LAB.DI ANALISI "A. SABIN" S.R.L.
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1 LAB.DI ANALISI "A. SABIN" S.R.L. Codice fiscale Partita iva VIA COL. G.FINCATO VERONA VR Numero R.E.A Registro Imprese di VERONA n Capitale Sociale ,44 i.v. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012 Gli importi presenti sono espressi in unità di euro STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/ /12/2011 A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI I) parte gia' richiamata 0 0 II) parte non richiamata 0 0 A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 0 0 B)IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Immobilizzazioni immateriali ) -Fondo ammortamento immob. immateriali I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Immobilizzazioni materiali ) -Fondo ammortamento immob. materiali II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0 0 B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C)ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE II) CREDITI : 1) Esigibili entro l'esercizio successivo ) Esigibili oltre l'esercizio successivo Bilancio di esercizio al 31/12/2012 Pagina 1 di 13
2 II TOTALE CREDITI : III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0 0 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/ /12/2011 A)PATRIMONIO NETTO I) Capitale II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 III) Riserve di rivalutazione 0 0 IV) Riserva legale V) Riserve statutarie 0 0 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VII) Altre riserve: a) Riserva straordinaria VII TOTALE Altre riserve: VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 IX) Utile (perdita) dell' esercizio a) Utile (perdita) dell'esercizio IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio A TOTALE PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO D)DEBITI 1) Esigibili entro l'esercizio successivo D TOTALE DEBITI E) RATEI E RISCONTI TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO Bilancio di esercizio al 31/12/2012 Pagina 2 di 13
3 CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/2011 A)VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Altri ricavi e proventi b) Altri ricavi e proventi TOTALE Altri ricavi e proventi A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B)COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto TOTALE per il personale: ) ammortamenti e svalutazioni: a) ammort. immobilizz. immateriali b) ammort. immobilizz. materiali TOTALE ammortamenti e svalutazioni: ) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci ) oneri diversi di gestione B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) d) proventi finanz. diversi dai precedenti: d4) da altri d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti: TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) Bilancio di esercizio al 31/12/2012 Pagina 3 di 13
4 17) interessi e altri oneri finanziari da: f) altri debiti TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: ±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi straordinari c) altri proventi straordinari TOTALE Proventi straordinari ) Oneri straordinari d) altri oneri straordinari TOTALE Oneri straordinari TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE ) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate a) imposte correnti TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate ) Utile (perdite) dell'esercizio Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Socal Clara) Bilancio di esercizio al 31/12/2012 Pagina 4 di 13
5 LAB.DI ANALISI "A. SABIN" S.R.L. Codice fiscale Partita iva VIA COL. G.FINCATO VERONA VR Numero R.E.A Registro Imprese di VERONA n Capitale Sociale ,44 i.v. Nota integrativa abbreviata ex Art bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2012 Gli importi presenti sono espressi in unità di euro Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO Il bilancio dell esercizio chiuso al 31/12/2012, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell art c. 1 del C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall art bis c. 1 C.C. e criteri di valutazione di cui all art C.C. Sono stati inoltre tenuti in considerazione i principi contabili, applicabili ad una impresa in funzionamento, suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell art C.C. e sono il linea con quelli adottati negli esercizi precedenti. Non sono intervenute speciali ragioni che rendessero necessario il ricorso a deroghe di cui all art comma 4 e all art bis comma 2. Le voci che sono state raggruppate nell esposizione dello stato patrimoniale e nel conto economico sono commentate nella parte apposita della nota integrativa, dove sono esplicitate quando significative anche le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell attivo e del passivo. In particolare per i fondi sono evidenziati gli accantonamenti e gli utilizzi. Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell esercizio, ancorché di essi si sia avuta conoscenza dopo la chiusura dell esercizio, ma prima della stesura del bilancio. Note generali La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall art bis, comma 4, del codice civile: 1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta Bilancio di esercizio al 31/12/2012 Pagina 5 di 13
6 persona o società fiduciaria; 2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria. PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI Immobilizzazioni materiali ed immateriali Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. Alla fine dell esercizio il valore delle immobilizzazioni materiali nette ammonta complessivamente a e quello delle immobilizzazioni immateriali nette a Il costo d acquisto delle immobilizzazioni è comprensivo anche degli oneri accessori, quali costi di trasporto, installazione, di collaudo, spese notarili, ecc.. Le spese di manutenzione straordinaria, sostenute dopo l entrata in funzione dei beni immobilizzati e finalizzate ad incrementarne la vita utile o ad aumentarne la produttività, sono state portate ad incremento dei beni medesimi e quindi ammortizzate secondo le aliquote di ammortamento previste per i beni cui si riferiscono. Le spese di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni, ovvero quelle funzionali a mantenere tali immobilizzazioni in condizioni di efficienza, sono state imputate direttamente al conto economico dell esercizio. Ammortamenti Le immobilizzazioni materiali ed immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono state oggetto di ammortamento sistematico nella successione degli esercizi. Al riguardo sono stati predisposti adeguati piani distinti per classi omogenee di beni. Alla luce di tali piani, il tempo entro cui, mediamente, le immobilizzazioni concorrono alla formazione del reddito è il seguente: Immobilizzazioni materiali: 1. Impianti e macchinario 7 anni 2. Attrezzature industriali e comm. da un minimo di 4 ad un massimo di 8 anni 3. Altri beni da un minimo di 4 ad un massimo di 8 anni Si è proceduto altresì a verificare che, al termine dell esercizio di cui si redige il bilancio, i piani di ammortamento formulati fossero non in contrasto con la residua possibilità di utilizzo dei beni immateriali e materiali immobilizzati. Si dà atto inoltre che i coefficienti utilizzati per l ammortamento delle immobilizzazioni sono compatibili con quanto previsto dalla normativa fiscale. Rimanenze Le rimanenze finali sono state iscritte, ai sensi dell art. 2426, c.1, n.9, al minor valore tra il costo di acquisto ed il valore di presunto realizzo desunto dall andamento del mercato. Bilancio di esercizio al 31/12/2012 Pagina 6 di 13
7 Alcuni beni di consumo, non avendo subito variazioni, sono iscritti nell attivo ad un valore costante ovvero al valore riferito all esercizio precedente ( art,. 2426, c. 1, n. 12). Le rimanenze, così valutate, ammontano a Crediti I crediti esigibili entro l esercizio sono esposti al loro valore nominale per complessivi euro e comprendono: Crediti commerciali per euro Effetti salvo buon fine per euro Erario c/rit. da scomputare per euro 197 Fornitori c/spese anticipate per euro Erario c/ires per euro Erario c/imposta riv. TFR per euro 13 Regioni c/irap per euro 133 I crediti esigibili oltre l esercizio, iscritti per complessivi euro si riferiscono a: Crediti per rimborso IRAP ded. quota dip. per euro Depositi cauzionali contratti per euro 859 Disponibilità liquide Denaro e valori in cassa Le disponibilità liquide ammontano ad euro e comprendono: Denaro in cassa per euro Banco Popolare c/c per euro Unicredit banca c/c per euro Ratei e risconti Nella voce ratei e risconti sono stati iscritti i proventi e i costi di competenza dell esercizio che verranno contabilizzati in esercizi successivi, e i costi e i ricavi contabilizzati entro la chiusura dell esercizio ma di competenza di esercizi successivi, comunque comuni a due o più esercizi e la cui entità varia in ragione del tempo. Patrimonio netto Il capitale sociale è stato iscritto al valore nominale e delle quote sottoscritte dai soci, relativamente ad operazioni sul capitale stesso già perfezionate per euro Tra le parti ideali del capitale netto si comprendono: Riserva legale per euro Riserva straordinaria per euro Fondo T.F.R. Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di Bilancio di esercizio al 31/12/2012 Pagina 7 di 13
8 lavoro per il personale dipendente e corrisponde all effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed ammonta ad euro Nella voce sono compresi anche i crediti, per euro 7.232, per anticipi concessi su TFR. Debiti I debiti, tutti esigibili entro l esercizio, sono stati esposti in bilancio al valore nominale per complessivi euro e comprendono: Soci c/finanz. Infrutt. per euro 174 Debiti commerciali per euro Fatture da ricevere per euro Erario c/ritenute lav. dipendente per euro Erario c/ritenute lav. autonomo per euro Regioni c/ritenute addiz. per euro Comuni c/rit. Addiz. per euro 772 Inps c/contributi per euro Inail c/contributi per euro 105 Amministratori c/compensi per euro Dipendenti c/retribuzioni per euro Ritenute sindacali per euro 12 Collaboratori c/compensi per euro 747 Debiti diversi per euro Dipendenti c/premio produtt. per euro Debiti nota spese per euro 425 Imposte di competenza dell esercizio Le imposte sono state stimate in conformità alla vigente normativa fiscale. Al fine di rilevare secondo il principio di competenza le imposte sul reddito nel medesimo esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi e i ricavi cui esse si riferiscono, indipendentemente dalla data di esigibilità, si è provveduto a calcolare imposte differite passive e le imposte anticipate attive. Queste ultime sono state contabilizzate ritenendo vi sia la ragionevole certezza del loro recupero futuro. Pertanto l onere fiscale indicato in conto economico risulta rappresentato da: - gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; - l ammontare delle imposte che si ritiene risulteranno dovute o che si ritiene siano state pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell esercizio. Ricavi, proventi, costi ed oneri I ricavi, proventi, costi ed oneri sono stati rilevati in bilancio secondo il principio della competenza, Bilancio di esercizio al 31/12/2012 Pagina 8 di 13
9 mediante la iscrizione di ratei e risconti. 2 - NOTE DI COMMENTO SULLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO E LORO VARIAZIONI B - IMMOBILIZZAZIONI Movimenti immobilizzazioni immateriali e materiali La composizione e i movimenti relativi alle immobilizzazioni immateriali e materiali (voci B I B II BIII dell attivo) sono riportati nella tabella seguente Codice Bilancio B I 01 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Immobilizzazioni immateriali Consistenza iniziale Incrementi Decrementi 0 Consistenza finale Codice Bilancio B I 02 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -Fondo ammortamento immob. immateriali Consistenza iniziale Incrementi Decrementi 0 Consistenza finale Codice Bilancio B II 01 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobilizzazioni materiali Consistenza iniziale Incrementi Decrementi 0 Arrotondamenti (+/-) -1 Consistenza finale Codice Bilancio B II 02 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -Fondo ammortamento immob. materiali Consistenza iniziale Incrementi Decrementi 0 Consistenza finale C ATTIVO CIRCOLANTE D RATEI E RISCONTI Variazione attività che non costituiscono immobilizzazioni Bilancio di esercizio al 31/12/2012 Pagina 9 di 13
10 La variazione rispetto all esercizio precedente delle poste attive di bilancio che non costituiscono immobilizzazioni (voce C e D dell attivo) sono riportate nelle seguenti tabelle. Codice Bilancio C I ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale Codice Bilancio C II 01 ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI Esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale Codice Bilancio C II 02 ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI Esigibili oltre l'esercizio successivo Consistenza iniziale 859 Incrementi Decrementi 0 Consistenza finale Codice Bilancio C IV ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale Codice Bilancio RATEI E RISCONTI Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale D VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO Variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto Bilancio di esercizio al 31/12/2012 Pagina 10 di 13
11 Si riportano di seguito il prospetti riassuntivi delle variazioni intervenute nei componenti del patrimonio netto, previsto dall art. 2427, c.1, punto 4, ed il prospetto previsto dal nuovo punto 7-bis della stessa norma, in merito l origine, utilizzabilità e distribuibilità delle voci di patrimonio netto. Capitale Sociale Riserva di Utili Riserva di Utili Risultato d'esercizio Codice Bilancio A I A IV A VII a A IX TOTALI Capitale Riserva legale Riserva straordinaria Utile (perdita) dell' esercizio l inizio dell esercizio precedente Destinazione del risultato d esercizio 0 Altre destinazioni 0 Accantonamento Utile a riserva Risultato dell esercizio precedente Alla chiusura dell esercizio precedente Destinazione del risultato d esercizio 0 Altre destinazioni 0 Accantonamento Utile a riserva Risultato dell esercizio corrente Alla chiusura dell esercizio corrente Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO Si riportano di seguito il prospetto previsto dal nuovo punto 7-bis dell art. 2427, in merito l origine, utilizzabilità e distribuibilità delle voci di patrimonio netto. Capitale Sociale Riserva di Utili Riserva di Utili Risultato d'esercizio Codice Bilancio A I A IV A VII a A IX TOTALI Capitale Riserva legale Riserva straordinaria Utile (perdita) dell' esercizio Valore da bilancio Possibilità di utilizzazione ¹ A-B A-B-C A-B-C Quota disponibile Di cui quota non distribuibile Di cui quota distribuibile ¹ LEGENDA A = per aumento di capitale B = per copertura perdite C = per distribuzione ai soci FONDI E T.F.R. - Variazioni intervenute nei Fondi per rischi ed oneri e nel Fondo T.F.R. Bilancio di esercizio al 31/12/2012 Pagina 11 di 13
12 Le variazioni intervenute nei Fondi per rischi ed oneri e nel Fondo T.F.R. (voce B e C del passivo) sono riportate nelle seguenti tabelle. Codice Bilancio TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO Consistenza iniziale Aumenti di cui formatisi nell esercizio 0 Diminuzioni 227 di cui utilizzati 0 Arrotondamenti (+/-) -1 Consistenza finale C Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. Le variazioni intervenute nei Debiti e ratei e risconti passivi (voce D e E del passivo) sono riportate nelle seguenti tabelle. Codice Bilancio D 01 DEBITI Esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale Codice Bilancio RATEI E RISCONTI Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell esercizio. L esposizione dei valori richiesti dall art del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. E Bilancio di esercizio al 31/12/2012 Pagina 12 di 13
13 Relativamente alla destinazione dell utile di esercizio, visto che la riserva legale ha già raggiunto il limite di cui all art c.c., il Presidente del Consiglio di Amministrazione propone di destinarlo interamente alla riserva straordinaria. Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al e la proposta di destinazione dell utile sopra indicata. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Socal Clara) Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all art c.c. Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. Bilancio di esercizio al 31/12/2012 Pagina 13 di 13
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