Provincia Regionale di Trapani Elenco beneficiari di erogazioni di natura economica anno 2013 Mese di Agosto
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- Matteo Bartoli
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1 FEGOTTO COSTRUZIONI S.A.S PROGRAMMA ITALIA-MALTA PROG. SIBIT - ASSE I, OBIETTIVO SPECIFICO COMPETITIVITA' - SVILUPPO SOSTENIBILE. FORNITURA DI ,49 SEGNALETICA PER PERCORSI CICLOTURISTICI INDIVIDUATI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TP.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO /08/2013 SALDO COMPENSO DOVUTO PER IL GERVASI MANUELA GRVMNL81C44D423O 3414 PROGETTO ORDINARIO SIBIT - ASSE I, 1.571,00 OBIETTIVO SPECIFICO COMPETITIVITÀ-SVILUPPO SOSTENIBILE ENI S.P.A. DIVISIONE G. & P : FAVORE DELL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER COMPLESSIVI. 575,85= IVA INCLUSA, A SALDO FATTURA 575,85 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO (CODICE CLIENTE ). EDICONSULT INTERNAZIONALE PROGRAMMA ITALIA-MALTA PROGETTO ORDINARIO SIBIT - ASSE I, OBIETTIVO SPECIFICO COMPETITIVITA' - SVILUPPO 5.305,85 SOSTENIBILE. - INSERZIONI PROMOZIONALI RIVISTE ESTERE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPAZI PUBBLICITARI EDICONSULT INTERNAZIONALE PROGRAMMA ITALIA-MALTA PROGETTO ORDINARIO SIBIT - ASSE I, OBIETTIVO SPECIFICO COMPETITIVITA' - SVILUPPO 4.360,84 SOSTENIBILE. - INSERZIONI PROMOZIONALI RIVISTE ESTERE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPAZI PUBBLICITARI T&T S.R.L. TERRITORIO E TURISMO PROGRAMMA ITALIA-MALTA PROGETTO ORDINARIO SIBIT - ASSE I, OBIETTIVO SPECIFICO COMPETITIVITA' - SVILUPPO 3.395,70 SOSTENIBILE. - REALIZZAZIONE AZIONI DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE SOCIO ECONOMICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO /07/ /06/ /07/ /07/ /07/2013 1
2 PROGRAMMA ITALIA-MALTA PROGETTO ORDINARIO SIBIT-ASSE I,OBIETTIVO SPECIFICO 1.3- COMPETITIVITA'-SVILUPPO CICLI LOMBARDO S.P.A ,00 DEMAS SNC DI RODOLICO D. E CINOMARIO PIP IMPRESA COSTRUZIONI MODERNE I.C.M. S.R.L. SOSTENIBILE.-FORNITURA N.10 KIT PER CICLOTURISTI A TITOLO GRATUITO AI BIKE HOTEL DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TP LIQUID. E PAGAMENTO PROGRAMMA ITALIA-MALTA PROGETTO ORDINARIO SIBIT - ASSE I, OBIETTIVO SPECIFICO COMPETITIVITA' - SVILUPPO 207,05 SOSTENIBILE. - "CORSO DI FORMAZIONE PER TUTOR CICLORURISTICI". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE /06/ /07/ S.P.47 "ALCAMO STAZIONE DI CASTELLAMMARE" (DI FRONTE LO STADIO CATELLA). INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI ,00 Proposta di pagamento DELLA VIABILITA'-LIQUID. E PAG. 2 SAL 2 15/03/2013 IN ESEC. DEL CERT. DI PAGAM. N. 2 DEL 18/03/2013-GIUSTA FATT. N. 06/13 DEL 20/02/2013 CONVERGE S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.142 DEL 22/01/2013 DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N.20 STAMPANTI 3.097,60 LASER B/N A4 SAMSUMG ML 3310 E N. 20 CARTUCCE SAMSUNG MLT - D 205E. CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 11".CIG ZF007A9FA5 FASTWEB S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI 3.664,16 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA FASTWEB S.P.A. A SALDO FATTURA TELEFONICA N. LA ,16 DEL 31/03/2013 PERIODO FATTURAZIONE DAL 01/02/2013 AL 31/03/2013, IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - FASTWEB. CODICE CLI /03/ /06/2013 2
3 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER ,04 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A GAS & POWER 5.310,04 RELATIVE A UTENZE DIVERSE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI SPORTIVI ED ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI /06/2013 FASTWEB S.P.A LIQUID.-PAG. FATT.LA DEL 30/6/2011,LA DEL 31/8/2011,LA DEL 31/10/2011,LA DEL S01 "Affari istituzionali, generali, 2.216,01 31/12/2011,LA DEL legali, gare" 29/2/2012,LA DEL 30/4/2012,LA DEL 30/6/2012 E LA DEL 31/8/2012.AL NETTO DELLE NOTE CREDITO OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA N DEL 31/03/2013, EMESSA PER IL CANONE RELATIVO AL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2.292,27 N. 25 MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI PROVINCIALI PER MESI 12", DOVUTO PER IL PERIODO 01/01/ /03/2013 OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA N DEL 31/03/2013, EMESSA PER IL CANONE RELATIVO AL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2.396,48 N. 25 MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI PROVINCIALI PER MESI 12", DOVUTO PER IL PERIODO 01/01/ /03/2013 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER ,45 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A GAS & POWER RELATIVE A UTENZE DIVERSE DEGLI 324,45 IMMOBILI, IMPIANTI SPORTIVI E ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI. PERIODO DI RIFERIMENTO 07/12/ /02/2013. (CODICE CL 94 05/06/ /06/ /06/ /06/2013 3
4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA N DEL 01/05/2013, PER CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 AXUS ITALIANA S.R.L ,63 AUTOVEICOLI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ED ISPEZIONE DEL PERSONALE TECNICO DELL'ENTE PER IL MESE DI APRILE /06/2013 PITNEY BOWES NOLEGGI S.R.L LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. BL DEL 08/04/2013 PER LA COMPLESSIVA SOMMA DI 646,14 COMPRESA IVA PER 646,14 IL PERIODO 15/04/ /07/2013 ALLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA PER IL NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE /06/2013 ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A. FAVORE DELL'ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - DI 8.804,72 COMPLESSIVI ,72= IVA INCLUSA, A SALDO, DELLE FATTURE RELATIVE A UTENZE DIVERSE E PERIODI DIVERSI /06/2013 FASTWEB S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. LA DEL 14/03/2013 E FATTURA N. LA DEL 425,35 14/05/2013 DELLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. FORNITURA DI CONNESSIONE AD INTERNET PER IL PERIODO DAL 15/01/2013 AL 14/05/2013. S01 "Affari istituzionali, generali, legali, gare" 98 11/06/2013 EDISERVICE S.R.L ASSICURAZIONI LOTTI: 1) R.C.T./O.; 2) INCENDIO; 3) R.C.A. LIBRO MATRICOLA; 4) KASKO. PERIODO 2013/ ,24 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N 836 DEL 23/03/2013, RELATIVA ALLA PUBBLICITÀ DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA /06/2013 4
5 A. MANZONI & C. S.P.A ASSICURAZIONI LOTTI: 1) R.C.T./O.; 2) INCENDIO; 3) R.C.A. LIBRO MATRICOLA; 4) KASKO. PERIODO 2013/ ,55 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N DEL 28/03/2013, RELATIVA ALLA PUBBLICITÀ DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA. GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A. - SEDE OPERATIVA PALERMO GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A. - SEDE OPERATIVA PALERMO ,89 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A. SEDE OPERATIVA DI PALERMO ,89 UTENZE UBICATE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI IN ALCAMO. NUMERO CLIENTE 46389, PERIODO 12/01/ /03/ ,65 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A. SEDE OPERATIVA DI PALERMO - UTENZA 5,65 UBICATA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ANTONIO MONTINARO ALCAMO. NUMERO CLIENTE , PERIODI DIVERSI /06/ /06/ /06/2013 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI. 875,33 IN FAVORE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO DELLA FATTURA RELATIVA 875,33 A PERIODO MAGGIO 2013, PER LA FORNITURA IN USO ALL'ISTITUTO MAGISTRALE "PASCASINO" SITO IN VIA VACCARI, 5 - MARSALA /06/2013 ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - SICILIA ,81 IN FAVORE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO SICILIA PER LA ,81 FORNITURA IN USO PRESSO CONTRADA MULINELLO DI ALCAMO - FATTURE RELATIVE A PERIODI DIVERSI /06/2013 5
6 FASTWEB S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. LA DEL 30/04/2013 DELLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. FORNITURA DI CONNESSIONE AD INTERNET PER IL S01 "Affari istituzionali, generali, 132,86 PERIODO DAL 01/05/2013 AL legali, gare" 30/06/2013, PRESSO IL LICEO LINGUISTICO E. DEL GIUDICE VIA SELINUNTE MARSALA. PATH.NET S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.2763 E N DEL 27/03/2013 RELATIVA AL PERIODO 239,24 GENNAIO - FEBBRAIO 2013, PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET PRESSO IL CED DI VIA OSORIO N.22 A TRAPANI. ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVE 349,01 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A GAS & POWER RELATIVE ALL'UTENZA 349,01 DELL' ISTITUTO TECNICO TURISTICO DI VIA XV MAGGIO N. 4 - VALDERICE. PERIODI DI RIFERIMENTO 08/02/ /04/2013. S01 "Affari istituzionali, generali, legali, gare" 96 11/06/ /06/ /06/2013 MYO S.R.L LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA MYO S.R.L. DISTRIBUTORE DEL MARCHIO EDK EDITORE DELLA FATTURA N , /2030 DEL 26/04/2013 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SU "TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE MYO S.R.L LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA MYO S.R.L. DISTRIBUTORE DEL MARCHIO EDK EDITORE DELLA FATTURA N. 51, /2030 DEL 26/04/2013 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SU "TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE /06/ /06/2013 6
7 1.333,94 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA GAS NATURAL VENDITA ITALIA GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A. - S.P.A. SEDE OPERATIVA DI PALERMO ,94 SEDE OPERATIVA PALERMO UTENZA UBICATA PRESSO ISTITUTO /06/2013 SCOLASTICO IN ALCAMO. NUMERO CLIENTE 46389, PERIODO 19/09/ /05/2013. ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - SICILIA- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI ,38 IN FAVORE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO DELLA FATTURA RELATIVA ,38 A PERIODO MARZO 2013, PER LA FORNITURA IN USO ALL'ISTITUTO MAGISTRALE "PASCASINO" SITO IN VIA VACCARI, 5 - MARSALA /06/2013 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A ,77 IN FAVORE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO SICILIA PER LA FORNITURA 177,77 IN USO PRESSO LA RISERVA FIUME BELICE MARINELLA DI SELINUNTE - FATTURA RELATIVA AL BIMESTRE APRILE - MAGGIO FASTWEB S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. LA DEL 31/05 DELLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. FORNITURA DI CONNESSIONE AD INTERNET PER IL S01 "Affari istituzionali, generali, 145,20 PERIODO DAL 01/04/2013 AL legali, gare" 31/05/2013 PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA SITUATI PRESSO MONTE BONIFATO AD ALCAMO. POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. TRAPANI AP 3479 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI , ,00 NECESSARIA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALE MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE /06/ /06/ /07/2013 7
8 FAVORE DELL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER COMPLESSIVI ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER ,47= IVA INCLUSA, A SALDO ,47 FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA /06/2013 DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 12/04/ /05/2013 (CODICE CLIENTE ). LICEO DI SCIENZE UMANE DI MARSALA - VISTAMARE IMMOBILIARE S.R.L LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE ,56 DI LOCAZIONE PERIODO 01/03/13-30/06/13 - S.DO FATT. N 3 E N 4/ /06/2013 ISTITUTO PROFESSIONALE OTTICI E OPERA DIVINA PROVVIDENZA ,66 COROLLAI DI TRAPANI - LIQUIDAZIONE CONSUMO IDRICO ANNI /06/2013 ISTITUTO PROFESSIONALE OTTICI E OPERA DIVINA PROVVIDENZA ,70 COROLLAI DI TRAPANI - LIQUIDAZIONE CONSUMO IDRICO ANNI ENI S.P.A. DIVISIONE G. & P FAVORE DELL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER COMPLESSIVI ,80= IVA INCLUSA, A SALDO ,80 FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO (CODICE CLIENTE ). LICEO CLASSICO DI MARSALA - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILIARE SOLARIUM S.R.L PERIODO 01/04/13-30/06/ ,43 ACCONTO FATT.01/13 DEL 02/04/13 AL NETTO ATTI DI PIGNORAMENTO IN CORSO OPERA DIVINA PROVVIDENZA ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO E TECNICO INDUSTRIALE 3.318,00 DI MARSALA - I LOTTO - RIMBORSO SOMMA PARI AL 50% DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZO IN USO PARZIALE IMPIANTO COMUNE DI TRAPANI ,00 SPORTIVO "CAPPUCCINI". PERIODO 04/02/13-30/03/13 S04 "S.Soc.,turismo, cultura, p.i.,sport" /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2013 8
9 TRASFERIMENTO SOMME PER L'UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO LICEO SCIENTIFICO "V. FARDELLA" - S04 "S.Soc.,turismo, cultura, ,13 PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA TRAPANI p.i.,sport" SALDO PERIODO GENNAIO - MAGGIO /06/ LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO IN SELINUNTE IN PROSSIMITÀ DELLA ARIENZO FAUSTO RNZFST49S03C286R 3489 R.N.O. "FOCE DEL BELICE E DUNE 2.207,24 LIMITROFE" DI PROPRIETÀ FU PUGLIESE ADALGISA - LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/13-30/06/ /06/2013 IMMOBILE UBICATO IN ALCAMO C/DA MIRRIONE VINCENZO MRRVCN81D14A176L ,14 PALMA ADIBITO AD USO GARAGE - CANONE PERIODO 01/01/13-30/06/13 IMMOBILE UBICATO IN ALCAMO C/DA MIRRIONE ANTONELLA MRRNNL80B07A176P ,13 PALMA ADIBITO AD USO GARAGE - CANONE PERIODO 01/01/13-30/06/13 IMMOBILE UBICATO IN ALCAMO C/DA LUPO FELICITA LPUFCT50D10A176E ,13 PALMA ADIBITO AD USO GARAGE - CANONE PERIODO 01/01/13-30/06/ /06/ /06/ /06/2013 IMMOBILE UBICATO IN ALCAMO LUNGO MIRRIONE VINCENZO MRRVCN81D14A176L 3493 LA SP ALCAMO - ALCAMO MARINA 560,28 ADIBITO AD USO GARAGE - CANONE PERIODO 01/01/13-30/06/13 IMMOBILE UBICATO IN ALCAMO LUNGO MIRRIONE ANTONELLA MRRNNL80B07A176P 3494 LA SP ALCAMO - ALCAMO MARINA 560,28 ADIBITO AD USO GARAGE - CANONE PERIODO 01/01/13-30/06/13 IMMOBILE UBICATO IN ALCAMO LUNGO LUPO FELICITA LPUFCT50D10A176E 3495 LA SP ALCAMO - ALCAMO MARINA 560,28 ADIBITO AD USO GARAGE - CANONE PERIODO 01/01/13-30/06/13 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. SCIASCIA" TRASFERIMENTO SOMME PER L'UTILIZZO DI IDONEII MEZZI DI 3.723,13 TRASPORTO PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA PERIODO MARZO - MAGGIO 2013 S04 "S.Soc.,turismo, cultura, p.i.,sport" /06/ /06/ /06/ /06/2013 9
10 BADALUCCO ROSARIO BDLRSR69A04D423E 3497 ESECUZIONE SENTENZA R.G. MOB ,00 350/2013 CRON 1592/13 REP 256/13 DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI TRAPANI /08/2013 BADALUCCO ROSARIO BDLRSR69A04D423E 3498 ESECUZIONE SENTENZA R.G. MOB. 748,75 350/2013 CRON 1592/13 REP 256/13 DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI TRAPANI BADALUCCO ROSARIO BDLRSR69A04D423E 3499 ESECUZIONE SENTENZA R.G. MOB. 401,97 350/2013 CRON 1592/13 REP 256/13 DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI TRAPANI BADALUCCO ROSARIO BDLRSR69A04D423E 3500 ESECUZIONE SENTENZA R.G. MOB. 324,00 350/2013 CRON 1592/13 REP 256/13 DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI TRAPANI /08/ /08/ /08/2013 BADALUCCO ROSARIO BDLRSR69A04D423E 3501 ESECUZIONE SENTENZA R.G. MOB ,23 350/2013 CRON 1592/13 REP 256/13 DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI TRAPANI ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A FAVORE DELL'ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - DI ,91 COMPLESSIVI ,91= IVA INCLUSA, A SALDO, DELLE FATTURE RELATIVE A UTENZE DIVERSE E PERIODI DIVERSI. ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER IQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI. 460,84 IVA COMPRESA A SALDO FATTURA N. M DEL 09/05/2013 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ 460,84 ENI S.P.A GAS & POWER RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS UBICATA PRESSO L'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI MAZARA DEL VALLO /08/ /06/ /06/
11 ASP AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE TRAPANI ASP AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE TRAPANI ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - SICILIA- ONEROSITA' A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER SOSTENERE LE PRESTAZIONI SANITARIE RELATIVE ALLE VISITE FISCALI - PERIODO ,62 GENNAIO - GIUGNO DISTRETTO DI TRAPANI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 22, 75, 37 E 109 DEL 2013 ONEROSITA' A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER SOSTENERE LE PRESTAZIONI SANITARIE RELATIVE ALLE VISITE FISCALI - PERIODO ,81 GENNAIO - GIUGNO DISTRETTO DI MARSALA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 336 DEL 13/05/ ,94 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO ,94 SICILIA PER LA FORNITURA IN USO PRESSO CONTRADA SAN GAETANO DI ALCAMO - PERIODI DIVERSI CASSA DD.PP. S.P.A COD.RIFERIMENTO TP X. IND.TÀ PROVV. ESPROPR.ED OCC.NE PER LAV.MANUT.STRAORD.RELATIVI AL COMPL.TO S.P.55"ALCAMO-ALCAMO 5.366,25 MARINA.SISTEM. INCROCIO CON S.S.187.,IN FAVORE DITTA ARENA MARIA ANNA, NATA AD ALCAMO IL 07/09/1933(RNAMNN33P47A176T) /06/ /06/ /06/2013 CASSA DD.PP. S.P.A COD.RIF. TP Y. IND. PROVV.ESPROPR.ED OCC.NE PER LAV. MANUT.STRAORD.RELATIVI AL COMPLET.S.P.55"ALCAMO-ALCAMO ,88 MARINA".SISTEM.INCROCIO CON S.S.187.,IN FAVORE DI ASCARI MARIA TERESA,NATA A CECINA(LI)IL 03/10/1947 (C.F.SCRMTR47R43C415V). 11
12 COD. RIF. TP Z.IND.DI ESPROPR.ED OCCUPAZIONE PER LAV.MANUT.STRAORD.RELATIVI AL CASSA DD.PP. S.P.A COMPLET.S.P.55 "ALCAMO-ALCAMO ,75 MARINA. SISTEM. INCROCIO CON S.S.187. IN FAVORE DI ASCARI MARIA TERESA, NATA A CECINA(LI) IL 03/10/1947(SCRMTR47R43C415V). CASSA DD.PP. S.P.A COD. RIF.TP B.IND. PROVV.DI ESPROPR.ED OCCUPAZIONE PER LAV. MANUT.STRAORD.RELATIVI AL COMPL.TO S.P.55 "ALCAMO-ALCAMO ,76 MARINA. SISTEMAZIONE INCROCIO CON S.S.187., IN FAVORE DI ROCCA GIUSEPPE,NATO AD ALCAMO IL 22/10/1945(C.F.RCCGPP45R22A176M). CASSA DD.PP. S.P.A COD.RIF.TP C.IND. PROVV.DI ESPROPR.ED OCC. PER LAV. MANUT.STRAORD.RELATIVI AL COMPL.S.P.55 "ALCAMO-ALCAMO 6.030,00 MARINA. SISTEMAZIONE INCROCIO CON S.S.187., IN FAVORE DI ROCCA GIUSEPPE, NATO AD ALCAMO IL 22/10/1945(C.F.RCCGPP45R22A176M). CASSA DD.PP. S.P.A COD.RIF.TP W. IND.ESPROPR.OCC.NE LAV.MANUT.STRAORD.COMPLET.S.P.55" ALCAMO-ALC.MARINA.SISTEM.INCROCIO 9.821,25 CON S.S.187., IN FAVORE DI CAMPO ANGELA,DOMENICO,VITO GASPARE,CAMPO ANTONIA,LAZZARA ANTONIA ADELAIDE,LAZZARA MANUELA,VITIELLO DOMENICO. CASSA DD.PP. S.P.A COD.RIF. TP A.IND. PROVV.DI ESPROPR.ED OCC. PER LAV. MANUT.STRAORD.RELATIVI AL COMPL.TO S.P.55 "ALCAMO-ALCAMO ,76 MARINA. SISTEMAZIONE INCROCIO CON S.S.187., IN FAVORE DI DAVARE GIACOMO ROMANO, LAZZARA ANTONIA ADELAIDE, LAZZARA MANUELA. 12
AGENZIA DELLE ENTRATE TRAPANI OPERA DIVINA PROVVIDENZA
Numero Pubblicazione 746 755 755 519 Ragione Sociale Oggetto Mandato Importo AGENZIA DELLE ENTRATE BLANCO GIORGIO AGENZIA DELLE ENTRATE OPERA DIVINA PROVVIDENZA Impegno, liquidazione e pagamento della
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