SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017
|
|
- Fabiana Moroni
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali , , , ,74 0,00 0,00 0,00 0, , , ,09 2 Segreteria generale , , ,24 0, ,33 3 Gestione economica, finanziaria, ,85 programmazione, provveditorato , , , ,81 4 Gestione tributarie e servizi , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 fiscali , ,84 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , ,57 0,00 0,00 0,00 0, , , ,07 6 Ufficio tecnico , , ,96 0, ,28 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0, , ,00 8 Statistica e sistemi informativi , , , , ,11 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali , , , , ,62 10 Risorse umane , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,62 11 Altri servizi generali , , ,36 0,00 0,00 0, ,83 0,00 0, , ,64 12 Politica regionale unitaria per i servizi 0, , ,76 0, ,98 istituzionali, generali e di gestione (solo per le TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione , , , ,31 0,00 0, ,83 0, , , ,39 2 MISSIONE 2 - Giustizia 1 Uffici giudiziari 2 Casa circondariale e altri servizi 3 Politica regionale unitaria per la giustizia TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa , , ,01 0, ,18 2 Sistema integrato di sicurezza urbana , ,87 200, , ,57 3 Politica regionale unitaria per la giustizia TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza , , , , ,75 4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica 2 Altri ordini di istruzione 0,00 0, ,00
2 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le , ,00 3 Edilizia scolastica , , , , ,98 4 Istruzione universitaria 2.940, , , , ,23 5 Istruzione tecnica superiore 6 Servizi ausiliari all istruzione 7 Diritto allo studio , ,02 858, , ,48 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio , , , , ,69 5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2 Attività culturali e interventi diversi nel , , ,83 settore culturale , ,66 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei , , ,12 0, ,45 beni e attività culturali TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali , , , , ,11 6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 Sport e tempo libero , , , , ,41 2 Giovani , , ,64 0, ,40 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero , , , , ,81 7 MISSIONE 7 - Turismo 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo , , , , ,91 2 Politica regionale unitaria per il turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo , , , , ,91 8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 Urbanistica e assetto del territorio , , ,36 0, ,27 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e , , ,72 0, ,79 piani di edilizia economico-popolare 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa , , ,08 0, ,06
3 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1 Difesa del suolo , , , ,93 0,00 0,00 0,00 0, , , ,13 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , , , , ,00 0,00 122,51 0, , , ,06 3 Rifiuti , ,56 0,00 0,00 61,25 0, , , , , ,58 4 Servizio idrico integrato , ,17 0,00 0,00 0,00 61,25 0,00 0, , , ,18 5 Aree protette, parchi naturali, protezione , , ,53 naturalistica e forestazione , ,37 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche , , ,65 0,00 0,00 0,00 61,25 0, , , ,13 7 Sviluppo sostenibile territorio montano 0,00 0,00 0, , ,00 piccoli Comuni 8 Qualità dell'aria e riduzione , , , , ,78 dell'inquinamento 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , , , ,00 0,00 306,26 0, , , ,23 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1 Trasporto ferroviario , ,22 0, , ,51 2 Trasporto pubblico locale , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,54 0, ,43 3 Trasporto per vie d'acqua , , ,65 0, ,71 4 Altre modalità di trasporto , , ,58 0, ,39 5 Viabilità e infrastrutture stradali , ,97 103, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,81 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il , , ,18 diritto alla mobilità , ,16 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,54 0, ,01 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile , , , , ,21 2 Interventi a seguito di calamità naturali , , ,73 0, ,35 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile , , , , ,56 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
4 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0, , ,62 2 Interventi per la disabilità 0,00 0, , , ,47 3 Interventi per gli anziani 4 Interventi per i soggetti a rischio di 0,00 0, , , ,41 esclusione sociale 5 Interventi per le famiglie , ,19 327,63 0, ,60 6 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0, , ,00 7 Programmazione e governo della rete dei , , ,91 servizi sociosanitari e sociali , ,37 8 Cooperazione e associazionismo , , , , ,35 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , , , ,82 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento , ,00 ordinario corrente per la garanzia dei LEA , , ,29 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00 0, , , ,00 aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 7 Ulteriori spese in materia sanitaria , , , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50, ,00 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute , , , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50, ,29 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 1 Industria, PMI e Artigianato , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612, , ,42 2 Commercio - reti distributive - tutela dei 3.300,00 400, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0, ,22 consumatori 3 Ricerca e innovazione , , , , ,20 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità , , ,96 0, ,82 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
5 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le economico e competitività , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,66 15 MISSIONE 15 - Politiche per il e la formazione professionale 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del , , , , ,24 2 Formazione professionale , , ,25 0, ,57 3 Sostegno all'occupazione , , ,29 4 Politica regionale unitaria per il e la formazione professionale , , , ,10 0,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il e la formazione professionale , , , , ,57 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare , , , ,07 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 2 Caccia e pesca , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,30 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca 3.000, , ,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca , , , ,07 0,00 0,00 0,00 0, , , ,15 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 Fonti energetiche , , , , ,56 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le , , ,85 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche , , , , ,56 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0, , ,46 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0, , ,46 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 2 Cooperazione territoriale , , ,52 0, , , , ,17 0, ,58
6 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali , , ,69 0, ,04 20 MISSIONE 20 - e accantonamenti 1 Fondo di riserva 0,00 0,00 0, , ,00 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità ,86 0,00 0,00 0, ,86 3 Altri fondi 0,00 0,00 0, , ,30 TOTALE MISSIONE 20 - e accantonamenti 0,00 0,00 0, , ,16 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 1 Quota interessi ammortamento mutui e 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari , ,42 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico ,42 0,00 0,00 0, ,42 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 Restituzione anticipazione di tesoreria ,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie ,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTALE , , , , ,00 0, ,51 0, , , ,65
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.268.870,20 1.934.440,35 15.863.403,18 51.353.581,22 0,00 0,00 0,00 0,00 147.748,23
DettagliTotale. 1 di 23. MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. Uscite per conto terzi
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0102 Segreteria generale 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0104 Gestione delle entrate tributarie
DettagliSPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2016
Im e tasse 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 1.200,00 28.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 43.655,00 02 Segreteria generale 32.,00 0,00 64.919,00
DettagliALLEGATO 4. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 1.068.00 1.068.00
DettagliAltri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
E - PREVISIONI DI COMPETENZA Tributi a Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 8.58 8.58 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione
DettagliSPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
E Esercizio finanziario 2014 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 1.02 Segreteria generale 1.930,65 1.930,65 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione
DettagliComune di FERMO Prov.FM
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE in 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.029,68 0,00 0,00 0,00 1.029,68 0,00 0,00 0,00
DettagliComune di Calatafimi Segesta P.I C.F
P.I. 6100817 - C.F. 8050812 ESERCIZIO FINANZIARIO 28 Pagina 1/6 Im e ti 1 1 1 1 1 1 1 108 109 110 100 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione Organi istituzionali 9.18 120.2,79 129.242,79
DettagliComune di Calatafimi Segesta P.I C.F
P.I. 6100817 - C.F. 8050812 ESERCIZIO FINANZIARIO 26 Pagina 1/6 Im e ti 1 1 1 1 1 1 1 108 109 110 100 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione Organi istituzionali 9.18 119.913,12 129.093,12
DettagliBilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale
REGIONE LAZIO Bilancio 2015-2017 Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Spese in e spese per Legge di bilancio Missione e Programmi \ Macroaggregati - lungo 01 Missione
DettagliInvestimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Altri trasferimenti in conto capitale. Contributi agli investimenti
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E in e 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione
DettagliComune di Calatafimi Segesta P.I C.F
SPESE CAPITALI E SPESE PER PER 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 Organi istituzionali 1.00 1.00 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,
DettagliSPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E di 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione
DettagliComune di Sant'Alessio con Vialone Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
Comune di Sant'Alessio con Vialone Allegato b) - Fondo vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo 2017 Spese impegnate
DettagliCOMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2015 Bil. Rif(2015-2016-2017 )
Comune di San Martino in Rio BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 29-07- Pag. 1 non copertura vincolato con 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1.500,00
DettagliSPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI** (Solo per gli Enti locali)
DEL PLURIENNALE DEFINITIVE DELL'ANNO 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
DettagliARDISS. Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N
Allegato b) - Fondo vincolato Fondo 31-1 -1, vincolato con Fondo 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0 0 0 0 0 0 0 0-1=201Segreteria generale 0 0 0 0 0
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA (NO) Data 11/04/2016 Pag. 1 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio finanziario 2016 Imposte e Trasf. Fondi Altre Rimborsi Altre Redditi da tasse a Acquisto Trasferim.
DettagliPiano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi: 27, 28 e 29, approvato il null Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione al 31 a (a) (b) (x) (c) = (a) - (b)-(x) (d) (e) 1 Organi istituzionali 2.652,57 1.290,04 1.362,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Segreteria generale
DettagliAllegato M ELENCO DELLE MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI E TITOLI DI SPESA
Allegato M Allegato 14 al D.Lgs 118/2011 (previsto dall articolo 14, comma 3-ter ELENCO DELLE MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI E TITOLI DI SPESA Il prospetto sotto descritto riguarda l elenco delle
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
COMUNE DI AGRATE CONTURBIA (NO) Data 9/03/2016 Pag. 1 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio finanziario 2016 Imposte e Trasf. Fondi Altre Rimborsi Altre Redditi da tasse a Acquisto Trasferim.
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE
2014 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 1.039.291,42 previsione di competenza
DettagliAltri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
E - IMPEGNI Esercizio finanziario 25 in 2 2 2 2 2 200 3 3 3 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 06 08 09 10 11 Organi istituzionali 3.50 3.50 Segreteria generale Gestione economica,
DettagliComune di Scaldasole
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2016) in breve 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio finanziario 2015
Allegato b) - vincolato 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO negli esercizi al 31 precedenti con, 1 Organi istituzionali 25.351,51
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI -27-28 Indice Allegato - Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (All 9 - all. b) FPV) 1/24 25 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
DettagliRENDICONTO DEL TESORIERE
Allegato P Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/201 RENDICONTO DEL TESORIERE RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) C/RESID MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP MISSIONE
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011. (art. 11, c. 1 lett. a) e c. 3)
DI PREVISIONE 2016-2018 ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011 (art. 11, c. 1 lett. a) e c. 3) ELENCO DEI PRO PETTI CONTENUTI NELL ALLEGATO 9 AL D. LG. 118/2011 9/1 - DI PREVISIONE - PROSPETTO DELLE ENTRATE
DettagliTOTALE Spese per incremento attività finanziarie. Concessione crediti di breve termine. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Alleagto n.7 - Spese per macroaggregati Comune di Marineo Corso dei Mille 127 90035 (PA) C.F. 86000870823 P. IVA 02957130822 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI ESERCIZIO:
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
E lungo 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 01 Organi istituzionali - - - - - - 02 Segreteria generale e organizzazione - - - - - - Gestione economica, finanziaria,
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 1 di 6 COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Esercizio: 2014 all'esercizio al 31 2014, e successivi 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione (h)=(c)+(d)+(e)++ 01
DettagliAllegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati REGIONE BASILICATA N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I
6000 N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA - 5-8-24 Parte I 11 MISSIONE Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione
DettagliCOMUNE DI COTIGNOLA - ESERCIZIO 2014 BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PARTE II - SPESA Pag.1. Previsioni definitive dell' anno precedente a
COMUNE DI COTIGNOLA - ESERCIZIO Pag.1 dell'anno presente MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali 36.131,10 267.479,32 252.175,00 7.627,00 15.304,32
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE SPESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE FORMA SINTETICA AGGREGATA E SEMPLIFICATA ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs.33/2013 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI MISSIONI
DettagliDisaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi
Disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi Stanziamenti finali in euro 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI 01 ORGANI ISTITUZIONALI 2.080.890 GESTIONE E DI CONTROLLO 03 GESTIONE
DettagliSpese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato
Comune di Chioggia COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCO RIFERIMENTO DEL BILANCIO Missione e Programma Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 Spese impegnate
DettagliCOMUNE DI CANOSSA. (Provincia di Reggio Emilia) (Schemi di bilancio D.Lgs. 118/2011) Marco Francalacci
(Provincia di Reggio Emilia) "copyright @ Marco Francalacci BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 a fini conoscitivi: ENTRATE per titoli, tipologie e categorie SPESE per missioni, programmi e macroaggegati
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 dell'eserczio 2016 su impegni al 31 a (b) (x) (y) (c) = - (b)- (x)- (y) (d) (g) = (c) + (d) + + 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO *
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO * MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale
DettagliPIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017
COMUNE DI MARANO SUL PANARO PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (D.M. 22.12.15) Comune di Marano sul Panaro Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2017 (D.M. 22.12.15) Indice
DettagliCOMUNE DI FUSIGNANO - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.1
Pag.1 quello MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Totale Programma 01 Organi istituzionali 0102 Programma 02 Segreteria generale Totale Programma
DettagliComune di Sesto San Giovanni
SPESE RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 24 (Triennio 24-26) Rimborso di titoli Rimborso prestiti a breve Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio Rimborso di altre
DettagliREGIONE BASILICATA. Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.
972 N. 6 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA - 9-2- Parte I Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili 01 01 Servizi istituzionali e generali,
DettagliCOMUNE DI BRESCIA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 EMENDATO
COMUNE DI BRESCIA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 EMENDATO BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Bilancio di Previsione Entrata pag. 5 Bilancio di Previsione Spesa pag. 12 Bilancio di Previsione Riepilogo
DettagliALLEGATI BILANCIO
ALLEGATI BILANCIO 2016-2018 Bilancio Spese per Missioni, Programmi, Titoli, Macroaggregati e centri di responsabilità BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E MACROAGGREGATI
DettagliAllegato B Allegati al Bilancio di Previsione 2016/2018 (ai sensi dell art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011)
BILANCIO DI PREVISIONE 26-28 Allegato B Allegati al Bilancio di Previsione 26/28 (ai sensi dell art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/21) All 7 - Quadro Generale Riassuntivo; All 7 - Equilibri di Bilancio;
DettagliBILANCIO SPESA D`INVESTIMENTO INIZIALE 2015 ASSESTATO 2015
Entrata/Uscita Titolo (S) U (Uscita) 02 (SPESE IN CONTO CAPITALE ) 01.01 (Organi istituzionali) Piano Finanz. 3.01.01.03.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese Totale
DettagliPiano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 Indicatori sintetici
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 2019 Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 Indicatori sintetici Allegato n. 1-a
DettagliPromemoria tecnico per formulazione di emendamenti al Bilancio di Previsione 2013
Promemoria tecnico per formulazione di emendamenti al Bilancio di Previsione 23 1. Le novità normative L entrata in vigore del D. Lgs. 118/21 e del DPCM sulla sperimentazione dell armonizzazione dei princìpi
DettagliESERCIZIO PREVISIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, TITOLI E MACROAGGREGATI
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 1 - Organi istituzionali Correnti per 12.600,00 92,65 12.600,00 92,65 11.600,00 88,55 11.600,00 88,55 12.726,00 92,65 12.726,00 92,65
DettagliCittà di Fabriano PROVINCIA DI ANCONA PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE
Città di Fabriano PROVINCIA DI ANCONA PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2018-2019 Comune di Fabriano Esercizio: 2017 Data: 20-02-2017 Pag. 1 Indicatori analitici concernenti
DettagliCONTO DI BILANCIO. Anno 2015
COMUNE DI VOLVERA 10040 - Area Metropolitana di TORINO www.comune.volvera.to.it - urp@comune.volvera.to.it CONTO DI BILANCIO Anno 2015 (ex D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i.) CONTO DEL BILANCIO
DettagliProvincia di Brescia. (Decreto del Ministero dell Interno 23 dicembre 2015 art. unico)
Provincia di Brescia Piano degli Indicatori di Bilancio 27 Bilancio di Previsione anno 27 (Decreto del Ministero dell Interno 23 dicembre 25 art. unico) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE
Dettagliprevisione di competenza previsione di cassa residui presunti previsione di cassa ,76 residui presunti residui presunti
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE PROVINCIA DI BOLOGNA Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data:.../.../... n.protocollo... Rif. delibera del D del 16/06/2016
DettagliPROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Comune San Benedetto Tr. Esercizio: 2016 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE DI BILANCIO Data: 09-05-2016 Pag. 1 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - PREVISIONI
DettagliComune di Cividate al Piano (Provincia di Bergamo)
Comune di Cividate al Piano (Provincia di Bergamo) ALLEGATI AL BILANCIO 2016-2018 ALLEGATO A) RISULTATO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ANNO 2015 ALLEGATO B) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ALLEGATO C) FONDO CREDITI
DettagliDOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI
Regione Calabria DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI 2016-2018 (Artt. 11 e 39, comma 10, decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO X LEGISLATURA ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A: LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016 Allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle
DettagliUFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA Via Cefalonia, BRESCIA
UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA Via Cefalonia, 70-25124 BRESCIA C.F.: 98162450179 A) VALORE DELLA PRODUZIONE Bilancio di previsione 2015 ex D.M. 26.04.95 1) Ricavi: - a) delle vendite e delle prestazioni -
DettagliRIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PAG. 1 SPESE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PAG. 1 SPESE CORRENTI! INTERVENTI CORRENTI Acquisto di! beni di!!! Personale! consumo! Prestazioni! Utilizzo di! Trasferimenti! e/o di materie! di servizi! beni di terzi!!
DettagliBilancio di previsione 2016 del Comune di Faenza in forma sintetica e semplificata
Bilancio di previsione 2016 del Comune di Faenza in forma sintetica e semplificata Struttura del nuovo bilancio armonizzato Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce lo strumento
DettagliREGIONE PUGLIA BILANCIO DI PREVISIONE
Allegato n.12/5- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/21 BILANCIO DI PREVISIONE 27-29 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Data di stampa : 16//27 Allegato n.12/5-
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2013
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi
DettagliCOMUNE DI VERNAZZA. Prov. (SP) RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno Impegni PER SPESE CORRENTI.
Impegni PER SPESE CORRENTI Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari
DettagliCOMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI
PER SPESE CORRENTI Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari
DettagliCOMUNE DI MACERATA FELTRIA
COMUNE DI MACERATA FELTRIA PROVINCIA DI PESARO E URBINO BILANCIO DI PREVISIONE 2014 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi di terzi
DettagliCOMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA BILANCIO DI PREVISIONE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AG00 AGDE AREA AFFARI GENERALI servizi demografici Totale previsione di competenza 0101 01 Organi istituzionali 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0101 01 Organi
DettagliC O M U N E D I O S T I G L I A
C O M U N E D I O S T I G L I A (Provincia di Mantova) RIEPILOGO PAGAMENTI RESIDUI 2 0 1 5 COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 25/03/2016 Pag. 1 RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2015
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE - 2011
ultimo Pag. 1 -------- S P E S A ------------- TITOLO I. SPESE CORRENTI. FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1.604.068,04
DettagliAGGIORNAMENTO DEL D.U.P.
ALLEGATO 4 AGGIORNAMENTO DEL D.U.P. Si evidenzia che successivamente all approvazione da parte del Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione (Deliberazione n. 49 del 21 dicembre 2015) sono
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico
COMUNE DI ALBIANO Prov. (TN) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E
DettagliAZIENDA SPECIALE REGIONALE MOLISE ACQUE
AZIENDA SPECIALE REGIONALE MOLISE ACQUE Azienda Speciale Regionale L.R. 37/1999 e s.m.i. DIRETTORE GENERALE DIRETTORE GENERALE DELIBERAZIONE COMMISSARIALE (Decreto Presidente della Giunta Regionale n.86
DettagliCOMUNE DI POLLA. Provincia di SALERNO. BILANCIO di PREVISIONE PLURIENNALE 2015-2017
Provincia di SALERNO BILANCIO di PREVISIONE PLURIENNALE 2015-2017 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015-2017 ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO
DettagliAllegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato data: 09/11/2016 n.protocollo 51. Comune di Arezzo
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane 1 Spese correnti fondo pluriennale vincolato 1.229.494,40 5.803,74 0,00 1.235.298,14 Totale Programma 10 Risorse umane
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE ENTRATE
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE ENTRATE PREVISIONI DELL'ANNO A CUI SI RIFERISCE Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di
DettagliCOMUNE DI MATERA. Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE. Il Presidente ANGELO TORTORELLI MARIA ANGELA ETTORRE
Il Presidente ANGELO TORTORELLI Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE COMUNE DI MATERA DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni
DettagliCOMUNE DI BENTIVOGLIO PROVINCIA DI BOLOGNA Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Allegato n.8/ al D.Lgs 8/20 COMUNE DI BENTIVOGLIO PROVINCIA DI BOLOGNA Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere ALLEGATO B) data:... n.protocollo... Rif.
DettagliCOMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI BILANCIO DI PREVISIONE 2008 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri e tasse della di
DettagliComune di MILANO IL PRESIDENTE. Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l argomento segnato in oggetto;
50/4 Comune di MILANO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _2085_ DEL 16/12/ SETT. AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO Numero proposta: 2565 OGGETTO: Programmazione - - Ripartizione delle tipologie in categorie
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
Pagina di 7 DI PREVISIONE ENTRATE TIPOLOGIA DEFINITIVE 06 07 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo
DettagliCOMUNE DI MOLITERNO VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2016
Data 18/07/2016 Pag. 1 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01.02 Segreteria generale 11/07/2016 1.01.01.01.002 1021 10 CP 99.186,61 500,00 99.686,61 99.683,61 99.683,61
Dettagli!! " #!!! $ %!! & # &! ' (! )* * +
!!"#!!!$%!! &#&!'(!)* *+ #' )! ' ",' -)*., /! #!!",# &,!!"#&!%!!&,## #,&#!! 0&!,&!#!",#!!,%!!0&!!,#,,&#&!1!!&#%,&!!11!!",#,!#2,.,#!!#'!' ", -)*2,,! 0&!!!% # #!&#%!.#,"&#!!, "!,,##..!!!.,'.,#!%,..2 0&2,,1!.##!",!#2
DettagliFC20U QUESTIONARIO UNICO
FC20U QUESTIONARIO UNICO ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO PER I COMUNI, LE UNIONI DI COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE MODULO 1 DATI STRUTTURALI Quadro A - Elementi specifici dell'ente Locale
DettagliGAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 139 ALLEGATO 1
i ALLEGATO 1 Entrate TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA Fondo per spese correnti Fondo per spese in conto capitale Utilizzo Risultato di Amministrazione Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO SPESE Sintetico
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 SPESE Sintetico Pagina 1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E
DettagliCOMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 1
COMUNE DI VILLA SAN SECONDO (AT) Data 23/10/2014 Pag. 1 PARTE II - SPESA 1 TITOLO I SPESE CORRENTI 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 01 Organi istituzionali,
DettagliPiano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali Indicatori sintetici Rendiconto esercizio.
Denominazione Organismo Ente: Allegato n. 4a Indicatori sintetici esercizio. TIPOLOGIA INDICATORE 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su
DettagliRIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
SPESE Funzione 01 GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E CONTROLLO 01 03 04 05 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 999.631,64 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6.680.257,08 GESTIONE
DettagliPROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
Impegni PER SPESE CORRENTI Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari
DettagliPROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
Impegni PER SPESE CORRENTI Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari
DettagliFACSIMILE EMENDAMENTO CON VARIAZIONI DI SOLE PARTITE DI SPESA. Il gruppo consiliare /oppure il consigliere ;
FACSIMILE EMENDAMENTO CON VARIAZIONI DI SOLE PARTITE DI SPESA Il gruppo consiliare /oppure il consigliere ; Visto lo schema di bilancio 2010 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale e presentati
DettagliREGIONE EMILIA-ROMAGNA
Entrate TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COMPETENZA di cui GESTIONE SANITARIA (**) TITOLO 1 Fondo per spese correnti Fondo per spese in conto capitale Utilizzo Risultato di Amministrazione Fondo di Cassa
DettagliREGIONE EMILIA-ROMAGNA
Entrate TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COMPETENZA di cui GESTIONE SANITARIA (**) TITOLO 1 Fondo per spese correnti Fondo per spese in conto capitale Utilizzo Risultato di Amministrazione Fondo di Cassa
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico
Libero Consorzio Comunale di Siracusa Prov. (SR) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
DettagliCOMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA P.ZZA XX SETTEMBRE, (FG) C.F P. IVA
P.ZZA XX SETTEMBRE, 7 71028 (FG) C.F. 00208930719 P. IVA 00208930719 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE SECONDA - SPESE : 2015 Codic Numro BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE - Pagina 2 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
DettagliBILANCIO ARMONIZZATO 2015/2017. Approvato con deliberazione consiliare n.24/127 del 30/03/2015
BILANCIO ARMONIZZATO 2015/2017 Approvato con deliberazione consiliare n.24/127 del 30/03/2015 1 2 Bilancio di Previsione armonizzato Indice Pagina 1 Il Bilancio armonizzato - Entrate 5 2 Il Bilancio armonizzato
Dettagli-------- E N T R A T A -------- TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1 - IMPOSTE
COMUNE DI RIETI Pagina 1 -------- E N T R A T A -------- TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1 - IMPOSTE Codice Meccanografico 1010010 RISORSA 0010-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 35.000,00 TOTALE CATEGORIA
DettagliContabilità Analitica per Missione Programma D.Lgs. 118/2011 Costi
Contabilità Analitica per Missione Programma D.Lgs. 118/2011 Costi 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali Beni e servizi costo: 157.246,06 Beni e servizi costo: 16.519.667,82
Dettagli