NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

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1 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l accantonamento a tale fondo. Le previsioni di bilancio relative alla spesa sono state formulate tenuto conto dei seguenti criteri: sono state autorizzate le risorse per la copertura delle spese obbligatorie; la dinamica della spesa riflette le indicazioni dettagliate nella relazione al bilancio; sono state garantite le risorse per la realizzazione degli investimenti previsti nei piani e programmi già adottati in relazione alle priorità individuate dal Governo provinciale e alla spendibilità delle stesse; sono state stanziate le risorse per l integrale copertura della programmazione comunitaria FSE FESR e della quota a carico del bilancio provinciale PSR ; Di seguito si riportano i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per quanto riguarda le entrate derivanti da tributi propri, le previsioni sono state effettuate prendendo a riferimento l ultimo gettito disponibile delle relative voci, aggiornandole sulla base del trend registrato nel corso dell anno, nonché tenendo conto degli effetti derivanti dalle manovre fiscali in fase di adozione sia a livello nazionale che provinciale. Le previsioni di entrata sono inoltre influenzate dall applicazione dei nuovi principi introdotti dalla disciplina relativa all armonizzazione dei bilanci, in attuazione della quale le previsioni del 2016 comprendono sia gli acconti dovuti per l anno di riferimento sia l ultimo acconto versato nel 2015 che verrà introitato dalla Provincia nel mese di gennaio Le previsioni di entrata dell IRAP e dell addizionale regionale all IRPEF sono state definite tenendo conto delle disposizioni riportate nel disegno di legge di stabilità 2016 nazionale e nella manovra fiscale provinciale. Gli effetti di tali manovre si ripercuotono sulle previsioni degli esercizi successivi al Per quanto concerne i tributi devoluti, gli stanziamenti sono stati iscritti prendendo a riferimento gli ultimi dati disponibili, aggiornandoli, secondo il criterio di prudenzialità, sulla base dell andamento del gettito locale e nazionale, depurati delle riserve all Erario sui maggiori gettiti derivanti dal DL 138/2011 e dal DL 201/2011. Va segnalato inoltre che si è tenuto conto degli impatti del Disegno di Legge di Stabilità 2016, prevedendo, in particolare, una riduzione nello stanziamento della compartecipazione IRES a decorrere dal Le entrate da devoluzioni di tributi erariali comprendono anche la previsione delle entrate derivanti dai gettiti arretrati relativi alle spettanze degli anni antecedenti a quello di competenza non ancora iscritte a bilancio. 98

2 Le previsioni di entrata relative a trasferimenti sono definite tenendo conto dei trasferimenti a valere sui fondi europei e i relativi cofinanziamenti statali, nonché gli ulteriori trasferimenti previsti a carico del bilancio dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici. Tenuto conto delle previsioni di entrata è stato quantificato il Fondo crediti di dubbia esigibilità in conformità ai criteri del decreto legislativo n. 118/2011. Non sono stati oggetto di svalutazione: - i crediti da altre amministrazioni pubbliche, dalle agenzie e dagli enti strumentali della Provincia di cui alla L.P. n. 3/2006, - le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. Le percentuali di accantonamento, determinate in relazione all analisi effettuata e calcolate con la media semplice, e applicabili agli stanziamenti previsti, sono risultate le seguenti: Titolo Tipologia Percentuale di accantonamento Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 1,65 dalla gestione dei beni 200 Proventi derivanti dall attività di controllo e 45,63 repressione delle irregolarità e degli illeciti 300 Interessi attivi altre entrate da redditi di capitale rimborsi e altre entrate correnti 5, contributi agli investimenti entrate da alienazione di beni materiali e 1,84 immateriali 500 altre entrate di parte capitale riscossione crediti di medio e lungo termine 0 Pertanto, tenuto conto che la Provincia ha scelto di accantonare il 100% in ciascun anno, l applicazione delle percentuali sopra riportate hanno determinato l ammontare delle quote da accantonare distintamente in parte corrente e in parte capitale come segue: Accantonamento di cui corrente

3 - di cui capitale Accantonamenti per spese potenziali E stato costituito, ai sensi del punto 5.2, lettera h), dei principi applicati alla contabilità finanziaria, un apposito fondo rischi sul quale sono state accantonate le risorse per il pagamento degli oneri che potrebbero derivare da sentenze esecutive relative a contenzioni in corso. L'Amministrazione ha proceduto ad una valutazione complessiva del contenzioso pendente con significativa probabilità di soccombenza, nonché delle sentenze non definitive, recanti obbligazioni passive condizionate all esito del giudizio. In relazione a tali valutazioni prognostiche, è stato quantificato in di euro l'ammontare delle risorse che prudenzialmente possono essere stanziate per la costituzione di tale fondo rischi. La ricognizione del contenzioso è stata svolta dall'avvocatura provinciale, escludendo dal computo i ricorsi per l'annullamento di provvedimenti amministrativi avanti il giudice amministrativo, in quando corredati da domande risarcitorie generiche e indeterminate nell'ammontare. Per quanto riguarda il restante contenzioso pendente avanti gli organi della giustizia ordinaria, si è proceduto ad una riduzione secondo una valutazione prognostica della probabilità della soccombenza. Sono state altresì accantonante, ai sensi dell articolo 37, comma 10, del ddl 101 del 27 ottobre 2015, in corso di approvazione, le risorse per far fronte ad eventuali ulteriori oneri relativi a compensi per lo svolgimento di incarichi legali negli anni Entrate e spese ricorrenti In appositi allegati sono riportate le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti così come indicato al paragrafo del principio della programmazione. b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall ente Non è previsto alcun avanzo di amministrazione. c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate dei risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, vincoli formalmente attribuiti dall ente. Non è previsto alcun avanzo di amministrazione. 100

4 d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. L elenco è riportato nell allegato Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili. Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli investimenti in apposito prospetto allegato viene data dimostrazione del rispetto degli stessi in base ai criteri definiti in commissione Arconet e contenuti in un decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze in corso di approvazione. e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi. Non sono previsti stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato. f) elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall ente a favore degli enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti L elenco è riportato in apposito allegato. g) oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata A bilancio non sono previsti oneri e impegni finanziari. h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nei relativi siti internet Di seguito si indicano gli organismi strumentali della Provincia autonoma di Trento, così come definiti dall articolo 1, comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 118/2011: Agenzia del Lavoro Agenzia per la Depurazione Agenzia provinciale delle Foreste Demaniali Agenzia provinciale per i Pagamenti Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente Agenzia provinciale per l assistenza e la previdenza integrativa Agenzia provinciale per l incentivazione delle attività economiche Istituto di Statistica della Provincia di Trento Cassa Provinciale Antincendi Consiglio Provinciale 101

5 Di seguito si indicano gli enti strumentali della Provincia autonoma di Trento: Azienda provinciale per i servizi sanitari Aziende pubbliche di servizi alla persona della provincia di Trento Istituzioni scolastiche e formative provinciali Centro servizi culturali Santa Chiara Fondazione Accademia della Montagna Fondazione Bruno Kessler Fondazione Edmund Mach Fondazione Franco Demarchi Fondazione Museo storico del Trentino Fondazione Trentina Alcide De Gasperi Istituto culturale cimbro Istituto culturale mòcheno Istituto culturale ladino Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE) Museo Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali Museo d'arte moderna e contemporanea Museo degli usi e costumi della gente trentina Museo delle scienze Opera universitaria Parco Adamello Brenta Parco Paneveggio - Pale di San Martino A seguito dell approvazione dei bilanci, i relativi documenti sono consultabili nel sito internet degli organismi ed enti stessi. i) elenco delle partecipazioni possedute con l indicazione della relativa quota percentuale SOCIETA' PARTECIPATE Quota partecipazione PAT al 30/06/2015 Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. 86,75% 102

6 Autostrada del Brennero S.p.A. 5,34% Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. 4,96% Cassa del Trentino S.p.A. 100,00% Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della Provincia di Trento Tecnofin trentina S.p.A. 100,00% Centro pensioni complementari regionali S.p.A. 0,99% Informatica Trentina S.p.A. 87,19% Interbrennero Interporto Servizi doganali e intermodali del Brennero S.p.A. 62,92% Istituto Trentino per l'edilizia Abitativa S.p.A. 100,00% Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. 17,49% Patrimonio del Trentino S.p.A. 100,00% SET Distribuzione S.p.A. 15,07% Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione economica con i Paesi dell Est Europeo FINEST S.p.A. 1,18% Trentino Riscossioni S.p.A. 92,30% Trentino Sviluppo S.p.A. 99,96% Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. 96,04% Trentino Trasporti S.p.A. 73,75% Trento Fiere S.p.A. 70,40% Tunnel Ferroviario del Brennero Società di Partecipazioni S.p.A. 4,80% Aerogest S.r.l. 30,27% Trentino School of Management (TSM) Società consortile a responsabilità limitata per la formazione permanente del personale 57,60% Trentino Network S.r.l. 100,00% 103

7 Il patto di stabilità Il raggiungimento dell obiettivo programmatico assegnato a ciascun Ente soggetto al Patto di Stabilità è calcolato in termini di competenza mista, ovvero per la parte corrente, si considerano gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa, mentre per la parte in conto capitale, gli incassi di entrata e i pagamenti di spesa, senza considerare il fondo di cassa e l avanzo di amministrazione. Di seguito si riporta la tabella riepilogativa della verifica del rispetto dell obiettivo programmatico assegnato alla Provincia riferito al bilancio di previsione esercizio ENTRATE 2016 PREVISIONI DI COMPETENZA ENTRATE CORRENTI al netto dei gettiti arretrati ,24 PREVISIONI DI CASSA ENTRATE C/CAPITALE ,46 TOTALE ENTRATE ,70 USCITE PREVISIONI DI COMPETENZA SPESE CORRENTI RILEVANTI PATTO ,27 PREVISIONI DI CASSA SPESE C/CAPITALE RILEVANTI PATTO ,00 TOTALE USCITE ,27 SALDO FINANZIARIO ,57 OBIETTIVO PREVISTO DALLE MANOVRE STATALI ,00 104

8 ENTRATE RICORRENTI/ NON RICORRENTI Titolo/Tipologia Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa ricorrente/ non ricorrente Stanziamento 2016 Stanziamento 2017 Stanziamento TIPOLOGIA: 101 Imposte, tasse e prov enti assimilati non ricorrente 0,00 0,00 0,00 ricorrente , , , TIPOLOGIA: 103 Tributi dev oluti e regolati alle autonomie speciali non ricorrente 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti ricorrente , , , TIPOLOGIA: 101 Trasf erimenti correnti da Amministrazioni pubbliche non ricorrente , , ,00 ricorrente , , , TIPOLOGIA: 105 Trasf erimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo non ricorrente , , ,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie ricorrente 0,00 0,00 0, TIPOLOGIA: 100 Vendita di beni e serv izi e prov enti deriv anti dalla gestione dei beni non ricorrente 0,00 0,00 0,00 ricorrente , , , TIPOLOGIA: 200 Prov enti deriv anti dall'attiv ità di controllo e repressione delle irregolarità e non ricorrente , , ,00 degli illeciti ricorrente 0,00 0,00 0, TIPOLOGIA: 300 Interessi attiv i non ricorrente 0,00 0,00 0,00 ricorrente , , , TIPOLOGIA: 400 Altre entrate da redditi da capitale non ricorrente 0,00 0,00 0,00 ricorrente , , , TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti non ricorrente , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale ricorrente , , , TIPOLOGIA: 200 Contributi agli inv estimenti non ricorrente , , ,00 ricorrente , , , TIPOLOGIA: 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali non ricorrente , , ,00 ricorrente , , , TIPOLOGIA: 500 Altre entrate in conto capitale non ricorrente ,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione in conto capitale ricorrente 0,00 0,00 0, TIPOLOGIA: 200 Riscossione crediti di brev e termine non ricorrente 0, , ,00 ricorrente 0,00 0,00 0, TIPOLOGIA: 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine non ricorrente 0,00 0,00 0,00 Titolo 6 - Accensione Prestiti ricorrente , , , TIPOLOGIA: 300 Accensione mutui e altri f inanziamenti a medio lungo termine non ricorrente ,00 0,00 0,00 Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro ricorrente 0,00 0,00 0, TIPOLOGIA: 100 Entrate per partite di giro non ricorrente ricorrente , , , TIPOLOGIA: 200 Entrate per conto terzi non ricorrente ricorrente , , ,00 Totale Entrate , , ,00 di cui non ricorrente , , ,00 ricorrente , , ,00 105

9 RIEPILOGO SPESE RICORRENTI / NON RICORRENTI MISSIONE PROGRAMMA TIT RICORRENTI / NON RICORRENTI (importi stanziamenti in euro) Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1 Ricorrenti , , ,00 03 Gestione economica, finanziaria, 1 Ricorrenti , , ,00 programmazione, provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1 Ricorrenti , , ,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,43 3 Non ricorrenti , , ,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 1 Non ricorrenti stato civile , , ,00 08 Statistica e sistemi informativi 1 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 10 Risorse umane 1 Ricorrenti , , ,00 11 Altri servizi generali 1 Ricorrenti , , ,00 04 Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 1 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 1 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,40 03 Edilizia scolastica 2 Non ricorrenti , , ,00 04 Istruzione universitaria 1 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,67 06 Servizi ausiliari all'istruzione 1 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 1 culturali Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 1 culturale Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 3 Non ricorrenti , ,00 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 1 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 02 Giovani 1 Ricorrenti , , ,00 07 Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,56 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 1 Ricorrenti , , ,00 106

10 MISSIONE PROGRAMMA TIT RICORRENTI / NON RICORRENTI Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 2 Non ricorrenti , , ,00 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 1 edilizia economico-popolare Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,13 3 Non ricorrenti ,00 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 01 Difesa del suolo 2 dell'ambiente Non ricorrenti , , ,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,61 4 Non ricorrenti , , ,00 03 Rifiuti 2 Non ricorrenti , , ,00 04 Servizio idrico integrato 1 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 1 naturalistica e forestazione Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 1 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 3 Non ricorrenti ,00 02 Trasporto pubblico locale 1 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 03 Trasporto per vie d'acqua 1 Ricorrenti , , ,00 04 Altre modalità di trasporto 1 Ricorrenti , , ,00 05 Viabilità e infrastrutture stradali 1 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 1 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 4 Non ricorrenti , ,58 02 Interventi a seguito di calamità naturali 2 Non ricorrenti , , ,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 1 nido Ricorrenti , , ,00 02 Interventi per la disabilità 1 Non ricorrenti , , ,00 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 03 Interventi per gli anziani 1 Ricorrenti , , ,00 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 1 Ricorrenti sociale , , ,00 05 Interventi per le famiglie 1 Non ricorrenti , , ,00 Ricorrenti , , ,00 107

11 MISSIONE PROGRAMMA TIT RICORRENTI / NON RICORRENTI Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 07 Programmazione e governo della rete dei 1 servizi sociosanitari e sociali Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 08 Cooperazione e associazionismo 1 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 13 Tutela della salute 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento 1 ordinario corrente per la garanzia dei LEA Ricorrenti , , ,00 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento 1 aggiuntivo corrente per livelli di assistenza Ricorrenti , , ,00 superiori ai LEA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti 2 sanitari Non ricorrenti , , ,96 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 2 Non ricorrenti , , ,00 14 Sviluppo economico e competitivita' 01 Industria, PMI e Artigianato 1 Non ricorrenti , , ,00 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 3 Non ricorrenti ,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei 1 consumatori Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 03 Ricerca e innovazione 2 Non ricorrenti , , ,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 1 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 15 Politiche per il lavoro e la formazione 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1 professionale Ricorrenti , , ,00 02 Formazione professionale 1 Non ricorrenti , , ,00 03 Sostegno all'occupazione 1 Non ricorrenti , , ,00 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 1 agroalimentare Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 3 Non ricorrenti , ,00 02 Caccia e pesca 1 Ricorrenti , , ,00 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 19 Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 1 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,45 4 Non ricorrenti , , ,00 1 Ricorrenti , , ,00 108

12 MISSIONE PROGRAMMA TIT RICORRENTI / NON RICORRENTI Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 2 Non ricorrenti , , ,00 02 Cooperazione territoriale 2 Non ricorrenti , , ,00 20 Fondi e accantonamenti 01 Fondi di riserva 1 Ricorrenti , , ,79 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1 Ricorrenti , , ,00 2 Non ricorrenti , , ,00 03 Altri fondi 1 Ricorrenti , , ,00 3 Non ricorrenti , , ,00 60 Anticipazioni finanziarie 01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria 1 Ricorrenti , , ,00 99 Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 7 Ricorrenti , , ,00 Totale complessivo , , ,00 di cui: Ricorrenti , , ,79 Non ricorrenti , , ,21 109

13 ELENCO DEI PROGRAMMI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON LE RISORSE DISPONIBILI (importi stanziamenti in euro) MISSIONE PROGRAMMA Servizi istituzionali, generali e di gestione 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , ,43 08 Statistica e sistemi informativi , , ,00 04 Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica , , ,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria , , ,40 03 Edilizia scolastica , , ,00 04 Istruzione universitaria , , ,67 06 Servizi ausiliari all'istruzione , , ,00 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico , , ,00 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , , ,00 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero , , ,00 07 Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo , , ,56 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio , , ,00 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare , , ,13 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo , , ,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , , ,61 03 Rifiuti , , ,00 04 Servizio idrico integrato , , ,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione , , ,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario , , ,00 02 Trasporto pubblico locale , , ,00 05 Viabilità e infrastrutture stradali , , ,00 11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile , , ,00 02 Interventi a seguito di calamità naturali , , ,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 02 Interventi per la disabilità , , ,00 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali , , ,00 08 Cooperazione e associazionismo , , ,00 13 Tutela della salute 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari , , ,96 110

14 (importi stanziamenti in euro) MISSIONE PROGRAMMA Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria , , ,00 14 Sviluppo economico e competitivita' 01 Industria, PMI e Artigianato , , ,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori , , ,00 03 Ricerca e innovazione , , ,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità , , ,00 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione , , ,00 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare , , ,00 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali , , ,45 19 Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo , , ,00 02 Cooperazione territoriale , , ,00 20 Fondi e accantonamenti 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità , , ,00 Totale complessivo , , ,21 111

15 VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI Nell'esercizio 2016 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo , il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilbri di bilancio. (in milioni di euro) MARGINE CORRENTE 2016 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI 1.148,4 ENTRATE TITOLO 4, 5 e 6 al netto di quelle relative al rimborso prestiti 133,9 TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 1.282,3 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO ,8 Negli esercizi costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo , la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilbri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati. (in milioni di euro) MARGINE CORRENTE 2017 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI MARGINE CORRENTE 2018 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI MEDIA SALDO CORRENTE di COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI ( ) 771,3 877,1 (in milioni di euro) MEDIA TRIENNIO ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp) 4.289, , , ,7 SPESE CORRENTI (impegni c/comp) 2.854, , , ,5 MARGINE CORRENTE 1.434, , , ,2 MARGINE COPERTURA 2017 ENTRATE TITOLO 4, 5 e 6 al netto di quelle relative al rimborso prestiti TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2017 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2017 MARGINE COPERTURA 2018 ENTRATE TITOLO 4, 5 e 6 al netto di quelle relative al rimborso prestiti TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2018 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO ,3 120,8 892,1 881,8 877,1 110,8 987,9 980,1 112

16 Negli esercizi non compresi nel bilancio (non oltre il limite di dieci esercizi decorrenti dall'imputazione del primo impegno) costituisce copertura degli investimenti il minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la medi dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati. MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI ( ) (in milioni di euro) MEDIA TRIENNIO ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali) 4.196, , , ,3 SPESE CORRENTI (pagamenti totali) 2.828, , , ,6 MARGINE CORRENTE 1.367, , , ,7 MARGINE COPERTURA 2017 e 2018 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2019 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO ,7 662,4 614,1 486,2 377,9 329,9 315,5 272,3 188,7 148,1 113

17 ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI DESTINATARIO GARANZIA TOTALE INIZIALE TOTALE GARANTITO GARANTITO AL 31/12/2016 CASSA DEL TRENTINO CASSA DEL TRENTINO CASSA DEL TRENTINO CASSA DEL TRENTINO CASSA DEL TRENTINO CASSA DEL TRENTINO CASSA DEL TRENTINO CASSA DEL TRENTINO CASSA DEL TRENTINO CASSA DEL TRENTINO CASSA DEL TRENTINO CASSA DEL TRENTINO CASSA DEL TRENTINO CASSA DEL TRENTINO PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A TRENTINO TRASPORTI S.P.A TRENTINO TRASPORTI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO SET MEDIOCREDITO TOTALE I dati non comprendono l'importo di 275 milioni autorizzato con la legge in esame Le garanzie già rilasciate, che si riferiscono ad un valore residuo di debito, inclusi gli oneri finanziari e accessori, pari a 1,4 miliardi di euro, sommate a quelle autorizzate con la legge di bilancio 2016, pari a 275 milioni di euro, determinano un totale di 1,675 miliardi di euro. Al riguardo si evidenzia come, a fronte di tale valore, la Provincia registri un volume complessivo di poste patrimoniali attive afferenti il saldo cassa e i residui attivi vantati nei confronti dello Stato pari a 2,5 miliardi. 114

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