RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO GENERALE PER L ESERCIZIO I sottoscritti revisori segnalano che hanno eseguito a campione

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1 RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO GENERALE PER L ESERCIZIO 2013 I sottoscritti revisori segnalano che hanno eseguito a campione verifiche sia sulle poste rilevate nel Rendiconto Generale sia sul conto economico nonché sulla nota integrativa. In merito ai controlli ed all attività svolta e da svolgere, i sottoscritti fanno presente che hanno tenuto conto di quanto stabilito dal D. Lgs 139/2005 e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall Ordine di Bologna a seguito di delibera del Consiglio del 7 aprile Il documento approvato dal Consiglio in data 24 marzo 2014 risulta composto dal: Conto del Bilancio (rendiconto finanziario gestionale entrate e uscite gestione di competenza, rendiconto finanziario gestionale entrate e uscite gestione dei residui), Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota integrativa in forma abbreviata ed è corredato dal Prospetto della Situazione Amministrativa e dalla Relazione illustrativa del Presidente. CONTO DEL BILANCIO Verificata l esatta corrispondenza del conto e delle risultanze della gestione finanziaria alle scritture contabili si attesta quanto segue. 1) La situazione di cassa si riassume come segue: SITUAZIONE DI CASSA Consistenza di cassa di inizio esercizio ,58 Riscossioni ,93 1

2 Pagamenti ,078,21 Consistenza di cassa fine esercizio ,30 Avanzo di cassa dell'esercizio ,72 2) Il risultato di gestione di competenza finanziaria è così determinato: RISULTATO DI GESTIONE DI COMPETENZA FINANZIARIA Accertamenti di competenza ,18 Impegni di competenza ,16 Avanzo di amministrazione al ,02 3) Il risultato di amministrazione 2013 (gestione finanziaria competenze + residui) è pertanto così determinato: RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2012 Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio ,13 Riscossioni ,22 Pagamenti ,77 Consistenza di cassa di fine esercizio ,58 residui attivi ,53 residui passivi ,69 Avanzo di amministrazione ,42 In relazione ai residui, il Collegio rileva che gli importi rilevati nei documenti in approvazione sono costituiti come segue: - I residui attivi per si sono formati nel 2012; - i residui passivi si sono formati tutti nel ) Il fondo di cassa al 31 dicembre 2013 corrisponde alla somma delle liquidità esistenti in cassa, delle liquidità 2

3 depositate su conti correnti (bancari e postali) nonché delle liquidità non disponibili in quanto specificatamente vincolate come risulta nel riepilogo che segue: FONDO DI CASSA AL Disponibilità liquide Cassa 1.785,54 Cassa di risparmio di Bologna ,51 Banca Popolare dell'emilia Romagna ,06 Unipol ,17 BPER Card payup business 736,73 Conto corrente postale , ,75 Crediti bancari Conto corr. Vincolato per affrancatrice 208,57 Conto vincolato per TFR , ,55 Fondo di cassa al 31 dicembre ,30 5) L avanzo d amministrazione evidenziato nella Situazione Amministrativa, risulta così composto: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondi vincolati: parte vincolata al trattamento di fine rapporto ,53 Fondi non vincolati: parte disponibile ,91 Totale avanzo di amministrazione ,44 CONTO ECONOMICO 3

4 Viene verificato che per la redazione sono state rispette le disposizioni degli artt. 2423, 2423 bis e 2423 ter del Codice Civile ed in particolare: 1. i componenti positivi e negativi dell attività dell Ente sono evidenziati secondo i criteri di competenza economica; 2. le voci del conto sono classificate secondo la loro natura; 3. il risultato economico presenta un saldo positivo di ,08 di cui Euro ,34 relativo ad attività commerciale svolta in conformità alle finalità istituzionali e senza specifica organizzazione; 4. detto risultato opportunamente rettificato per tener conto dell influenza degli importi contabilizzati solo nel rendiconto in ottemperanza al criterio di competenza finanziaria e di cassa porta all evidenziazione dell esatto ammontare dell avanzo finanziario di amministrazione; 5. le quote di ammortamento dell esercizio sono state calcolate per categorie di beni applicando le aliquote di ammortamento costanti, rilevando cioè la quota ammortizzata nell anno e il relativo incremento del fondo. STATO PATRIMONIALE Viene constatata la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all inizio e al termine dell esercizio, secondo i principi e i criteri del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e si attesta che: 4

5 1. nel conto del patrimonio sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale e sono riportate le variazioni: che la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell attivo e del passivo, che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione risultanti da atti amministrativi, per effetto della rilevazione della quota di ammortamento dei beni utilizzati nell esercizio; 2. i beni sono stati valutati adottando i medesimi criteri dello scorso esercizio; 3. che nel conto del patrimonio sono riportate le attività e le passività finanziarie risultanti dal conto del bilancio; 4. che la variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell esercizio. VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA REGOLARITA ED ECONOMICITA DELLA GESTIONE. L art. 72 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CNDCEC approvato dal Consiglio nel 2008 prevede che il Collegio dei Revisori esprima rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione. Nel giudizio complessivo sulla gestione 2013, il Collegio dà atto che il rilevante avanzo di gestione è frutto delle scelte operate dal Consiglio in carica dall 1 gennaio 2013 tese soprattutto alla revisione 5

6 di alcuni costi stimati dal precedente consiglio e da ricavi maggiori soprattutto per la parte relativa ai contributi. In merito alle proposte, il Collegio fa presente che sarebbe opportuno proseguire le attività di ammodernamento del sito ed in generale di sviluppo di software, ed eventualmente anche hardware, per rendere sempre più veloce ed efficiente lo scambio di informazioni e dati con gli iscritti. In conclusione, i sottoscritti Revisori attestano la conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili dell Ente ed in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione. Bologna, 26 marzo 2014 I Revisori Dott.ssa Enrica Piacquaddio Dott.ssa Silvia Parma Dott.ssa Valentina Pellicciari 6

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