COMUNE DI MAZZE (Torino) BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 29, C.

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1 COMUNE DI MAZZE (Torino) BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 29, C. 1, DLGS 267/00

2 D.Lgs. 118/2011 modificato D.Lgs. 126/2014 Nuovo ordinamento contabile ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI Bilancio 2015/2017: anno di transizione APPLICAZIONE NUOVI PRINCIPI CONTABILI (Competenza potenziata) ma VECCHI SCHEMI DI BILANCIO DAL 2016 NUOVI SCHEMI DI BILANCIO

3 D.Lgs. 118/2011 modificato D.Lgs. 126/2014 Il D.Lgs.126/2014 ha riscritto l art.151 del D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) «Art (Principi generali). Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. D.U.P. Documento unico di programmazione -SEZIONE STRATEGICA: durata mandato dell amministrazione -SEZIONE OPERATIVA: valenza triennale (2016/2018), contenente: PIANO TRIENNALE LL.PP. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE

4 D.Lgs. 118/2011 modificato D.Lgs. 126/2014 BILANCIO TRIENNALE (2016/2018) di COMPETENZA (entrate e spese che si prevede di accertare/impegnare con imputazione agli esercizi in cui scadono) + PREVISIONI DI CASSA PRIMO ANNO (2016)

5 IL BILANCIO 2016/2018 Principali novità normative: ELIMINAZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE PRINCIPIO INVARIANZA DELLE RISORSE Compensazione con: Maggiore IMU netta (l alimentazione al Fondo di Solidarietà passa dal 38 al 22%) Incremento Fondo di Solidarietà a saldo BLOCCO TOTALE ALIQUOTE TRIBUTI, esclusa la TARI (obbligo copertura integrare dei costi Piano Finanziario)

6 IL BILANCIO 2016/2018 Principali novità normative: Incremento progressivo redistribuzione Fondo di Solidarietà Comunale sulla base dei Fabbisogni standard 20% per il 2015 che diventa: 30% per il % per il % per il 2018

7 IL BILANCIO 2016/2018 Principali novità normative: ABOLIZIONE NORME SUL PATTO DI STABILITA INTERNO sostituito da NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA Legge Costituzionale n.243/2012: PAREGGIO DI BILANCIO n.8 saldi: -Entrate finali e spese finali competenza + cassa -Entrate correnti e spese correnti competenza + cassa sia a preventivo che a consuntivo

8 PRINCIPIO PAREGGIO DI BILANCIO ANNO 2016 SALDO ENTRATE FINALI E SPESE FINALI (competenza) + FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (entrata e spesa) - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA DAL 2017 SI APPLICANO TUTTI I VINCOLI

9 PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO ENTRATE FINALI TITOLI I.Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa II.Trasferimenti correnti III.Entrate extratributarie IV.Entrate in c/ capitale V.Entrate da riduzione di attività finanziarie Nelle entrate finali NON ci sono: -l avanzo di amministrazione -La riscossione di crediti -Le entrate da indebitamento (su bilancio ,00)

10 PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO SPESE FINALI TITOLI I.Spese correnti II.Spese in c/ capitale III.Spese per incremento attività finanziarie Nelle spese finali NON ci sono: -Le concessioni di crediti -Le quote capitale di rimborso mutui (su bilancio ,00) -Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (su bilancio ,00)

11 BILANCIO 2016/2018 Altre novità normative: BLOCCO del TURN OVER del personale TRIENNIO 2016/2018 Limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato al 25% della spesa relativa alle cessazioni dell anno precedente -Consentito l utilizzo dei resti del triennio precedente -Tempo determinato nel limite della spesa Tetto complessivo di spesa non superiore al triennio 2011/2013

12 IL BILANCIO 2016/2018 del COMUNE DI MAZZE

13 QUALI SONO LE NOSTRE ENTRATE 2016 ENTRATE COMPLESSIVE 2016: ,79 (al netto delle partite di giro) ENTRATE AL NETTO DELL AVANZO TECNICO DI EURO ,00: ,79 15,16 4,55 7,37 1,36 71,56 Fondo pluriennale vincolato TIT. 2 - Trasferimenti correnti TIT. 4 -Entrate in conto capitale TIT. 1 - Entrate tributarie, contributive e perequative TIT. 3 - Entrate extra-tributarie

14 QUALI SONO LE NOSTRE SPESE 2016 SPESE COMPLESSIVE ,79 (al netto delle partite di giro) 18,55% 4,97% 76,48% TIT. 1 -Spese correnti TIT. 2 -Spese in c/capitale TIT. 4 -Rimborso di prestiti

15 LA GESTIONE CORRENTE 2016 Per poter fornire servizi alla collettività il Comune ha acquisito risorse da: CITTADINI STATO Altri Enti Pubblici , , , ,00 DI CUI ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , ,00 SERVIZI COMUNALI

16 LE ENTRATE TRIBUTARIE CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE 2016 TIPOLOGIA IMPORTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)(cat. 0106) ,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RECUPERO EVASIONE (cat. 0108) ,00 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) (cat. 0161) ,00 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) RECUPERO EVASIONE 0,00 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (cat. 0116) ,00 PUBBLICITA E AFFISSIONI (cat. 0153) 3.000,00 ALTRE (TASI) (cat. 0176) 1.500,00 Totale Imposte e tasse (tipologia 101) ,00 FONDO SOLIDARIETA COMUNALE (tipologia 301) ,00 TOTALE ,00

17 LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI 2016 TIPOLOGIA IMPORTO TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (cat. 0101) ,00 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (Contr. Regione e Città Metropolitana) (cat. 0102) TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE (Contr. Compagnia di S.Paolo su progetti) 3.700,00 0,00 TOTALE (tipol. 101) ,00

18 LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2016 TIPOLOGIA VENDITA DI BENI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI (diritti segreteria, servizi cimiteriali, affitto, utilizzo beni, canoni concessioni, ecc.) (tipol. 100) PROVENTI DERIVANTI DALL ATTIVITA DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA E DEGLI ILLECITI (tipol. 200) IMPORTO , ,00 INTERESSI ATTIVI (tipol. 300) 350,00 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE (utili e dividendi da partecipate) RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI (rimborso spese elettorali, credito IVA attività commerciale, altri rimborsi) (tipol. 500) 0, ,00 TOTALE ,00

19 Come saranno spese le entrate raccolte: LA SPESA CORRENTE Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; 0,09% Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 7,32% Fondi e accontanamenti; 3,54% Debito pubblico; 6,71% Servizi istituzionali, generali e di gestione; 30,49% Soccorso civile; 0,08% Trasporti e diritto alla mobilità; 8,56% Ordine pubblico e sicurezza; 3,66% Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 22,35% Assetto del territorio ed edilizia abitativa; 0,16% Politiche giovanili, sport e tempo libero; 0,77% Istruzione e diritto allo studio; 15,81% Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali; 0,46%

20 Per pagare cosa? LA SPESA PER MACROAGGREGATI TIPO DI SPESA 2016 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ,00 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL ENTE ,00 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,00 TRASFERIMENTI CORRENTI ,00 INTERESSI PASSIVI ,00 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 5.500,00 ALTRE SPESE CORRENTI (F.C.D.E., Fondi di riserva, ecc) ,00 TOTALE TITOLO I ,00 RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUI (TITOLO III) ,00 TOTALE TITOLI I + III ,00

21 Come saranno spese le entrate in conto capitale: LA SPESA DI INVESTIMENTO per MISSIONI 600,00%; 8,76% Servizi istituzionali, generali e di gestione; 14,71% Ordine pubblico e sicurezza; 6,27% Trasporti e diritto alla mobilità; 36,33% Istruzione e diritto allo studio; 24,34% Politiche giovanili; 9,59%

22 Alienazioni di beni BILANCIO 2016 GLI INVESTIMENTI PREVISTI Cimiteriali OO.UU Avanzo economico Fondo Pluriennale Vincolato Escussione fidejussione , , , , , ,00 Scuole ,00 Cimiteri ,80 Strade ,71 INVESTIMENTI Licenze software e arredi per uffici ,00 Edifici pubblici ,00(di cui 500,00 edifici culto) Sicurezza e ordine pubblico Mezzi di trasporto ,40 Varie (progettazioni) ,20 Impianti sportivi ,00 Parco giochi ,00

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