STATO AVANZAMENTO CAPITOLI PLURIENNALI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "STATO AVANZAMENTO CAPITOLI PLURIENNALI"

Transcript

1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale Imposte e tasse a carico dell'ente AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI: IMPOSTE TASSE E BOLLI 400,00 400,00 400,00 396,18 0,00 0,00 Totale ,00 400,00 400, ,18 0,00 0, FORNITURA GAS E GASOLIO RISCALDAMENTO - UFFICI MUNICIPALI 2.700, , , MUNICIPIO - UTENZE IDRICHE ED ELETTRICHE , , , EDIFICI COMUNALI DIVERSI: UTENZE IDRICHE ED ELETTRICHE , , ,00 77,04 0,00 0, MUNICIPIO - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO 1.500, , , SPESE GESTIONE AUTOVETTURE SERV.GENERALI: CARBURANTE 1.355, , ,00 571,29 0,00 0, SPESE GESTIONE AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI MANUTENZIONE 250,00 250,00 250,00 Stampato il 31/03/2016 Pagina 1 di 34

2 48002 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI PREST. DI SERVIZI 1.500, , ,00 Totale , , , Altre spese correnti 3.548,33 0,00 0, AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI: ASSICURAZIONE 1.400, , ,00 Totale , , ,00 Totale , , , ,51 0,00 0,00 Totale , , , ,51 0,00 0, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali SPESE DI UTILIZZO E GESTIONE BENI DI TERZI 200,00 200,00 200, IMPIANTI DESTINATI A MERCATI - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI 800,00 800,00 800, sviluppo economico -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO 15 Totale , , ,00 15 Stampato il 31/03/2016 Pagina 2 di 34

3 Totale , , , MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (FONDO UNICO) , , , ,98 0,00 0, MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI FINANZIATO DA PROVENTI ALIENAZIONE BENI COMUNALI (E ) ,46 0,00 0, OPERE PUBBLICHE -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA FINANZIATO CON FONDI NAZIONALI (E ) Amministrazione,di gestione e di controllo -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) ,69 0,00 0, ,69 0,00 0,00 Totale , , , ,67 0,00 0,00 Totale , , , ,67 0,00 0,00 Totale , , , ,67 0,00 0, Ufficio tecnico MANUTENZIONI ORDINARIE AGLI EDIFICI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI 1.500, , , ,10 0,00 0,00 Stampato il 31/03/2016 Pagina 3 di 34

4 32011 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI E ATTREZZATURE: PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.500, , ,00 287,34 0,00 0, STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ECOLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER OPERE NON 2.000, , , COMPRESE NEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI Amministrazione,di gestione e di controllo -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI 8.000, , , ,47 0,00 0, UFFICIO TECNICO - LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA, VARIE 600,00 600,00 600, SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE ACQ. DI BENI 700,00 700,00 700, SPESE PER IL CANTIERE COMUNALE, PRESTAZIONI E SERVIZI 1.000, , ,00 10 Totale , , , Altre spese correnti 6.739,91 0,00 0, GESTIONE CIMITERO , , ,00 Totale , , ,00 Totale , , , ,91 0,00 0, Stampato il 31/03/2016 Pagina 4 di 34

5 REALIZZAZIONE NUOVO CANTIERE COMUNALE PROGETTO - CONTRIBUTO RAS DGR 31/21/2014 E DGR 32/24/2014 (CAP. E ) EDILIZIA SCOLASTICA PROGRAMMA ISCOL@ (E ) ,32 0,00 0, istruzione pubblica -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO ,32 0,00 0, OPERE DI URBANIZZAZIONE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO OPERE ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE REGIONALE (AMPLIAMENTO CIMITERO) L.R. 5/ DGR 22/1 DEL /05/2015 (E ) Amministrazione,di gestione e di controllo -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO Totale ,32 0,00 0, ,32 0,00 0,00 Totale ,32 0,00 0, ,32 0,00 0,00 Totale , , , ,23 0,00 0, Risorse umane Redditi da lavoro dipendente FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE: INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 DEL D. LGS , , , /2008 Amministrazione,di gestione e di controllo -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO 9.546,89 0,00 0,00 Stampato il 31/03/2016 Pagina 5 di 34

6 FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE QUOTA DEL 20% ART. 93 D.LGS. 163/ , , ,00 Totale , , , Altre spese correnti 9.546,89 0,00 0, MIGLIORAMENTO SICUREZZA LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO - PRESTAZIONE DI SERVIZI , , ,00 Totale , , ,00 Totale , , , ,89 0,00 0,00 Totale , , , ,89 0,00 0, Altri servizi generali SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI , , , , ,90 0,00 Totale , , , Altre spese correnti , ,90 0, ONERI DI GESTIONE PER STRUTTURE PUBBLICHE 2.000, , , Stampato il 31/03/2016 Pagina 6 di 34

7 Totale , , , Totale , , , , ,90 0, COFINANZIAMENTO INVESTIMENTI A VALERE SU LEGGI COMMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI 2016 Amministrazione,di gestione e di controllo -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO SPESA FINANZIATA DA ESPROPRIO ANAS S.S.131: CAP. 1730/01 ENTRATA COFINANZIAMENTO INVESTIMENTI A VALERE SU LEGGI COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI - FONDO UNICO , , , ,46 0,00 0,00 Totale , , , Contributi agli investimenti 5.288,46 0,00 0, INTERVENTI L.R , N.37, ART.19 "INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE" 2016 Amministrazione,di gestione e di controllo -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO CAP ENTRATA Totale Totale , , , ,46 0,00 0,00 Totale , , , , ,90 0,00 Totale Missione , , ,22 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza , ,90 0,00 Stampato il 31/03/2016 Pagina 7 di 34

8 Polizia locale e amministrativa Imposte e tasse a carico dell'ente IMPOSTE, TASSE E BOLLI SU VEICOLI POLIZIA LOCALE 250,00 250,00 250, polizia locale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO 80,18 0,00 0,00 Totale ,00 250,00 250, ,18 0,00 0, SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE POLIZIA LOCALE polizia locale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO SPESE PER LAVAGGIO VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 300,00 300,00 300, polizia locale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO POLIZIA LOCALE -ACQUISTO VEICOLI, MEZZI E ATTREZZAT.PER POTENZIAM.CONTROLLO E ACCERTAM.VIOLAZIONI 225,00 225,00 225, STRADALI (SPESE FINANZIATE CON PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA) polizia locale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO CAP 770/20 ENTRATA POLIZIA LOCALE - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (PRESTAZIONI DI SERVIZI) 100,00 100,00 100, polizia locale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO POLIZIA LOCALE - LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE 450,00 450,00 450, polizia locale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO 88,50 0,00 0, POLIZIA LOCALE - CARBURANTI, LUBRIFICANTI 2.500, , , polizia locale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO 1.041,65 0,00 0,00 Stampato il 31/03/2016 Pagina 8 di 34

9 POLIZIA LOCALE - ALTRI BENI DI CONSUMO 0,00 170,49 170, polizia locale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO ENEL - UFFICI POLIZIA LOCALE 1.500, , , polizia locale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO POLIZIA LOCALE - SPESE DIVERSE 1.000, , , polizia locale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO 666,46 0,00 0, MANUTENZIONE MEZZI TECNICI SERVIZI DI POLIZIA - ACQUISTO BENI - 250,00 250,00 250, polizia locale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.000, , , polizia locale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO COMPENSO AI MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE VIGILANZA 250,00 250,00 250, polizia locale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO Totale , , , Altre spese correnti 1.796,61 0,00 0, POLIZIA LOCALE - ASSICURAZIONI 700,00 700,00 700, polizia locale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO Totale ,00 700,00 700,00 Totale , , , ,79 0,00 0,00 Stampato il 31/03/2016 Pagina 9 di 34

10 SORVEGLIANZA E SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) 6.380,49 0,00 0, SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO 6.380,49 0,00 0,00 Totale ,49 0,00 0, ,49 0,00 0,00 Totale ,49 0,00 0, ,49 0,00 0,00 Totale , , , ,28 0,00 0, Sistema integrato di sicurezza urbana SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI , , , ,04 0,00 0, SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO LEGGE 281/91- CONTRIBUTO RAS LL.RR.N.21 DEL E N.35 DEL E FONDO UNICO (E 65501) CAP 655/01 ENTRATA Totale , , , ,04 0,00 0,00 Totale , , , ,04 0,00 0,00 Totale , , , ,04 0,00 0,00 Stampato il 31/03/2016 Pagina 10 di 34

11 Totale Missione , , ,49 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio ,32 0,00 0, Istruzione prescolastica ACQUISTO GAS E GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA STATALE 4.080, , , istruzione pubblica -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO SCUOLA MATERNA - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI 1.300, , , istruzione pubblica -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO SPESE PER FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2.800, , , istruzione pubblica -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO Totale , , , Totale , , , Totale , , , Altri ordini di istruzione non universitaria ACQUISTO GAS E GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 8.900, , , istruzione pubblica -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO Stampato il 31/03/2016 Pagina 11 di 34

12 SCUOLA ELEMENTARE - ACQUA, LUCE , , , istruzione pubblica -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO SCUOLA ELEMENTARE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI 2.200, , , istruzione pubblica -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO ACQUISTO GAS E GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE , , , istruzione pubblica -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI 4.000, , , istruzione pubblica -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO 1.669,38 0,00 0, SCUOLA MEDIA - ACQUA, LUCE 6.254, , , istruzione pubblica -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO Totale , , , ,38 0,00 0,00 Totale , , , ,38 0,00 0, RIPRISTINO E COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) ,86 0,00 0, istruzione pubblica -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO ,86 0,00 0,00 Totale ,86 0,00 0, Contributi agli investimenti ,86 0,00 0,00 Stampato il 31/03/2016 Pagina 12 di 34

13 EDILIZIA SCOLASTICA PROGRAMMA ASSE II ARREDI (E ) Totale Totale ,86 0,00 0, ,86 0,00 0,00 Totale , , , ,24 0,00 0, Servizi ausiliari all istruzione AMPLIAMENTO CENTRO SCOLASTICO POLIVANTE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) cultura e beni culturali -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO Totale Totale Totale Totale Missione , , ,27 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ,24 0,00 0, Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Stampato il 31/03/2016 Pagina 13 di 34

14 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI 5.000, , , cultura e beni culturali -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO 1.289,09 0,00 0, SPESE TEATRO COMUNALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (compreso acqua ed energia elettrica) cultura e beni culturali -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO Totale , , , ,09 0,00 0,00 Totale , , , ,09 0,00 0,00 Totale , , , ,09 0,00 0,00 Totale Missione , , ,00 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.289,09 0,00 0, Sport e tempo libero GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ACQUISTO DI BENI 1.000, , , sportivo e ricreativo -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONE DI SERVIZI(COMPRESE ACQUA E LUCE) 6.550, , , sportivo e ricreativo -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO 20 Stampato il 31/03/2016 Pagina 14 di 34

15 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 1.000, , , sportivo e ricreativo -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO Totale , , ,00 20 Totale , , , PROGRAMMA IMPIANTISTICA SPORTIVA FSC 2007/2013 : ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO "S.BOI", RIPRISTINO 2016 CAMPO DA TENNIS E PISTA ATLETICA (cap.e ) sportivo e ricreativo -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA - L.65/87, 6.150, , , ART.1 LETT.C (CAP.E ) sportivo e ricreativo -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO RIPRISTINO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) ,50 0,00 0, SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO ,50 0,00 0, ATTREZZATURE E SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) 5.529,04 0,00 0, sportivo e ricreativo -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO 5.529,04 0,00 0,00 Totale , , , ,54 0,00 0,00 Totale , , , ,54 0,00 0,00 Totale , , , ,54 0,00 0,00 Stampato il 31/03/2016 Pagina 15 di 34

16 Totale Missione , , ,87 Missione 7 Turismo ,54 0,00 0, Sviluppo e valorizzazione del turismo ATTUAZIONE PROGETTO PILOTA - CONTRIB.RAS FONDI POR MISURA 5.1- RAFFORZAMENTO CENTRI MINORI turistico -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO CAP.1867/02 ENTRATA Totale Totale Totale Totale Missione 7 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio SPESE PER DEPOSITO E PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI PREST. DI SERVIZI 1.000, , , ,30 0,00 0,00 Stampato il 31/03/2016 Pagina 16 di 34

17 SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA E URBANISTICA: INDENNITA' DI PRESENZA 1.300, , , MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 5.000, , , MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' INTERNA - FINANZIATO CON PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE (L /2007 ART. 2 COMMA 8 E SS.MM.II) Totale , , , ,30 0,00 0,00 Totale , , , ,30 0,00 0, REDAZIONE DI PIANI PARTICOLAREGGIATI DEI CENTRI DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PPR L.R.45/89 EX ART.41 (cap. e ) INTERVENTI URGENTI ANTICRISI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI VIE E PIAZZE E AMPLIAMENTO DEL VERDE L.R.6/2012 ART.5 COMMI 1/4 (E ) Amministrazione,di gestione e di controllo -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALE A PERIMETRO ABITATO NEL COMUNE DI SERRENTI - L.R.6/2012 e D.G.R.45/ (E ) VARIANTE PAI L.R. 12/2011 (E ) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - FONDI L.N.10/77 - (E ) , , , CAP ENTRATA Stampato il 31/03/2016 Pagina 17 di 34

18 OPERE DI COMPENSAZIONE ECOLOGICO PAESAGISTICA QUOTA 30% ONERI CONCESSORI ART. 36 L.R. 8/2015 (E ) COMPLETAMENTO VETRINA ESPOSITIVA PRODOTTI AGROALIMENTARI (FONDI REGIONALI) CAP.E ,39 0,00 0, ,39 0,00 0, COFINANZIAMENTO INVESTIMENTI A VALERE SU LEGGI COMMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI - FONDI AVANZO 2016 AMMINISTRAZIONE Totale , , , ,39 0,00 0,00 Totale , , , ,39 0,00 0,00 Totale , , , ,69 0,00 0, Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Trasferimenti correnti CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLA BARRIERE ARCHI- TETTONICHE NEGLI EDIFICI 5.568, , , PRIVATI - L.N.13/1989 (FONDI REGIONALI) (CAP.E.59601) CAP 596/01 ENTRATA Totale , , ,99 Totale , , , Stampato il 31/03/2016 Pagina 18 di 34

19 SPESE URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA S.ANTONIO - FONDI VENDITA LOTTI (E ) , , , SPESA COLLEGATA A ENTRATA: CAP.1720/01 Totale , , ,00 Totale , , ,00 Totale , , ,99 Totale Missione , , ,99 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ,69 0,00 0, Tutela, valorizzazione e recupero ambientale SPESE PER ESTENSIONE E CURA VERDE URBANOFONDI L.R. 11/88 E SUCCESS. :PER L'OCCUPAZIONE E FONDO UNICO L.R.N.2/2007 ART RECUPERO AMBIENTALE AREE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI - CONTRIBUTO RAS CAP. 680/01 ENTRATA INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE , , , Totale , , , Stampato il 31/03/2016 Pagina 19 di 34

20 Totale , , , INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA SPAZI ED AAPP (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) 2016 VERDE PUBBLICO E TERRITORIO -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO Totale Totale Totale , , , Rifiuti QUOTA CONCORSO SERVIZIO CONSORTILE RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU., DIFFERENZIATA E 5.458, , , SERVIZI CONNESSI: ESENZIONI DA REGOLAMENTO Totale , , , Trasferimenti correnti Stampato il 31/03/2016 Pagina 20 di 34

21 QUOTA CONCORSO SERVIZIO CONSORTILE RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU., DIFFERENZIATA E , , , SERVIZI CONNESSI Totale , , ,84 Totale , , , REALIZZAZIONE ECOCENTRO - CONTRIBUTO RAS FONDI P.OR. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO SPECIFICO CAP ENTRATA REALIZZAZIONE ECOCENTRO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) ,68 0,00 0, ,68 0,00 0,00 Totale ,68 0,00 0, ,68 0,00 0,00 Totale ,68 0,00 0, ,68 0,00 0,00 Totale , , , ,68 0,00 0, Servizio idrico integrato SPESE PER LAVATOI, GABINETTI PUBBLICI 1.000, , , Stampato il 31/03/2016 Pagina 21 di 34

22 Totale , , ,00 10 Totale , , ,00 10 Totale , , , Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione SPESE PER IL VERDE PUBBLICO ACQUISTO DI BENI 5.344, , , SPESE PER IL VERDE PUBBLICO PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.000, , , ACQUA, LUCE : PIAZZE E PARCHI , , , Totale , , ,76 Totale , , , CONTRIB.RAS FONDI POR MISURA 1.5.b - Interv.tutela, valorizzaz. E salvaguardia ambientale - Iinterventi piano ,67 0,00 0, gestione SIC Monti Mannu- Monti Ladu ,67 0,00 0,00 Stampato il 31/03/2016 Pagina 22 di 34

23 interventi di tutela, valorizzazione e salvaguardia ambientale - interventi piano gestione SIC Monti Mannu-Monti Ladu - FONDI 2016 BILANCIO CONTRIB.RAS POR FESR 2007/ MISURA a: SVILUPPO INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLA 2016 VALORIZZAZIONE BIODIVERSITA' ARREDO URBANO E AMBIENTALE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 Totale ,67 0,00 0, ,67 0,00 0,00 Totale ,67 0,00 0, ,67 0,00 0,00 Totale , , , ,67 0,00 0,00 Totale Missione , , ,01 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità ,35 0,00 0, Viabilità e infrastrutture stradali Imposte e tasse a carico dell'ente SPESE PER GLI AUTOMEZZI VIABILITA': TASSE AUTOMOBILISTICHE 1.000, , ,00 440,54 0,00 0,00 Totale , , , ,54 0,00 0,00 Stampato il 31/03/2016 Pagina 23 di 34

24 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIABILITA' 1.500, , , SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE ILLUMINAZ.PUBBLICA 750,00 250,00 250, SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA VIABILITA' 3.500, , ,00 312,65 0,00 0, MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI VIABILITA' 450,63 450,63 450, SPESE PER GLI AUTOMEZZI VIABILITA': CARBURANTE 7.000, , , ,66 0,00 0, SPESE PER GLI AUTOMEZZI VIABILITA': PEZZI DI RICAMBIO 1.000, , , SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' 6.000, , , SPESE PER IL POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE FINANZIATE CON PROVENTI 225,00 225,00 225, SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA viabilita' e trasporti -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO CAP. 770/20 ENTRATA SPESE POTENZIAM. E MIGLIORAM.SEGNALETICA STRADALE: INTERVENTI A TUTELA UTENTI DEBOLI - SPESA 300,00 300,00 300, FINANZ.CON PROVVENTI SANZIONI CODICE STRADA viabilita' e trasporti -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO CAP. 770/20 ENTRATA Stampato il 31/03/2016 Pagina 24 di 34

25 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1.810, , , GESTIONE AUTOMEZZI ILLUMINAZ.PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.285, , , MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2.750, , , CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE , , , SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2.550, , ,00 Totale , , , Altre spese correnti 3.729,31 0,00 0, SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ASSICURAZIONI 1.100, , ,00 Totale , , ,00 Totale , , , ,85 0,00 0, Stampato il 31/03/2016 Pagina 25 di 34

26 ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI 5.000, , , ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) SPESE DI URBANIZZAZIONE (FONDO UNICO) , , , viabilita' e trasporti -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO CAP ENTRATA cap. Da utilizzare per asfalto strade interne ,67 0,00 0, SPESE PER SEGNALETICA STRADALE E TOPONOMASTICA 2016 viabilita' e trasporti -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO SPESA FINANZIATA DA ESPROPRIO ANAS S.S.131 PER EURO ,00: CAP. 1730/01 ENTRATA SPESE PER SEGNALETICA STRADALE 8.000, , , SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) ,40 0,00 0, ,40 0,00 0, MANUTENZIONI STRAORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FONDO UNICO , , , viabilita' e trasporti -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO CAP.1760/20 ENTRATA MANUTENZIONI STRAORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) ,71 0,00 0, ,71 0,00 0, COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE - MUTUI SISTEMAZIONE STRADE DI CAMPAGNA , , , viabilita' e trasporti -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO CAP ENTRATA Stampato il 31/03/2016 Pagina 26 di 34

27 SISTEMAZIONE STRADE RURALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE (CAP.E ) 3.500, , ,00 Totale , , , ,78 0,00 0,00 Totale , , , ,78 0,00 0,00 Totale , , , ,63 0,00 0,00 Totale Missione , , ,89 Missione 11 Soccorso civile ,63 0,00 0, Sistema di protezione civile Trasferimenti correnti CONTRIBUTI NELLE SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE , , , Totale , , ,00 Totale , , , Stampato il 31/03/2016 Pagina 27 di 34

28 CONTRIB.RAS PER INTERVENTI URGENTI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE COLPITE DA EVENTI ,60 0,00 0, ALLUVIONALI ,60 0,00 0,00 Totale ,60 0,00 0, ,60 0,00 0,00 Totale ,60 0,00 0, ,60 0,00 0,00 Totale , , , ,60 0,00 0,00 Totale Missione , , ,00 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ,60 0,00 0, Interventi per gli anziani COMPLETAMENTO CASA PER L'ANZIANO - FONDI VENDITA TERRENI COMUNALI (E ) ,61 0,00 0, settore sociale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO CAP. 1710/01 ENTRATA COMPLETAMENTO CASA DELL'ANZIANO - CONTRIBUTO RAS (E ) 2016 settore sociale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO Totale ,61 0,00 0,00 Totale ,61 0,00 0,00 Totale ,61 0,00 0,00 Stampato il 31/03/2016 Pagina 28 di 34

29 Interventi per le famiglie SPESE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI 500,00 500,00 500, settore sociale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO Totale ,00 500,00 500,00 Totale ,00 500,00 500,00 Totale ,00 500,00 500, Servizio necroscopico e cimiteriale SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA 2.000, , , SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE 1.000,00 250,00 250, settore sociale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO CIMITERO - ACQUA, LUCE 900,00 900,00 900, settore sociale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO CIMITERO - MANUTENZIONE IMMOBILE 1.000, , , settore sociale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO Stampato il 31/03/2016 Pagina 29 di 34

30 Totale , , ,00 Totale , , , COSTRUZIONE LOCULI - SPESA FINAZIATA DA PROVENTI CONCESSIONE LOCULI (E ) , , , settore sociale -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO CAP. 1700/01 ENTRATA Totale , , , Altre spese in conto capitale CIMITERO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) Totale Totale , , , Totale , , , Totale Missione , , ,00 Missione 14 Sviluppo economico e competitività Industria PMI e Artigianato Stampato il 31/03/2016 Pagina 30 di 34

31 Altre spese in conto capitale RESTAURO MERCATO CIVICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO BOTTEGHE DI TRANSIZIONE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO Totale Totale Totale Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori IMPIANTI DESTINATI A MERCATI ACQUA, LUCE 1.000, , , sviluppo economico -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO Totale , , ,00 Totale , , ,00 Totale , , ,00 Totale Missione , , , Stampato il 31/03/2016 Pagina 31 di 34

32 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare SPESE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) CONTRIBUTO RAS (CAP.E.65302) sviluppo economico -- SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO Totale Totale Totale Totale Missione Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche P.O.R. SARDEGNA - D.G.R N. 47/16 - PO FERS 2007/ INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 2016 ENERGETICO CON PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE (E ) Totale Totale Stampato il 31/03/2016 Pagina 32 di 34

33 Totale Totale Missione 17 Missione 99 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro Spese per conto terzi e partite di giro Uscite per conto terzi RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 3.000, , , SETTORE TECNICO -- SETTORE TECNICO 103,29 0,00 0,00 Totale , , ,00 103,29 0,00 0,00 Totale , , ,00 103,29 0,00 0,00 Totale , , ,00 103,29 0,00 0,00 Totale Missione , , ,00 103,29 0,00 0,00 Totale , , , , ,90 0,00 Stampato il 31/03/2016 Pagina 33 di 34

34 Riepilogo dei Titoli - Spese , , , , ,90 0, , , , ,46 0,00 0,00 7 Spese per conto terzi e partite di giro 3.000, , ,00 103,29 0,00 0,00 Totale Titoli , , ,74 Disavanzo di Amministrazione , ,90 0,00 0,00 Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti 0,00 Fondo Pluriennale Vincolato Spese Conto Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Generale delle Spese , , , , ,90 0,00 Stampato il 31/03/2016 Pagina 34 di 34

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento previsioni cassa / previsioni previsioni

Dettagli

COMUNE DI STRA Prov.VE

COMUNE DI STRA Prov.VE SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA (NO) Data 11/04/2016 Pag. 1 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio finanziario 2016 Imposte e Trasf. Fondi Altre Rimborsi Altre Redditi da tasse a Acquisto Trasferim.

Dettagli

Totale. 1 di 23. MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. Uscite per conto terzi

Totale. 1 di 23. MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. Uscite per conto terzi 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0102 Segreteria generale 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0104 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F SPESE CAPITALI E SPESE PER PER 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 Organi istituzionali 1.00 1.00 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Dettagli

Bilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale

Bilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale REGIONE LAZIO Bilancio 2015-2017 Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Spese in e spese per Legge di bilancio Missione e Programmi \ Macroaggregati - lungo 01 Missione

Dettagli

ALLEGATO 4. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale

ALLEGATO 4. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 1.068.00 1.068.00

Dettagli

ALLEGATO 5. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale

ALLEGATO 5. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 848.00 848.00 programmazione,

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E di 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E Esercizio finanziario 2014 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 1.02 Segreteria generale 1.930,65 1.930,65 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione

Dettagli

Comune di Zavattarello

Comune di Zavattarello ALLEGATO I - MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2017) in breve 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale

Dettagli

REGIONE BASILICATA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE

REGIONE BASILICATA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE REGIONE BASILICATA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 ELENCO DEI PROGRAMMI PER I QUALI LA GIUNTA REGIONALE PUO EFFETTUARE VARIAZIONI COMPENSATIVE PER

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011. (art. 11, c. 1 lett. a) e c. 3)

BILANCIO DI PREVISIONE ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011. (art. 11, c. 1 lett. a) e c. 3) DI PREVISIONE 2016-2018 ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011 (art. 11, c. 1 lett. a) e c. 3) ELENCO DEI PRO PETTI CONTENUTI NELL ALLEGATO 9 AL D. LG. 118/2011 9/1 - DI PREVISIONE - PROSPETTO DELLE ENTRATE

Dettagli

Comune di FERMO Prov.FM

Comune di FERMO Prov.FM PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE in 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.029,68 0,00 0,00 0,00 1.029,68 0,00 0,00 0,00

Dettagli

COMUNE DI PELAGO Prov.FI

COMUNE DI PELAGO Prov.FI PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE in 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria,

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.576.015,63 1.985.277,50 16.124.258,13 51.372.250,74 0,00 0,00 0,00 0,00 159.259,64

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.268.870,20 1.934.440,35 15.863.403,18 51.353.581,22 0,00 0,00 0,00 0,00 147.748,23

Dettagli

BILANCIO SPESA D`INVESTIMENTO INIZIALE 2015 ASSESTATO 2015

BILANCIO SPESA D`INVESTIMENTO INIZIALE 2015 ASSESTATO 2015 Entrata/Uscita Titolo (S) U (Uscita) 02 (SPESE IN CONTO CAPITALE ) 01.01 (Organi istituzionali) Piano Finanz. 3.01.01.03.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese Totale

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA COMUNE DI AGRATE CONTURBIA (NO) Data 9/03/2016 Pag. 1 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio finanziario 2016 Imposte e Trasf. Fondi Altre Rimborsi Altre Redditi da tasse a Acquisto Trasferim.

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2016

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2016 Im e tasse 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 1.200,00 28.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 43.655,00 02 Segreteria generale 32.,00 0,00 64.919,00

Dettagli

1/15 PARAMETRI DI STAMPA DI FUNZIONE: ARNALDI LUCA DI PROCEDIMENTO: ARNALDI LUCA. Responsabili

1/15 PARAMETRI DI STAMPA DI FUNZIONE: ARNALDI LUCA DI PROCEDIMENTO: ARNALDI LUCA. Responsabili PARAMETRI DI STAMPA Responsabili Classificazione Stampa per responsabile Capitoli significativi DI FUNZIONE: ARNALDI LUCA DI PROCEDIMENTO: ARNALDI LUCA TUTTI SI 1/15 BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE Disavanzo

Dettagli

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Altri trasferimenti in conto capitale. Contributi agli investimenti

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Altri trasferimenti in conto capitale. Contributi agli investimenti MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E in e 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione

Dettagli

Comune di Castiglione delle Stiviere provincia di Mantova Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018

Comune di Castiglione delle Stiviere provincia di Mantova Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018 Comune di Castiglione delle Stiviere provincia di Mantova Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018 ENTRATA Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Prima Variazione Post Prima Variazione Post Prima Variazione

Dettagli

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in. conto capitale

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in. conto capitale SPESE CAPITALI E SPESE PER ESERCIZIO FINANZIARIO 5 Pagina 1/5 in di breve 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2015 Bil. Rif(2015-2016-2017 )

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2015 Bil. Rif(2015-2016-2017 ) Comune di San Martino in Rio BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 29-07- Pag. 1 non copertura vincolato con 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1.500,00

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 95,93 96,56 96,03 95,93 97,56 02 Segreteria generale 82,75 90,18 83,48 82,75 10 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Dettagli

Allegato 6 REGIONE BASILICATA

Allegato 6 REGIONE BASILICATA Allegato 6 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Aggiornate Servizi istituzionali e generali,

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione cassa/ / (Totale impegni FPV / (Pagam. c/comp (Impegni + 01 Organi istituzionali 1,07 0,00 100,00 1,21 0,00 1,21 0,00 1,36 0,00 49,56 02 Segreteria

Dettagli

CITTA' DI PETILIA POLICASTRO

CITTA' DI PETILIA POLICASTRO MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Allegato b) al Rendiconto - vincolato negli esercizi con imputazione a imputate all'esercizio nel corso dell' su impegni al 2014 coperte dal fondo

Dettagli

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato E - PREVISIONI DI COMPETENZA Tributi a Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 8.58 8.58 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione

Dettagli

Allegato 8 REGIONE BASILICATA

Allegato 8 REGIONE BASILICATA Allegato 8 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Aggiornate Servizi istituzionali e generali,

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE 2014 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 1.039.291,42 previsione di competenza

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE FORMA SINTETICA AGGREGATA E SEMPLIFICATA ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs.33/2013 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI MISSIONI

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 iniziali defintive Missione FPV: / Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1,03 1,06 1,41 0,12 02 Segreteria generale 1,16 1,30 1,70 0,09 0,19 03 Gestione

Dettagli

Comune di Sant'Alessio con Vialone Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Comune di Sant'Alessio con Vialone Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato Comune di Sant'Alessio con Vialone Allegato b) - Fondo vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo 2017 Spese impegnate

Dettagli

Allegato M ELENCO DELLE MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI E TITOLI DI SPESA

Allegato M ELENCO DELLE MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI E TITOLI DI SPESA Allegato M Allegato 14 al D.Lgs 118/2011 (previsto dall articolo 14, comma 3-ter ELENCO DELLE MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI E TITOLI DI SPESA Il prospetto sotto descritto riguarda l elenco delle

Dettagli

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F P.I. 6100817 - C.F. 8050812 ESERCIZIO FINANZIARIO 28 Pagina 1/6 Im e ti 1 1 1 1 1 1 1 108 109 110 100 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione Organi istituzionali 9.18 120.2,79 129.242,79

Dettagli

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F P.I. 6100817 - C.F. 8050812 ESERCIZIO FINANZIARIO 26 Pagina 1/6 Im e ti 1 1 1 1 1 1 1 108 109 110 100 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione Organi istituzionali 9.18 119.913,12 129.093,12

Dettagli

Piano degli Indicatori di Bilancio Previsione 2017

Piano degli Indicatori di Bilancio Previsione 2017 Piano degli Indicatori di Bilancio Previsione 2017 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Dettagli

TOTALE Spese per incremento attività finanziarie. Concessione crediti di breve termine. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

TOTALE Spese per incremento attività finanziarie. Concessione crediti di breve termine. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Dettagli

REGIONE BASILICATA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/ AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ELENCO DEI TITOLI PER MISSIONI E PROGRAMMI

REGIONE BASILICATA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/ AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ELENCO DEI TITOLI PER MISSIONI E PROGRAMMI Allegato ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // Da Def. Da Def. Totale

Dettagli

REGIONE BASILICATA. Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato

REGIONE BASILICATA. Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato REGIONE BASILICATA Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario 24 Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato Bilancio di Assestamento - Uscite 24 Previsioni 24 A. DERIVANTI

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E lungo 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 01 Organi istituzionali - - - - - - 02 Segreteria generale e organizzazione - - - - - - Gestione economica, finanziaria,

Dettagli

COMUNE DI CANOSSA. (Provincia di Reggio Emilia) (Schemi di bilancio D.Lgs. 118/2011) Marco Francalacci

COMUNE DI CANOSSA. (Provincia di Reggio Emilia) (Schemi di bilancio D.Lgs. 118/2011) Marco Francalacci (Provincia di Reggio Emilia) "copyright @ Marco Francalacci BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 a fini conoscitivi: ENTRATE per titoli, tipologie e categorie SPESE per missioni, programmi e macroaggegati

Dettagli

COMUNE DI COTIGNOLA - ESERCIZIO 2014 BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PARTE II - SPESA Pag.1. Previsioni definitive dell' anno precedente a

COMUNE DI COTIGNOLA - ESERCIZIO 2014 BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PARTE II - SPESA Pag.1. Previsioni definitive dell' anno precedente a COMUNE DI COTIGNOLA - ESERCIZIO Pag.1 dell'anno presente MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali 36.131,10 267.479,32 252.175,00 7.627,00 15.304,32

Dettagli

COMUNE DI TRECASE Provincia di NAPOLI. BILANCIO di PREVISIONE per l'esercizio 2015

COMUNE DI TRECASE Provincia di NAPOLI. BILANCIO di PREVISIONE per l'esercizio 2015 Provincia di NAPOLI BILANCIO di PREVISIONE per l'esercizio 2015 PARTE I - ENTRATA : Pag. 1 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 272.193,59 431.180,48 1.147.824,53

Dettagli

Provincia di Forlì-Cesena Allegato B) PROSPETTI ALLEGATI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Provincia di Forlì-Cesena Allegato B) PROSPETTI ALLEGATI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 Provincia di Forlì-Cesena Allegato B) PROSPETTI ALLEGATI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PROVINCIA DI FORLi-CESENA - ESERCIZIO 2016 Titolo, Tipologia Denominazione BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO

Dettagli

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI** (Solo per gli Enti locali)

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI** (Solo per gli Enti locali) DEL PLURIENNALE DEFINITIVE DELL'ANNO 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza

Dettagli

ARDISS. Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N

ARDISS. Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N Allegato b) - Fondo vincolato Fondo 31-1 -1, vincolato con Fondo 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0 0 0 0 0 0 0 0-1=201Segreteria generale 0 0 0 0 0

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione al 31 a (a) (b) (x) (c) = (a) - (b)-(x) (d) (e) 1 Organi istituzionali

Dettagli

PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 COMUNE DI TORRE DEL GRECO PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (D.M. 22.12.15) Comune di Torre del Greco Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2017 (D.M. 22.12.15) Indice

Dettagli

PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 COMUNE DI MARANO SUL PANARO PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (D.M. 22.12.15) Comune di Marano sul Panaro Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2017 (D.M. 22.12.15) Indice

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico COMUNE DI ALBIANO Prov. (TN) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E

Dettagli

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati REGIONE BASILICATA N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati REGIONE BASILICATA N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I 6000 N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA - 5-8-24 Parte I 11 MISSIONE Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione

Dettagli

Comune di Scaldasole

Comune di Scaldasole MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2016) in breve 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione

Dettagli

Disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi

Disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi Disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi Stanziamenti finali in euro 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI 01 ORGANI ISTITUZIONALI 2.080.890 GESTIONE E DI CONTROLLO 03 GESTIONE

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi: 27, 28 e 29, approvato il null Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli

Dettagli

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA Pag. 1 RENDICONTO DELLA GESTIONE 24 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' Esercizio Finanziario 24 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e gestione Organi istituzionali

Dettagli

COMUNE DI FUSIGNANO - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.1

COMUNE DI FUSIGNANO - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.1 Pag.1 quello MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Totale Programma 01 Organi istituzionali 0102 Programma 02 Segreteria generale Totale Programma

Dettagli

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale E - IMPEGNI Esercizio finanziario 25 in 2 2 2 2 2 200 3 3 3 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 06 08 09 10 11 Organi istituzionali 3.50 3.50 Segreteria generale Gestione economica,

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018 BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI -27-28 Indice Allegato - Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (All 9 - all. b) FPV) 1/24 25 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione al 31 a (a) (b) (x) (c) = (a) - (b)-(x) (d) (e) 1 Organi istituzionali 2.652,57 1.290,04 1.362,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Segreteria generale

Dettagli

Disavanzo d'amministrazione 0,00 0,00. previsione di competenza previsione di cassa. residui presunti. previsione di competenza previsione di cassa

Disavanzo d'amministrazione 0,00 0,00. previsione di competenza previsione di cassa. residui presunti. previsione di competenza previsione di cassa Disavanzo d'amministrazione MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 84 / 4 (Resp/CdR: 9/9) - BOLLI AUTOMEZZI 50 50 1.06 56 50

Dettagli

Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato

Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Comune di Chioggia COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCO RIFERIMENTO DEL BILANCIO Missione e Programma Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 Spese impegnate

Dettagli

PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (D.M. 22.12.15) Allegato n. 6 alla deliberazione n. mecc. 2017/00884/024 Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma

Dettagli

ESERCIZIO PREVISIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, TITOLI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO PREVISIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, TITOLI E MACROAGGREGATI Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 1 - Organi istituzionali Correnti per 12.600,00 92,65 12.600,00 92,65 11.600,00 88,55 11.600,00 88,55 12.726,00 92,65 12.726,00 92,65

Dettagli

COMUNE DI LANGHIRANO PROVINCIA DI PARMA BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO Stampa per Codice di Bilancio. Impegnii ult. eser.

COMUNE DI LANGHIRANO PROVINCIA DI PARMA BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO Stampa per Codice di Bilancio. Impegnii ult. eser. Stampa per Codice di Bilancio TITOLO 1 SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1010101

Dettagli

Fonti di finanziamento 2014/2015

Fonti di finanziamento 2014/2015 Fonti di finanziamento 2014/2015 2.750.000,00 2.500.000,00 2.250.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 750.000,00 500.000,00 250.000,00 Tributarie Contributi e trasferimenti

Dettagli

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI Regione Calabria DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI 2016-2018 (Artt. 11 e 39, comma 10, decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio finanziario 2015

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio finanziario 2015 Allegato b) - vincolato 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO negli esercizi al 31 precedenti con, 1 Organi istituzionali 25.351,51

Dettagli

COMUNE DI FORLIMPOPOLI VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO ESERCIZIO 2016 TIPO VARIAZIONE: SF STORNO FONDI. Pag.1. Data e Numero Variazione

COMUNE DI FORLIMPOPOLI VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO ESERCIZIO 2016 TIPO VARIAZIONE: SF STORNO FONDI. Pag.1. Data e Numero Variazione TIPO VARIAZIONE: SF STORNO FONDI Pag.1 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale Categoria 01 - Permessi di costruire TOTALE CATEGORIA 4 500 01 1.280.000,00 0,00

Dettagli

Bilancio di Previsione PARTE II - Spesa

Bilancio di Previsione PARTE II - Spesa Pagina 1 di 20 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N TITOLO 1 - Spese correnti Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 1 - Organi istituzionali,

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 0 PARTE I - ENTRATA Pagina di 0 Risorsa Accertamenti ultimo 00 0 0 Avanzo di amministrazione di cui: Avanzo vincolato Avanzo finanziamento investimenti Avanzo fondo ammortamento

Dettagli

BILANCIO PLURIENNALE

BILANCIO PLURIENNALE Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata di cui: FPV (Utilizzo del Titolo I Spese correnti) D.L.11.701.00,03 36.2,27 36.2,27 11.374.47,57 FPV (Utilizzo del Titolo II

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Pagina 1 di 6 COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Esercizio: 2014 all'esercizio al 31 2014, e successivi 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione (h)=(c)+(d)+(e)++ 01

Dettagli

REGIONE BASILICATA. Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

REGIONE BASILICATA. Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili. 972 N. 6 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA - 9-2- Parte I Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili 01 01 Servizi istituzionali e generali,

Dettagli

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) Esercizio 2019 Incidenza Missione/Prog. Esercizio 2018 Incidenza Missione/Prog

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) Esercizio 2019 Incidenza Missione/Prog. Esercizio 2018 Incidenza Missione/Prog Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacitą dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento / cassa/ / / Prog / (Totale Totale FPV (Impegni

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti Pag. 1 PARTE PRIMA - ENTRATA TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1 - IMPOSTE 1010111 RISORSA 111 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. 107.174,43 366.659,81

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 EMENDATO

COMUNE DI BRESCIA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 EMENDATO COMUNE DI BRESCIA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 EMENDATO BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Bilancio di Previsione Entrata pag. 5 Bilancio di Previsione Spesa pag. 12 Bilancio di Previsione Riepilogo

Dettagli

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA BILANCIO DI PREVISIONE

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA BILANCIO DI PREVISIONE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AG00 AGDE AREA AFFARI GENERALI servizi demografici Totale previsione di competenza 0101 01 Organi istituzionali 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0101 01 Organi

Dettagli

Comune di Sesto San Giovanni

Comune di Sesto San Giovanni SPESE RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 24 (Triennio 24-26) Rimborso di titoli Rimborso prestiti a breve Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio Rimborso di altre

Dettagli

C.I.S.A. - ASTI SUD Data 27/03/2017 Pag. 1 RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015 IMPEGNI COMPETENZA PER SPESE CORRENTI

C.I.S.A. - ASTI SUD Data 27/03/2017 Pag. 1 RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015 IMPEGNI COMPETENZA PER SPESE CORRENTI C.I.S.A. - ASTI SUD Data 27/03/2017 Pag. 1 RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015 IMPEGNI COMPETENZA PER SPESE CORRENTI INTERVENTI CORRENTI Acquisto di Interessi Oneri beni

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 dell'eserczio 2016 su impegni al 31 a (b) (x) (y) (c) = - (b)- (x)- (y) (d) (g) = (c) + (d) + + 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE

BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI BENETUTTI Provincia di (SASSARI) 2015 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19/06/2015 - Software by TINN - 08/06/2015 COMUNE DI BENETUTTI Pag. 1 PARTE I - ENTRATA - 2015

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Alleagto n.7 - Spese per macroaggregati Comune di Marineo Corso dei Mille 127 90035 (PA) C.F. 86000870823 P. IVA 02957130822 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI ESERCIZIO:

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 BILANCIO DI PREVISIONE 2016 1 Entrate Tributarie Bilancio di previsione 2016 Entrate correnti Titoli I II III (Totale. 18.454.730) 2016 24% 8.057.200,00 43% Trasferimenti 6.034.200,00 33% Entrate extra

Dettagli

Totale , , ,09 373, , , ,21 800, ,90

Totale , , ,09 373, , , ,21 800, ,90 COMUNE DI REVIGLIASCO D'ASTI (AT) Data 28/09/2013 Pag. 1 RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012 IMPEGNI COMPETENZA PER SPESE CORRENTI INTERVENTI CORRENTI Acquisto di Interessi

Dettagli

Totale , , , , , , , ,48

Totale , , , , , , , ,48 COMUNE DI BALDICHIERI D'ASTI (AT) Data 5/04/2016 Pag. 1 RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015 IMPEGNI COMPETENZA PER SPESE CORRENTI INTERVENTI CORRENTI Acquisto di Interessi

Dettagli

Comune di Cantalupa DEFINITIVE

Comune di Cantalupa DEFINITIVE Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione di cui Fondi Vincolati Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati Entrate Tributarie 101 CATEGORIA 1 Imposte TITOLO 1

Dettagli

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE Allegato P Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/201 RENDICONTO DEL TESORIERE RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) C/RESID MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP MISSIONE

Dettagli

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PAG. 1 SPESE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PAG. 1 SPESE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PAG. 1 SPESE CORRENTI! INTERVENTI CORRENTI Acquisto di! beni di!!! Personale! consumo! Prestazioni! Utilizzo di! Trasferimenti! e/o di materie! di servizi! beni di terzi!!

Dettagli

ALLEGATI BILANCIO

ALLEGATI BILANCIO ALLEGATI BILANCIO 2016-2018 Bilancio Spese per Missioni, Programmi, Titoli, Macroaggregati e centri di responsabilità BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E MACROAGGREGATI

Dettagli

COMUNE DI PISA RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE ENTRATA -SPESA BILANCIO 2017 DD-15A INFRASTRUTTURE VERDE ARREDO URBANO EDILIZIA PUBBLICA

COMUNE DI PISA RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE ENTRATA -SPESA BILANCIO 2017 DD-15A INFRASTRUTTURE VERDE ARREDO URBANO EDILIZIA PUBBLICA COMUNE DI PISA RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE ENTRATA -SPESA BILANCIO 07 DD-A INFRASTRUTTURE VERDE ARREDO URBANO Peg 07-0 -Entrate Capitolo Descrizione Tipologia Des Tipologia Comp Cassa 08 0 Trasferimenti

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE

BILANCIO DI PREVISIONE Procedura realizzata da Publisys S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) PARTE I - ENTRATA Procedura realizzata da Publisys S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) Pagina di PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti

Dettagli

C O M U N E D I O S T I G L I A

C O M U N E D I O S T I G L I A C O M U N E D I O S T I G L I A (Provincia di Mantova) RIEPILOGO PAGAMENTI RESIDUI 2 0 1 5 COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 25/03/2016 Pag. 1 RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015

Dettagli

Piano Investimenti 2016

Piano Investimenti 2016 Piano Investimenti 2016 2016 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione ATTIVITA' INFORMATIVE ATTIVITA' INFORMATIVE - PERIFERICHE ATTIVITA' INFORMATIVE - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE ATTIVITA'

Dettagli

Gestione provvisoria Risorse finanziarie per Servizio

Gestione provvisoria Risorse finanziarie per Servizio Gestione provvisoria 2011 Risorse finanziarie per Servizio Acquisti 100426 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE 2.000,00 100155 SPESE PER PRESTAZIONI - CONSIGLIO PROVINCIALE

Dettagli

Allegato B Allegati al Bilancio di Previsione 2016/2018 (ai sensi dell art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011)

Allegato B Allegati al Bilancio di Previsione 2016/2018 (ai sensi dell art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011) BILANCIO DI PREVISIONE 26-28 Allegato B Allegati al Bilancio di Previsione 26/28 (ai sensi dell art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/21) All 7 - Quadro Generale Riassuntivo; All 7 - Equilibri di Bilancio;

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE

BILANCIO DI PREVISIONE BILANCIO DI PREVISIONE - 5 PARTE I - ENTRATA //5 Risorsa Accertamenti 5 7 8 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E DI CASSA 9.89,89 9.89,89 di cui: AVANZO D'AMMINISTRAZIONE UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO X LEGISLATURA ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A: LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016 Allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle

Dettagli