FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE P.IVA : S T A T O P A T R I M O N I A L E DESCRIZIONE VOCE ESER. 11/11 ESER.
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1 DATA : 31/12/2011 PAGINA Nr. : 1 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V O A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI 0,00 0,00 B) IMMOBILIZZAZIONI I) Immobilizzazioni Immateriali , , COSTITUZIONE SOCIETA` 0, , CONCESSIONI 0, , MARCHI , , DIRITTI DI SUPERFICIE , , RISTRUTTURAZIONE SEDE , , F.DO AMM.TO SPESE COSTITUZIONE 0, , F.DO AMM.TO DIRITTI SUPERFICIE , , F.DO AMM.TO RISTRUTTURAZIONE SEDE , , FONDO SVALUTAZIONE LICENZE E MARCHI , ,00- II) Immobilizzazioni Materiali , , IMPIANTI SPECIFICI 9.211, , ATTREZZATURE COMMERCIALI , , AUTOMEZZI , , MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE , , MOBILI E ARREDI , , ALTRI BENI MATERIALE 0, , INSEGNE LUMINOSE 1.344, , F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI 7.297, , F.DO AMM.TO ATTREZZATURE , , F.DO AMM.TO AUTOMEZZI , , F.DO AMM.TO MACCH.UFFICIO ELETTR.CHE , , F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI , , F.DO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI 0, , F.DO AMM.TO CESPITI INF.EURO 516,46 0, , F.DO AMM.TO INSEGNE LUMINOSE 672,00-950,00- III) Immobilizzazioni Finanziarie 0,00 0,00 T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI , ,00 C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze , , RIM. FINALI MATERIE PRIME 7.298, , RIM.FINALI LAVORI IN CORSO , ,00 II) Crediti 1) Verso clienti a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi , , CREDITO DA CLIENTI ITALIA , , FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 6.174, ,00- T O T A L E 1) Verso clienti , ,00 2) Verso imprese controllate T O T A L E 2) Verso imprese controllate 0,00 0,00 3) Verso imprese collegate T O T A L E 3) Verso imprese collegate 0,00 0,00 4) Verso controllanti T O T A L E 4) Verso controllanti 0,00 0,00 4 bis) Crediti tributari a) Esigibili entro 12 mesi , , CREDITI VS/ERARIO PER RIT.SU INT.ATTIVI 952,00 638,00
2 DATA : 31/12/2011 PAGINA Nr. : 2 S T A T O P A T R I M O N I A L E IMPOSTE IRES C/ACCONTO 0, , ERARIO C. RIT. ACC. SUBITE , , IMPOSTA SOSTITUTIVA C/ACCONTO 0,00 233, IMPOSTA IRAP C/ACCONTO , ,00 b) Esigibili oltre 12 mesi 2.437, , CREDITI DI IMPOSTA A RIMBORSO 2.437, ,00 T O T A L E 4 bis) Crediti tributari , ,00 4 ter) Imposte anticipate T O T A L E 4 ter) Imposte anticipate 0,00 0,00 5) Verso altri a) Esigibili entro 12 mesi 1.713,00 655, CREDITI DIVERSI 313,00 257, ANTICIPO A FORNITORI 1.400,00 398,00 T O T A L E 5) Verso altri 1.713,00 655,00 T O T A L E II) Crediti , ,00 III) Attivita' fin.che non cost.immob , , CERTIFICATI DI DEPOSITO , ,00 IV) Disponibilita' liquide , , CREDITO EMILIANO , , FINECOBANK , , BANCHE C/COMPET. DA LIQUIDARE 394,00 0, CASSA DENARO 249,00 100, CASSA VAL.BOLLATI-FRANCOBOLLI 206,00 240,00 T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE , ,00 D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.376, , RATEI ATTIVI 0,00 699, RISCONTI ATTIVI 2.376, ,00 T O T A L E A T T I V O , ,00 P A S S I V O A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale , , FONDO DOTAZIONE , ,00 II) Riserva da sovrapprezzo azioni 0,00 0,00 III) Riserve di rivalutazione 0,00 0,00 IV) Riserva legale 4.385, , RISERVA LEGALE 4.385, ,00 V) Riserve statutarie 0,00 0,00 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0,00 0,00 VII) Altre riserve, distintamente indicate , , RISERVA FACOLTATIVA , ,00 Diff.arrot.Bil.unita` Euro 1,00-4,00 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0, , UTILI PORTATI A NUOVO 0, , PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI 0, ,00- IX) Utile (perdita) dell'esercizio , , UTILE D'ESERCIZIO , ,00 T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO , ,00 B) FONDO PER RISCHI E ONERI 0,00 0,00
3 DATA : 31/12/2011 PAGINA Nr. : 3 S T A T O P A T R I M O N I A L E C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO , , FONDO TFR DI LAVORO , ,00 D) DEBITI 1) Obbligazioni a) Obbligazioni entro 12 mesi 0,00 0,00 b) Obbligazioni oltre 12 mesi 0,00 0,00 T O T A L E 1) Obbligazioni 0,00 0,00 2) Obbligazioni convertibili a) Obbligazioni convertibili entro 12 mesi 0,00 0,00 b) Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi 0,00 0,00 T O T A L E 2) Obbligazioni convertibili 0,00 0,00 3) Debiti verso soci per finanziamenti a) Finanziamenti soci entro 12 mesi 0,00 0,00 b) Finanziamento soci oltre 12 mesi 0,00 0,00 T O T A L E 3) Debiti verso soci per finanziamenti 0,00 0,00 4) Debiti verso banche a) Entro 12 mesi 0,00 0,00 T O T A L E 4) Debiti verso banche 0,00 0,00 5) Debiti verso altri finanziatori a) Deb. v/altri finanziatori entro 12 mesi 0,00 0,00 b) Deb. V/altri finanziatori oltre 12 mesi 0,00 0,00 T O T A L E 5) Debiti verso altri finanziatori 0,00 0,00 6) Acconti a) Acconti entro 12 mesi , , ACCONTI DA CLIENTI , ,00 b) Acconti oltre 12 mesi 0,00 0,00 T O T A L E 6) Acconti , ,00 7) Debiti verso fornitori a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi , , CLIENTI C/ANTICIPI 0,00 99, FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE , , DEBITI VERSO FORNITORI , ,00 b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi 0,00 0,00 T O T A L E 7) Debiti verso fornitori , ,00 8) Debiti rappr.da titoli di credito a) Entro 12 mesi 0,00 0,00 T O T A L E 8) Debiti rappr.da titoli di credito 0,00 0,00 9) Debiti verso imprese controllate a) Entro 12 mesi 0,00 0,00 T O T A L E 9) Debiti verso imprese controllate 0,00 0,00 10) Debiti verso imprese collegate a) Entro 12 mesi , , DEBITI VERSO FONDATORI , ,00 T O T A L E 10) Debiti verso imprese collegate , ,00 11) Debiti verso controllanti
4 DATA : 31/12/2011 PAGINA Nr. : 4 S T A T O P A T R I M O N I A L E a) Entro 12 mesi 0,00 0,00 b) Oltre 12 mesi , , DEBITI VERSO FONDATORI , ,00 T O T A L E 11) Debiti verso controllanti , ,00 12) Debiti tributari a) Entro 12 mesi , , IVA C/VENDITE 694,00 0, ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV DIPEND , , ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV AUTON 8.737, , DEBITI TRIBUTARI PER SALDO IRES , , DEB.VS/ERARIO IMP. SOSTITUTIVA 78,00 327, DEBITI TRIBUTARI SALDO IRAP , ,00 T O T A L E 12) Debiti tributari , ,00 13) Debiti v/ist. di previdenza e sic. a) Debiti previdenziali entro 12 mesi , , CONTRIB. PREVIDENZ. DA VERSARE , , DEBITI VS/INPS 10%-13%-14% COLLAB , , INAIL C/VERSAMENTI 281,00 0,00 b) Debiti previdenziali oltre 12 mesi 0,00 0,00 T O T A L E 13) Debiti v/ist. di previdenza e sic , ,00 14) Altri debiti a) Altri debiti entro 12 mesi , , DEBITI VERSO IL PERSONALE , , ALTRI DEBITI , ,00 b) Altri debiti oltre 12 mesi 0,00 0,00 T O T A L E 14) Altri debiti , ,00 T O T A L E D) DEBITI , ,00 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI , , RATEI PASSIVI , , RISCONTI PASSIVI 3.893,00 0,00 T O T A L E P A S S I V O , ,00 CONTI D'ORDINE Sistema improprio beni terzi presso l'impresa 0,00 0,00 Merci in conto lavorazione 0,00 0,00 Beni presso l'impresa in deposito o comodato 0,00 0,00 Beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0,00 0,00 Altro 0,00 0,00 Sistema improprio impegni assunti in azienda 0,00 0,00 Merce da ricevere 0,00 0,00 Merce da consegnare 0,00 0,00 Altro 0,00 0,00 Sistema improprio rischi assunti dall'impresa 0,00 0,00 Fideiussioni 0,00 0,00 a imprese controllate 0,00 0,00 a imprese collegate 0,00 0,00 a imprese controllanti 0,00 0,00 a imprese controllate da controllanti 0,00 0,00 ad altre imprese 0,00 0,00 Avalli 0,00 0,00 a imprese controllate 0,00 0,00
5 DATA : 31/12/2011 PAGINA Nr. : 5 C O N T I D' O R D I N E a imprese collegate 0,00 0,00 a imprese controllanti 0,00 0,00 a imprese controllate da controllanti 0,00 0,00 ad altre imprese 0,00 0,00 Altre garanzie personali 0,00 0,00 a imprese controllate 0,00 0,00 a imprese collegate 0,00 0,00 a imprese controllanti 0,00 0,00 a imprese controllate da controllanti 0,00 0,00 ad altre imprese 0,00 0,00 Garanzie reali 0,00 0,00 a imprese controllate 0,00 0,00 a imprese collegate 0,00 0,00 a imprese controllanti 0,00 0,00 a imprese controllate da controllanti 0,00 0,00 ad altre imprese 0,00 0,00 Altri rischi 0,00 0,00 crediti scontati o ceduti prosolvendo 0,00 0,00 altri 0,00 0,00 Altri conti d'ordine 0,00 0,00 T O T A L E CONTI D'ORDINE 0,00 0,00 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni , , RICAVI VENDITE ITALIA , , RICAVI DIVERSI 1.898,00 0,00 2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti , , RIM.INIZ. LAVORI IN CORSO , , RIM.FINALI LAVORI IN CORSO , ,00 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni 0,00 0,00 5) Altri ricavi e proventi , , ARROTONDAMENTI 34,00 23, CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO , ,00 T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE , ,00 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci , , ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO , , ACQUISTO DI COMBUSTIBILI 869,00-690,00-7) Per servizi , , SERVIZI COMMERCIALI , , SPESE CONSULENZA , , CONSULENZE TECNICHE ,00-0, CONSULENZE LEGALI 1.377, , UTENZE ENERGETICHE 4.111, , ALTRE UTENZE 3.513, , SPESE TELEFONICHE 5.751, , VISITE MEDICHE 215,00-264, ALTRI COSTI PER SERVIZI 2.086,00-223, SPESE ASSICURATIVE , , SPESE AUTOSTRADA DEDUCIBILI 393,00-267, MANUTENZIONE ORDINARIE 6.328, , PULIZIE LOCALI 5.570, , ASSISTENZA TECNICA 5.634, , VIGILANZA NOTTURNA 433, , CORSI PROFESSIONALI 1.600,00-62,00-
6 DATA : 31/12/2011 PAGINA Nr. : 6 C O N T O E C O N O M I C O PUBBLICITA' PROPAGANDA ,00-0, CANONI DI ASSISTENZA 2.422, ,00-8) Per godimento di beni di terzi , , NOLEGGIO ATTREZZATURE , ,00-9) Per il personale a) Salari e stipendi , , COSTO SALARI E STIPENDI , , COSTO PER LAVORO TEMPORANEO 3.393,00-0, COMPENSO AMMINISTRATORI 1.373,00-0,00 b) Oneri sociali , , COSTO CONTRIBUTI SOCIALI , , INAIL 1.380, ,00- c) Trattamento di fine rapporto , , ACCANTONAMENTI PER TFR , ,00- d) Trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00 e) Altri costi 0,00 0,00 T O T A L E 9) Per il personale , ,00-10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali , , AMM.TO MANUTENZ. BENI PROPRI , ,00- b) Ammortamento immobilizzazioni materiali , , AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI 1.546,00-522, AMMOR.TO FABB.TI INDUST.LI E INFRASTRUTTURE , , AMM.TO ATTREZZATURE 685,00-650, AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRONICHE 1.875,00-813, AMM.TO MOBILI ED ARREDI 1.626, , AMM.TO INS. LUMINOSE 269,00-269, AMM.TO BENI INFERIORE EURO 516,46 0, ,00- c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 d) Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide 0,00 0,00 T O T A L E 10) Ammortamenti e svalutazioni , ,00-11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci 1.624,00 61, RIM. INIZ. MATERIE PRIME 5.674, , RIM.FIN. MATERIE PRIME 7.298, ,00 12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 13) Altri accantonamenti 0,00 0,00 14) Oneri diversi di gestione , , POSTALI TELEGRAFICHE 4.095, , QUOTE ASSOCIATIVE 1.517,00-810, VARIE DOCUMENTATE DETRAIBILI 2.342, , CANCELLERIA STAMPATI 6.326, , SPESE DI FIDEJIUSSIONE 242,00-0, VIAGGI E TRASFERTE 6.456, , GIORNALI RIVISTE SETTORE 531, , BOLLI AUTOM. INDEDUC. 0,00 174, IMPOSTE TASSE DEDUCIBILI 508,00-172, ARROTONDAMENTI 25,00-23, COSTI NON DEDUCIBILI 867,00-0,00 T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE , ,00- DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) , ,00 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni
7 DATA : 31/12/2011 PAGINA Nr. : 7 C O N T O E C O N O M I C O T O T A L E 15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 16) Altri proventi finanziari a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0,00 0,00 b) Da titoli iscritti nelle immob. non partecip. 0,00 0,00 c) Da titoli iscritti nell'att. circ. non partec , , INTER. ATTIVI SU C/C 2.359, , INTERESSI ATTIVI SU P.C.TERMINE 2.286, ,00 d) Proventi diversi dai precedenti 1) Da imprese controllate 0,00 0,00 2) Da imprese collegate 0,00 0,00 3) Da controllanti 0,00 0,00 4) Altri 0,00 0,00 T O T A L E d) Proventi diversi dai precedenti 0,00 0,00 T O T A L E 16) Altri proventi finanziari 4.645, ,00 17) Interessi e altri oneri finanziari a) Da imprese controllate 0,00 0,00 b) Da imprese collegate 0,00 0,00 c) Da controllanti 0,00 0,00 d) Altri 1.173,00-913, INTERESSI PASSIVI DIVERSI 334,00-53, ONERI BANCARI 839,00-860,00- T O T A L E 17) Interessi e altri oneri finanziari 1.173,00-913,00-17-bis) Utili e perdite su cambi a) Utile su cambi 0,00 0,00 b) Perdite sui cambi 0,00 0,00 T O T A L E 17-bis) Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 3.472, ,00 D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE 18) Rivalutazioni a) Di partecipazioni 0,00 0,00 b) Di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni) 0,00 0,00 c) Di titoli iscritti nel'attivo circ.(non part.) 0,00 0,00 T O T A L E 18) Rivalutazioni 0,00 0,00 19) Svalutazioni a) Di partecipazioni 0,00 0,00 b) Di immobilizzazioni finanziarie (non partec.) 3.120,00-0, SVALUT. CREDITI ATTIVO CIRC ,00-0,00 c) Di tit. iscritti nell'att. circol. (non part.) 0,00 0,00 T O T A L E 19) Svalutazioni 3.120,00-0,00 T O T A L E D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE 3.120,00-0,00 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi straordinari a) Plusvalenze da alienazioni , , SOPRAVVENIENZE ATTIVE , ,00 b) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro 4,00 1,00 Diff.arrot.Bil.unita` Euro 4,00 1,00 T O T A L E 20) Proventi straordinari , ,00 21) Oneri straordinari
8 DATA : 31/12/2011 PAGINA Nr. : 8 C O N T O E C O N O M I C O 1) Minusvalenze da alienazioni 6.267, , MINUSVALENZE PATRIMONIALI 961,00-0, SOPRAVV. PASSIVE DEDUCIBILI 5.306, ,00-3) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro 0,00 0,00 4) Varie 0,00 31, IMPOSTE INDEDUCIBILI 0,00 31,00- T O T A L E 21) Oneri straordinari 6.267, ,00- T O T A L E E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , ,00- RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) , ,00 22) Imposte sul reddito dell'esercizio a) Imposte correnti , , IMPOSTA IRES COMPETENZA , , IMPOSTA IRAP COMPETENZA , ,00- b) Imposte differite 0,00 0,00 c) Imposte anticipate 0,00 0,00 d) Proventi (oneri) da trasparenza 0,00 0,00 T O T A L E 22) Imposte sul reddito dell'esercizio , ,00-23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO , , UTILE D'ESERCIZIO , ,
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