Comune di Cesena. Settore Servizi Economico-finanziari Servizio Bilancio
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- Gildo Marrone
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1 Comune di Cesena Settore Servizi Economico-finanziari Servizio Bilancio
2 Indice - Quadro generale riassuntivo pag. 1 - Quadro generale riassuntivo pag. 1 - Quadro generale riassuntivo pag. 1 - Entrata corrente tit. I - Tributarie... pag. 4 tit. II - Trasferimenti... pag. 5 tit. III Extratributarie... pag. 6 - Entrata corrente per Centro di Costo... pag. 8 - Spesa corrente tit. I + tit. III... pag. 14 Oneri finanziari... pag. 15 Spesa beni, servizi e trasferimenti per Settore... pag Spesa corrente per Centro di Costo... pag Spesa corrente pag. 23
3 COMUNE DI CESENA Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2014 Anno : 2014 Pagina 1 Valuta: EURO Quadro Generale Riassuntivo ENTRATE Competenza SPESA Competenza Titolo I ,00 Titolo I ,00 Entrate tributarie Spese Correnti Titolo II ,00 Titolo II ,00 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Titolo III ,00 Entrate extratributarie Spese in Conto Capitale Titolo IV ,00 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Totale Entrate Finali ,00 Totale Spese Finali ,00 Titolo V ,00 Titolo III ,00 Entrate derivanti da accensioni Spese per rimborso di prestiti di prestiti Titolo VI ,00 Titolo IV ,00 Entrate da servizi per conto di terzi Spese per servizi per conto di terzi Totale ,00 Totale ,00 Avanzo di Amministrazione ,00 Disavanzo di Amministrazione 0, ,00 TOTALE Complessivo Entrate TOTALE Complessivo Spese ,00
4 COMUNE DI CESENA Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2014 Anno : 2015 Pagina 2 Valuta: EURO Quadro Generale Riassuntivo ENTRATE Competenza SPESA Competenza Titolo I ,00 Titolo I ,00 Entrate tributarie Spese Correnti Titolo II ,00 Titolo II ,00 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Titolo III ,00 Entrate extratributarie Spese in Conto Capitale Titolo IV ,00 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Totale Entrate Finali ,00 Totale Spese Finali ,00 Titolo V ,00 Titolo III ,00 Entrate derivanti da accensioni Spese per rimborso di prestiti di prestiti Titolo VI ,00 Titolo IV ,00 Entrate da servizi per conto di terzi Spese per servizi per conto di terzi Totale ,00 Totale ,00 Avanzo di Amministrazione 0,00 Disavanzo di Amministrazione 0, ,00 TOTALE Complessivo Entrate TOTALE Complessivo Spese ,00
5 COMUNE DI CESENA Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2014 Anno : 2016 Pagina 3 Valuta: EURO Quadro Generale Riassuntivo ENTRATE Competenza SPESA Competenza Titolo I ,00 Titolo I ,00 Entrate tributarie Spese Correnti Titolo II ,00 Titolo II ,00 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Titolo III ,00 Entrate extratributarie Spese in Conto Capitale Titolo IV ,00 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Totale Entrate Finali ,00 Totale Spese Finali ,00 Titolo V ,00 Titolo III ,00 Entrate derivanti da accensioni Spese per rimborso di prestiti di prestiti Titolo VI ,00 Titolo IV ,00 Entrate da servizi per conto di terzi Spese per servizi per conto di terzi Totale ,00 Totale ,00 Avanzo di Amministrazione 0,00 Disavanzo di Amministrazione 0, ,00 TOTALE Complessivo Entrate TOTALE Complessivo Spese ,00
6 Pagina 4 Entrata corrente Titolo I - TRIBUTARIE PREVISIONE 2013 iniziale PREVISIONE 2014 Differenza % A B B-A Risorsa 0009 Imposta Municipale Propria - Imu (1) , , ,00-45,68% 0010 Imposta com.le su immobili (ICI) e recupero evasione , , ,00-17,81% 0011 Addizionale IRPEF , , ,00 34,31% 0020 Imposta com.le sulla pubblicità , , ,00 1,63% 0025 Imposta di soggiorno , , ,00-60,00% 0038 TASI 0, , ,00 100,00% 0075 Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES -TARI) (2) , , ,00-3,05% 0096 Fondo di solidarietà comunale (1) , , ,00 93,30% altre tit. 1 Altre , , ,00-14,15% Totale tributarie , , ,00 1,40% (1) L'IMU 2013 comprendeva anche la quota di 9,4 mln poi trattenuta da Stato ed attribuita come fondo solidarietà comunale e l'imu sulla prima casa poi esentata e compensata da trasferimenti statali. (2) Nel 2013 era compresa quota di maggiorazione 0,30 per servizi indivisibili poi incassata da Stato.
7 Pagina 5 Titolo II - TRASFERIMENTI PREVISIONE 2013 iniziale A PREVISIONE 2014 Capitolo Fondo Ordinario , , , Trasf. Stato compensativi addiz. Irpef , ,00 0, Contr. Statali compensativi IMU - TASI (1) 0, , , Contrib. personale in aspettativa sindacale , ,00-714, Contributo per interventi nei comuni , ,00 0,00 B Differenza B-A % Contrib. Progetti innovazione , , ,00 (a) , , ,00 Vari Altri minori finalizzati (b) , , ,00 di cui: contributi pubblica istruzione , , ,00 contributi funzionamento uffici giudiziari , , ,00 contributo servizi sociali 0,00 0,00 0,00 contributo servizi diversi , , ,00 Totale contributi Statali (a+b) , , ,00 94,15% Totale contributi Regionali , , ,00-88,87% di cui: Contributi emergenze protezione civile 0, , ,00 Contributo servizi sociali , ,00 (2) Contributo servizi vari , , ,00 Totale contributi Organismi Comunitari , , ,00 347,33% Totale contributi Altri enti , , ,00-67,04% di cui: Contributi servizi sociali , , ,00 (2) Contributi pubblica istruzione , , ,00 Contributi attività istituzionali , , ,00 Contributi vari , , ,00 Totale trasferimenti , , ,00 7,55% (1) Vedi nota (1) alla pagina precedente (2) Attività trasferita all'unione dei Comuni Valle del Savio
8 Pagina 6 Titolo III - EXTRATRIBUTARIE PREVISIONE 2013 iniziale A PREVISIONE 2014 B Differenza B-A % Risorsa/capitolo Proventi e rimborsi per attività istituzionali , , (1) 15,42% Proventi e rimborsi diversi per pubblica istruzione , , ,43% Proventi e rimborsi diversi per attività culturali , , ,43% Proventi e rimborsi diversi per attività sportive e ricreative , , ,20% Proventi e rimborsi diversi per viabilità e trasporti pubblici , , ,59% Proventi e rimb. diversi attività in campo ambientale e territ , , ,26% Proventi diversi per servizi sociali , , (2) -20,57% Proventi e rimborsi diversi per attività in campo economico , , ,81% 0480 Proventi diversi per servizi produttivi , , (3) -59,95% 0500 Proventi utilizzazione fabbricati , , (4) 174,24% 0510 Proventi utilizzazione terreni , , ,27% 0520 Proventi per utilizzo di beni comunali , , ,73% Interessi attivi su depositi, interessi diversi e moratori , , ,78% cap Canone occupazione suolo pubblico , , ,91% 0660 Dividendi di società , , (5) 20,55% 0770 Concorsi e rimborsi per attività nel campo del turismo , , ,00% altre ris Concorsi e rimborsi vari , , ,00% Totale extratributarie , , ,40% vedi note alla pagina seguente
9 Note : Pagina 7 (1) Proventi per contravvenzioni codice della strada Rimborso spese d'asta e istruttoria atti Altre (2) Attività trasferite all'unione dei Comuni Valle del Savio (3) Canone teleriscaldamento Concessione servizi ad HERA TLC Canone concessione Busca (4) Nella previsione 2013 non erano compresi i fitti reali appartamenti erp (gestione ACER) Canone locazione Violante Malatesta Altre (5) Dividendi 2014: Hera Romagna Acque Unica reti FA.CE Energie per la Città
10 ENTRATA : Confronto Previsione Previsione 2014 Pagina 8 Centro di costo Descrizione del centro di costo Previsione iniziale 2013 Previsione iniziale 2014 Differenza (B) (B) (B-A) CULTURA e PUBBLICA ISTRUZIONE 45 Musei - Pinacoteca 1.000, ,00 0,00 46 Teatro , ,00 0,00 47 Istituto Corelli 0,00 48 San Biagio , , ,00 49 Attivita culturali , , ,00 52 Centri Sportivi - Palestre , , ,00 54 Manifestazioni Sportive e Ricreative 0,00 55 Turismo , , ,00 79 Progetto Donna 0,00 Totale , , ,00 36 Scuole Materne , , ,00 37 Istruzione Primaria 0,00 38 Istruzione Secondaria I 0,00 39 Istruzione Secondaria II 0,00 40 Diritto allo Studio , , ,00 73 Asili Nido , , ,00 74 Altri Servizi per l'infanzia , ,00 878,00 Totale , , ,00
11 ENTRATA : Confronto Previsione Previsione 2014 Pagina 9 Centro di costo Descrizione del centro di costo Previsione iniziale 2013 Previsione iniziale 2014 Differenza (B) (B) (B-A) EDILIZIA PUBBLICA 10 Impianti tecnologici 5.515, ,00 22 Ufficio Amministrativo 0,00 23 Edilizia Pubblica 0,00 24 Edilizia Scolastica 0,00 27 Utenze Servizi Generali , , ,00 53 Reparto Impianti Sportivi 0,00 58 Illuminazione Pubblica 0,00 68 Servizio Idrico e Fontane 0,00 71 Parchi e Giardini , , ,00 80 Cimiteri , , ,00 83 Arredo Urbano 2.000,00 500, ,00 Totale , , ,00 INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 56 Viabilita' , , ,00 57 Parcheggi - Parchimetri , , ,00 59 Trasporto Pubblico e Traffico , , ,00 69 Fogne e Depurazione , , ,00 Totale , , ,00 ISTITUZIONE BIBLIOTECA MALATESTIANA 44 Biblioteca 0,00 Totale 0,00 0,00
12 ENTRATA : Confronto Previsione Previsione 2014 Pagina 10 Centro di costo Descrizione del centro di costo Previsione iniziale 2013 Previsione iniziale 2014 Differenza (B) (B) (B-A) PERSONALE 04 Politiche del lavoro , , ,00 15 Personale , , ,00 Totale , , ,00 POLIZIA MUNICIPALE 35 Polizia Municipale e commerciale , , ,00 Totale , , ,00 PROGETTI INTEGRATI, LAVORO, SVILUPPO, GIOVANI, UNIVERSITA' E PARTECIPAZIONE 05 Progetti integrati , , ,00 11 URP 0,00 13 Quartieri , ,00 0,00 19 Pianificazione e controllo 0,00 41 Universita' e tirocini 850,00 890,00 40,00 50 Progetto Giovani 4.000, ,00 0,00 90 Sviluppo e impresa 0,00 Totale , , ,00 PROGRAMMAZIONE URBANISTICA 60 Programmazione Urbanistica 0,00 61 Servizio Aree di Trasformazione 0,00 62 Insediamenti Produttivi 0,00 66 Peep 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00
13 ENTRATA : Confronto Previsione Previsione 2014 Pagina 11 Centro di costo Descrizione del centro di costo Previsione iniziale 2013 Previsione iniziale 2014 Differenza (B) (B) (B-A) RISORSE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE 20 Tributi , , ,00 21 Patrimonio , , ,00 51 Piscina , , ,00 63 Espropri 0,00 81 Concessione Serv. Pubblicita' e Affissioni , ,00 0,00 82 Mercato Ortofrutticolo , , ,00 Totale , , ,00 SERVIZI AL CITTADINO 06 Sportello del Cittadino 0,00 25 Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva , , ,00 Totale , , ,00 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 17 Ragioneria , , ,00 18 Economato , ,00 0,00 28 Servizi Generali , ,00 0,00 30 Autoparco 0,00 Totale , , ,00
14 ENTRATA : Confronto Previsione Previsione 2014 Pagina 12 Centro di costo Descrizione del centro di costo Previsione iniziale 2013 Previsione iniziale 2014 Differenza (B) (B) (B-A) SERVIZI SOCIALI 65 Abitazioni , , ,00 75 Disabili adulti , ,00 76 Area anziani , , ,00 77 Area immigrazione , ,00 78 Area interventi sociali diversi , , ,00 93 Igiene e Sanità 0,00 96 Sostegno e tutela all'infanzia e adolescenza , ,00 Totale , , ,00 SISTEMI INFORMATIVI 26 Servizio Statistico , ,00 29 CED , ,00 Totale ,00 0, ,00 STAFF del SEGRETARIO GEN.LE 07 Ufficio legale , , ,00 08 Giudice di pace - Pretura , , ,00 09 Organi Istituzionali: Consiglio Comunale 0,00 12 Organi Istituzionali: Giunta Comunale 0,00 14 Segreteria Generale 8.500, ,00 0,00 16 Contratti , ,00 0,00 Totale , , ,00
15 ENTRATA : Confronto Previsione Previsione 2014 Pagina 13 Centro di costo Descrizione del centro di costo Previsione iniziale 2013 Previsione iniziale 2014 Differenza (B) (B) (B-A) SVILUPPO PRODUTTIVO E RESIDENZIALE 64 Edilizia Privata , , ,00 84 Foro Annonario , ,00 86 Azienda Agraria e Servizi per Agricoltura , ,00 0,00 94 Servizi per Commercio e settori economia , , ,00 Totale , , ,00 TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO 67 Protezione Civile , , ,00 70 Igiene Ambientale , , ,00 72 Interventi Tutela Ecologica , , ,00 Totale , , ,00 TOTALE GENERALE , , ,00 Per conto capitale , , , , ,00
16 Pagina 14 Spesa corrente Titoli I e III PREVISIONE 2013 iniziale PREVISIONE 2014 Differenza % B B B-A Personale , ,00 IRAP su personale , , , , ,38% Oneri finanziari , , (1) -23,76% Beni - servizi - trasferimenti , , (2) 6,30% Totale , , ,57% (1) Vedi oneri finanziari 2014 alla pagina seguente. (2) Vedi prospetto: "Confronto spesa per beni servizi e trasferimenti 2013/2014" a pagina 16.
17 Pagina 15 Previsione oneri finanziari 2014 Debito residuo Quota capitale 2014 Quota interessi 2014 Rata Mutui e boc in ammortamento all'1/1/ Quote capitale rimborsate nel Debito pregresso al 31/12/ , , ,00 Mutui contratti nel Altri oneri finanziari , ,00 Rimborso quota capitale TOTALE al 31/12/ , , ,00
18 Pagina 16 Spesa Beni, Servizi e Trasferimenti per Settore Confronto Previsione 2013 / Previsione 2014 Settore Totale Beni, Servizi e Trasferimenti Previsione inziale 2013 (A) Previsione 2014 (B) Differenza (B-A) CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE , , ,00 EDILIZIA PUBBLICA , , ,00 INFRASTRUTTURE E MOBILITA' , , ,00 ISTITUZIONE BIBLIOTECA MALATESTIANA , , ,00 PERSONALE , , ,00 POLIZIA MUNICIPALE , , ,00 PROGETTI INTEGRATI, LAVORO, SVILUPPO, GIOVANI , , ,00 PROGRAMMAZIONE URBANISTICA , , ,00 RISORSE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE , , ,00 SERVIZI AL CITTADINO , , ,00 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI , , ,00 SERVIZI SOCIALI , , ,00 (1) SISTEMI INFORMATIVI , , ,00 STAFF del SEGRETARIO GENERALE , , ,00 SVILUPPO PRODUTTIVO E RESIDENZIALE , , ,00 TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO , , ,00 TOTALE GENERALE , , ,00 (1) Attività trasferite all'unione dei Comuni Valle del Savio.
19 SPESA : Confronto Previsione Previsione 2014 Pagina 17 Centro di costo Descrizione del centro di costo Personale + IRAP Previsione 2013 Oneri finanziari Beni, servizi e trasferimenti Personale + IRAP Previsione 2014 Oneri finanziari Beni, servizi e trasferimenti Totale CULTURA e PUBBLICA ISTRUZIONE 45 Musei - Pinacoteca , , , , , ,00 46 Teatro , , , , , ,00 47 Istituto Corelli , , , ,00 48 San Biagio , , , , , ,00 49 Attivita culturali , , , , , ,00 52 Centri Sportivi - Palestre , , , , , , ,00 54 Manifestazioni Sportive e Ricreative , , , ,00 55 Turismo , , , ,00 79 Progetto Donna , , , ,00 Totale , , , , , , , ,00 36 Scuole Materne , , , , , , , ,00 37 Istruzione Primaria , , , , , , , ,00 38 Istruzione Secondaria I , , , , , ,00 39 Istruzione Secondaria II 425,00 424,00 425,00 424,00 40 Diritto allo Studio , , , , , , , ,00 73 Asili Nido , , , , , , , ,00 74 Altri Servizi per l'infanzia , , , ,00 Totale , , , , , , , ,00
20 SPESA : Confronto Previsione Previsione 2014 Pagina 18 Centro di costo Descrizione del centro di costo Personale + IRAP Previsione 2013 Oneri finanziari Beni, servizi e trasferimenti Personale + IRAP Previsione 2014 Oneri finanziari Beni, servizi e trasferimenti Totale EDILIZIA PUBBLICA 10 Impianti tecnologici , , , , , ,00 22 Ufficio Amministrativo , , , , , ,00 23 Edilizia Pubblica , , , , , ,00 24 Edilizia Scolastica , , , , , ,00 27 Utenze Servizi Generali , , , ,00 53 Reparto Impianti Sportivi , , , , , ,00 58 Illuminazione Pubblica ,00 87, , ,00 88, , , ,00 68 Servizio Idrico e Fontane , , , , , ,00 71 Parchi e Giardini , , , , , , , ,00 80 Cimiteri , , , , , , , ,00 83 Arredo Urbano , , , ,00 Totale , , , , , , , ,00 INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 56 Viabilita' , , , , , , , ,00 57 Parcheggi - Parchimetri 0,00 0,00 59 Trasporto Pubblico e Traffico , , , , , , , ,00 69 Fogne e Depurazione , , , , , ,00 Totale , , , , , , , ,00 ISTITUZIONE BIBLIOTECA MALATESTIANA 44 Biblioteca , , , , , ,00 Totale 0, , ,00 0, , , , ,00
21 SPESA : Confronto Previsione Previsione 2014 Pagina 19 Centro di costo Descrizione del centro di costo Personale + IRAP Previsione 2013 Oneri finanziari Beni, servizi e trasferimenti Personale + IRAP Previsione 2014 Oneri finanziari Beni, servizi e trasferimenti Totale PERSONALE 04 Politiche del lavoro , , , , , ,00 15 Personale , , , , , ,00 Totale ,00 0, , ,00 0, , , ,00 POLIZIA MUNICIPALE 35 Polizia Municipale e commerciale , , , , , ,00 Totale ,00 0, , ,00 0, , , ,00 PROGETTI INTEGRATI, LAVORO, SVILUPPO, GIOVANI, UNIVERSITA' E PARTECIPAZIONE 05 Progetti integrati , , , , , ,00 11 URP , , , , ,00 13 Quartieri , , , , , , ,00 19 Pianificazione e controllo , , , , , ,00 41 Universita' e tirocini , , , ,00 50 Progetto Giovani , , , ,00 90 Sviluppo e impresa , , , ,00 Totale , , , ,00 0, , , ,00 PROGRAMMAZIONE URBANISTICA 60 Programmazione Urbanistica , , , , , ,00 61 Servizio Aree di Trasformazione , , , , , ,00 62 Insediamenti Produttivi , , , , , ,00 66 Peep , , , , , , , ,00 Totale , , , , , , , ,00
22 SPESA : Confronto Previsione Previsione 2014 Pagina 20 Centro di costo Descrizione del centro di costo Personale + IRAP Previsione 2013 Oneri finanziari Beni, servizi e trasferimenti Personale + IRAP Previsione 2014 Oneri finanziari Beni, servizi e trasferimenti Totale RISORSE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE 20 Tributi , , , , , ,00 21 Patrimonio , , , , , , , ,00 51 Piscina 0,00 0,00 63 Espropri , , , , , ,00 81 Concessione Serv. Pubblicita' e Affissioni , , , ,00 82 Mercato Ortofrutticolo , , , , , ,00 Totale , , , , , , , ,00 SERVIZI AL CITTADINO 06 Sportello del cittadino , , , , , ,00 25 Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva , , , , , ,00 Totale ,00 0, , ,00 0, , , ,00 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 17 Ragioneria , , , , , ,00 18 Economato , , , ,00 28 Servizi Generali 1.253, , , , , ,00 30 Autoparco , , , , , ,00 Totale , , , , , , , ,00
23 SPESA : Confronto Previsione Previsione 2014 Pagina 21 Centro di costo Descrizione del centro di costo Personale + IRAP Previsione 2013 Oneri finanziari Beni, servizi e trasferimenti Personale + IRAP Previsione 2014 Oneri finanziari Beni, servizi e trasferimenti Totale SERVIZI SOCIALI 65 Abitazioni ,00 126, , ,00 126, , , ,00 75 Disabili adulti , ,00 0,00 76 Area anziani , , , ,00 77 Area immigrazione , ,00 0,00 78 Area interventi sociali diversi , , , , , ,00 93 Igiene e Sanità ,00 290, ,00 290, , ,00 96 Sostegno e tutela infanzia e adolescenza , , , , , ,00 Totale ,00 126, , ,00 126, , , ,00 SISTEMI INFORMATIVI 26 Servizio Statistico , , , , , ,00 29 CED , , , , , ,00 Totale ,00 0, , ,00 0, , , ,00 STAFF del SEGRETARIO GEN.LE 07 Ufficio legale , , , ,00 08 Giudice di pace - Pretura , , , ,00 09 Organi Istituzionali: Consiglio Comunale , , , ,00 12 Organi Istituzionali: Giunta Comunale , , , , , ,00 14 Segreteria Generale , , , , , ,00 16 Contratti , , , , , ,00 Totale ,00 0, , ,00 0, , , ,00
24 SPESA : Confronto Previsione Previsione 2014 Pagina 22 Centro di costo Descrizione del centro di costo Personale + IRAP Previsione 2013 Oneri finanziari Beni, servizi e trasferimenti Personale + IRAP Previsione 2014 Oneri finanziari Beni, servizi e trasferimenti Totale SVILUPPO PRODUTTIVO E RESIDENZIALE 64 Edilizia Privata , , , , , ,00 84 Foro Annonario , , , ,00 86 Azienda Agraria e Servizi per Agricoltura , , , ,00 94 Servizi per Commercio e settori economia , , , , , ,00 Totale ,00 0, , ,00 0, , , ,00 TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO 67 Protezione Civile , , , , , ,00 70 Igiene Ambientale , , , ,00 72 Interventi Tutela Ecologica , , , , , ,00 Totale ,00 0, , ,00 0, , , ,00 TOTALE GENERALE , , , , , , , ,00
25 Pagina 23 Spesa corrente Titoli I e III PREVISIONE 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 Personale , , ,00 IRAP su personale , , , , , ,00 Oneri finanziari , , ,00 Beni - servizi - trasferimenti , , ,00 Totale , , ,00
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