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1 Gefran, il CdA approva il progetto di bilancio al 31 dicembre 2012 Fatturato in calo del 5,7% rispetto all anno precedente EBITDA a 7,7 milioni di Euro pari al 5,9% % del fatturato EBIT a 823 mila Euro pari allo 0,6 % del fatturato Posizione finanziaria netta negativa pari a 25.9 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al 2011 (28.7 milioni di Euro). L Assemblea degli Azionisti è convocata per il 22 aprile 2013 Dati economici Consolidati* Var % (Euro/.000) Ricavi totali ,7% Margine operativo lordo (EBITDA) ,3% Reddito operativo (EBIT) ,3% Risultato netto ,9% Dati patrimoniali Consolidati (Euro/.000) Patrimonio netto consolidato Posizione finanziaria netta (25.905) (28.724) Capitale investito netto Cash flow operativo Investimenti * Il Gruppo Gefran ha applicato in via anticipata l IFRS 11, relativo al consolidamento di Ensun S.r.l. secondo il metodo del patrimonio netto, anziché secondo il metodo integrale; tale cambiamento di principio di consolidamento applicato al bilancio 2011 ha ridotto il risultato dell'esercizio di Euro 887mila la Posizione Finanziaria Netta di Euro mila. Provaglio d Iseo (BS), 13 marzo 2013 Il Consiglio di Amministrazione di GEFRAN S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Ennio Franceschetti, presso la sede di Provaglio d Iseo (BS), ha approvato all unanimità i risultati al 31 dicembre I ricavi al 31 dicembre 2012 sono risultati pari a Euro mila (Euro mila al 31 dicembre 2011), con una diminuzione rispetto al 2011 del 5,7%. La suddivisione dei ricavi per area geografica mostra una crescita importante del Nord America (+22,3% rispetto al 2011), dell Unione Europea (+6,6%) e dell Europa non UE (+4,5%); le altre aree mostrano una riduzione, in particolare Sud America ( 4,3%), e l Asia ( 14,0%), che chiude un anno difficile a causa della crisi dei produttori di macchine per la plastica. Per quanto riguarda l Italia, la diminuzione del fatturato rispetto all esercizio 2011 ammonta ad Euro mila ( 12%), a causa principalmente delle vendite di prodotti per fotovoltaico, che nel corso del 2012 diminuiscono di Euro mila ( 24,1%), mentre la parte legata alla vendita di prodotti industriali realizza un 5,8%, risentendo del contesto macroeconomico sfavorevole. La ripartizione dei ricavi per area di business evidenzia una crescita per il business dei componenti per automazione di Euro 956 mila (+2,9%) e per il business sensori di Euro mila (3,8%), mentre mostra una

2 diminuzione di Euro mila ( 11,3%) relativamente al business azionamenti, dove pesano sia le minori vendite di prodotti per il fotovoltaico, sia il calo dei ricavi realizzati nel mercato asiatico. Il costo del personale al 31 dicembre 2012 è risultato pari a Euro mila (Euro mila al 31 dicembre 2011), con un incremento di Euro migliaia, pari al 5,3%. l'incremento del costo del personale è dovuto principalmente agli inserimenti effettuati nel corso del 2011, soprattutto nell area commerciale e tecnica, che hanno determinato quindi un effetto di trascinamento dei costi nel confronto tra i due periodi. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 31 dicembre 2012 è positivo per Euro mila (Euro mila al 31 dicembre 2011). L incidenza sui ricavi è pari al 5,9%, rispetto al 13,3% del La diminuzione del margine è imputabile principalmente al minor valore aggiunto ( 5,2%), oltre che all aumento dei costi (+2,2%), sia costi del personale che costi commerciali legati allo sviluppo di nuove iniziative. Il risultato operativo (EBIT) al 31 dicembre 2012 è positivo per Euro 823 mila e si raffronta con un risultato dell esercizio 2011 di Euro L incidenza percentuale è pari allo 0,6%, rispetto all 8,8% dell anno precedente. Le motivazioni attinenti l andamento del risultato operativo sono le stesse relative alla variazione dell EBITDA. Il risultato della gestione finanziaria al 31 dicembre 2012 è negativo per Euro mila (negativo per Euro mila al 31 dicembre 2011): gli oneri finanziari sono principalmente legati ai finanziamenti a medio/lungo termine. Il risultato prima delle imposte al 31 dicembre 2012 è negativo per Euro 804 mila (positivo per Euro mila al 31 dicembre 2011). L incidenza percentuale sui ricavi è negativa e pari allo 0,6% contro il +7,9% del Le imposte correnti, differite e anticipate sono positive ed ammontano a Euro mila al 31 dicembre 2012 (negative per Euro mila dell esercizio 2012) principalmente per la rilevazione di imposte anticipate sul risultato imponibile dell'anno e su perdite pregresse. Il Risultato netto di pertinenza del Gruppo al 31 dicembre 2012 è positivo per Euro 586 mila, rispetto ad Euro mila dell esercizio L incidenza sui ricavi è pari allo 0,4%, contro il 5,9% del L attivo Immobilizzato netto al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro mila, in crescita di Euro mila rispetto al dicembre 2011 Il Capitale d esercizio al 31 dicembre 2012 risulta pari ad Euro mila e si confronta con un capitale d esercizio pari ad Euro mila al 31 dicembre 2011, evidenziando un decremento complessivo di Euro mila Il patrimonio netto al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro mila e si confronta con Euro mila al 31 dicembre La diminuzione è dovuta, oltre alla rilevazione del risultato del periodo, principalmente ai dividendi distribuiti nel corso dell esercizio (Euro mila), all adeguamento alla valuta di bilancio dei Patrimoni Netti delle controllate, espressi in valuta locale, che determina un effetto negativo per Euro 481 mila ed alla variazione della riserva di consolidamento. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2012 è negativa e pari ad Euro mila, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2011 di Euro mila. Tale variazione è originata essenzialmente dai flussi di cassa

3 positivi della gestione tipica (Euro mila), in parte assorbita da investimenti tecnici (Euro mila) e dalla distribuzione dividendi e dagli interessi passivi paganti nell'esercizio (Euro mila). La gestione del circolante, in particolare la riduzione di crediti commerciali (Euro mila) e delle rimanenze (Euro mila), ha permesso di generare un significativo flusso di cassa positivo dalle operazioni di esercizio, che ammonta in totale ad Euro mila e si confronta con Euro mila del Il free cash flow (flusso di cassa operativo al netto delle attività di investimento) risulta positivo per Euro mila e si confronta con un risultato negativo del 2011 pari ad Euro mila, in miglioramento quindi di Euro mila, grazie al flusso di cassa generato dalla gestione del capitale circolante. Gli investimenti lordi realizzati nel corso del 2012 ammontano a Euro mila (Euro mila al 31 dicembre 2011), e includono investimenti immateriali per 617mila Euro, capitalizzazione dei costi di sviluppo per mila Euro e investimenti in impianti, attrezzature di produzione e adeguamento dei fabbricati industriali per mila Euro. Alfredo Sala, Amministratore delegato del gruppo, commenta così i risultati 2012: " I dati del 2012 sono in linea con le nostre aspettative: come abbiamo più volte ripetuto nel corso dell'anno la contrazione dei risultati economici è dovuta all aumento dei costi connessi a iniziative di sviluppo e penetrazione in alcuni selezionati Paesi esteri e di conquista di nuove quote di mercato, a cui però si è aggiunto un calo del fatturato in Italia e in Cina e la contrazione dei margini sul mercato fotovoltaico in Italia a seguito della riduzione delle tariffe incentivanti. Ci hanno dato molta soddisfazione i buoni risultati di Germania, Usa e India, dove il quadro macroeconomico è più sereno, le nostre scelte di investimento si sono dimostrate ragionevoli. E' anche molto positivo che, in un contesto operativo così complicato come quello del 2012, il Gruppo abbia conseguito una forte generazione di cassa, che ha permesso il miglioramento della posizione finanziaria netta di circa il 10%. Il 2013 si apre con segnali contrastanti: a fronte di un generale rallentamento dell economia mondiale nel quarto trimestre, sono emersi alcuni segnali di una possibile ripresa del ciclo economico, con la fiducia di investitori, imprese e consumatori in leggero aumento. Continua ad essere molto difficile la situazione sul mercato italiano, dove ai dati macroeconomici già negativi ed in peggioramento, si è aggiunta l incertezza politica culminata nell esito delle elezioni del 24 febbraio Continuerà quindi anche per il 2013 l aspettativa di un andamento diversificato da un punto di vista geografico, con maggiori possibilità di sviluppo in alcuni paesi, Cina, USA, Germania, India, oltre al Sud Africa, dove i primi risultati dell investimento produttivo potranno manifestarsi a partire dal secondo semestre, e una situazione molto più difficile sul mercato italiano. Alla luce di queste dinamiche, per l esercizio 2013, si prevedono ricavi in leggera crescita, con l'obiettivo di tornare al volume d'affari del 2011, pur considerando un apporto ancora ridotto dell iniziativa sudafricana. Relativamente al risultato operativo si presume che l esercizio possa chiudersi con un miglioramento della marginalità rispetto al 2012, prevedendo un EBITDA margin in crescita di circa due/tre punti percentuali. Naturalmente continueremo a porre grande attenzione alle dinamiche dei costi e manterremo un fermo controllo delle determinanti del capitale circolante netto, continuando a salvaguardare un livello di investimenti adeguato all ulteriore sviluppo dell attività. "

4 Destinazione del risultato d'esercizio Relativamente alla destinazione del risultato dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare a nuovo l'intero risultato dell'esercizio, non essendoci necessità di integrare la riserva legale che ha raggiunto i limiti di legge. Convocazione Assemblea Ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede di Gefran Spa, in Via Sebina 74, Provaglio d'iseo (BS), per il giorno 22 aprile 2013 alle ore 17 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2013, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. 1.2 Destinazione del risultato di esercizio. 2 Politica Generale sulle Remunerazioni di Gruppo. Consultazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell art.123 ter del D. Lgs. n. 58/ Nomina di un amministratore. 4. Revoca della precedente autorizzazione all acquisto ed alla vendita di azioni proprie e rilascio di nuova autorizzazione. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Si rende noto che il progetto di Bilancio d esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, con le relative Relazioni, nonchè la Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari e la Relazione sulla Remunerazione, saranno disponibili dalla data del 29 marzo 2013 presso la Sede sociale nonché presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresì consultabili sul sito internet della Società Contatti: Giovanna Franceschetti Investor Relator Gefran SpA, Via Sebina Provaglio d Iseo (BS) Tel Fax g.franceschetti@gefran.com POWER EMPRISE Srl Via Albani Milano Tel 02/ Fax 02/ Cosimo Pastore, cell. 335/ cosimopastore@poweremprise.com Laura De Pinto Cell lauradepinto@poweremprise.com Jenny Giuliani Cell jennygiuliani@poweremprise.com

5 Il Gruppo Gefran opera oggi in quattro unità produttive, due localizzate a Provaglio d Iseo(BS) dove nascono i prodotti di sensoristica e di componentistica per l automazione, alle quali si sono aggiunti nel corso degli anni lo stabilimento di Gerenzano (VA), focalizzato nella produzione di azionamenti, e lo stabilimento di Shanghai in Cina. Il Gruppo Gefran opera direttamente sui principali mercati internazionali attraverso filiali commerciali in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Cina, Singapore, India, e tramite filiali produttive anche in Germania, Cina, Brasile, Stati Uniti. A oggi il Gruppo Gefran conta oltre 900 dipendenti. Know how specialistico, flessibilità progettuale e produttiva, capacità di innovazione e qualità dei processi e dei prodotti sono i fattori chiave del successo di Gefran. L assoluto controllo della tecnologia di processo e il know how applicativo consentono inoltre a Gefran di realizzare strumenti e sistemi integrati per specifiche applicazioni in diversi settori industriali: dalla lavorazione delle materie plastiche all industria alimentare e farmaceutica, alle macchine per imballaggio o per pressofusione. Gefran, quotata sul mercato di Borsa Italiana dal 9 giugno 1998, dal 2001 è entrata a far parte del Segmento Titoli ad Alti Requisiti (STAR).

6 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (Attività di revisione in corso di completamento) (Euro /.000) Var. '12 '11 valore % a Ricavi (7.888) 5,7% b Consumi di materiali e prodotti (456) 0,8% c Valore Aggiunto (a b) (7.432) 8,8% d Altri costi operativi ,2% e Costo del personale ,3% f Incrementi per lavori interni (13) 0,5% g Margine operativo lordo EBITDA (c d e+f+ g) (10.779) 58,3% h Ammortamenti e svalutazioni ,2% i Reddito operativo EBIT (g h) (11.475) 93,3% l Proventi (oneri) da attività/passività finanziarie (1.343) (1.310) (33) 2,5% m Proventi (oneri) da partecipazioni metodo del PN (284) 0 (284) n Risultato prima delle imposte (i+ l+ m) (804) (11.508) 104,7% o Imposte (2.718) ,5% p Risultato inclusa la quota di terzi (m+ n) (7.782) 94,1% q Risultato di pertinenza di terzi (98) 0 (98) r Risultato netto di pertinenza del Gruppo (o+ p) (7.684) 92,9% STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (Attività di revisione in corso di completamento) (Euro /.000) 31 dic 12 % 31 dic 11 % Immobilizzazioni immateriali , ,0 Immobilizzazioni materiali , ,8 Immobilizzazioni finanziarie , ,2 Attivo immobilizzato netto , ,1 Rimanenze , ,6 Crediti commerciali , ,2 Debiti commerciali (17.405) (17,7) (19.292) (18,6) Altre attività/passività (8.396) (8,5) (10.080) (9,7) Capitale d'esercizio , ,5 Fondi per rischi ed oneri (1.477) (1,5) (1.882) (1,8) Fondo imposte differite (810) (0,8) (761) (0,7) Benefici relativi al personale (5.189) (5,3) (5.276) (5,1) Capitale investito netto , ,0 Patrimonio netto , ,3 Debiti finanziari a medio lungo termine , ,7 Debiti finanziari a breve termine , ,8 Passività finanziarie per strumenti derivati 834 0, ,7 Attività finanziarie per strumenti derivati (52) (0,1) Disponibilità e crediti finanziari a breve termine (17.490) (17,8) (12.945) (12,5) Indebitamento finanziario netto correlato alle attività operative , ,7 Totale fonti di finanziamento , ,0

7 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (Attività di revisione in corso di completamento) (Euro /.000) 31 Dic Dic 2011 A) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO B) DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DEL PERIODO: Utile/perdita del periodo Ammortamenti (Plusvalenze) minusvalenze da cessione di attività non correnti (135) (225) Risultato netto della gestione finanziaria Dividendi incassati 0 0 Variazione fondi rischi ed oneri (2.176) (4.463) Variazione delle imposte differite (2.150) Variazione delle poste da operazioni di leasing operativo 0 0 Variazione dei crediti commerciali (5.730) Variazione delle rimanenze Variazione dei debiti commerciali (1.887) (6.104) TOTALE C) DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO Investimenti in: Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (7.413) (11.276) Partecipazioni (28) 43 Titoli 900 Crediti finanziari (6) 0 Realizzo delle attività non correnti TOTALE (7.068) (9.549) D) FREE CASH FLOW (B+C) (6.864) E) DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO Accensione di debiti finanziari Rimborso di debiti finanziari (7.141) (4.887) Incremento (decremento) di debiti finanziari correnti (3.213) (1.486) Interessi incassati (pagati) (1.147) (929) Variazione delle riserve di patrimonio netto 12 (525) Dividendi distribuiti (2.143) (2.117) TOTALE (1.632) Differenze cambi da conversione su disponibilità monetarie (115) 164 F) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' MONETARIE (218) G) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO

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