Bilancio di previsione 2016 del Comune di Faenza in forma sintetica e semplificata

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1 Bilancio di previsione 2016 del Comune di Faenza in forma sintetica e semplificata Struttura del nuovo bilancio armonizzato Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione. Il bilancio serve pertanto per fornire ai cittadini informazioni fondamentali in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente. Il bilancio 2016 è il primo bilancio redatto completamente secondo le nuove regole dettate dal D.Lgs 118/2011, che ha introdotto la cosiddetta armonizzazione contabile, cioè l'adozione da parte di tutti gli enti territoriali di comuni schemi di bilancio. Ora le entrate del bilancio dell'ente si articolano in: Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; Tipologie, definite in base alla natura delle entrate; Categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata; Capitoli che, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione. Le spese si articolano in: Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'ente; Programmi, ovvero aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definit nell'ambito delle missioni; costituiscono, per la spesa, l unità di approvazione del bilancio; Macroaggregati, un articolazione di dettaglio dei programmi secondo la natura economica della spesa; Capitoli suddivisi in articoli quali ripartizioni dei macroaggregati ai fini della gestione. Alcune considerazioni di carattere generale Nel 2016 il bilancio di previsione del Comune di Faenza viene esposto secondo la nuova forma introdotta dalla contabilità armonizzata. Questo passaggio ha effetti, non solo sulla forma, ma anche sulla sostanza del bilancio. La contabilità armonizzata introduce, infatti, dei principi contabili che obbligano a comportamenti ben specifici nella formulazione di molte poste di bilancio. Lo scopo, in particolare, è quello di favorire la definizione di previsioni più prudenziali ed attendibili e meno discrezionali. Nel bilancio troviamo quindi le previsioni del fondo pluriennale vincolato, del fondo crediti dubbia esigibilità, del fondo perdite potenziali delle società partecipate.

2 Ma vi sono altri elementi che caratterizzano il bilancio 2016, primo fra tutti l'uscita di scena del patto di stabilità e la sua sostituzione con il nuovo meccanismo del pareggio di bilancio. Un ulteriore elemento significativo è rappresentato dalla intervenuta definizione entro i primi mesi dell'anno del quadro generale della finanza locale con la determinazione del fondo di solidarietà comunale e delle poste compensative dei mancati gettiti Questo accenno introduce un ulteriore elemento di novità del 2016 rappresentato dalle modifiche apportate dalla Legge di stabilità sul fisco locale: l'intervento più significativo è stato l'abolizione della Tasi sull'abitazione principale. Ad esso sono seguiti ulteriori interventi come la disposta esenzione per i terreni agricoli condotti e i trattamenti di favore per i comodati gratuiti (seppur solo per alcune specifiche fattispecie) e per gli affitti concordati. Accanto a questo il legislatore nazionale ha previsto l'impossibilità per gli enti di disporre variazioni dei tributi locali che potessero concretizzarsi in un incremento della pressione fiscale (con la sola esclusione della Tari). Altro elemento che emerge con sempre maggiore rilevanza è l'effetto del trasferimento di alcune funzioni nell'unione della Romagna Faentina, processo che tenderà a produrre sempre maggiori conseguenze nei prossimi anni in coincidenza con l'avanzamento del progetto di trasferimento integrale delle funzioni. Anche con l'attuarsi di questo importante processo di revisione istituzionale l'amministrazione Comunale intende rispondere alle esigenze dei propri cittadini ed essere più efficiente ed efficace nell'uso delle risorse di tutti per il benessere della comunità. I principali dati di bilancio in sintesi Di seguito vengono illustrati sinteticamente alcuni elementi della struttura del bilancio di previsione 2016; per una visione più ampia e dettagliata, si rinvia alla versione integrale pubblicata sul sito internet dell'ente alla seguente pagina: Il quadro complessivo delle entrate e delle spese si presenta come segue:

3 ENTRATE CASSA 2016 COMPETENZA 2016 COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018 SPESE CASSA 2016 COMPETENZA 2016 COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018 Fondo di cassa presunto all inizio dell esercizio ,68 Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione , , ,00 Fondo pluriennale vincolato , , ,00 Titolo 1 Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa , , , ,00 Titolo 1 Spese , , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Trasferimenti Titolo 3 Entrate extratributarie Titolo 4 Entrate in conto Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie , , , , , , , , , , , ,00 Titolo 2 Spese in conto di cui fondo pluriennale vincolato ,60 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Totale entrate finali , , , ,00 Totale spese finali , , , ,00 Titolo 6 Accensione di prestiti ,45 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti , , , ,00 Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere , , , ,00 Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere , , , ,00

4 Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro , , , ,00 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro , , , ,00 Totale titoli , , , ,00 Totale titoli , , , ,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE Fondo di cassa finale presunto , , , ,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , , , , ,51

5 Le entrate di bilancio, esposte secondo la tabella di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 e aggiornate in base alle nuove classificazioni del bilancio armonizzato, sono le seguenti: Codice titolo Descrizione titolo Codice tipologia Descrizione tipologia Competenza Fondo pluriennale vincolato per spese 3.100,00 - Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento ,36 - Fondo di cassa all'1/1/ ,68 Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa 101 Imposte, Tasse e proventi assimilati 104 Compartecipazione di Tributi Trasferimenti 101 Trasferimenti da amministrazioni pubbliche Cassa , , Fondi perequativi da amministrazioni centrali , ,38 Trasferimenti 105 Trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo Entrate extratributarie 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Entrate extratributarie 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti , , , , , ,32 3 Entrate extratributarie 300 Interessi attivi , ,32 3 Entrate extratributarie 400 Altre entrate da redditi di , ,50 3 Entrate extratributarie 500 Rimborsi ed altre entrate , ,72 4 Entrate in conto 100 Tributi in conto , ,35 4 Entrate in conto 200 Contributi agli investimenti , ,59 4 Entrate in conto 300 Altri trasferimenti in conto , ,15 4 Entrate in conto 400 Entrate da alienazione di beni materiali e , ,84

6 immateriali 4 Entrate in conto 500 Altre entrate in conto , ,50 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 200 Riscossione crediti di breve termine ,00 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - 839,60 6 Accensione di prestiti 100 Emissione di titoli obbligazionari ,93 6 Accensione di prestiti 200 Accensione prestiti a breve termine Accensione di prestiti 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ,52 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere , ,40 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 100 Entrate per partite di giro , ,80 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 200 Entrate per conto di terzi , ,16 Totale titoli , ,87 Totale delle entrate , ,55

7 La composizione delle entrate per titoli è rappresentata nel grafico che segue: Titolo 1 Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 2 Trasferimenti Titolo 3 Entrate extratributarie Titolo 4 Entrate in conto Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro

8 Le spese di bilancio, esposte secondo le logiche della tabella di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 e aggiornate in base alle nuove classificazioni del bilancio armonizzato, sono le seguenti: MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Interessi passivi per redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 02 SEGRETERIA GENERALE , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI , , , ,40 0,00 0,00 0, , , , ,14 730,08 0,00 0,00 0, ,00 0, ,59 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 06 UFFICIO TECNICO , , , , ,24 0,00 0,00 0, ,00 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI ,04 831, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 10 RISORSE UMANE ,36 370, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 11 ALTRI SERVIZI GENERALI , , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE , , , , ,24 0, , , ,67 02 Missione 2 - GIUSTIZIA

9 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Interessi passivi per redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate Totale UFFICI GIUDIZIARI ,62 903,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI Totale Missione 2 - GIUSTIZIA ,62 903,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 03 Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA , , ,56 500,00 0,00 0, , , ,68 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA , , ,56 500,00 0,00 0, , , ,68 04 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA , ,95 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 1.980,80 136, , ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,38 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 07 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 126,00 389,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515,63 Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO , , , ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,32 05 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL , , , ,50 0,00 0,00 0, , ,08

10 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Interessi passivi per redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate Totale SETTORE CULTURALE Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI , , , ,50 0,00 0,00 0, , ,08 06 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 01 SPORT E TEMPO LIBERO , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 02 GIOVANI Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 07 Missione 7 - TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO , ,21 175, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 Totale Missione 7 - TURISMO , ,21 175, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 08 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO , ,07 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,57 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 09 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 01 DIFESA DEL SUOLO

11 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Interessi passivi per redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate Totale TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 03 RIFIUTI 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 TRASPORTO FERROVIARIO 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI , , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' , , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

12 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Interessi passivi per redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate Totale SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE 12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 7.996,44 507,14 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 0,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,68 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO ,20 574,11 558,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA , , , ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,02 13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

13 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Interessi passivi per redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate Totale SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE 14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO ,60 775,83 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 4.134, ,13 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,81 03 RICERCA E INNOVAZIONE 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ , ,96 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,24 15 Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

14 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Interessi passivi per redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate Totale SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 1.875,77 37,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 1.875,77 37, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 16 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 02 CACCIA E PESCA Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 17 Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 01 FONTI ENERGETICHE Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

15 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Interessi passivi per redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate Totale Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 01 FONDO DI RISERVA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 03 ALTRI FONDI Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 50 Missione 50 - DEBITO PUBBLICO 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO 60 Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0, ,82 Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0, ,82 Totale macroaggregati , , , , ,06 0, , , ,69

16 L'andamento della spesa corrente (cioè la spesa per il funzionamento annuo dell'amministrazione) negli ultimi anni mostra la seguente tendenza (i dati sono in milioni di euro): Da notare che per il 2014, 2015 e 2016 il totale della spesa comprende le voci relative al servizio di raccolta dei rifiuti e ai servizi per la gestione della tassa sui rifiuti TARI.

17 La composizione della spesa corrente 2016 per macroaggregati (cioè secondo la natura economica della spesa) è rappresentata nel grafico a torta sotto:

18 Il trend della spesa di personale negli ultimi anni è il seguente:

19 L'andamento della spesa per investimenti (cioè per interventi di utilità duratura nel tempo, come le opere pubbliche) negli ultimi anni è il seguente: * Entrate e spese in formato tabellare aperto (open data) *di cui ,60 fondo pluriennale vincolato per spese anni 2017 e 2018 I dati delle singole voci di entrata e spesa, in formato csv compatibile open data, sono liberamente accessibili al seguente indirizzo:

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