BERGAMO ONORANZE FUNEBRI SRL CON SOCIO UNICO. Nota integrativa abbreviata ex Art bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2014

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1 BERGAMO ONORANZE FUNEBRI SRL CON SOCIO UNICO Codice fiscale Partita iva VIALE PIROVANO BERGAMO BG Numero R.E.A Registro Imprese di BERGAMO n Capitale Sociale ,00 i.v. Nota integrativa abbreviata ex Art bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2014 Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro PREMESSA Signori Soci, il bilancio chiuso al è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali aggiornati dall Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e con l accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge e corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute. Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell art. 2423, comma 5, c.c.: - lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una Riserva per arrotondamenti in unità di euro, iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari; - i dati della nota integrativa sono espressi in euro. In particolare: - la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell attivo e del passivo; - i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; - i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; - gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza; - per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Si precisa inoltre che: - ai sensi dell art bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi; - ai sensi del disposto dell art ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall art del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall art del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera Bilancio di esercizio al 31/12/2014 Pagina 1 di 14

2 e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico; - la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento; - non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; - la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; - non vi sono elementi dell attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale; - la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall art bis, comma 7, del codice civile: 1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria; 2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria. La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell articolo 2423, comma 1, del codice civile. Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall art del codice civile. B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell art del codice civile. In dettaglio: I costi d impianto e per licenze uso software a tempo indeterminato sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi accessori e sono ammortizzati in cinque anni a quote costanti. I costi per lavori straordinari su beni di terzi sono stati iscritti nell attivo del bilancio in considerazione della loro utilità pluriennale; l ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti. B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria e quelli su beni di terzi sono addebitati integralmente al Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell utilizzo, della destinazione, della durata economico-tecnica e dell usura fisica del bene e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo Bilancio di esercizio al 31/12/2014 Pagina 2 di 14

3 che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: Impianti 15% Macchinari 15% Attrezzature industriali e commerciali 20% Mobili e macchine ord. d ufficio 12% Macchine elettromeccaniche d ufficio 20% Autofunebri 20% Autovetture 25% Nel caso in cui, indipendentemente dall ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell esercizio di acquisizione, rispecchiando l effettivo deperimento e consumo subiti da detti beni. B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Non vi sono immobilizzazioni finanziarie. C) ATTIVO CIRCOLANTE C) I Rimanenze Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12) Le rimanenze di prodotti finiti e merci sono iscritte al costo ultimo di acquisto comprensivo degli oneri e delle spese accessorie di diretta imputazione. C) II Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Il valore dei crediti è iscritto al netto, ove presenti, dei fondi rettificativi iscritti in contabilità ed appositamente costituiti tenendo in considerazione l effettivo rischio di inesigibilità del credito (perché insoluto e/o protestato). C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al valore nominale. Tale importo è stato iscritto nell attivo circolante poiché si tratta di investimento temporaneo di liquidità disponibile. C) IV Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Fondi per rischi e oneri Il fondo acc.to rischi su crediti si riferisce ad accantonamenti per future spese legali relative sia al recupero dei crediti sia alle cause legali in corso. Bilancio di esercizio al 31/12/2014 Pagina 3 di 14

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. Debiti I debiti sono iscritti al valore nominale. Costi e Ricavi I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. Conversione dei valori in moneta estera (documento n. 26 dei principi contabili nazionali, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.) I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione. Le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell esercizio nei casi in cui la riduzione è stata giudicata durevole. Imposte Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell onere di competenza dell esercizio. Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono le imposte correnti; non sono state stanziate, ma rettificate, ulteriori imposte anticipate in quanto non sono presenti o non si ritengono rilevanti differenze temporanee tra l imponibile fiscale e il risultato del bilancio. La composizione delle imposte a carico dell esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente: Importo 1. Imposte correnti (-) ,00 2. Variazione delle imposte anticipate (+/-) 264,00 3. Variazione delle imposte differite (-/+) 0,00 4. Imposte sul reddito dell esercizio (-1 +/-2 -/+3) ,00 Le imposte sul reddito d esercizio sono così composte: - IRES euro ,00 - IRAP euro ,00 - Imposte anticipate euro 264,40 Bilancio di esercizio al 31/12/2014 Pagina 4 di 14

5 RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD. AL 31/12/2014 Utile / Perdita % ,57 VARIAZIONI IN AUMENTO Costi non deducibili CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED ,98 80, ,98 MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC ,59 80, ,87 PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI 302,88 80,00 242,30 ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC 5,00 80,00 4,00 ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC. 599,55 80,00 479,64 SPESE TELEFONICHE 2.746,05 20,00 549,21 SPESE CELLULARI 3.233,37 20,00 646,67 PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES 93,60 25,00 23,40 ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI 343,81 100,00 343,81 AMM.TO ORD.MAC.ELETTR.UF.INDED. 59,16 100,00 59,16 TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC. 230,78 80,00 184,62 PERDITE SU CREDITI INDEDUCIBILI 1.483,62 100, ,62 MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI 212,49 100,00 212,49 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI 1.838,16 100, ,16 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI 589,62 100,00 589,62 IRAP DELL'ESERCIZIO ,00 100, ,00 IRES DELL'ESERCIZIO ,00 100, ,00 IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO) 264,40 100,00 264,40 Totale Costi non deducibili ,95 Totale variazioni in aumento , VARIAZIONI IN DIMINUZIONE Ricavi non imponibili SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB ,00 100, ,00 Totale Ricavi non imponibili 7.632,00 Totale variazioni in diminuzione 7.632, EROGAZIONI LIBERALI INDEDUCIBILI 1.350,00 100, ,00 COMPENSI AMMINISTRATORI 2013 PAGATI NEL (7.500,00) 100,00 (7.500,00) 2014 VARIAZIONE MANUTENZIONI 2013 (962,00) 100,00 (962,00) VARIAZIONE MANUTENZIONI ,04 100, , Totale ulteriori variazioni (5.369,96) Reddito imponibile ai fini delle II.DD ,56 Bilancio di esercizio al 31/12/2014 Pagina 5 di 14

6 RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P. AL 31/12/2014 Utile / Perdita % ,57 VARIAZIONI IN AUMENTO Rettifiche costi COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI ,24 100, ,24 COMPENSI SINDACI-COLL.COOR.CONT ,00 100, ,00 CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI 5.651,26 100, ,26 CTR.INPS SINDACI COCOCO NO SOC 792,00 100,00 792,00 SALARI E STIPENDI ,57 100, ,57 ONERI SOCIALI INPS ,50 100, ,50 ONERI SOCIALI INPDAP ,10 100, ,10 TFR ,44 100, ,44 TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.) 1.392,01 100, ,01 ALTRI COSTI DEL PERSONALE 2.215,64 100, ,64 PERDITE SU CREDITI INDEDUCIBILI 1.483,62 100, ,62 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI 589,62 100,00 589,62 IRAP DELL'ESERCIZIO ,00 100, ,00 IRES DELL'ESERCIZIO ,00 100, ,00 IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO) 264,40 100,00 264,40 Totale rettifiche costi ,40 Totale variazioni in aumento , VARIAZIONI IN DIMINUZIONE Rettifiche ricavi INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI 998,80 100,00 998,80 ALTRI INTERESSI ATTIVI 7.914,84 100, ,84 Totale rettifiche ricavi 8.913,64 Totale variazioni in diminuzione 8.913, Deduzione cuneo fiscale , Reddito imponibile ai fini I.R.A.P ,33 Sez.3bis - MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI. Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE. Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. Codice Bilancio B I 01 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Immobilizzazioni immateriali Consistenza iniziale Incrementi 0 Decrementi 0 Consistenza finale La consistenza finale si riferisce a: Bilancio di esercizio al 31/12/2014 Pagina 6 di 14

7 - Costi d impianto per euro 8.013,13 - Software per euro 2.960,00 - Lavori straordinari su beni di terzi per euro 4.100,00 Codice Bilancio B I 02 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -Fondo ammortamento immob. immateriali Consistenza iniziale Incrementi 434 Decrementi 0 Arrotondamenti (+/-) -1 Consistenza finale Codice Bilancio B II 01 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobilizzazioni materiali Consistenza iniziale Incrementi Decrementi 0 Consistenza finale La consistenza finale si riferisce a: - Impianti generici per euro 8.257,44 - Macchinari per euro ,14 - Attrezzature industriali e comm.li per euro ,49 - Mobili e macchine ordinarie d ufficio per euro 5.681,93 - Macchine elettr. d ufficio per euro ,61 - Autocarri per euro ,08 - Autovetture per euro ,25 Codice Bilancio B II 02 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -Fondo ammortamento immob. materiali Consistenza iniziale Incrementi Decrementi 0 Consistenza finale Codice Bilancio C I ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale Bilancio di esercizio al 31/12/2014 Pagina 7 di 14

8 Codice Bilancio C II 01 ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI Esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Arrotondamenti (+/-) Consistenza finale La consistenza finale dei crediti si riferisce a: - Crediti vs clienti per euro ,94 - Fatture da emettere per euro 5.642,80 - Erario c/compensazioni per euro ,56 - Crediti per imposte anticipate per euro 1.057,60 - Inail c/conguaglio per euro 460,13 - Depositi cauzionali su contratti per euro 2.688,92 - Crediti diversi per euro ,71 - Erario c/imposta sostitutiva su riv. TFR per euro 18,11 Codice Bilancio C III ATTIVO CIRCOLANTE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale La consistenza finale si riferisce all apertura di quattro contratti di deposito a tempo dell importo di euro ,00 ciascuno, della durata di 12 mesi, sottoscritti in data 17/06/2014 con la Banca Popolare di Sondrio al tasso di interesse annuo del 1,4%. Codice Bilancio C IV ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale La consistenza finale si riferisce a depositi bancari, a disponibilità di cassa e cassa assegni. Codice Bilancio RATEI E RISCONTI Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale La consistenza finale si riferisce principalmente a: - risconti attivi su utenze telefoniche - ratei attivi su interessi sui conti deposito aperti nell anno. D Bilancio di esercizio al 31/12/2014 Pagina 8 di 14

9 Sez.4 - FONDI E T.F.R. - Codice Bilancio FONDI PER RISCHI E ONERI Consistenza iniziale Aumenti 0 di cui formatisi nell esercizio 0 Diminuzioni 0 di cui utilizzati 0 Consistenza finale La consistenza finale si riferisce al fondo rischi accantonato in previsione di future spese legali relative sia al recupero dei crediti sia alle cause legali in corso. Codice Bilancio TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO Consistenza iniziale Aumenti di cui formatisi nell esercizio 0 Diminuzioni di cui utilizzati 0 Consistenza finale B C Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. Codice Bilancio D 01 DEBITI Esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Arrotondamenti (+/-) -305 Consistenza finale La consistenza dei debiti si riferisce a: - Carte di credito per euro 842,71 - Erario c/acconti Ires per euro (credito) ,17 - Erario c/acconti Irap per euro (credito) ,02 - Erario c/ritenute subite per euro (credito) 2.145,19 - Clienti c/anticipi per euro 1.000,00 - Debiti v/fornitori per euro ,51 - Fatture da ricevere per euro ,17 - Debiti vs/controllanti per euro ,00 - Erario c/ires per euro ,00 - Erario c/iva per euro 53,59 - Erario c/rit. Lav dip. Per euro ,13 - Erario c/rit. Lav. Autonomo per euro 544,67 - Regioni c/irap per euro ,00 - Inps. c/contrib. Soc. lav. Dip per euro ,00 - Inps. c/contrib. Soc. lav. Autonomo per euro 2.312,00 - Altri deb. v/ist. Prev. Per euro 1.987,26 Bilancio di esercizio al 31/12/2014 Pagina 9 di 14

10 - Dipendenti c/retribuzioni per euro 137,50 - Dipendenti c/premi dal liquid. Per euro ,00 - Ritenute sindacali per euro 1.291,84 Codice Bilancio RATEI E RISCONTI Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale La consistenza finale si riferisce a: - ratei passivi per dipendenti per euro ,00 - ratei passivi per affitto locali via Pirovano per euro 7.127,72 E Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. Capitale Sociale Capitale Risultato d'esercizio Codice Bilancio A I A II A IV A V A VII a A VIII A IX a TOTALI Capitale Utile Riserva da Riserva Riserve Riserva (perdite) (perdita) conferimento legale statutarie straordinaria portati a dell'esercizio nuovo All inizio dell esercizio precedente Destinazione del risultato d esercizio Attribuzione di dividendi Altre destinazioni Altre variazioni Risultato dell esercizio precedente Alla chiusura dell esercizio precedente Destinazione del risultato d esercizio Attribuzione di dividendi Altre destinazioni Altre variazioni Risultato dell esercizio corrente Alla chiusura dell esercizio corrente Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI. La nostra società non possiede partecipazioni né direttamente né tramite società fiduciarie o per interposta persona. Bilancio di esercizio al 31/12/2014 Pagina 10 di 14

11 Sez.6 - CREDITI E DEBITI. Sez.6 - CREDITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI. Codice bilancio Importo fino a 5 anni Importo oltre i 5 anni C CREDITI Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI. Codice bilancio Importo fino a 5 anni Importo oltre i 5 anni D DEBITI Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI. Non vi sono garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a bilancio. Sez.6 - CREDITI PER AREA GEOGRAFICA. AREA GEOGRAFICA CREDITI Italia TOTALE Sez.6 - DEBITI PER AREA GEOGRAFICA. AREA GEOGRAFICA DEBITI Italia TOTALE Sez.6 - EFFETTI VARIAZIONE CAMBI (Art numero 6-bis) Non vi sono crediti e debiti in valuta. Sez.6 - CREDITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE (Art numero 6-ter). Non vi sono crediti relativi ad operazioni che prevedono l obbligo per l acquirente di retrocessione a termine. Sez.6 - DEBITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTEDI RETROCESSIONE A TERMINE (Art numero 6-ter). Non vi sono debiti relativi ad operazioni che prevedono l obbligo per l acquirente di retrocessione a termine. Bilancio di esercizio al 31/12/2014 Pagina 11 di 14

12 Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO. Capitale Sociale Capitale Codice Bilancio A I A II A IV A V A VII a A VIII A IX a TOTALI Capitale Riserva da Riserva Riserve Riserva (perdite) Utile (perdita) soprapprezzo legale statutarie straordinaria portati a dell'esercizio delle azioni nuovo Valore da bilancio Possibilità di utilizzazione ¹ A,B B A,B A,B,C A,B,C A,B,C Quota disponibile Di cui quota non distribuibile Di cui quota distribuibile Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi Per copertura perdite Per distribuzione ai soci Per altre ragioni ¹ LEGENDA A = per aumento di capitale B = per copertura perdite C = per distribuzione ai soci Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE. Nel corso dell esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell attivo dello stato patrimoniale. Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI. La società non ha conseguito, nel corso dell esercizio, proventi da partecipazioni diversi dai dividendi. Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI. Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società. Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA' La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. Sez.19B - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI. Non vi sono finanziamenti erogati dai soci. Sez.20 - PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare. Sez.21 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare. Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING. La società non risulta in possesso di beni materiali in virtù di contratti di locazione finanziaria, che trasferiscono la prevalente parte dei rischi e benefici sui beni in Bilancio di esercizio al 31/12/2014 Pagina 12 di 14

13 oggetto. Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis) Viene omessa l informativa in quanto non vi sono state operazioni con parti correlate, o comunque non sono rilevanti e sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte). Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter) Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. PRIVACY Privacy avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26, Allegato B), D.Lgs , n. 196) La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003 e seguenti) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati. ARTICOLO 2497 BIS c.c. Informativa ai sensi del bis C.C. In ottemperanza all art bis, comma 4, si segnala che l attività della società è sottoposta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Bergamo. Si riporta di seguito il quadro riassuntivo della gestione finanziaria riferita al consuntivo anno 2013, approvato dal Comune di Bergamo, con sede in Bergamo, Piazza Matteotti n. 27: (importi espressi in migliaia euro) Riepilogo generale: I Entrate tributarie II Contributi e trasferimenti III Entrate extra tributarie IV Alienazioni, ecc V Accensione di prestiti e altro TOTALE ENTRATE I Spese correnti II spese in c/capitale III Rimborso di prestiti TOTALE SPESE Saldo Avanzo di amministrazione applicato Saldo gestione di competenza =A Saldo gestione residui = B Avanzo non applicato = C 0 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE = A + B + C Bilancio di esercizio al 31/12/2014 Pagina 13 di 14

14 VARIE ED EVENTUALI. CONCLUSIONI. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell esercizio. L esposizione dei valori richiesti dall art del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. Relativamente alla destinazione dell utile di esercizio di Euro ,57, il C.d.A. propone di accantonare, secondo la normativa e statuto vigente, euro 1.463,23.= a riserva legale, euro 4.389,68 a riserva statutarie per finalità sociale, e la restante parte di euro ,66 a riserva straordinaria. Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al e la proposta di destinazione dell utile sopra indicata. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie. Bergamo, 20/02/2015 IL PRESIDENTE DEL C.D.A. Dott. Luca Capoferri Il sottoscritto, Luca Capoferri, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società. Bilancio di esercizio al 31/12/2014 Pagina 14 di 14

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