COMUNICATO STAMPA SAVE AEROPORTO DI VENEZIA: approvata la Relazione al 30 settembre 2007, accelera la crescita nel 3 trimestre dell anno.

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1 COMUNICATO STAMPA SAVE AEROPORTO DI VENEZIA: approvata la Relazione al 30 settembre 2007, accelera la crescita nel 3 trimestre dell anno. - Ricavi in crescita nel trimestre del 46,9% a 89,2 milioni di euro (+9,1% a parità di perimetro di consolidamento); - Ebitda del trimestre a 23,5 milioni, +23,2% (+14,1% a base omogenea); - Utile Netto del trimestre a 8,7 milioni, +6%. Positivi i dati complessivi dei primi 9 mesi con Fatturato Consolidato +53,3% a 231 milioni di Euro (+8,9% a parità di perimetro), Ebitda a 47,2 milioni, +9,1% (+0,8% a parità di perimetro) e Utile Netto a 43,2 milioni, +155,2%. Incidono positivamente le acquisizioni di Ristop e Airest e la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in Gemina (+12,5%) i passeggeri transitati al 30 settembre 2007 dal sistema aeroportuale di Venezia e Treviso. Marchi: La sensibile crescita dei passeggeri ci rafforza come terzo sistema aeroportuale del Paese ma è soprattutto grazie alla strategia di sviluppo di business complementari che i risultati di bilancio si mantengono positivi. Infatti le tariffe aeroportuali, ancora ferme al 2000, oltre alla legge sui Requisiti di Sistema e l aumento del canone di concessione per l anno in corso previsto dalla Finanziaria 2007 continuano a penalizzare i risultati della Business Unit aeroportuale. Il Consiglio di Amministrazione di SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.a., azienda quotata al MTA di Borsa Italiana che opera nel settore degli aeroporti, in quello delle infrastrutture di mobilità e nei servizi per i viaggiatori, ha approvato la Relazione Trimestrale al 30 settembre I risultati del 3 trimestre dell esercizio evidenziano un accelerazione del trend di crescita sia in termini di volumi sia di marginalità con ricavi consolidati in aumento del 46,9% a 89,2 milioni di euro (+9,1% a parità di perimetro di consolidamento) e con tutti i principali indici di redditività in sensibile progresso: - Risultato Operativo Lordo (Ebitda) a 23,5 milioni di Euro, +23,2% rispetto ai 19,1 milioni del 3 trimestre 2006 (+14,1 a base omogenea); - Risultato Operativo (EBIT) pari a 17,2 milioni di Euro, +24% rispetto al giugno-settembre 2006 (+16,5 a parità di perimetro); - Utile Netto che supera gli 8,7 milioni, in crescita del 6%. I risultati ottenuti nel 3 trimestre, l apporto delle neo acquisite Ristop e Airest, la rilevante plusvalenza relativa alla cessione della partecipazione Gemina e il costante sviluppo, anche a parità di perimetro di consolidamento, di tutte le aree di business in cui il Gruppo è attivo influenzano positivamente i dati complessivi dei primi 9 mesi dell anno.

2 Il fatturato consolidato ha raggiunto al 30 settembre i 231 milioni di Euro, con un incremento del 53,3% rispetto ai 150,7 milioni dei primi 9 mesi del 2006; a base omogenea il fatturato si sarebbe attestato a 164,1 milioni con un incremento del 8,9%. Il Risultato Operativo lordo (EBITDA) è pari a 47,2 milioni di Euro con un incremento di 3,9 milioni (+9,1%) rispetto al pari periodo dell esercizio precedente e un incidenza del 20,4% sul fatturato. Il dato a perimetro invariato, 43,7 milioni di Euro, è in crescita dello 0,8%. Il risultato operativo (EBIT) è pari a 25,2 milioni di Euro, rispetto ai 27,1 milioni dei primi 9 mesi del La flessione, pari al 6,7%, è ascrivibile soprattutto alla maggiore incidenza degli ammortamenti e delle svalutazioni crediti. Il risultato netto è pari a 43,2 milioni di Euro con una crescita di 26,3 milioni rispetto ai 16,9 milioni dei primi nove mesi Nel mese di ottobre 2007 si è conclusa l operazione di cessione delle azioni Gemina, che ha comportato il riconoscimento nei risultati dei primi nove mesi dell anno di una plusvalenza netta ante imposte pari a 31,5 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta, pari a -3,5 milioni, è in netto miglioramento rispetto all indebitamento netto pari a 125,3 milioni di Euro a fine esercizio Le attività a breve disponibili sono pari a Euro 173,9 milioni con una crescita di Euro 136,1 milioni rispetto a dicembre L indebitamento finanziario è concentrato sulle passività a medio - lungo termine, pari a Euro 113,6 milioni. La struttura patrimoniale si mantiene solida ed equilibrata con un patrimonio netto pari a Euro 308,1 milioni di Euro. Le aree di business La crescita dei ricavi e della redditività è stata riscontrata in tutte le Business Unit in cui il Gruppo Save è attivo: Gestione Aeroportuale, Gestione delle Infrastrutture, Food & Beverage e Retail. L area di business Aviation ha raggiunto al 30 settembre 2007 ricavi per oltre 83,7 milioni di Euro (+6,9%), un Risultato Operativo Lordo (Ebitda) di 33 milioni di Euro, in linea con il corrispondente periodo 2006, e un Margine Operativo (Ebit) di 17,6 milioni (-16,8%). Il numero di passeggeri transitati nei primi 9 mesi dell anno nel sistema aeroportuale di Venezia e Treviso è stato pari a , in crescita del 12,5% rispetto al corrispondente dato 2006 e con un incremento dei movimenti aerei del 10,6% che evidenzia, in rapporto alla crescita dei passeggeri, un positivo aumento del coefficiente di riempimento delle aeromobili. Considerando che nel periodo gennaio-settembre 2007 il traffico a livello nazionale è cresciuto del 9,9%, gli aeroporti di Venezia e Treviso si rafforzano ulteriormente come terzo sistema aeroportuale italiano. Il solo aeroporto di Venezia, con passeggeri nel periodo gennaio-settembre 2007, risulta in crescita dell 11,8%. Nel mese di luglio è stato inaugurato il collegamento intercontinentale tra Venezia e Dubai, operato da Emirates. Il volo nei primi tre mesi di operatività ha trasportato oltre passeggeri, con un riempimento medio del 65 %, collegando Venezia sia con Dubai che con il Sud-Est asiatico e l Australia. La vocazione intercontinentale dello scalo veneziano è confermata anche

3 dall andamento dei voli sulle destinazioni statunitensi (New York, Philadelphia, Atlanta) con passeggeri nei primi 9 mesi dell anno. Nell area Gestione di infrastrutture le attività sono sostanzialmente riconducibili a Centostazioni S.p.A., società che gestisce 103 stazioni ferroviarie in Italia partecipata da Ferrovie dello Stato (60%) e dalla controllata di SAVE Archimede 1 (40%). I ricavi di competenza del Gruppo Save sono pari a 19,5 milioni di Euro, in crescita del 5,9% rispetto al 2006; l Ebitda si è attestato a 3,2 milioni (+8,3%), l Ebit ha superato il milione di Euro (+41%). I risultati in quest area di business sono frutto principalmente dell ulteriore entrata a regime di accordi commerciali coerenti con il programma di ristrutturazione e sviluppo delle stazioni gestite. Grazie anche alle recenti acquisizioni di Airest e Ristop, la divisione Food&Beverage and Retail è stata protagonista di una forte crescita con ricavi a 134,9 milioni di Euro, +128,7%, Ebitda a 11,1 milioni (+53,8%) ed Ebit a 6,6 milioni (+27,9%). Airport Elite, la società del gruppo attiva nel Food&Beverage and Retail, conta oggi 115 punti vendita di cui: - 67 negli Aeroporti (Venezia, Treviso, Catania, Olbia, Bari, Verona, Vienna, Linz, Graz, Salisburgo, Klagenfurt, Ljubljana); - 21 nelle autostrade; - 11 nelle Stazioni Ferroviarie, tra cui il Bricco Cafè inaugurato lo scorso marzo presso la stazione di Shanghai Sud; - 13 in centri commerciali; - 3 in un Porto (Genova). Il traffico negli aeroporti di Venezia e Treviso è in continuo aumento, ben oltre la media nazionale afferma il Presidente Enrico Marchi - e grazie ai collegamenti con Nord America e Dubai, il Marco Polo è oggi uno scalo di riferimento anche a livello intercontinentale Il perdurare di una situazione normativa non favorevole, con tariffe aeroportuali ferme dal 2000, continua però a penalizzare l area di business aeroportuale continua Marchi - e se il nostro Gruppo può oggi vantare risultati in continuo progresso è solo grazie all indirizzo strategico scelto tempo or sono che punta su una più ampia gestione di infrastrutture di mobilità e servizi al viaggiatore. Infatti, i risultati della Business Unit aeroportuale continuano a soffrire a causa delle ragioni sopra esposte (tariffe ferme, Requisiti di Sistema, aumento canoni di concessione). Nel corso della riunione il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare il dott. Giovanni Curtolo, nuovo CFO del Gruppo, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societario Giovanni Curtolo dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili In allegato: prospetti contabili Contact: Barabino&Partners Ferdinando De Bellis Tel. 02/ Venezia, 12 novembre 2007

4 SAVE Prospetti contabili Conto Economico riclassificato GRUPPO SAVE A perimetro invariato * Euro / 1000 Settembre 2007 Settembre 2006 GRUPPO DELTA 09/07 VS 09/06 Settembre 2007 Ricavi operativi e altri proventi % % ,3% % Per materie prime e merci ,3% ,7% ,3% ,9% Per servizi ,1% ,2% ,6% ,4% Per godimento di beni di terzi ,0% ,4% ,7% ,6% Costo del lavoro ,9% ,7% ,6% ,1% Oneri diversi di gestione ,3% ,3% ,6% ,4% Totale costi operativi ,6% ,3% ,1% ,4% EBITDA ,4% ,7% ,1% ,6% Ammortamento imm. immateriali ,1% ,1% ,2% ,6% Ammortamento immob. materiali ,3% ,8% ,7% ,5% Perdite e rischi su crediti ,1% ,2% ,3% ,6% Accantonamenti per rischi ,9% ,7% ,6% ,2% Totale ammortamenti e accan.ti ,5% ,8% ,4% ,9% EBIT ,9% ,9% ,7% ,7% Proventi (-) e oneri finanziari (+) ,0% ,6% % ,5% Risultato ante imposte ,9% ,5% ,6% ,2% Imposte ,8% ,9% ,8% ,7% Utile /(perdita) attività in funzionamento ,1% ,6% % ,6% Utile /(perdita) attività cessate/destinate a essere cedute 379 0,2% ,3% ,4% 0 0,0% Utile /(perdita) di periodo ,3% ,9% ,9% ,6% Minorities (- = provento) ,4% ,3% ,4% ,6% Risultato netto di Gruppo ,7% ,2% ,2% ,2% Taxation in % su pre-tax 24,1% 48,0% 23,1% * I dati a perimetro invariato sono stati ottenuti escludendo i valori di Ristop per i primi 9 mesi del 2007 e quelli di Airest per il primo trimestre 2007.

5 Stato Patrimoniale STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO CONSOLIDATO GRUPPO SAVE Euro / set dic-06 Delta VS 12/2006 Delta % Immobilizzazioni materiali di proprietà (8.187) -10,9% Immobilizzazioni materiali gratuitamente devolvibili (2.534) -1,9% Immobilizzazioni immateriali ,7% Immobilizzazioni finanziarie ( ) -94,1% TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( ) -27,9% Fondo TFR (11.314) (12.768) ,4% Fondi per rischi, rinnov. beni grat. devolv. e imp. differite (18.812) (18.311) (501) 2,7% CAPITALE FISSO OPERATIVO ( ) -29,7% Magazzino ,5% Crediti verso clienti ,6% Crediti tributari e imposte differite (587) -3,6% Altri crediti e altre attività a breve ,7% Debiti verso fornitori e acconti (56.090) (54.232) (1.858) 3,4% Debiti tributari (11.381) (8.773) (2.608) 29,7% Debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale (2.861) (3.317) ,7% Altri debiti (15.040) (12.723) (2.317) 18,2% TOTALE CAP.CIRC.NETTO OP. 472 (3.953) ,9% ATTIVITA' E PASSIVITA' NON FINANZIARIE NETTE CESSATE/DESTINATE A ESSERE CEDUTE (6.652) -48,7% TOT. CAPITALE INVESTITO ( ) -29,5% Patrimonio netto di gruppo (7.332) -2,5% Patrimonio netto di terzi (1.493) -5,3% PATRIMONIO NETTO (8.825) -2,8% Cassa e attività a breve ( ) (35.234) ( ) 393,3% Debiti verso banche ,0% Debiti verso banche a lungo (12.484) -10,0% Debiti verso altri finanziatori (2.025) -33,9% ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE NETTE CESSATE/DESTINATE A ESSERE CEDUTE 410 (2.529) ,2% TOTALE POSIZIONE FIN.NETTA ( ) -97,2% TOT. FONTI FINANZIARIE ( ) -29,5%

6 Posizione Finanziaria (Migliaia di Euro) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 30/09/ /12/2006 Variazione * Effetto acquisizioni Cassa e altre disponibilità liquide * Attività finanziarie Attività finanziarie cessate/destinate ad essere cedute Attività a breve ** Debiti bancari * Altre passività finanziarie quota corrente Passività finanziarie cessate/destinate ad essere cedute Passività a breve ** Debiti finanziari al netto della quota corrente verso banche Debiti finanziari al netto della quota corrente verso altri Passività a lungo Posizione finanziaria netta di cui passività nette per valutazione a fair value contratti * derivati ** di cui per debiti lordi verso banche

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