NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP.R.L. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

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1 NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP.R.L. Codice fiscale Partita iva VIA CLARICE MARESCOTTI ROMA RM Numero R.E.A Numero albo cooperativea sezione cooperative a mutualita' prevalente Registro Imprese di ROMA n Capitale Sociale 8.580,00 i.v. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015 Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/ /12/2014 A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI I) parte gia' richiamata 0 0 II) parte non richiamata A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Immobilizzazioni immateriali ) -Fondo ammortamento immob. immateriali I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Immobilizzazioni materiali ) -Fondo ammortamento immob. materiali II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2) Altre immobilizzazioni finanziarie III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 0 0 Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 1 di 12

2 II) CREDITI : 1) Esigibili entro l'esercizio successivo II TOTALE CREDITI : III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0 0 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/ /12/2014 A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale II) Riserva da soprapprezzo delle azioni III) Riserve di rivalutazione 0 0 IV) Riserva legale V) Riserve statutarie 0 0 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VII) Altre riserve: a) Riserva straordinaria q) Riserva indivisibile art. 12 L. 904/ u) Altre riserve di utili v) Altre riserve di capitale 0 1 VII TOTALE Altre riserve: VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 IX) Utile (perdita) dell' esercizio a) Utile (perdita) dell'esercizio IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio A TOTALE PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI E ONERI C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 2 di 12

3 1) Esigibili entro l'esercizio successivo D TOTALE DEBITI E) RATEI E RISCONTI 0 0 TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/2014 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Altri ricavi e proventi b) Altri ricavi e proventi TOTALE Altri ricavi e proventi A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto TOTALE per il personale: ) ammortamenti e svalutazioni: a) ammort. immobilizz. immateriali b) ammort. immobilizz. materiali d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq TOTALE ammortamenti e svalutazioni: ) accantonamenti per rischi ) oneri diversi di gestione B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 3 di 12

4 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) d) proventi finanz. diversi dai precedenti: d4) da altri 1 20 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti: TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) ) interessi e altri oneri finanziari da: d) debiti verso banche f) altri debiti TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: ±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI (9.036) (9.725) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi straordinari c) altri proventi straordinari TOTALE Proventi straordinari ) Oneri straordinari c) imposte relative a esercizi precedenti 0 16 d) altri oneri straordinari TOTALE Oneri straordinari TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (3.998) (15) A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE ) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate a) imposte correnti TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate ) Utile (perdite) dell'esercizio Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 4 di 12

5 Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015 Nota Integrativa parte iniziale PREMESSA Signori Soci, il bilancio chiuso al è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali. In particolare: - la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività; - i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; - i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; - gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza; - per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Si precisa inoltre che: - ai sensi dell art bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi; - ai sensi del disposto dell art ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall art del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall art del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico; - la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento; - non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; - la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; - gli elementi dell attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati; - la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall art bis, comma 4, del codice civile: 1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria; 2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria. Si vuole infine precisare che non sussiste l obbligo di documentare la condizione di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell art del codice civile poiché ai sensi dell art. 111 septies delle disposizioni di attuazione del codice civile le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 5 di 12

6 dell articolo 2423, comma 1, del codice civile. Il legale rappresentante Ivan Lacu Nota Integrativa Attivo Immobilizzazioni finanziarie Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate Quota posseduta in % Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate Quota posseduta in % Attivo circolante Attivo circolante: Crediti Crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica Area geografica CENTRO Informazioni sulle altre voci dell'attivo Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Crediti iscritti nell'attivo circolante Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio (282) (94.430) (6.072) Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 6 di 12

7 Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto Patrimonio netto Variazioni nelle voci di patrimonio netto Variazioni voci di patrimonio netto Valore di inizio esercizio Incrementi Decrementi Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio Capitale Riserva da soprapprezzo delle azioni Riserva legale Riserva straordinaria o facoltativa Varie altre riserve Totale altre riserve Utile (perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto Importo Possibilità di Quota utilizzazione disponibile Capitale B,C Riserva da soprapprezzo delle azioni A,B,C Riserva legale A,B,C Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa A,B,C Varie altre riserve A,B,C Totale altre riserve Totale Residua quota distribuibile Trattamento di fine rapporto lavoro Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 7 di 12

8 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Accantonamento nell'esercizio Utilizzo nell'esercizio 100 Totale variazioni Valore di fine esercizio Debiti suddivisi per area geografica Area geografica CENTRO Informazioni sulle altre voci del passivo Debiti Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio (69.843) Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Nota Integrativa parte finale Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 8 di 12

9 Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall art del codice civile. B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M , aggiornato con modificazione con D.M ), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. Nel caso in cui, indipendentemente dall ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell esercizio di acquisizione. B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art n. 1). Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore. C) ATTIVO CIRCOLANTE C) II Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. C) IV Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 9 di 12

10 Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Fondi per rischi e oneri Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l importo o la data di sopravvenienza. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. Debiti I debiti sono iscritti al valore nominale. Costi e Ricavi I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. Imposte Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell onere di competenza dell esercizio. Il legale rappresentante Ivan Lacu ATTIVITA VERSO SOCI E NON SOCI E INDICE MUTUALITA La percentuale di scambio mutualistico è stata determinata come rapporto tra costo Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 10 di 12

11 del lavoro e dei servizi dei soci e costo complessivo del lavoro e dei servizi; COSTO E SERVIZI BILANCIO B ,00 COSTO PERSONALE BILANCIO B ,00 TOTALE ,00 COSTO PERSONALE SOCI ,00 COSTO SERVIZIO SOCI ,00 TOTALE ATTIVITA' SOCI ,00 INDICE MUTUALITA' 38,87 Il legale rappresentante Ivan Lacu PRIVACY Privacy avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26, Allegato B), D.Lgs , n. 196) La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha redatto il Documento Programmatico sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza. Dichiarazione di conformità Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 11 di 12

12 CONCLUSIONI. Dichiarazione di conformità dell atto: Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. L Amministratore Ivan Lacu Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 12 di 12

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