Ricavi consolidati a milioni di euro, % (314.7 milioni al );

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1 COMUNICATO STAMPA LA DORIA: approvata dal C.d.A. la Relazione Finanziaria Semestrale al e il Progetto di fusione per incorporazione della società controllata Pa.fi.al. Srl e delle sue controllate. Risultati economico-finanziari in sensibile miglioramento rispetto al primo semestre dell esercizio precedente, grazie alla crescita organica e alla recente acquisizione del Gruppo Pa.fi.al. Ricavi consolidati a milioni di euro, % (314.7 milioni al ); EBITDA a 33.8 milioni di euro, +42.% (23.8 milioni al ); Ebitda margin dal 7.6% all 8.9%; EBIT a 27.2 milioni di euro, % (18 milioni al ); Ebit margin dal 5.7% al 7.2%; Utile netto di Gruppo a 13.5 milioni di euro, % (7.3 milioni l utile netto di Gruppo al ). Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Progetto di fusione per incorporazione della società controllata Pa.fi.al. Srl e delle società, da questa interamente possedute a cascata, Delfino S.p.A. e Althea S.p.A. L operazione è finalizzata alla razionalizzazione dell assetto del Gruppo. *** Angri (SA), 28 Agosto Il Consiglio di Amministrazione di La Doria S.p.A., azienda leader nella produzione di derivati del pomodoro, sughi, legumi conservati e succhi di frutta a marchio della Grande Distribuzione, ha approvato oggi la Relazione Finanziaria Semestrale al Il Gruppo ha registrato risultati in sensibile miglioramento rispetto al 30 Giugno 2014, grazie alla crescita organica e alla recente acquisizione del gruppo Pa.fi.al. I dati del primo semestre sono tuttavia limitatamente rappresentativi dell andamento dell intero esercizio, in quanto è nel secondo semestre che si concentra la gran parte dell attività produttiva. Con l acquisizione della Pa.fi.al., La Doria è divenuto il primo produttore italiano di sughi pronti a marchio private labels e tra i primi produttori Europei, ampliando la propria gamma con prodotti sinergici non stagionali, a più alto valore aggiunto e contenuto di servizio. L operazione è stata di significativa valenza strategica per il Gruppo che punta a rafforzare la leadership nel mercato europeo delle private labels nei propri settori di riferimento, a migliorare la propria marginalità e a ridurne la volatilità diminuendo il peso delle produzioni stagionali più strettamente correlate all andamento dei raccolti delle materie prime agricole.

2 La crescita del fatturato consolidato al 30 giugno 2015 (+20.3%) è stata realizzata grazie essenzialmente al contributo della linea sughi e alla crescita della linea legumi e vegetali. Tale incremento è stato conseguito per il 12% per linee esterne e per l 8.3% per linee interne. Il Gruppo ha continuato a registrare ottime performance sui mercati internazionali, cresciuti del 20%, grazie sia alla crescita organica che al contributo della Pa.fi.al. In forte progresso anche il mercato domestico (+22%), grazie sia all acquisizione del business dei sughi pronti che alla crescita per linee interne. I risultati reddituali raggiunti nel primo semestre 2015 sono stati conseguiti principalmente grazie alla crescita delle linee di prodotto a più alta marginalità e all incremento dei volumi produttivi che ha consentito, tra l altro, una maggiore efficienza industriale e un migliore assorbimento dei costi fissi. Risultati consolidati del primo semestre 2015 I risultati economico-finanziari del Gruppo La Doria nel primo semestre 2015 consolidano i risultati conseguiti, nel medesimo periodo, dal gruppo Pa.fi.al. acquisito nel novembre 2014, pertanto il confronto con il primo semestre dell esercizio precedente non è omogeneo. I ricavi totali consolidati si attestano a milioni di euro, in aumento del 20.3% rispetto ai milioni del primo semestre 2014, grazie essenzialmente al contributo della linea sughi e alla crescita della linea legumi e vegetali. Hanno contribuito alla crescita, sia i mercati internazionali (+20%) che il mercato domestico (+22%). All estero è stato destinato il 79.2% delle vendite, mentre il peso del mercato domestico si è attestato al 20.8%. I mercati internazionali che hanno realizzato la crescita più spinta e significativa sono stati la Germania, il Regno Unito, l Australia e i Paesi Scandinavi. A parità di cambio di conversione euro/sterlina del bilancio semestrale della controllata inglese LDH (La Doria) Ltd, il fatturato consolidato ammonterebbe a 356 milioni di euro (+13% rispetto ai milioni al ). Il fatturato del Gruppo è stato generato nel settore dei derivati del pomodoro (23%), legumi (25.6%), frutta (11,5%), sughi (11.3%) e altre vendite (28.6%). I principali margini di redditività a livello consolidato risultano: il risultato operativo lordo (EBITDA), che è pari a 33.8 milioni di euro (+42%, di cui +26% grazie alla crescita per linee esterne) rispetto ai 23.8 milioni dei primi sei mesi Ebitda margin all 8.9% dal 7.6% del primo semestre 2014; il risultato operativo (EBIT), che ammonta a 27.2 milioni di euro (+51.6%, di cui +28% grazie al contributo di Pa.fi.al.) rispetto ai 18 milioni del Ebit margin attestato al 7.2% contro il 5.7%; il risultato ante imposte, che ammonta a 23.2 milioni di euro (+64%, di cui +32.5% grazie all acquisizione) rispetto ai 14.1 milioni realizzati al 30 Giugno 2014;

3 l utile netto di Gruppo, che è pari a 13.5 milioni di euro (+84.2%, di cui +41% grazie alla crescita per linee esterne) rispetto ai 7.3 milioni del primo semestre La parte di pertinenza dei terzi si attesta a 2.4 milioni e risulta in linea con i 2.3 milioni di Euro dell analogo periodo dell esercizio precedente. I principali dati patrimoniali a livello consolidato risultano: la posizione finanziaria netta che si attesta a milioni di euro, in diminuzione rispetto ai milioni di euro registrati al 31 Dicembre 2014, grazie alla riduzione del capitale di funzionamento e alle risorse generate dal Conto Economico, e in aumento rispetto ai milioni al , per effetto dell esborso connesso all acquisizione della partecipazione di controllo della Pa.fi.al. Srl.; il patrimonio netto che ammonta a 200 milioni di euro, in incremento rispetto al patrimonio di milioni rilevato al 31 Dicembre 2014 e di 165 milioni al 30 giugno Risultati della Capogruppo del primo semestre 2015 Il fatturato della Capogruppo La Doria S.p.A. nel primo semestre 2015 è pari a milioni di euro, in aumento dell 8.3% rispetto ai milioni del 1 semestre Il risultato operativo lordo è pari a 20.8 milioni di euro, in aumento del 21.6% rispetto ai 17.1 milioni di euro del 1 semestre 2014, mentre il risultato operativo netto si attesta a 16.1 milioni in incremento del 38.8% rispetto agli 11.6 milioni rilevati al 30 giugno Il risultato anteimposte ammonta a 16.3 milioni di euro, in progresso del 40.5% rispetto agli 11.6 milioni registrati al 30 giugno Il risultato netto è pari a 11.9 milioni di euro, in crescita del 45% rispetto agli 8.2 milioni realizzati nel primo semestre I debiti finanziari passano a milioni di euro dai milioni registrati al (85.6 milioni al 30 giugno 2014). Il patrimonio netto ammonta a milioni di euro, in incremento rispetto al patrimonio di milioni rilevato al 31 Dicembre 2014 e di 120 milioni al 30 giugno Stime per il 2015 Per quel che riguarda l evoluzione della gestione del Gruppo La Doria, per il 2015 si prevede un significativo aumento del fatturato e della redditività rispetto all esercizio precedente, grazie sia alla crescita organica che all acquisizione del Gruppo Pa.fi.al.

4 Progetto di fusione per incorporazione Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, inoltre, il Progetto di fusione per incorporazione della società controllata al 100% Pa.fi.al. Srl e delle società, da questa interamente possedute a cascata, Delfino S.p.A. e Althea S.p.A. Trattandosi di una fusione per incorporazione di una società interamente posseduta, la fusione avrà luogo in forma semplificata ai sensi del primo comma dell art del codice civile. L operazione si pone come obiettivo la razionalizzazione dell assetto del Gruppo La Doria e la finalizzazione di un già avviato processo di integrazione volto allo sviluppo di sinergie, in particolare nell area commerciale e acquisti, nonché alla semplificazione dei processi infragruppo con benefici in termini di maggiore efficienza ed efficacia dell attività di governance e di controllo. Dalla fusione, inoltre deriverebbero benefici economici che si collocano nell ambito della strategia perseguita del contenimento dei costi finalizzato all accrescimento della competitività del Gruppo. La società incorporante (La Doria S.p.A.) detiene oggi il 100% del capitale sociale della società incorporanda Pa.fi.al. Srl che, a sua volta, possiede, a cascata, il 100% del capitale sociale delle società Delfino S.p.A. e Althea S.p.A. E previsto che l operazione di fusione sarà sottoposta, ai sensi dell art. 2505, comma 2 del c.c., e all art. 23 dello Statuto, al vaglio del Consiglio di Amministrazione che si terrà, nel rispetto dei termini di legge, presumibilmente, nella prima decade del prossimo mese di ottobre e perfezionata, presumibilmente, entro la fine del 2015 con effetti, comunque, decorrenti dal 1 gennaio Stante il rapporto di partecipazione totalitaria a cascata fra le società partecipanti, la fusione non comporterà alcuna problematica di rapporto di cambio né, tantomeno, di eventuali conguagli, determinando, in sede di attuazione, l annullamento dei capitali sociali delle società incorporande a fronte del corrispondente decremento del valore della partecipazione iscritto nell attivo del bilancio della società incorporante il cui capitale sociale è, e resterà, di euro La fusione, inoltre, non comporterà mutamenti statutari nell ambito della incorporante, così come non determinerà effetti significativi né sulla composizione dell azionariato rilevante né sull assetto di controllo. Pa.fi.al. S.r.l. è parte correlata di La Doria S.p.A. in quanto controllata al 100% da La Doria S.p.A. medesima. Con riferimento alla normativa in materia di operazioni con parti correlate, si rileva che l operazione di fusione supera la soglia di rilevanza di cui all art. 4, comma 1, lett. a) della delibera Consob 17221/2010, pertanto, nei termini previsti, sarà predisposto il documento informativo di cui all art. 5 della delibera medesima.

5 La Doria, società quotata all MTA, segmento Star di Borsa Italiana, è il primo produttore italiano di legumi e di derivati del pomodoro (polpa e pelati) e secondo di succhi e bevande di frutta. A seguito della recente acquisizione del Gruppo Pa.fi.al. La Doria è divenuto il primo produttore italiano di sughi pronti a marchio private labels e tra i primi produttori Europei, Il fatturato 2014 è stato pari a milioni di euro di cui oltre il 90% circa generato attraverso il segmento delle private labels (marchi delle catene distributive), con clienti quali Carrefour, Auchan, Selex e Conad in Italia e Tesco, Sainsbury, Waitrose all estero, che rappresenta il principale sbocco commerciale per il Gruppo. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Alberto Festa, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si allega al presente comunicato la sintesi della situazione patrimoniale e del conto economico riclassificati del Gruppo La Doria e di La Doria S.p.A. al Contact: Patrizia Lepere Resp. Investor & Media Relations La Doria S.p.A Tel. 081/ Cell. 340/ patrizia.lepere@gruppoladoria.it Sito:

6 Redatto secondo i principi IFRS/EU GRUPPO LA DORIA SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA DI SINTESI Valori in Euro/ Crediti Commerciali Scorte Altri crediti correnti Totale attività di funzionamento Debiti commerciali Altri debiti di funzionamento Totale passività di funzionamento CAPITALE DI FUNZIONAMENTO Immobilizzazioni immateriali nette Immobilizzazioni materiali nette Partecipazioni Altre attività CAPITALE IMMOBILIZZATO Passività non correnti TFR ed altri fondi Totale passività non correnti CAPITALE INVESTITO NETTO Liquidità (83.962) (41.076) Indebitamento a breve Indebitamento a m/l POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Patrimonio netto di Gruppo Patrimonio netto di Terzi TOTALE PATRIMONIO NETTO

7 Redatto secondo i principi IFRS/EU Valori in Euro/000 GRUPPO LA DORIA CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DI SINTESI Fatturato ,0% ,0% Variazioni di magazzino prodotti finiti e semilavorati (44.013) -11,6% (40.813) -13,0% Altri ricavi ,6% ,6% Valore della produzione ,0% ,7% Costi della produzione ,8% ,5% Valore aggiunto ,2% ,2% Costo del personale ,2% ,6% Risultato operativo lordo ,9% ,6% Ammortamenti e svalutazioni ,7% ,9% Risultato operativo netto ,2% ,7% Proventi (oneri) finanziari netti (2.151) -0,6% (2.227) -0,7% Proventi (oneri) su cambi (1.841) -0,5% (1.579) -0,5% Risultato della gestione caratteristica ,1% ,5% Proventi (oneri) derivanti da Att. Dest. alla vendita 0 0,0% 0 0,0% Risultato ante imposte ,1% ,5% Imposte sul reddito del periodo ,9% ,4% Risultato netto ,2% ,1% di cui Gruppo ,6% ,3% Terzi ,6% ,7%

8 Redatto secondo i principi IFRS/EU LA DORIA S.p.A. SITUAZIONE PATRIMONIALE DI SINTESI Valori in Euro/ Crediti Commerciali Scorte Altri crediti correnti Totale attività di funzionamento Debiti commerciali Altri debiti di funzionamento Totale passività di funzionamento CAPITALE DI FUNZIONAMENTO Immobilizzazioni immateriali nette Immobilizzazioni materiali nette Partecipazioni Altre attività CAPITALE IMMOBILIZZATO Passività non correnti TFR ed altri fondi Totale passività non correnti CAPITALE INVESTITO NETTO Liquidità (52.985) (20.762) Indebitamento a breve Indebitamento a m/l POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Capitale Sociale Riserve e Risultato di Periodo TOTALE PATRIMONIO NETTO

9 Redatto secondo i principi IFRS/EU Valori in Euro/000 LA DORIA S.p.A. CONTO ECONOMICO DI SINTESI Fatturato ,0% ,0% Variazioni di magazzino prodotti finiti e semilavorati (35.264) -18,6% (31.065) -17,8% Altri ricavi ,9% ,7% Valore della produzione ,2% ,9% costi della produzione ,6% ,3% Valore aggiunto ,6% ,6% Costo del personale ,6% ,9% Risultato operativo lordo ,0% ,8% Ammortamenti e svalutazioni ,5% ,1% Risultato operativo netto ,5% ,6% Proventi (oneri) da Partecipazione ,9% ,5% Proventi (oneri) finanziari netti (2.150) -1,1% (2.138) -1,2% Proventi (oneri) su cambi (1.350) -0,7% (541) -0,3% Risultato della gestione caratteristica ,6% ,7% Proventi (oneri) derivanti da attività destinate alla vendita 0 0,0% 0 0,0% Risultato ante imposte ,6% ,7% Imposte sul reddito del periodo ,3% ,0% Risultato netto ,3% ,7%

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