NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente IMPLEMENTAZIONI Conversione Archivi... 2 CONVERS... 2 Certificazione Unica Implementazioni al prelievo dati PAGHE... 3 Giorni detrazione lavoro dipendente anno Associati in partecipazione e Lavoratori autonomi occasionali... 4 Dipendenti esenti... 4 Compensi per attività sportive dilettantistiche: CU anno d imposta CCRL Artigianato Regione Veneto... 6 Quota adesione contrattuale a previdenza complementare... 6 Implementazioni software... 6 DIPE... 7 VOCI... 7 TB0803 Categorie fondi... 8 STENBI... 9 QUADR... 9 AGGI TELFONDI / TELBON Precisazione: arretrato gennaio Archivi di base VOCI Formule per voci di calcolo

2 Conversione Archivi CONVERS Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna. A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione; In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto; Il comando di conversione non è ripetibile; La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità. Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni: 2

3 Certificazione Unica 2017 Implementazioni al prelievo dati PAGHE Giorni detrazione lavoro dipendente anno 2016 Come da indicazioni di prassi (da ultimo Circ. Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2007), ai fini dell attribuzione delle detrazioni in parola, l anno deve essere sempre assunto come composto di 365 giorni, anche quando è bisestile. Sulla base di tali indicazioni, nel 2016 il programma PAGHE ha provveduto alla determinazione dei giorni di detrazione spettanti, in caso di dipendente in forza per l intero anno, nel limite di 365. A tal fine, per il mese di febbraio 2016 il programma ha attribuito al massimo 28 giorni di detrazione, escludendo il giorno 29 febbraio. Il software di controllo dell Agenzia delle Entrate effettua una verifica sui giorni di detrazione riportati nel punto 6, sulla base delle date di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro riportate nei punti 8 e 9, ovvero della valorizzazione del campo 10 In forza al 31/12. In funzione di tale controllo, per i dipendenti in forza per l intero anno il software non segnala alcun errore. Di contro, per i dipendenti con rapporto di lavoro inferiore all anno ed in forza il giorno 29 febbraio 2016 (in assenza della sezione redditi erogati da altri soggetti), il software di controllo segnala un errore bloccante. Nello specifico, i giorni richiesti dal software di controllo risultano superiori (di una unità) rispetto a quelli riportati nel relativo campo della Certificazione Lavoro dipendente (punto 6). In funzione di quanto sopra, il programma di prelievo dei dati lavoro dipendente è stato modificato al fine di aggiungere un giorno di detrazione a quelli rilevati dai relativi progressivi del dipendente, in presenza delle seguenti condizioni: dipendente in forza per un periodo inferiore all anno, che comprende il 29 febbraio (verificando anche i precedenti rapporti di lavoro con lo stesso sostituto); i giorni di detrazione ricalcolati in base alle date di assunzione/cessazione risultano superiori di una unità rispetto a quelli rilevati dai suddetti progressivi. Qualora si intenda evidenziare nelle annotazioni la presenza della casistica sopra descritta, l utente può inserire all interno della sezione Personalizzazioni ed annotazioni di GESCUD, un apposita annotazione indicando il codice convenzionale XX. Selezionando tale codice, il programma propone la seguente dicitura, modificabile dall utente: I giorni di detrazione indicati nel punto 6 comprendono la giornata del 29/02/2016 non considerata in fase di conguaglio. Tale annotazione verrà generata con codice ZZ nella Certificazione Unica relativa ai dipendenti che presentano le condizioni sopra indicate (dipendenti per i quali il programma ha aggiunto 1 giorno al punto 6). Pertanto, a seguito della casistica descritta, è necessario ripetere, qualora già eseguito, il prelievo dei dati lavoro dipendente. 3

4 Associati in partecipazione e Lavoratori autonomi occasionali Con riferimento ai lavoratori in oggetto, il programma di prelievo è stato modificato al fine di compilare nella sezione Dati previdenziali della Certificazione Lavoro autonomo, oltre che i punti 34 e 35 (contributi previdenziali a carico rispettivamente del soggetto erogante e del percipiente), anche il punto 29, relativo al codice fiscale dell ente previdenziale, richiesto obbligatoriamente dal software di controllo in caso di valorizzazione della sezione. A tal fine, il programma provvederà a riportare i dati relativi all INPS, inserendo il codice fiscale nel punto 29 e la denominazione I.N.P.S. nel punto 30. Inoltre, il totale dei contributi indicati ai punti 34 e 35 verrà riportato nel punto 38 (contributi dovuti) e, al netto dell eventuale quota di contributi sospesi, nel punto 39 (contributi versati). Pertanto, in presenza di associati in partecipazione o lavoratori autonomi occasionali, è necessario ripetere, qualora già eseguito, il prelievo dei dati lavoro dipendente. Dipendenti esenti In funzione dei controlli applicati dal software di controllo in caso di assenza di redditi imponibili ai punti 1 e 2, modificato il programma di prelievo al fine di non riportare le date di inizio e fine rapporto in presenza di dipendenti esenti (codice 5 al campo Trattamento IRPEF della scheda Dati generali di DIPE. Pertanto, in presenza di tali dipendenti, è necessario ripetere, qualora già eseguito, il prelievo dei dati lavoro dipendente. Compensi per attività sportive dilettantistiche: CU anno d imposta 2017 Implementata la funzione di prelievo dati lavoro dipendente al fine di riportare nella Certificazione Lavoro autonomo, provvigioni e rediti diversi i dati relativi ai compensi erogati per attività prestate a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. A tal fine vengono rilevati i lavoratori identificati dall apposito codice S al campo Trattamento irpef (vedi vers. PAGHE ). La compilazione della Certificazione Lavoro autonomo per tali soggetti viene effettuata a partire dai compensi erogati per l anno d imposta 2017 (Certificazione Unica elaborata in caso di cessazione del rapporto nel corso del 2017). Le informazioni riportate nella Certificazione lavoro autonomo vengono prelevate dai progressivi fiscali del dipendente (sez. Progressivi > Irpef e detrazioni di DIPE) e, per la parte esente, dal campo Somme esenti della sezione Altri dati > Oneri di DIPE Vengono compilati i seguenti punti: Dati Fiscali.. Punto 1 Causale : viene riportato il codice N Punto 4 Ammontare lordo corrisposto : ammontare lordo del compenso corrisposto, dato dalla somma dell importo assoggettato ad imposta, presente al campo Imponibile Irpef ( Progressivi > Irpef e detrazioni ) e dell importo esente, memorizzato, con codice esenzione 51, al campo Somme esenti ( Altri dati > Oneri ); Punto 6 Codice : viene riportato il codice 6 se presenti importi nel successivo punto 7; Punto 7 Altre somme non soggette a ritenuta : 4

5 importo non assoggettato ad imposta, prelevato dal campo Somme esenti della sezione Altri dati > Oneri, con riferimento al codice esenzione 51; Punto 8 Imponibile : importo imponibile prelevato dal campo Imponibile Irpef della sezione Progressivi > Irpef e detrazioni ; Punto 9 Ritenute a titolo d acconto : Punto 10 Ritenute a titolo d imposta : ritenuta operata a titolo di acconto, nella misura del 23%, sull importo di imponibile eccedente i ,28 euro (28.158, ); in caso di imponibile eccedente il suddetto limite, tale valore viene determinato dalla differenza fra l importo presente al campo Irpef netta della sezione Progressivi > Irpef e detrazioni di DIPE, e la ritenuta indicata nel successivo campo. ritenuta operata a titolo di imposta, nella misura del 23%, sull importo dell imponibile entro il limite di ,28 euro; tale valore viene rilevato dal campo Irpef netta della sezione Progressivi > Irpef e detrazioni di DIPE in caso di imponibile inferiore a tale limite; in caso contrario, il valore presente al campo Irpef netta viene riproporzionato in rapporto alla quota di imponibile inferiore a tale limite. Punto 12 / 13 Addizionale regionale a titolo d acconto / a titolo d imposta Punto 15 / 16 Addizionale comunale a titolo d acconto / a titolo d imposta addizionale regionale e comunale calcolata sull importo imponibile, in funzione degli scaglioni e delle aliquote previsti per la regione ed il comune interessati. Tali valori vengono rilevati dai corrispondenti campi Addizionale irpef Regioni / Comuni (addizionale versata) della sezione Progressivi > Irpef e detrazioni > scheda Addizionali di DIPE: - in caso di imponibile inferiore al limite di ,28 euro, l intero importo di addizionale viene riportato come addizionale regionale/comunale a titolo d imposta (rispettivamente punti 13 e 16); - in caso contrario, l addizionale a titolo di imposta (punti 13 / 16) viene determinata in funzione del rapporto fra la quota di imponibile inferiore al suddetto limite e l importo totale imponibile, mentre l addizionale a titolo di acconto (punti 12 e 15) verrà determinata per differenza. Si precisa che, in presenza di una soglia di esenzione per l applicazione dell addizionale comunale, ai fini della suddetta suddivisione verrà considerato l importo imponibile al netto di tale soglia di esenzione. Si sottolinea che, con riferimento ai soggetti in questione (identificati dal codice N nel punto 1 della Certificazione Lavoro autonomo), nella sezione Dati anagrafici della Certificazione Unica verranno riportati anche i dati relativi al domicilio fiscale del percipiente. 5

6 CCRL Artigianato Regione Veneto Quota adesione contrattuale a previdenza complementare Il CCRL dell artigianato della Regione Veneto, settori Tessile Abbigliamento Calzature - Bambole e Giocattoli, Pulitintolavanderie ed Occhialeria Ottica del 14 dicembre 2016, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, una quota di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro iscritti all EBAV, da versare ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell artigianato scelto dal lavoratore, tra Fondo Solidarietà Veneto o FON.TE. La quota, interamente a carico azienda, prevede una contribuzione mensile ed una contribuzione una tantum. Contribuzione mensile La quota, da versare per 12 mensilità, per operai, impiegati e quadri, è pari a: 10,00 euro per i dipendenti a tempo pieno, o con contratto a tempo parziale con percentuale superiore al 50%; 5,00 euro per i dipendenti a tempo parziale con percentuale pari o inferiore al 50%. Per gli apprendisti il contributo è pari a 5,00 euro. La quota non è dovuta se l imponibile fiscale del mese del dipendente è inferiore a 300,00 euro. Contribuzione una tantum Il contributo è dovuto per i dipendenti in forza al 01 gennaio 2017 ed in servizio al 31 agosto Tale quota aggiuntiva, da versare allo stesso Fondo negoziale cui viene indirizzata la quota mensile, è dovuta nelle mensilità di marzo 2017 e marzo Il contributo deve essere versato per tutti i dipendenti, tranne gli apprendisti; nel caso di dipendenti a tempo parziale con percentuale pari o inferiore al 50% gli importi devono essere convenzionalmente riproporzionati del 50%. La quota si differenzia per settore e livello EBAV di appartenenza. I lavoratori che risultavano in forza il 1 gennaio 2017 dovranno comunicare il Fondo prescelto entro il 31 marzo 2017; i nuovi assunti dovranno effettuare la scelta entro 90 giorni dalla data di assunzione. Il versamento sarà effettuato congiuntamente alle altre quote destinate all EBAV, indicando il Fondo scelto dal dipendente; l Ente successivamente effettuerà il versamento della quota al Fondo. Il versamento è previsto anche per i dipendenti che non hanno ancora effettuato la scelta. Per i lavoratori già iscritti al Fondo di previdenza complementare a cui versare la quota di adesione contrattuale, quest ultima verrà sommata ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo. Implementazioni software Il programma è stato implementato per: calcolare mensilmente la quota di adesione contrattuale dovuta per ciascun dipendente; per le mensilità di marzo 2017 e 2018 calcolare, oltre alla quota mensile, la contribuzione una tantum secondo gli importi stabiliti dal CCRL; riportare nel file telematico EBAV le informazioni relative alla quota di adesione contrattuale ed effettuare il versamento all ente degli importi calcolati; memorizzare gli importi come contribuzione destinata a previdenza complementare, per essere considerati come onere deducibile; se definito dall utente, calcolare e versare all EBAV la quota relativa alla mensilità di gennaio. Di seguito si illustrano le modifiche introdotte nell applicativo PAGHE e le impostazioni da effettuare a cura dell utente per la gestione del contributo in esame. 6

7 In particolare si sottolinea che, il contributo in esame deve essere gestito mediante la tabella Categorie fondi (TB0803) e non mediante la tabella Contributi altri enti azienda/dipendente (TB0306), anche se il versamento deve essere effettuato all Ente EBAV. DIPE Nell anagrafica del dipendente occorre effettuare le seguenti impostazioni: collegare nella scheda Fondi di DIPE un codice di tabella Categorie fondi (TB0803) relativo ad uno dei 2 Fondi interessati, Solidarietà Veneto o FON.TE, codificata come di seguito descritto (vedi pag. 8), al fine di calcolare la quota di adesione al Fondo; indicare nel nuovo campo Scelta prev. (Ebav) dei dati aggiuntivi EBAV del dipendente (attivi nella scheda Trattenute di DIPE nel caso di collegamento in AZIE > Enti dell ente EBAV, cod. int. 211), il Fondo negoziale di previdenza complementare dell artigianato scelto dal lavoratore. Il campo accetta i seguenti valori: FT SV spazio NO FON.TE Fondo Solidarietà Veneto Fondo previdenza (default) L informazione viene prelevata nella scheda Fondi di DIPE. Nessuna scelta Tale opzione deve essere indicata per i dipendenti che non hanno ancora effettuato la scelta. Successivamente alla comunicazione da parte del dipendente della scelta del Fondo per il conferimento della quota di adesione, sarà cura dell utente rimuovere il valore NO ed inserire il codice interessato (o lasciare il campo a spazio, se il fondo collegato nella scheda Fondi corrisponde a quello indicato dal dipendente). VOCI Fra le formule utilizzabili all interno delle voci di calcolo è stato introdotto il nuovo che consente di determinare la quota di adesione contrattuale del dipendente. Il nuovo operatore andrà inserito in una voce di calcolo da utilizzare come base per la determinazione di tale contribuzione. Di seguito si espone la voce che verrà fornita con la versione CONTRA (9576), fornita nel raggruppamento zero. 7

8 Tale voce individua l importo della quota di adesione contrattuale, che verrà inserita nel cedolino con la voce di calcolo collegata al campo Voce contribuzione aggiuntiva c/ditta della tabella Anagrafica fondi (TB0801) > scheda Voci cedolino. La voce presenta le seguenti caratteristiche: Codice Composizione retribuzione pari a 9. La base viene calcolata dalla che restituisce la quota mensile di adesione contrattuale in funzione della Qualifica INPS 1/2 del dipendente. Per le sole mensilità di marzo 2017 e 2018 la formula restituirà un importo pari alla somma della quota mensile ed una tantum. Per la determinazione della quota una tantum il programma verifica il campo Categoria della sezione Gestione dati aggiuntivi azienda di STENBI ed il campo Qualifica/Liv. (Ebav/Eba) della scheda Trattenute di DIPE; l importo sarà pari a zero nel caso di dipendente apprendista. Nel caso d imponibile fiscale del mese inferiore a 300 euro la formula restituirà un importo pari a zero. La formula restituisce un importo pari a zero anche nel caso in cui il campo Categoria della sezione Gestione dati aggiuntivi azienda di STENBI sia diverso da AE (Tessile Abbigliamento Calzature - Bambole e Giocattoli), AP (Pulitintolavanderie) e AV (Occhialeria Ottica); Cod. quadrature e DM10 pari a 423 (Quota iscrizione al fondo c/ditta). TB0803 Categorie fondi Nella tabella Categorie fondi (TB0803) occorre intervenire diversamente con riferimento alle seguenti tipologie di dipendenti. Dipendenti già iscritti ai Fondi Solidarietà Veneto o FON.TE Considerato che la quota di adesione contrattuale non è prevista per tutti gli aderenti ai Fondi Solidarietà Veneto o FON.TE, sarà necessario duplicare i codici categoria presenti all interno delle tabelle relative ai suddetti Fondi, così da poter gestire, nel codice duplicato, un rigo di Contributo aggiuntivo con le seguenti caratteristiche: Imponibile pari a 9 (imponibile formato da voce); % azienda pari a 100; nel campo Voce indicare il codice della voce di calcolo da utilizzare come base per il calcolo della quota di adesione contrattuale, creata come sopra esposto. Per tali dipendenti è cura dell utente, laddove necessario, collegare nella scheda Fondi di DIPE il codice categoria nel quale viene gestito il rigo di contribuzione aggiuntiva per la quota di adesione contrattuale. Dipendenti non iscritti a Fondi di previdenza complementare All interno dei codici tabella relativi ai Fondi Solidarietà Veneto o FON.TE è necessario creare una nuova categoria, nella quale gestire esclusivamente un rigo di contribuzione aggiuntiva, con le stesse caratteristiche sopra descritte. 8

9 La tabella così creata andrà collegata nella scheda Fondi di DIPE per tutti i dipendenti non iscritti. A tal fine si ricorda che è disponibile la scelta Inserimento fondo di previdenza del comando TRAFPC. Dipendenti iscritti a Fondi di previdenza complementare diversi dai Fondi Solidarietà Veneto o FON.TE L utente dovrà creare nell ambito del Fondo specifico un ulteriore categoria, da collegare ai suddetti dipendenti, in cui inserire un rigo di Contributo aggiuntivo con le stesse caratteristiche sopra descritte. Per gli utenti CONTRA con la versione CONTRA nella tabella Categorie fondi codice 8006 (Fon.te Artigianato), verranno create le nuove categorie 3 dipe 28/04/93 %Tfr <100 EBAV, 4 dipe %Tfr = 100 EBAV, 23 %Tfr = 100 No contr. EBAV e 24 % tfr<100 No contr. EBAV, analoghe a quelle già presenti e con il rigo di contribuzione aggiuntiva, compilato come sopra esposto; verrà inoltre creata la nuova categoria 5 Ctr. contrattuale c/azie EBAV, con la sola gestione della quota di adesione contrattuale. STENBI Il programma di gestione e generazione del file telematico EBAV (STENBI) è stato allineato alla versione 8.0 del relativo tracciato record pubblicato dall ente. In particolare con riferimento alla quota di adesione contrattuale sono stati inseriti i seguenti campi: Tipo record 2 per DIPENDENTE PREINT - Adesione Adesione Previdenza Integrativa Accetta i seguenti valori: 1 Solidarietà Veneto 2 Fon.Te Per la compilazione di tale campo il programma verifica il valore presente al campo Scelta prev. (Ebav) della scheda Trattenute di DIPE. PREINT - Importo Importo Previdenza Integrativa Il programma riporta la quota di adesione contrattuale calcolata nel mese di denuncia dalla voce caratterizzata dalla Con riferimento ai dipendenti che non hanno ancora effettuato la scelta è comunque richiesto il versamento della quota, pertanto, se collegata nell anagrafica del dipendente e correttamente codificata la tabella relativa ad uno dei 2 Fondi previsti, il programma provvede alla compilazione del campo PREINT - Importo. In tale ipotesi, a seguito di chiarimenti ricevuti dall Ente si precisa che, il campo PREINT Adesione non verrà compilato, in presenza del codice NO al campo Scelta prev. (Ebav). QUADR Con l esecuzione del comando di quadratura l importo della quota di adesione al Fondo verrà memorizzata nei progressivi dell anagrafica del dipendente, sezione Contributi sociali, sesta pagina (dalla quale il programma TELBON rileva gli importi), sommata all importo di contribuzione relativa all EBAV. Nel dettaglio dell importo da versare, la suddetta quota verrà esposta distintamente. 9

10 Nel tabulato generato dal comando QUADR l importo verrà esposto nella sezione relativa alla previdenza complementare, eventualmente sommato alla normale contribuzione al Fondo. AGGI Con l aggiornamento della mensilità l importo della quota di adesione al Fondo, che rappresenta un onere deducibile, viene memorizzato nei progressivi dell anagrafica del dipendente, sezione Fondo previdenza, al campo Contributo c/azie aggiuntivo ed al campo Contributo c/azie EBAV (in precedenza denominato Ctr.c/azie agg.ass./edilizia ass. ). Si precisa che, a partire dalla presente versione, la descrizione del campo Contributo c/azie EBAV verrà automaticamente modificata in funzione della specifica gestione attivata per il dipendente, assumendo le seguenti denominazioni: Contributo c/azie EBAV nel caso di dipendente iscritto all EBAV; Contributo c/azie edili nel caso di dipendente del settore edilizia; Contributo c/azie associativo in tutti gli altri casi. TELFONDI / TELBON Come previsto dal CCRL la quota di adesione contrattuale deve essere versata all EBAV, che successivamente provvede ad effettuare il versamento ai Fondi Solidarietà Veneto e FON.TE, secondo quanto prescelto dal dipendente. Pertanto il relativo importo viene automaticamente escluso dai programmi di generazione del file telematico dei Fondi in esame e di generazione dei bonifici ai predetti Fondi. 10

11 Precisazione: arretrato gennaio 2017 Con riferimento alla quota di adesione del mese di gennaio 2017, nel caso in cui non fosse già stato calcolato e versato all EBAV il relativo importo, il programma consente di effettuarne il calcolo ed il versamento con l elaborazione del mese di febbraio. A tal fine nella scheda Enti di AZIE è possibile compilare il campo Calcola arretrati Gennaio 2017 della sezione Dati aggiuntivi, abilitata in presenza di collegamento, nella griglia degli enti, dell ente EBAV (cod. int. 211): In presenza di compilazione del suddetto campo con l elaborazione dei cedolini di febbraio, se collegata nell anagrafica del dipendente, e correttamente codificata la tabella relativa ad uno dei 2 Fondi previsti, il programma calcolerà l importo arretrato di gennaio 2017 per tutti i dipendenti in forza in tale mese. L importo calcolato verrà memorizzato nei progressivi del dipendente, sezione Fondo previdenza, al campo Contributo c/azie aggiuntivo ed al campo Contributo c/azie EBAV della scheda Arretrati, nonché nella sezione Contributi sociali, sesta pagina al fine di effettuare il versamento tramite il comando TELBON. Si precisa che, come confermato dall ente EBAV, l importo dell arretrato non deve essere comunicato con la denuncia mensile, pertanto il programma STENBI non inserirà l importo calcolato nel relativo file telematico. 11

12 Archivi di base Anagrafiche e gestioni VOCI Formule per voci di calcolo Fra le formule utilizzabili all interno delle voci di calcolo è stato inserito il nuovo che consente di determinare automaticamente la spettanza dell elemento distinto della retribuzione, previsto da alcuni contratti per le aziende che non aderiscono al relativo Ente bilaterale, effettuando la stessa verifica che il programma esegue mediante la compilazione del campo Sostitutivo ctr ente bilaterale di tabella Descrizione elementi retribuzione (TB0103). Tale operatore può essere utile per gestire un elemento retributivo in TB0104 da voce di calcolo, per quei contratti che prevedono, in assenza d iscrizione all ente bilaterale, il riconoscimento di 2 distinti elementi retributivi, uno definito dal CCNL e l altro definito a livello territoriale. Il nuovo operatore restituisce i seguenti valori: 1 se è dovuto l elemento distinto 0 se non è dovuto l elemento distinto Il nuovo operatore dovrà essere inserito in una voce di calcolo appositamente creata per la valorizzazione dell elemento distinto della retribuzione, caratterizzata dal codice 9 al campo Composizione retribuzione, tale da restituire l importo previsto, se dovuto, come nell esempio di cui sotto: Nel suddetto caso = 1, quindi se dovuto l elemento distinto, verrà riconosciuto al dipendente un importo pari a 10 euro; = 0, quindi se non dovuto l elemento distinto, l importo sarà pari a zero. La voce andrà collegata in un rigo della tabella Minimi contrattuali e contingenza (TB0104), riservata alla gestione dell elemento distinto (precedentemente individuato in tabella Descrizione elementi retribuzione, TB0103) del settore interessato, selezionando come Tipo calcolo la modalità da voce: 12

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