zucchigroup Risultati 2007 e linee guida Presentazione alla comunità finanziaria 28 marzo 2007

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1 zucchigroup Risultati 2007 e linee guida Presentazione alla comunità finanziaria 28 marzo

2 Risultati

3 Gruppo Zucchi Prosegue il miglioramento dei risultati economico-finanziari. Non raggiunto obiettivo di utile netto positivo per slittamento cessione asset (completata nel 2008) Fatturato consolidato pari a 280 mln/ (300 mln/ nel 2006) Margine attività operative pari a 8,8 mln/ (-1,9 mln/ nel 2006) Ebitda adj (*) pari a 26 mln/ (18 mln/ nel 2006) Utile prima delle imposte positivo per 1,1 mln (-7,7 mln nel 2006) Risultato netto negativo per 1,1 mln/ (-11,2 mln/ nel 2006) Indebitamento finanziario netto sceso da 122 mln/ al 31/12/2006 a 94 mln/ al 31/12/2007 Ritorno all utile netto previsto per il 2008 (*) Ebit IAS al netto di oneri e proventi di ristrutturazione 3

4 Cessione immobile Vendin»Il 27 marzo 2008 si è completata la cessione dell immobile (magazzini e uffici) di Vendin, con i seguenti effetti: Plusvalenza: 9 mln c.a. Riduzione indebitamento 24 mln c.a. (*)»L operazione, di cui era prevista la conclusione a dicembre 2007, si inquadra in un progetto di razionalizzazione delle strutture francesi e di smobilizzo di asset sovradimensionati rispetto alle reali esigenze operative. (*) 12,5 mln registrati sul bilancio al e 11,5 mln nel

5 Financial Highlights milioni di euro CNS 06 CNS 07 RICAVI EBITDA adj 18,3 25,9 Margine attività operative -1,9 8,8 costi (proventi) di ristrutturazione -3,0 2,8 EBIT 1,1 6,0 UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE -7,7 1,1 UTILE NETTO -11,2-1,1 attribuibile a: - Azionisti della controllante -11,6-2,3 - Azionisti di minoranza 0,5 1,3 Capitale circolante netto Attività fisse nette Capitale investito netto Posizione Finanziaria Netta Patrimonio netto del Gruppo e di Terzi

6 I principali driver del risultato 2007» Modificato mix fatturato con focus su marche proprie Vendite semilavorati (vendite stock): - 85% Private label (riduzione e approccio selettivo): - 34% Licenze (focus su licenze strategiche): - 10% Fatturato totale marche stabile nonostante la ristrutturazione della rete retail» Ristrutturazione Retail Chiuse posizioni non redditizie Aperture nuovi format Descamps e Bassetti» Ristrutturazione industriale Riduzione costo venduto a seguito di ristrutturazione industriale e aumento sourcing da paesi extraeuropei» Organizzazione e struttura Interventi di razionalizzazione e semplificazione 6

7 Vendite nette e Margine lordo»le vendite nette sono passate da 300 mln a 280 mln»il margine lordo è passato da 118 mln a 119 mln, salendo dal 39,4% al 42,7 % del fatturato, come risultato di: mix fatturato più favorevole riduzione costi a seguito della ristrutturazione industriale e per incremento sourcing 7

8 Costi Operativi Cns 06 Cns 07 SPESE DI VENDITA E DISTRIBUZIONE PUBBLICITA' E PROMOZIONE COSTI DI STRUTTURA» I costi di struttura sono diminuiti di 3 mln riducendo leggermente la loro incidenza percentuale sul fatturato, nonostante il calo di quest ultimo» Le spese di pubblicità e promozione sono invariate, aumentando il loro peso percentuale sul fatturato (dal 3,5 al 3,9)» Le spese di vendita e distribuzione sono leggermente diminuite ma non proporzionalmente alla discesa del fatturato (effetto del mix e costi fissi negozi) 8

9 Utile netto gruppo bridge vs Risultato Margine lordo Costi Operativi Altri ricavi e costi Ricavi e costi di ristrutturazione Gestione finanziaria Imposte Risultato (1.062) (5.835) (11.168) 9

10 Linee guida

11 Triennio : aree di intervento Commerciale Supply Chain Governance e Organizzazione 11

12 Commerciale - Marche e Licenze»Marche Sviluppo e aumento della redditività Crescita dell equity Internazionalizzazione»Licenze Sviluppo e redditività del business Internazionalizzazione»Distribuzione Sviluppo retail monomarca e multimarca 12

13 Commerciale - Marche»Principali leve ed azioni Bassetti: innovazione prodotto e internazionalizzazione Zucchi: riposizionamento e distribuzione selettiva Descams: sviluppo retail Jalla: aumento penetrazione e progetto retail Fatturato Marche 2007 (220 mln c.a.) Jalla 12% Jardin Secret 2% Descamps 13% Bassetti 46% Zucchi 27% 13

14 Commerciale - Licenze»Principali leve ed azioni Lacoste: sviluppo internazionale e apertura nuovi mercati Laura Ashley: crescita nei mercati esistenti e sviluppo nuovi mercati Diesel: lancio 16 aprile 2008 ALTRE 31% L.ASHLEY 38% LACOSTE 31% Licenze - Fatturato

15 Commerciale Obiettivi sviluppo marche e licenze»crescita: CAGR 8%»Sviluppo Estero 2010 GRECIA 2% GERMANIA 8% SPAGNA 5% ALTRI PAESI 11% ITALIA 47% SVIZZERA 2% SPAGNA 4% SVIZZERA 2% GRECIA GERMANIA 1% 6% ALTRI PAESI 6% 2007 FRANCIA 25% FRANCIA 25% ITALIA 56% Fatturato Marche e Licenze per paese (valore 2007 c.a. 230 mln ) 15

16 Commerciale sviluppo retail»monomarca Bassetti affinamento nuovo format e conversione rete Zucchi messa a punto format e sviluppo franchising Descamps conversione rete a nuovo format e sviluppo Jalla sviluppo e test nuovo format, sviluppo franchising»multimarca Lancio Italia Adattamento e revisione format esteri Sviluppo Italia ed estero TOT. RETAIL GRUPPO 31/12/ /12/2010 VAR. '08/'10 DIRETTI AFFILIATI DIRETTI AFFILIATI DIRETTI AFFILIATI TOTALE

17 Supply Chain principali interventi»dopo la profonda ristrutturazione affrontata nel corso del precedente biennio, il triennio sarà concentrato su: Riduzione costi Miglioramento flessibilità, tempi di risposta e livello di servizio Miglioramento prestazioni logistica»su questi punti sono già stati avviati progetti che produrranno i loro effetti nel corso del triennio 17

18 Governance e Organizzazione - interventi»ulteriore integrazione e razionalizzazione delle strutture di gruppo con conseguente riduzione dei costi di struttura»rafforzamento e sviluppo squadra manageriale (1 aprile 2008 nuovo responsabile supply chain)»revisione del sistema di controllo per consentire maggiore velocità e allineamento con nuovo modello di business»significativi investimenti in formazione e sviluppo risorse umane 18

19 Proiezioni di massima »Nel corso del triennio sono previsti: Cessione immobili dismessi (Casorezzo) per 12 mln Investimenti superiori a 50 mln, di cui più di 30 mln commerciali (negozi, corner, SIS) Riduzione capitale circolante superiore a 15 mln Generazione di cassa superiore a 60 mln»la posizione finanziaria netta a fine 2010, senza tenere conto di dividendi e/o di eventuali acquisizioni, è prevista inferiore ai 50 mln 19

20 zucchigroup Risultati 2007 e linee guida Presentazione alla comunità finanziaria 28 marzo

Utile netto consolidato per 3,4 milioni di Euro (+121% rispetto a 1,5 milioni di Euro registrati al 31/03/03).

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