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1 712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO Data chiusura esercizio 31/12/2015 HK-HORTICULTURAL KNOWLEDGE S.R.L. DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale: BOLOGNA BO VIALE GIUSEPPE FANIN 48 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Impresa in fase di aggiornamento Indice Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL... 2 Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA... 16

2 Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL Bilancio di esercizio al Dati anagrafici Sede in BOLOGNA (BO) VIALE GIUSEPPE FANIN 48 Codice Fiscale Numero Rea BO P.I Capitale Sociale Euro Forma giuridica Settore di attività prevalente (ATECO) Società in liquidazione Società con socio unico Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento Appartenenza a un gruppo i.v. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR) CONSULENZA AGRARIA FORNITA DA AGRONOMI (749011) no no no no Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio di esercizio al Pag. 1 di 14 2 di 17

3 Stato Patrimoniale Stato patrimoniale Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Parte da richiamare Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali Valore lordo Ammortamenti Totale immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali Valore lordo Ammortamenti Totale immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti IV - Disponibilità liquide Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Totale ratei e risconti (D) 3 15 Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale IV - Riserva legale VII - Altre riserve, distintamente indicate Versamenti in conto aumento di capitale Totale altre riserve VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio (16.173) Utile (perdita) residua (16.173) Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri Totale fondi per rischi ed oneri D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti E) Ratei e risconti Totale ratei e risconti 46 - Totale passivo Bilancio di esercizio al Pag. 2 di 14 3 di 17

4 Conto Economico Conto economico A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni ) altri ricavi e proventi altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali Totale ammortamenti e svalutazioni ) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (13.186) C) Proventi e oneri finanziari: 16) altri proventi finanziari: d) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti altri 94 - Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari altri Totale interessi e altri oneri finanziari Totale proventi e oneri finanziari ( bis) (3.033) (3.616) E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi altri Totale proventi ) oneri altri 49 - Totale oneri 49 - Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (15.840) ) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ) Utile (perdita) dell'esercizio (16.173) Bilancio di esercizio al Pag. 3 di 14 4 di 17

5 Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al Nota Integrativa parte iniziale Signori Soci, il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro Attività svolte La Vostra Società, come ben sapete, è identificata come Start Up innovativa e svolge la propria attività nel settore della ricerca su specie ortofrutticole, utilizzando il know-how dei soci al fine di conseguire miglioramenti sia in termini tecnologici che gestionali in diverse realtà agricole Criteri di formazione Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art bis, 1 comma del Codice civile a norma del quale non è stata redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Criteri di valutazione (Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12) I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali è stata possibile in quanto la valutazione tiene conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato esprimendo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio. Deroghe (Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art comma 4 del Codice Civile. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. Bilancio di esercizio al Pag. 4 di 14 5 di 17

6 Nota Integrativa Attivo Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni (7.500) Nel corso dell'esercizio 2015 i soci hanno provveduto al versamento della quota di capitale sottoscritto e non ancora versato al 31/12/2014. Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Crediti per versamenti dovuti non richiamati (7.500) Totale crediti per versamenti dovuti (7.500) Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni Immateriali Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. Immobilizzazioni materiali Movimenti delle immobilizzazioni materiali Materiali Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene. In particolare le aliquote utilizzate sono le seguenti: - Attrezzature 20% - Macchinari 15% - Mobili e arredi 10% Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. Attivo circolante Bilancio di esercizio al Pag. 5 di 14 6 di 17

7 Attivo circolante: crediti Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. II. Crediti Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante Descrizione Entro Totale 12 mesi Verso clienti Per crediti tributari Verso altri Arrotondamento Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio (9.288) Totale crediti iscritti nell'attivo circolante Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente ( articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). Area geografica Italia Spagna Uruguay Francia Totale Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante Totale crediti iscritti nell'attivo circolante Attivo circolante: disponibilità liquide Variazioni delle disponibilità liquide IV. Disponibilità liquide Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni (69.175) Bilancio di esercizio al Pag. 6 di 14 7 di 17

8 Descrizione 31/12/ /12/2014 Depositi bancari Denaro in cassa Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio. Informazioni sulle altre voci dell'attivo Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio (7.500) - Quota scadente entro l'esercizio Crediti iscritti nell'attivo circolante Disponibilità liquide (69.175) Ratei e risconti attivi 15 (12) 3 Bilancio di esercizio al Pag. 7 di 14 8 di 17

9 Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto Patrimonio netto Patrimonio netto (Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- bis, C.c.) Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni (16.173) Variazioni nelle voci di patrimonio netto Valore di inizio esercizio Destinazione del risultato dell'esercizio precedente Altre destinazioni Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio Capitale Riserva legale Altre riserve Versamenti in conto aumento di capitale Totale altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio (33.730) (16.173) (16.173) Totale patrimonio netto (16.173) (16.173) Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto Importo Possibilità di utilizzazione Capitale B Riserva da soprapprezzo delle azioni - A, B, C Riserve di rivalutazione - A, B Riserva legale Riserve statutarie - A, B Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa - A, B, C Versamenti in conto aumento di capitale Varie altre riserve - A, B, C Totale altre riserve A, B, C Utili portati a nuovo A, B, C Fondi per rischi e oneri Informazioni sui fondi per rischi e oneri Bilancio di esercizio al Pag. 8 di 14 9 di 17

10 Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Utilizzo nell'esercizio Totale variazioni (8.162) (8.162) Debiti Debiti Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Debiti (Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni (22.380) Variazioni e scadenza dei debiti I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale Debiti verso banche Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza Altri debiti I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali mentre gli sconti cassa sono rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate Suddivisione dei debiti per area geografica Area geografica Italia Totale Debiti verso banche Debiti verso fornitori Bilancio di esercizio al Pag. 9 di di 17

11 Area geografica Italia Totale Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Altri debiti Debiti Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali Debiti non assistiti da garanzie reali Totale Debiti verso banche Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Altri debiti Totale debiti Informazioni sulle altre voci del passivo Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio Debiti (22.380) Ratei e risconti passivi Bilancio di esercizio al Pag. 10 di di 17

12 Nota Integrativa Conto economico A) Valore della produzione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni (42.901) La differenza del valore della produzione rispetto al precedente esercizio è sostanzialmente da attribuirsi al fatto che nel 2014 la società ha ottenuto contributi in conto esercizio per euro I ricavi legati all'attività caratteristica hanno registrato un aumento dell'8% circa essendo passati da euro nel 2014 ad euro nel 2015 Valore della produzione Riconoscimento ricavi I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività Categoria di attività Valore esercizio corrente Prestazioni di servizi Totale Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica Area geografica Valore esercizio corrente Italia Francia Uruguay Spagna Totale Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate Imposte correnti differite e anticipate Imposte sul reddito Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. Queste rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. Imposte sul reddito d'esercizio Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni (7.778) Bilancio di esercizio al Pag. 11 di di 17

13 Imposte Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni Imposte correnti: (7.778) IRES (8.111) IRAP (7.778) Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio. Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) Descrizione Valore Imposte Risultato prima delle imposte (15.840) Onere fiscale teorico (%) 27,5 Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0 Interessi passivi indeducibili ai sensi dell'art 96 del TUIR Totale Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0 Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 Deduzione IRAP (384) Svalutazioni e sopravvenienze passive indeducibili 41 Quota spese di rappresentanza indeducibili 28 Totale (315) Imponibile fiscale (13.122) Determinazione dell'imponibile IRAP Descrizione Valore Imposte Differenza tra valore e costi della produzione (13.186) Costo del personale ed assimilato Altri 428 Ulteriore deduzione (8.000) Onere fiscale teorico (%) 3,9 333 Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0 Imponibile Irap Nota Integrativa Altre Informazioni Compensi revisore legale o società di revisione Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale (Rif. Art. 2427, primo comma, n.16 bis, C.c.) La società non ha conferito alcun incarico a revisori legali non essendovi tenuta per legge. Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società La società non ha emesso strumenti finanziari Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati La società non ha strumenti finanziari derivati Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate Bilancio di esercizio al Pag. 12 di di 17

14 La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale Destinazione del risultato d'esercizio Si propone all'assemblea di portare a nuovo la perdita d'esercizio Bilancio di esercizio al Pag. 13 di di 17

15 Nota Integrativa parte finale Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Presidente del Consiglio di amministrazione Marco Zibordi Bilancio di esercizio al Pag. 14 di di 17

16 Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 16 di 17

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