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1 PRESENTAZIONE SOCIETÀ 1

2 L atelier dell occhiale Uno dei principali player nel segmento lusso dell Eyewear Eccellenza nel design Competenza sul prodotto ed eccellenza qualitativa Capacità di interpretare e differenziare brand prestigiosi L atelier dell occhiale internazionale L eccellenza dello stile italiano 2

3 Competenza sul prodotto ed eccellenza qualitativa 50 anni di esperienza manifatturiera Elevato livello di qualità dei prodotti Eccellenza di progettazione e sviluppo del prodotto Know how produttivo in ogni fase del processo 3

4 Ricerca nel design Nuovo centro stile a Longarone Coordinamento sviluppo creativo e stilistico del prodotto Integrazione verticale per la produzione di metallo e plastica 4

5 Portafoglio marchi pricing 5 style medium diffusion premium high end jewellery classic fashion design

6 Rete distributiva globale Filiali dirette Marcolin Network distributivo indipendente Aree non coperte 6

7 Oggi Marcolin... É integrata verticalmente Édiventata profittevole É completamente riorganizzata Investe significativamente nel business Ha un grande potenziale di crescita 7

8 ... é diventata profittevole (EUR ML) (*) SALES 154,0 157,4 182,3 164,6 186,8 180,3 EBITDA (3,0) 4,3 9,5 3,6 20,3 15,1 % of sales 10,9% 8,4% NET RESULT (16,7) (13,3) (6,9) (12,3) 6,1 7,1 % of sales 3,3% 3,9% PFN (46,2) (32,1) (36,2) (38,2) (32,7) (23,8) PFN / EBITDA n/a 7,4x 3,8x 1,6x 1,6x (*) Annual average 8

9 Marcolin e una azienda completamente riorganizzata Definizione e condivisione di Missione / Obiettivi / Strategie Aziendali Creazione del Leadership Team e definizione delle regole del gioco Profittabilità ricondotta ad elemento focale dell Azienda Ridisegno dei principali flussi e processi lavorativi. In particolare: Identificazione e circolazione degli Indicatori Aziendali Ideazione e lancio delle nuove Collezioni di Prodotto Definizione e controllo della Qualità del Prodotto Generazione e pianificazione della Domanda Riorganizzazione completa delle attività di Product Supply Ridefinizione dei Livelli di Servizio e dell Assistenza Clienti Gestione dei Magazzini Riduzione delle Rimanenze 9

10 ... investe significativamente nel business Investe in asset Struttura logistica a Longarone SAP Struttura R&D dedicata Show room a Milano Investe in persone Potenziamento filiali estere (USA) Risorse esperte dedicate per Sviluppo commerciale Area tecnica Produzione di qualità 10

11 ... ha un grande potenziale di crescita Sviluppo geografico Far East e America Sviluppo dei brand Marchi consolidati Nuovi marchi lanciati di recente Nuove licenze appena firmate Progetti innovativi 11

12 I risultati stanno arrivando Ottimi risultati ottenuti nei primi nove mesi del 2010, ma ésolo l inizio Forte sviluppo futuro Promettenti attese per il

13 Appendice 1. Struttura del Gruppo 2. Rete distributiva globale 3. Composizione azionaria 4. Andamento Analisi dati primi nove mesi

14 Struttura del Gruppo Filiali Marcolin Asia Ltd Hong Kong Marcolin Deutschland GmbH Germania Marcolin France Sarl Francia Marcolin Iberica SA Spagna Marcolin UK Ltd Regno Unito Marcolin Benelux Sprl Belgio Marcolin do Brasil Ltda Brasile Marcolin GmbH Svizzera Marcolin Portugal Lda Portogallo Marcolin USA Inc. U.S.A. Joint Venture Marcolin Japan Japan dipendenti 300 venditori diretti e indiretti punti vendita 80 paesi di presenza 5 milioni di occhiali venduti nel 2009, in oltre 600 modelli 4 show room (Milano, Parigi, New York e Stoccarda) 14

15 Rete distributiva globale AFRICA MEDIO ORIENTE NORD AMERICA MARCOLIN USA (Arizona) SUD AMERICA MARCOLIN DO BRASIL (San Paolo) EUROPA Marcolin SpA (Italia) Marcolin Benelux Sprl (Belgio) Marcolin (Deutschland) GmbH (Germania) Marcolin GmbH (Svizzera) Marcolin (UK) Ltd (Gran Bretagna) Marcolin Iberica SA (Spagna) Marcolin International BV (Olanda) Marcolin Portugal Lda (Portogallo) Marcolin France Sas (Francia) Filiali dirette Marcolin 12 Network distributivo indipendente OCEANIA FAR EAST MARCOLIN ASIA (Hong Kong) Aree non coperte 15

16 Composizione azionaria Azioni ordinarie ,0% Azioni proprie ,1% Mercato 18,068% Azioni proprie 1,096% Luigi Abete 9,754% Patto di sindacato n azioni % totale azioni Famiglia Marcolin ,1% Della Valle ,1% TOT Azioni Sindacate ,2% Famiglia Marcolin 30,386% Diego Della Valle 20,348% Andrea Della Valle 20,348% Patto rinnovato il 14 dicembre 2010, scadenza

17 Andamento (EUR ML) (*) SALES 154,0 157,4 182,3 164,6 186,8 180,3 EBITDA (3,0) 4,3 9,5 3,6 20,3 15,1 % of sales 10,9% 8,4% NET RESULT (16,7) (13,3) (6,9) (12,3) 6,1 7,1 % of sales 3,3% 3,9% PFN (46,2) (32,1) (36,2) (38,2) (32,7) (23,8) PFN / EBITDA n/a 7,4x 3,8x 1,6x 1,6x (*) Annual average 17

18 Analisi dati primi nove mesi 2010 Consolidated turnover by region 9M M 2009 CONSOLIDATED TURNOVER 9M ,6% 20,7% Paese Incremento - Italy -Europe Italy 18,5% Europe 15,2% U.S.A. 12,7% RoW 32,5% Total 18,6% 22,8% 34.9% CONSOLIDATED TURNOVER 9M U.S.A. - Rest of the World 19,4% 20,7% 23,9% -Italy - Europe - U.S.A. - Rest of the World 36,0% 18

19 Analisi dati primi nove mesi 2010 Consolidated turnover by region IIIQ 2010 IIIQ 2009 CONSOLIDATED TURNOVER IIIQ ,4% 16,4% Paese Incremento Italy 25,6% Europe 30,5% U.S.A. 21,8% RoW 36,0% Total 28,5% 27,3% 30,9% CONSOLIDATED TURNOVER IIIQ Italy - Europe -U.S.A. - Rest of the World 24,0% 16,7% - Italy -Europe -U.S.A. 28,8% - Rest of the World 30,4% 19

20 Analisi dati primi nove mesi 2010 Marcolin Group Profit & Loss Key Figures 9M 9M IIIQ IIIQ (EUR ML) % change % change NET SALES 155,3 130,9 18,6% 39,7 30,9 28,5% EBITDA 22,6 8,2 174,5% 1,5 (2,8) 152,6% % of sales 14,5% 6,3% 3,7% (9,0)% EBIT 17,3 4,8 259,2% (0,1) (3,6) 95,9% % of sales 11,2% 3,7% (0,4)% (11,5)% NET RESULT 13,9 4,4 218,2% (0,4) (2,7) 86,3% % of sales 9,0% 3,3% (0,9)% (8,7)% 20

21 Analisi dati primi nove mesi 2010 Marcolin Group Balance Sheet Key Figures (EUR ML) 9M M 2009 Inventories 38,4 40,1 Trade and Other Receivables 55,5 53,7 Trade Payables (30,9) (24,8) Other current assets and liabilities (17,1) (12,7) NET WORKING CAPITAL 45,9 56,2 TOTAL FIXED ASSETS 45,1 29,1 NET FINANCIAL POSITION (13,8) (26,6) GROUP SHAREHOLDER'S EQUITY 72,9 53,9 21

22 Analisi dati primi nove mesi 2010 Marcolin Group Consolidated Profit & Loss 9 Months Results (EUR ML) 9M 2010 % 9M 2009 % FY 2009 % NET SALES 155,3 100,0% 130,9 100,0% 180,3 100,0% COST OF SALES (59,9) (38,6)% (57,8) (44,1)% (78,2) (43,4)% GROSS PROFIT 95,4 61,4% 73,1 55,9% 102,1 56,6% SELLING AND MARKETING COSTS (67,7) (43,6)% (59,8) (45,6)% (80,7) (44,8)% GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES (12,5) (8,0)% (11,2) (8,6)% (15,8) (8,7)% OTHER INCOME AND EXPENSES 2,1 1,3% 1,6 1,2% 2,7 1,5% OTHER NON RECURRENT OPERATING EXPENSES 0,0 0,0% 1,1 0,8% 1,0 0,6% OPERATING PROFIT EBIT 17,3 11,2% 4,8 3,7% 9,4 5,2% FINANCIAL INCOME AND EXPENSES (1,0) (0,7)% (1,7) (1,3)% (2,1) (1,2)% NET RESULT BEFORE TAXES 16,3 10,5% 3,1 2,4% 7,3 4,0% INCOME TAXES (2,4) (1,5)% 1,3 1,0% (0,2) (0,1)% NET RESULT 13,9 9,0% 4,4 3,3% 7,1 3,9% EBITDA 22,6 14,5% 8,2 6,3% 15,1 8,4% 22

23 Analisi dati primi nove mesi 2010 Marcolin Group Consolidated Balance Sheet (EUR ML) 9M M 2009 FY 2009 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 22,7 16,7 17,4 INTANGIBLE ASSETS 3,2 3,4 3,2 GOODWILL 2,4 2,2 2,2 INVESTMENTS 0,4 0,4 0,4 DEFERRED TAX ASSETS 10,9 5,8 7,0 OTHER NON CURRENT ASSETS 5,5 0,6 0,6 TOTAL NON CURRENT ASSETS 45,1 29,1 30,9 INVENTORIES 38,4 40,1 38,3 TRADE AND OTHER RECEIVABLES 55,5 53,7 62,3 OTHER CURRENT ASSETS 0,5 0,4 0,6 CASH AND CASH EQUIVALENTS 36,9 18,1 24,4 TOTAL CURRENT ASSETS 131,4 112,3 125,6 TOTAL 176,4 141,3 156,4 SHARE CAPITAL 32,0 32,0 32,0 ADDITIONAL PAID IN CAPITAL 24,5 24,5 24,5 LEGAL RESERVE 1,8 1,8 1,8 OTHER RESERVES (0,3) (2,6) (1,8) RETAINED EARNINGS (LOSSES) 0,9 (6,1) (6,1) PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 13,9 4,4 7,1 TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 72,9 53,9 57,4 LONG TERM BORROWINGS 32,0 21,5 29,3 LONG TERM PROVISIONS 3,3 3,7 3,8 DEFERRED TAX LIABILITIES 0,9 1,0 0,8 TOTAL NON CURRENT LIABILITIES 36,2 26,3 33,8 TRADE PAYABLES 30,9 24,8 32,8 SHORT TERM BORROWINGS 18,7 23,1 18,9 SHORT TERM PROVISIONS 6,0 4,3 4,5 INCOME TAXES 3,6 1,9 1,9 OTHER CURRENT LIABILITIES 8,0 6,9 7,0 TOTAL CURRENT LIABILITIES 67,3 61,1 65,1 TOTAL LIABILITIES 103,5 87,4 99,0 TOTAL 176,4 141,3 156,4 23

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