Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva al Programma annuale dell anno finanziario 2014

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1 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO SALERNO V OGLIARA VIA OGLIARA SALERNO fax SAIC81800L C.F web mail saic81800l@istruzione.it istitutogliara@virgilio.it Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva al Programma annuale dell anno finanziario 2014 In ottemperanza all art. 2 del D.M. 1/2/2001 n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativa - contabile delle Istituzioni scolastiche ), noi sottoscritti membri della Giunta Esecutiva, esaminato il programma annuale dell anno finanziario 2014 predisposto dal Dirigente Scolastico, con la presente relazione illustriamo al Consiglio di Istituto gli obiettivi che si intendono realizzare e l allocazione delle risorse, nonché i risultati dell esercizio finanziario Il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca con nota prot.9144 del 05/12/2013, inviata a questa istituzione scolastica a mezzo , ha comunicato l importo della dotazione ordinaria da inserire nel Programma annuale 2014, richiamando altresì le istruzioni generali contenute nelle note per la predisposizione del Programma annuale 2011, 2012 e Tale importo, così come rettificato con successive comunicazioni prot del 31/12/2013 e prot. 728 del 21 gennaio 2014, è pari ad ,06 comprensivo di: ,86 per la terziarizzazione dei servizi di pulizia gennaio/febbraio 2014; ,53 per la terziarizzazione dei servizi di pulizia marzo/giugno 2014;. 128,00 per la didattica degli allievi diversamente abili; ,67 per le spese di funzionamento compresa la quota relativa alle spese di missione dei revisori dei conti. Tale assegnazione potrà essere integrata in corso d anno in generale per il periodo settembre-dicembre 2014; per far fronte al fabbisogno per la terziarizzazione dei servizi periodo settembre/dicembre 2014; per l ampliamento dell offerta formativa attraverso i fondi di cui alla legge 440/97 (autonomia scolastica); Con la medesima nota il MIUR ha altresì comunicato all Istituto l ulteriore somma di ,91 al lordo dipendente destinata al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie 2014 e le somme assegnate per il Miglioramento dell offerta formativa relativamente al periodo gennaio/agosto 2014 pari ad ,40. Tali importi non vanno, tuttavia, inseriti nel Programma Annuale, perché devono essere gestiti tramite cedolino unico. La modulistica inerente il programma annuale 2014 risulta così costituita: - mod. A riepilogativo di tutte le previsioni relative agli aggregati e alle voci di entrata e di spesa, - mod. B (scheda illustrativa finanziaria) per ogni progetto o attività, - situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013, - mod. D relativo all utilizzo dell avanzo di amministrazione, - mod. E riepilogo per tipologia di spesa - schede di sintesi del piano dell offerta formativa composte dalla sezione descrittiva e da quella finanziaria. DATI IDENTIFICATIVI DELLA SCUOLA L Istituto Comprensivo Salerno V di Ogliara abbraccia un area che sotto il profilo territoriale è piuttosto estesa comprendendo la fascia delle frazioni collinari del Comune di Salerno (con le scuole di Ogliara, S. Angelo, Giovi Piegolelle e Giovi Casa Polla), cui si aggiungono le scuole del Comune di S. Mango Piemonte.. In questa realtà convivono aspetti piuttosto eterogenei le cui caratteristiche e diversità si costituiscono da un lato come elementi di complessità e dall altro rappresentano un valore aggiunto

2 Sul territorio sono attive diverse associazioni che si occupano dei problemi giovanili, dell aggregazione e dell assistenza culturale, della promozione delle tradizioni locali e che rappresentano validi partner nel sostenere lo sviluppo della comunità, ma non suppliscono alla mancanza di strutture sportive e ricreative per i ragazzi del territorio. Per questo la Scuola propone l ampliamento dell offerta formativa con attività integrative e aggiuntive al curricolo nazionale e tutte le iniziative sono improntate, in termini di opportunità offerte e partecipazione degli alunni, al rispetto dei principi di uguaglianza, accoglienza ed integrazione. Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all attuale assetto dell Istituzione scolastica. L Istituto comprende 11 plessi con n. 743 alunni frequentanti di cui 212 di scuola dell infanzia, 352 di scuola primaria e 179 di scuola secondaria. Scuole Plessi sez./classi alunni Scuola infanzia Ogliara 2 46 S. Angelo 2 32 S. Mango 2 55 Giovi Piegolelle 3 79 Scuola primaria Ogliara 5 70 S. Angelo 4 58 S. Mango 5 98 Giovi Piegolelle 5 64 Giovi Casa Polla 5 62 Scuola secondaria Ogliara Giovi Piegolelle 3 61 La scuola dell infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni con alcune sezioni funzionanti a tempo antimeridiano e altre con orario anche pomeridiano. La scuola primaria ha un orario distribuito su sei giorni pari a 27 ore settimanali La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali su sei giorni. Risorse professionali in servizio SCUOLA INFANZIA DOCENTI DOCENTI POSTO COMUNE 17 a tempo indeterminato DOCENTI SOSTEGNO 2 a tempo indeterminato di cui 1 part-time e 1 con semiesonero 2 a tempo determinato DOCENTI RELIGIONE 1 a tempo determinato SCUOLA PRIMARIA DOCENTI POSTO COMUNE DOCENTI DI INGLESE DOCENTI SOSTEGNO DOCENTI RELIGIONE DOCENTI 29 a tempo indeterminato 2 a tempo indeterminato 6 a tempo indeterminato - 1 a tempo determinato 2 a tempo indeterminato - 1 a tempo determinato SCUOLA SECONDARIA DOCENTI POSTO COMUNE DOCENTI SOSTEGNO DOCENTI RELIGIONE PERSONALE ATA DIRETTORE S. G. A. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI COLLABORATORI SCOLASTICI SERVIZIO ESTERNO PULIZIA DOCENTI 14 a tempo indeterminato 2 a tempo indeterminato + 1 a tempo determinato 1 a tempo indeterminato 1 a tempo indeterminato 4 ass.ti amm.vi a tempo determinato con contratto fino a nomina avente diritto 10 coll. scol. a tempo indeterminato 1 coll.scol. a tempo determinato con contratto annuale 2 coll. scol. a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche 2 addetti dipendenti dal Consorzio CNS - 2 -

3 RISULTATI DELLA GESTIONE 2013 Vengono ora preliminarmente illustrati i risultati della gestione dell anno finanziario La gestione dell esercizio finanziario 2013 si è conclusa con un avanzo di gestione di ,85 pari alla differenza fra il totale delle entrate accertate ( ,04) e il totale delle spese impegnate ( ,19). I residui attivi risultanti alla chiusura dell esercizio 2013 sono pari ad ,16 mentre i residui passivi ammontano ad ,69. Come riportato nell allegata situazione finanziaria al 31/12/2013 l avanzo di amministrazione viene determinato in complessivi ,88 di cui ,56 aventi vincolo di destinazione. La gestione delle risorse per l E. F ha fatto riferimento ai seguenti aspetti: - spese di funzionamento: nonostante l esiguità delle risorse disponibili si è riusciti a far fronte a necessità prevedibili e di routine i cui singoli importi non sono, di per sé, rilevanti ma costituiscono nell insieme un totale di spesa notevole; - arricchimento offerta formativa: sono state realizzate numerose attività di arricchimento dell offerta formativa utilizzando le risorse riportate in contrattazione di Istituto per le quali è previsto il pagamento attraverso il sistema del cedolino unico. Ulteriori attività integrative rispetto al curricolare sono state realizzate con i finanziamenti per l autonomia e nell ambito del progetto PON F-1-FSE spese di investimento: sono state avviate le procedure per l acquisto con i fondi europei di Kit LIM per la digitalizzazione di tutte le aule di scuola primaria e secondaria di I grado e di apparecchiature per l ammodernamento degli uffici. Pur nelle accresciute difficoltà di gestione causate dai tagli ad alcune voci di finanziamento, la scuola è riuscita a realizzare, in buona parte, quanto proposto in sede di progettazione. Nel corso degli ultimi anni vari provvedimenti normativi hanno determinato una riduzione di risorse che interessa sia le voci di finanziamento per spese correnti sia la determinazione degli organici. Tutt altro che semplice appare l adozione di misure tese ad ottimizzare ulteriormente le risorse organiche che, anche per quanto concerne i collaboratori scolastici, sono limitate. La scuola, comunque, si è impegnata nella progettazione di interventi tesi ad ottenere i finanziamenti PON. Sono stati approvati, per l annualità 2013/14 i progetti PON FSE azione B1 e C-1.Quest ultimo progetto è già in fase di realizzazione e prevede la realizzazione di 10 moduli destinati agli allievi dell Istituto, mentre l azione B1, rivolta ai docenti dell Istituto sarà attivata a breve. La scuola ha realizzato, inoltre, i seguenti progetti: a) progetti di arricchimento dell offerta formativa; b) progetti di potenziamento di inglese con esperti madrelingua per gli alunni della scuola secondaria; c) progetto di cinematografia con esperto esterno; d) progetto di assistenza educativa per gli allievi diversamente abili con il finanziamento del Comune di Salerno; e) progetto di formazione dei docenti per il miglioramento delle competenze informatiche. I risultati dell esercizio finanziario 2013 si possono così riassumere: Entrate accertate Uscite impegnate Finanziamenti dallo Stato 60776,98 Attività 65571,01 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche ,69 Progetti 94060,18 Contributi da privati 19416,12 Altre entrate 117,25 Totali , ,19 Avanzo di competenza 79112,85 Totali a pareggio , ,04 Partite di giro 200,00 200,00-3 -

4 S precisa che: - Gli impegni di spesa sono stati assunti nella piena osservanza del divieto di gestioni fuori bilancio e dell obbligo di utilizzazione delle risorse economiche nel rispetto dei vincoli di destinazione; - la programmazione è stata effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità e dei criteri di necessità, efficacia ed economicità previsti dalla vigente normativa; - la procedura seguita per l assunzione di ogni impegno di spesa è stata sempre rigorosa e puntuale, anche per importi di modesta entità; - la verifica di ogni iniziativa del POF è stata svolta dagli organi collegiali; Riguardo l attuazione della dematerializzazione va chiarito che l obiettivo dell Amministrazione carta zero presenta sia difficoltà di tipo organizzativo-gestionale, sostanzialmente riconducibili alla precarietà dei contratti delle risorse professionali annualmente assegnate alle scuole, sia costi eccessivi, solo parzialmente coperti da specifiche assegnazioni del MIUR: - collegamenti adsl - rinnovo postazioni uffici - abbonamenti a software specifici - acquisizione di servizi specifici. Le due situazioni sopra illustrate rappresentano chiari esempi di come sia stato difficile gestire le poche risorse disponibili utilizzate prioritariamente per garantire il regolare funzionamento della scuola. PREVISIONE PER L ANNO 2014 Si passa, ora, ad illustrare il Programma Annuale predisposto per l esercizio finanziario 2014, illustrando analiticamente prima le entrate e quindi le voci di spesa. A) Avanzo di amministrazione Vengono riportate di seguito, in maniera analitica, le economie quantificate al termine dell anno 2013 aventi vincolo di destinazione, da reimpiegare nell anno 2014 previo prelievo dall avanzo di amministrazione in cui le stesse sono confluite. 1. economia contributo ministeriale per connettività INTERNET degli uffici 960,00 2. economia relativa alla terziarizzazione dei servizi di pulizia 62211,12 3. economie contributi per assicurazione ,14 4. economie derivanti da proventi da azione di rivalsa per infortunio docente 473,48 5. economia relativa al finanziamento delle spese per le attrezzature tecniche sussidi didattici e altri ausili tecnici agli allievi portatori di handicap 930,05 6. economia relativa ai contributi della Banca della Campania 1502,00 7. economia relativa ai contributi per l acquisto dei computer da collegare alle LIM scuola media. 73,56 8. economia relativa alle supplenze 21812,65 9. economia fondi regionali di cui alla Legge Regionale 39/ , economia relativa al finanziamento delle iniziative in materia di sicurezza nelle scuole 4612, economia relativa al finanziamento degli interventi di formazione e aggiornamento rivolti al personale docente ed ATA 4684, economia relativa al finanziamento degli interventi di formazione e aggiornamento dei docenti di sostegno 1958, economie relative ai fondi 2013 per l incremento dell offerta formativa e la formazione in materia di sicurezza 2687, economia relativa al finanziamento del potenziamento dell offerta formativa (L. 440/97 sull autonomia) comprese le attività di aggiornamento 8492, economia relativa al finanziamento finalizzato all integrazione - 4 -

5 degli alunni diversamente abili 2236, economia relativa al progetto PON B-1- FSE , economia relativa al progetto PON C-1- FSE , economia relativa al progetto POR A-1- FESR_POR_CAMPANIA , economia fondi assegnati dal Comune di Salerno per assistenza educativa agli allievi diversamente abili a.s. 2013/ , economia fondi assegnati dal Comune di San Mango per spese varie d ufficio 2011/2012 0, economie su contributi versati per le visite guidate a.s. 2011/ , economia relativa al fondo dell istituzione scolastica (lordo Stato) 4741, economia relativa a incarichi specifici personale ATA lordo Stato 2103, economia relativa alle funzioni strumentali lordo Stato 185, economia relativa a Fondi Europei ( 1285,40 Fondi europei 99/2000 non spesi + 40,57 per maggiore assegnazione PON 2003/04) 1325,97 Le economie vincolate esistenti al termine dell esercizio finanziario 2013 risultano pari complessivamente ad ,56. Le economie non vincolate ammontano, invece a ,32 per un totale di ,88 pari all avanzo complessivo di fine esercizio B) Finanziamenti statali per la dotazione ordinaria Rientrano in questa voce i finanziamenti relativi alle spese di funzionamento, alla didattica per gli alunni diversamente abili e alla terziarizzazione dei servizi. La dotazione ordinaria assegnata dal MIUR è pari ad ,06. Tale importo comprende: a). 733,33 quale quota fissa per istituto; b). 666,67 quale quota in relazione al numero di sedi aggiuntive; c). 3962,67 quale quota in relazione al numero degli alunni; d). 128,00 quale quota in relazione al numero di alunni diversamente abili; e). 9929,86 per la terziarizzazione dei servizi di pulizia gennaio-febbraio 2014; f) ,53 per la terziarizzazione dei servizi di pulizia marzo-giugno Le quote di cui ai punti a), b) e c) vengono destinate alle spese di funzionamento, mentre la quota di cui al punto d) viene destinata alla didattica per gli allievi diversamente abili. C) Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche.comune vincolati Sono stati iscritti nell aggregato 04 voce 05 i contributi assegnati dal Comune di Salerno per l a.s.2013/2014 per le spese varie d ufficio D) Contributi da privati Famiglie vincolati Sono stati iscritti nell aggregato 05 voce 02 i contributi degli allievi per l assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile pari ad 3805,40. E) Contributi da privati - Altri vincolati Sono stati iscritti nell aggregato 05 voce 04 i contributi del personale scolastico per l assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile pari ad 280,90. F) Altre entrate Interressi Sono stati iscritti nell aggregato 07 voce 01 gli interessi attivi maturati nel 2013 sul c/c postale dei quali si è avuta conoscenza a gennaio 2014 per un importo di. 7,27 Per quanto riguarda la previsione delle spese all interno del programma annuale, passiamo ora ad esaminare le singole voci

6 A01 - Funzionamento amministrativo generale 51158,82 Tale voce di spesa risulta finanziata nel seguente modo: Economie non vincolate 3706,04 Economia finanziamenti 2007 e 2008 per servizio connettività ad Internet 960,00 Economia proventi da azione di rivalsa per infortunio docente 473,48 Quota dotazione ordinaria 2014 destinata alle spese di funzionamento 2431,34 Quota dotazione ordinaria 2014 destinata alle spese per terziarizzazione dei servizi di pulizia gennaio-febbraio ,86 Quota dotazione ordinaria 2014 destinata alle spese per terziarizzazione dei servizi di pulizia marzo-giugno ,53 Contributo allievi e personale docente e non docente per spese di assicurazione 4086,30 Interessi attivi 2013 maturati sul c/c postale 7,27 A02 - Funzionamento didattico generale 8571,89 Tale voce di spesa risulta finanziata nel seguente modo: Economie non vincolate 3706,05 Economia vincolata per sussidi didattici,attrezzature tecniche e altri ausili tecnici agli allievi diversamente abili 730,95 Economia contributo per acquisto computer per LIM scuola media 73,56 Economia contributi Banca della Campania 1502,00 Quota dotazione ordinaria per didattica allievi diversamente abili 128,00 Quota dotazione ordinaria 2014 destinata alle spese di funzionamento 2431,33 A03 - Spese di personale 21812,65 Tale voce di spesa risulta finanziata nel seguente modo: Economia fondi per supplenze 21812,65 Si è in attesa di istruzioni ministeriali circa le modalità di utilizzo di tali fondi a seguito del passaggio al cedolino unico del pagamento degli stipendi ai supplenti brevi e saltuari P116- Progetto scuola sicura 7506,28 Questo progetto è finanziato attraverso il reimpiego dell economia relativa ai finanziamenti statali assegnati per le iniziative in materia di sicurezza nelle scuole per 4612,91, attraverso la quota delle economie dei fondi assegnati nell anno 2013 per l incremento dell offerta formativa e la formazione in materia di sicurezza per 1344,00 e, infine attraverso le economie relative ai fondi per l autonomia scolastica per 1549,37 (quota destinata al compenso del RSPP). P Progetto La scuola contro il bullismo 1074,43 Tale progetto è finanziato con il prelevamento dall avanzo di amministrazione dei fondi assegnati dalla Regione Campania ai sensi della L. R. 39/85. Il progetto, finanziato per l a.s. 2006/07 non è stato realizzato. Si provvederà, pertanto, a restituire i fondi sulla base delle istruzioni che perverranno all Istituto. P 120- Progetto Visite guidate. 575,30 Tale progetto è finanziato attraverso i contributi degli allievi che prendono parte alle uscite didattiche, per quanto riguarda i costi di noleggio pullman, viaggi d istruzione, biglietti di ingresso e altre spese di prestazione servizi. La previsione iniziale è costituita da economie non vincolate per 398,80 ed economie vincolate per uscite didattiche per 176,50. P Fondi Comune di Salerno per spese verie d ufficio per il funzionamento delle scuole 3584,00 Tale progetto è finanziato con il contributo assegnato dal Comune di Salerno per l a.s.2013/14 finalizzato alle spese varie d ufficio P Fondi Comune di Salerno per assistenza educativa 8694,00-6 -

7 Tale progetto è finanziato con le economie dei fondi assegnati nell anno 2013 dal Comune di Salerno per l anno scolastico 2013/2014 e finalizzati al servizio di assistenza educativa per gli allievi diversamente abili. P P261 - P ,86 Tali progetti sono finanziati attraverso l impiego parziale delle economie vincolate relative ai fondi per l autonomia scolastica (L. 440/97). Attraverso tali fondi verrà realizzato un corso di recupero di matematica per gli allievi delle scuole secondarie di I grado, nonché due corsi di inglese con esperti madrelingua. P 264 Progetto PON B-1-FSE ,86 Tale progetto è finanziato con la relativa economia nell ambito del programma Operativo Nazionale Competenze per lo sviluppo attraverso il Fondo Sociale Europeo. Il progetto prevede la realizzazione di un modulo formativo destinato ai docenti dell Istituto. P 265 Progetto PON C-1-FSE ,05 Anche tale progetto è finanziato con la relativa economia nell ambito del programma Operativo Nazionale Competenze per lo sviluppo attraverso il Fondo Sociale Europeo. Nell ambito del progetto, che è in corso di realizzazione, sono previsti 10 moduli destinati agli allievi di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado dell Istituto. P 266 Progetto Formazione docenti sui Bisogni Educativi Speciali 2212,01 Tale progetto è finanziato con parte dell economie dei fondi destinati alla formazione per 530,80 e con parte delle economie destinate all aggiornamento e alla formazione dei docenti di sostegno per. 1681,21. P 267 Progetto POR A-1-FESR06-POR-CAMPANIA ,00 Tale progetto è finanziato con la relativa economia nell ambito del Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. Nell ambito del progetto è previsto l acquisto di Kit LIM per la digitalizzazione delle aule di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado, nonché l acquisto di un server e di stampanti per l ammodernamento degli uffici. R- Fondo di riserva Il fondo di riserva è stabilito in 500,00 Z Disponibilità finanziaria da programmare 98423,36 Confluiscono nella disponibilità finanziaria da programmare le seguenti risorse: a) Economie non vincolate 19361,43 b) Economie relative alla terziarizzazione dei servizi 62211,12 c) Economie relative al fondo dell istituzione scolastica (lordo Stato) 4741,37 d) Economia relativa agli incarichi specifici (lordo Stato) 2103,09 e) Quota economia fondi per l autonomia scolastica 258,18 f ) Quota economia fondi destinati alla formazione 4153,36 g) Economia sui fondi relativi alle funzioni strumentali (lordo Stato) 185,12 h) Economie relative a maggiori fondi europei assegnati negli anni precedenti ( 1285,40 fondi europei 99/2000 non spesi + 40,57 per maggiore assegnazione PON 2003/04) 1325,97 i) Economie fondi per l integrazione degli alunni diversamente abili 2236,07 l) Economia fondi destinati all aggiornamento e alla formazione dei docenti di sostegno 277,75 m)economia fondi Comune di San Mango Piemonte per spese varie d ufficio a.s. 2011/2012 0,01 n) Quota economia fondi per l incremento dell offerta formativa e per la formazione in materia di sicurezza 1343,65 o) Economia contributi assicurazione ,14 p) Quota economie per attrezzature tecniche,sussidi didattici e altri ausili tecnici per allievi diversamente abili 199,10-7 -

8 Alla luce di quanto sopra esposto, il programma annuale 2014 trova il seguente sviluppo per aggregati: Entrate - Avanzo di amministrazione ,88 - Finanziamenti dallo Stato 44985,06 - Finanziamenti dalla Regione 0,00 - Finanziamenti da Enti Territoriali o altre istituzioni pubbliche 3584,00 - Contributi da privati 4086,30 - Altre entrate 7,27 Totale entrate previste ,51 Spese - Attività 81543,36 - Progetti ,79 - Fondo di riserva 500,00 Totale spese previste ,15 Disponibilità finanziaria da programmare 98423,36 Totale a pareggio ,51 Va puntualizzato che le previsioni di entrata e di spesa sono state predisposte nel pieno rispetto delle disposizioni fornite dal Ministero. In particolare, al fine di poter far fronte ad eventuali necessità di radiazione dei residui attivi di competenza ministeriale, è stata accantonata nella disponibilità finanziaria da programmare : l economia relativa al fondo dell Istituzione Scolastica per l eventuale copertura delle indennità di direzione al Direttore SGA e ai suoi sostituti i cui finanziamenti, iscritti tra i residui attivi, per gli anni 2007,2008 e 2009 non risultano ancora pervenuti, nonché a parziale copertura del residuo relativo ai 4/12 del finanziamento spettante per l a.s. 2009/2010. L economia inerente le funzioni strumentali 2008/09 a parziale copertura del relativo residuo attivo; L economia relativa agli incarichi specifici a copertura del residuo inerente il finanziamento ministeriale per dotazione ordinaria 2007 e a copertura parziale del residuo relativo ai 4/12 del finanziamento spettante l a.s. 2009/2010. L economia relativa alla sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni diversamente abili a.s. 2013/14, in quanto tali fondi pari ad 697,94 sono stati assegnati, ma non ancora erogati. L economia relativa ai fondi per attrezzature tecniche, sussidi didattici e altri ausili tecnici per allievi diversamente abili A.F. 2013, in quanto tali fondi pari ad 199,10 sono stati assegnati, ma non ancora erogati. Parte delle economie non vincolate ( 19361,43) per l eventuale copertura degli altri residui attivi di provenienza ministeriale per i quali non esiste una corrispondente economia avendo l Istituto già provveduto a spendere i relativi fondi nonché a copertura del saldo da ricevere relativamente alla Dotazione Ordinaria Il fondo per le minute spese da anticipare al Direttore S.G.A. è stato previsto nel Programma annuale nella stessa misura dell anno precedente (. 200,00). LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Il programma si compone di schede descrittive di attività/progetto, articolate in obiettivi, durata, risorse, beni e servizi, che illustrano le spese necessarie per la realizzazione delle iniziative previste dal Piano dell offerta formativa. Per l elaborazione delle schede è stata seguita la seguente procedura: le docenti incaricate di funzioni strumentali al Piano dell offerta formativa hanno elaborato le schede descrittive delle azioni da realizzare in attuazione dei progetti proposti; il direttore dei servizi generali e amministrativi ha redatto: - i modelli B (sezione finanziaria) relativi alle schede descrittive delle attività e dei progetti - il modello D relativo all utilizzo dell avanzo di amministrazione - il modello E relativo al riepilogo per tipologia di spesa

9 Con le risorse assegnate a questa istituzione scolastica si intende realizzare le linee programmatiche del Piano dell offerta formativa per rispondere alle specifiche e diversificate esigenze della nostra utenza: - realizzare concrete azioni di continuità tra le tre Scuole dell Istituto comprensivo; - incoraggiare la cooperazione delle famiglie nella progettazione e valutazione dell offerta formativa - definire chiare competenze per gli allievi in uscita da ciascun ordine di Scuola; - proporre concrete azioni di miglioramento dell offerta, a seguito della riflessione sugli esiti delle prove INVALSI; - realizzare laboratori di recupero e ampliamento del curricolo, aggiuntivi al tempo scuola; - offrire agli allievi la possibilità di partecipare a visite guidate e spettacoli teatrali organizzati dalla Scuola; - stipulare un contratto con esperto esterno per l incarico di responsabile servizio di prevenzione e protezione; - completare il Piano Integrato interventi PON FSE Azione /obiettivo C1 e B1, annualità 2013/2014; - realizzare il Progetto FESR A-1-FESR06_POR_CAMPANIA per dotare le classi di scuola primaria e secondaria di LIM (Lavagne Interattive Multimediali) e ammodernare le dotazioni informatiche dell ufficio di segreteria per migliorarne i servizi amministrativi; - migliorare la comunicazione dell istituto mediante l ampliamento e aggiornamento del sito web della scuola per favorire la circolazione delle informazioni con la pubblicizzazione di esperienze significative; - promuovere attività di formazione e aggiornamento per il personale della scuola in risposta ai bisogni formativi rilevati e per sperimentare nuove strategie nella didattica delle discipline e per promuovere la sicurezza a scuola; Terminata la disamina e dopo aver illustrato l allocazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell offerta formativa (P.O.F.), la Giunta Esecutiva sottopone il Programma annuale 2014 all esame del Collegio dei Revisori dei Conti e all approvazione del Consiglio d Istituto. Si allegano, la situazione finanziaria al 31/12/2013, il mod. A (Programma Annuale), il mod. B (schede illustrative finanziarie) per ogni progetto, completi altresì della sezione descrittiva, il mod. D riportante l utilizzo dell avanzo di amministrazione e il mod. E riepilogativo per tipologia di spesa. Salerno, 06 febbraio 2014 La Giunta Esecutiva IL SEGRETARIO Maria Paola Gallo IL PRESIDENTE Giovanna Tosi GALDI CONCETTA ROMITI MARIA FIERRO GINO - 9 -

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