono la loro utilità nel corso dell esercizio. SEZ.19B FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI art.2427 n. 19 bis Non è un conto presente in bilancio. ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI Il presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
5 CONSIDERAZIONI FINALI Il bilancio dell esercizio chiuso al presenta un risultato economico negativo di Euro ,53. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione pone l attenzione sul fatto che hanno avuto valenza determinante per il risultato, l incidenza delle imposte di esercizio. Propone ripianare la perdita con la riserva straordinaria. Il tutto può essere sintetizzato dal seguente prospetto: PERDITA DELL ESERCIZIO ,53 UTILIZZO RISERVA STRAORDINARIA ,53 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Romano Lombardi
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