ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014

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1 Codice CIG Oggetto Scelta contraente B8A Saldo contrattuale n novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60, POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/ /11/ D0 SALDO FATT. N.100/2014 DEL 19/03/2014 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO/APPARECCHIATUREPON A-1- FESR06_POR_CAMPANIA BEST COMPUTER SYSTEMS S.A.S CSC Informatica s.r.l PUNTO UFFICIO S.A.S FNICRL85L12A489I RIPARAZIONI COMPUTER - PERIFERICHE S.T.INFORMATICA S.A.S 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale 55934, ,43 20/01/ /03/ decoro:infan. Mirabella 7978,00; Passo 7978,00; Calore 7978,00;Bonito 1244,00;- Prim. Mirab 11376,00; Pian. 6512,00 Calore 4449, C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Ragione Sociale Z0A0E96680 saldo fattura n 40/14637 del 08/04/2014acquisto kit esami 38947, ,34 23/09/ // 111,00 111,00 01/04/ /04/2014 Pag. 1 di 13

2 Codice CIG Oggetto Scelta contraente SPAGGIARI CASA EDITRICE Ragione Sociale Z0B0EA3A8D Z110E4FDE8 Saldo fattura N. 323/V del 08/05/ Fornitura materiale PON FSE Bando 2373 del 26/02/2013 Piani Integrati 2013 C-1- FSE TRTLGU60S19E891Q COPY OFFICE ASS. di TORTORA LUIGI LANZA UFFICIO SRL LPT INFORMATICA srl MULTITRADE S.R.L. SALDO FATTURA N.76 DEL 28/04/2014 SERVIZI RESI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE DAL 28/04/2014 AL 30/04/ ARMERINI AGENCY LUCKY TRAVEL SOLE GIALLO MARE BLU DI SYRIUS TRAVEL s.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale 1964, ,57 18/04/ /05/ , ,00 05/04/ /06/2014 Z1E0CD05B7 PAGAMENTO FATTURA N. 263 DEL 22/10/ , ,00 13/09/ /10/2013 Ragione Sociale Pag. 2 di 13

3 Codice CIG Oggetto Scelta contraente MILANO INFORMATICA di MILANO INFORMATICA Z220F20524 Fornitura materiale per azioni di pubblicitá PON FSE 2013-C Bando 2373 del 26/02/ ATB Consulting S.A.S STAMPA&PUBBLICITA' VILLANOVA RAFFAELE Z2911EED10 Pagamento per l'acquisto materiale scuola dell'infanzia Bonito - Pianopantano BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 614,59 614,59 21/05/ /06/ ,88 0,00 29/11/ /12/2014 Z2A0C99687 Z2A11EF046 Pagamento fattura n. 2838/2014 del 15/01/ Contr. manut. assist. rinn. lic. softw.-anno ARGO SOFTWARE S.R.L. acquisto materiale scuola materne di Passo -Mirabella - 5 B Mirabella primaria Ragione Sociale Ragione Sociale 1140, ,00 02/01/ /01/ ,25 0,00 29/11/ // Pag. 3 di 13

4 Codice CIG Oggetto Scelta contraente IRPINIA LIBRI S.N.C Z2D0F505DA pagamento assicurazione RUP asse II Certificato n. BTNA scadenza 05/05/2014 al 05/05/ WILLIS ITALIA S.p.A Ragione Sociale 520,00 520,00 21/05/ /05/2014 Z380D77A8A saldo fattura n.217/2014 del 14/02/ ,46 147,46 24/01/ /02/ LPT INFORMATICA srl Ragione Sociale Z3907E9912 saldo fattura n. 25 del 16/12/2013 compenso servizio di cassa dal 1/01/2013 al 31/12/2013 Ragione Sociale BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IRPINA S.C.AR.L. 1000, ,00 07/12/ /12/2013 Z390D553C9 saldo fattura 693 del 10/02/2014 per manutenzione fotocopiatrici 221,31 221,31 03/02/ /02/2014 TRTLGU60S19E891Q COPY OFFICE ASS. di TORTORA LUIGI Ragione Sociale Pag. 4 di 13

5 Codice CIG Oggetto Scelta contraente LANZA UFFICIO SRL LPT INFORMATICA srl Z420F6B022 SALDO FATTURA N. 40/32780 DEL 02/09/2013 PERIODICO AMMINISTRATIVO EX D.D. STATALE. 90,00 90,00 09/05/ /05/2014 Ragione Sociale SPAGGIARI CASA EDITRICE Z440EA393F SALDO FATTURA N G DEL 19/05/2014-MATERIALE PUBBLICITARIO-PON A-1-FESR06_POR_CAMPANIA ,03 918,03 15/04/ /05/2014 Ragione Sociale BUONO POLIGRAFICA SAN GIORGIO VILLANOVA RAFFAELE Z45103C92A SALDO FATTURE PREGRESSE SERVIZIO DI PULIZIA ANNI Ragione Sociale CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA Z5C0D54B92 PAGAMENTO FATTURA N. 67 DEL 22/01/ ,54 984,54 16/07/ /07/ ,00 90,00 15/01/ /01/2014 Pag. 5 di 13

6 Codice CIG Oggetto Scelta contraente MILANO INFORMATICA di MILANO INFORMATICA Ragione Sociale Z6D10F214F FATTURA N. 720 DEL 27/10/2014 REGISTRI 402,60 402,60 26/09/ /10/ CASA EDITRICE DEI COMUNI s.a.s Ragione Sociale Z760C6F4D7 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ORDINATIVO N. 4346/C14 DEL 14/12/2013 CRNTMS56E02G611W ACERNESE TOMMASO C.A.M. HOSPITAL s.r.l GIANNI MOSCARITOLO GRUPPO D'AMBROSIO s.r.l. Ragione Sociale 1314, ,06 14/12/ /01/2014 Z7E0E4A0BA PAGAMENTO FATTURA N. 201 DEL 21/03/ MILANO INFORMATICA di MILANO INFORMATICA Ragione Sociale 400,00 400,00 13/03/ /03/2014 Pag. 6 di 13

7 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z840D11FD6 Pagamento fattura n. 3 del 07/01/ Contratto di manutenzione e assistenza hardware/software PC segreteria periodo gennaio dicembra MILANO INFORMATICA di MILANO INFORMATICA Ragione Sociale 1000, ,00 02/01/ /01/2014 Z8410F21A0 saldo fattura n. 76/PA DEL 29//09/ MILANO INFORMATICA di MILANO INFORMATICA Ragione Sociale Z8C11F2529 Saldo fattura n /02 del 18/12/ Riparazione Mounbatten 54,00 54,00 27/09/ /09/ ,00 75,00 28/11/ /12/ TIFLOSYSTEM SRL Ragione Sociale Z9710F0278 Servizi di pulizia mese di dicembre , ,16 01/09/ /12/ C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Ragione Sociale Z990BE47B5 ASSICURAZIONE ALUNNI DAL 30/11/2013 AL 30/11/ , ,00 30/11/ /11/2014 Pag. 7 di 13

8 Codice CIG Oggetto Scelta contraente AMBIENTE SCUOLA S.r.l ASSICURAZIONI D'URSO sas GENAL S.N.C. DI SILVESTRI PAOLA E C. Ragione Sociale Z9B1132E4C SOSTITUZIONE TONER FOTOCOPIATRICI E RIPARAZIONI FATT. N. 11/PA DEL 13/11/2014 TRTLGU60S19E891Q COPY OFFICE ASS. di TORTORA LUIGI LANZA UFFICIO SRL OBIETTIVO SCUOLA E UFFICIO SNC ZA20F7167C Spesa tenuta conto mese di gennaio conto credito n POSTE ITALIANE Ragione Sociale Ragione Sociale 1979, ,10 29/10/ /11/ ,54 321,54 01/12/ /06/2014 ZA PAGAMENTO FATTURA N DEL 07/04/2014 PER ESAMI TRINITY (CENTRO ESAMI 34764) BANDO /02/2013 PIANI INTEGRATI 2013 C-1-FSE TRINITY COLLEGE LONDON Ragione Sociale 4428, ,00 23/05/ /04/2014 Pag. 8 di 13

9 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ZAD103B236 Saldo fattura n DEL 30/04/ Servizi di pulizia ed altri ausiliari mese di aprile , ,16 01/04/ /04/2014 Ragione Sociale C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. ZAF0EC90B8 SALDO FATT. N. 140/2014 DEL 26/04/ PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI-PON A-1- FESR06_POR_CAMPANIA CSC Informatica s.r.l DONNARUMMA IMPIANTI MARINO CHRISTIAN IMPIANTI Ragione Sociale 2290, ,99 22/04/ /04/2014 ZB31111F64 Saldo fattura n del 02/01/ Assicurazione alunni a.s. 2014/2015 dal 30/11/204 al 30/11/ ,40 0,00 24/10/ // Ragione Sociale AMBIENTE SCUOLA S.r.l ASSICURAZIONI D'URSO sas ASSICURAZIONI MENNA ZBC115F04E Acquisto materiale di pulizia 3429,10 0,00 13/11/ // Pag. 9 di 13

10 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale CRNTMS56E02G611W ACERNESE TOMMASO GIANNI MOSCARITOLO GRUPPO D'AMBROSIO s.r.l. ZBF0F2E3DD Pagamento fatture n 927 del 23/05/2014 e n 1002 del 05/06/ ,50 878,50 13/05/ /06/ GRAZIANO S.R.L. Ragione Sociale ZBF saldo fattura n. 390/2014 del 10/09/2014 acquisto toner e rip. stampanti CSC Informatica s.r.l LPT INFORMATICA srl OBIETTIVO SCUOLA E UFFICIO SNC Ragione Sociale ZCD0F41A86 saldo farrura n. 45 del 30/04/2014 visita guidata del 01/04/ ,98 889,98 30/10/ /11/ ,45 345,45 29/03/ /04/2014 Ragione Sociale GRNMRA54T61M203D CONTE AUTONOLEGGIO Pag. 10 di 13

11 Codice CIG Oggetto Scelta contraente I.TR.A s.r.l. LPRCRC68M19E472X LEPORE ANGELO NOLEGGIO AUTOBUS ZCE0F54ABD ZD20E0D81D ZDA0D11F7C ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2013/ TECNODID SRL. EDITRICE SALDO FATT. N.50 DEL 30/04/ /04/2014 Pianopantano S.Nicola Baronia e ritorno - GRNMRA54T61M203D I.TR.A s.r.l. LPRCRC68M19E472X CONTE AUTONOLEGGIO LEPORE ANGELO NOLEGGIO AUTOBUS Pagamento fattura n. 2111/2014 del 10/01/ Contr. assistenza integrativa anno ARGO SOFTWARE S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 150,00 150,00 21/05/ /05/ , ,46 21/03/ /05/ ,00 500,00 01/01/ /01/2014 ZE310EF59E saldo fatt n E /10/2014;N E /10/2014;N E /10/2014;FATT E10953 DEL ; 1130, ,95 26/09/ /11/2014 Pag. 11 di 13

12 Codice CIG Oggetto Scelta contraente SPAGGIARI CASA EDITRICE Ragione Sociale ZEC0F30786 abbonamento a rivista: - amministrare la scuola - dirigere la scuola anno EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. Ragione Sociale 140,00 140,00 13/05/ /05/2014 ZF111EF3E8 acquisto materiale per la scuola materna di Calore 175,05 0,00 29/11/ // GRUPPO GIODICART s.r.l. Ragione Sociale ZF Pagamento fattura n. 34/PA MILANO INFORMATICA di MILANO INFORMATICA Ragione Sociale 80,00 80,00 30/07/ /07/2014 ZF80F33BC8 Saldo fattura n. 0136/2014 del 20/05/2014 stampa e fornitura giornalino scolastico Ragione Sociale 1634, ,61 17/05/ /05/2014 Pag. 12 di 13

13 Codice CIG Oggetto Scelta contraente VLLNGL72A47Z112G VILLANOVA CREATION & COMMUNICATION - AGGIUDICATARIO Pag. 13 di 13

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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04

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