COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO

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1 COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 1 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero 2 Num. Gen. 5 Data 13/01/2015 Numero 3 Num. Gen. 6 Data 13/01/2015 Numero 4 Num. Gen. 8 Data 14/01/2015 Numero 7 Num. Gen. 20 Numero 8 Num. Gen. 21 Numero 9 OGGETTO SPESA. DOCUMENI NEL FASCICOLO IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO NONNO VIGILE ANNO IMPEGNO DI SPESA PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2015 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2014/15 E 2015/16. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZONE SCHEMA DI CONTRATTO. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA ON LINE SETTORE SEGRETERIA E PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA ON LINE SETTORE P.M., COMMERCIO E TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNO ,00 CONTRATTO 7.500,00 CONVENZIONE ,00 VERBALE DI GARA 366,00 PREVENTINO DI SPESA 976,00 PREVENTIVO DI SPESA 488,00 PREVENTIVO DI SPESA

2 Num. Gen. 22 Numero 16 Num. Gen. 29 Numero 5 Num. Gen. 9 Data 14/01/2015 Numero 6 Num. Gen. 10 Data 15/01/2015 Numero 10 Num. Gen. 23 Numero 11 Num. Gen. 24 Numero 12 Num. Gen. 25 Numero 13 Num. Gen. 26 Numero 14 Num. Gen. 27 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA 1 BIMESTRE ,00 FATTURA/E LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE NOVEMBRE 2014 LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE DICEMBRE 2014 SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2014 FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE. 4 TRIMESTRE LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED ATTIVAZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNO LIQUIDAZIONE DITTA GASPARI PERIODO LUGLIO DICEMBRE ,05 FATTURA/E 7.843,78 FATTURA/E 1.661,64 FATTURA/E 1.547,49 FATTURA/E 237,90 FATTURA/E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 1 BIMESTRE ,51 FATTURA/E PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SULL ANTICORRUZIONE. 600,00 FATTURA/E

3 Numero 15 Num. Gen. 28 Numero 17 Generica Num. Gen. 30 Numero 19 Num. Gen. 59 Data 17/02/2015 Numero 20 Num. Gen. 60 Data 17/02/2015 Numero 21 Num. Gen. 66 Data 19/02/2015 Numero 22 Num. Gen. 67 Data 19/02/2015 Numero 23 Num. Gen. 68 Data 19/02/2015 Numero 25 Num. Gen. 83 Data 02/03/2015 Numero 27 Num. Gen. 84 LIQUIDAZIONE SOCIETA' FORMANAGEMENT RICHIESTA ESONERO TICKET TRASPORTO SCOLASTICO. PROVVEDIMENTI. TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/15 E 2015/16 (PERIODO 7 GENNAIO 31 DICEMBRE 2015). AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO ED APPROVAZIONE SCHEMA DELLO STESSO. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL PIANO DI ZONA AMBITO S10 QUALE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SPESA PERIODO 2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2014, LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE GENNAIO 2015 FORNITURA CORONA DI ALLORO MANIFESTAZIONE DEL IV NOVEMBRE LIQUIDAZIONE DITTA PARISI GIANVITO. LIQUIDAZIONE ACI PER VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE UFFICIO P.M. RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE. 0,00 ISTANZA, MODELLO ISEE, RELAZIONE ASSSISTENTE SOCIALE ,48 VERBALE DI GARA ,00 RICHIESTA 2.839,59 FATTURA/E 9.002,61 FATTURA/E 160,00 FATTURA/E 13,80 FATTURA/E 129,99 FATTURA/E

4 Data 02/03/2015 Numero 26 Num. Gen. 86 Data 03/03/2015 Numero 29 Num. Gen. 100 Data 09/03/2015 Numero 30 Num. Gen. 115 Data 11/03/2015 Numero 31 Num. Gen. 116 Data 11/03/2015 Numero 32 Num. Gen. 117 Data 11/03/2015 Numero 33 Num. Gen. 118 Data 11/03/2015 Numero 34 Num. Gen. 133 Numero 35 Num. Gen. 134 Numero 36 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE 264,74 FATTURA/E ACQUISTO N. RO 500 CARTE DI IDENTITA'. LIQUIDAZIONE SPESA. 220,00 FATTURA/E SERVIZIO PROVVISORIO TRASPORTO ALUNNI AS 2014/15. LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL PEIODO 03/11/ /11/2014 SERVIZIO PROVVISORIO TRASPORTO ALUNNI AS 2014/15. LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL PEIODO 01/12/ /12/2014 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/15 E 2015/16 (PERIODO 7 GENNAIO 31 DICEMBRE 2015). LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL MESE GENNAIO ,00 FATTURA/E ,00 FATTURA/E ,58 FATTURA/E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOPM ITALIA 2 BIMESTRE ,00 FATTURA/E LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SULLE NOVITA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EE.LL. FORNITURA DIVISE PERSONALE P.M. LIQUIDAZIONE SARTORIA DE NIGRIS LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE FEBBRAIO ,00 FATTURA/E 2.496,12 FATTURA/E 8.340,43 FATTURA/E

5 Num. Gen. 135 Numero 37 Num. Gen. 136 Numero 38 Num. Gen. 137 Numero 39 Num. Gen. 138 Numero 24 Num. Gen. 82 Data 02/03/2015 Numero 28 Num. Gen. 99 Data 09/03/2015 Numero 40 Num. Gen. 139 Numero 44 Num. Gen. 170 Data 02/04/2015 Numero 45 Num. Gen. 171 Data 02/04/2015 ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA SETTORE P.M., COMMERCIO E TRIBUTI. LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI. ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA SETTORE SEGRETERIA E PERSONALE. LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI. 976,00 FATTURA/E 366,00 FATTURA/E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 2 BIMESTRE ,20 FATTURA/E IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SULLE NOVITA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EE.LL. 350,00 PREVENTIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. RO 500 CARTE DI IDENTITA' 220,00 PREVENTIVO FORNITURA RETE ADSL VIA WIRELESS ANNO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO LIQUIDAZIONE DITTA LUONGO IMPIANTI. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/15 E 2015/16 (PERIODO 7 GENNAIO 31 DICEMBRE 2015). LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL MESE FEBBRAIO. 1200,00 PREVENTIVO 2.000,00 FATTURA/E ,58 FATTURA/E

6 Numero 46 Num. Gen. 172 Data 02/04/2015 Numero 52 Num. Gen. 200 Data 09/04/2015 Numero 55 Num. Gen. 210 Data 15/04/2015 Numero 59 Num. Gen. 220 Data 20/04/2015 Numero 60 Num. Gen. 221 Data 20/04/2015 Numero 47 Num. Gen. 189 Data 07/04/2015 Numero 48 Num. Gen. 190 Data 07/04/2015 Numero 49 Num. Gen. 192 Data 07/04/2015 Numero 50 LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI 1 TRIMESTRE 2015 SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO GENNAIO / MARZO 2015 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PALOMONTE SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DELL'ENTE COMUNE DI PALOMONTE ANNO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013 SEGRETARIO COMUNALE. ACQUISTO PRONTUARIO NUOVO CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. ACQUISTO NUOVO CODICE DELLA STRADA E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. FORNITURA BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ACQUISTO CARTONCINI PER CARTE DI IDENTITA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. 739,32 FOGLI MISSIONE 1.427,40 FATTURA/E 60,00 ISTANZA RIMBORSO 7.200,00 POLIZZA 4.084,87 FATTURA/E 24,40 PREVENTIVO 79,30 PREVENTIVO 793,00 PREVENTIVO 122,00 PREVENTIVO

7 Num. Gen. 193 Data 07/04/2015 Numero 51 Num. Gen. 195 Data 07/04/2015 Numero 53 Num. Gen. 199 Data 09/04/2015 Numero 54 Num. Gen. 209 Data 15/04/2015 Numero 56 Num. Gen. 211 Data 15/04/2015 Numero 58 Num. Gen. 215 Data 16/04/2015 Numero 63 Num. Gen. 222 Data 20/04/2015 Numero 62 Num. Gen. 223 Data 20/04/2015 Numero 65 Num. Gen. 261 Data 08/05/2015 FORNITURA CARTA INTESTATA UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DELL'ENTE COMUNE DI PALOMONTE ANNO ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE DEL IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO MANIFESTI VARI E PACCO CANCELLERIA PER SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI DEL COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO FUNZIONAMENTO CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UFFICIALE ANNO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 31,05,2015. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO. SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE. AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA BUONI PASTO PERIODO FORNITURA N.RO 12 BADGE PER L.S.U. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. 610,00 PREVENTIVO 7.200,00 CONTRATTO ASSICURATIVO 229,36 PREVENTIVO ,14 PROSPETTO LAVORO STRAORDINARIO 14,64 PREVENTIVO 1.800,00 PREVENTIVO 6.000,00 PREVENTIVO 73,20 PREVENTIVO ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO IMPEGNO DI SPESA PER 52,00 PREVENTIVO

8 Numero 66 Num. Gen. 262 Data 08/05/2015 Numero 64 Num. Gen. 244 Data 04/05/2015 Numero 41 Num. Gen. 267 Numero 67 Num. Gen. 268 Numero 68 Num. Gen. 269 Numero 69 Num. Gen. 270 Numero 70 Num. Gen. 271 Numero 71 Num. Gen. 272 Numero 73 Num. Gen. 274 NOLEGGIO COPERTE, LENZUOLA E FEDERE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2014, FORNITURA RETE ADSL VIA WIRELESS ANNO LIQUIDAZIONE CONVERGENZE SPA MESI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDA PER PROGETTO NONNO VIGILE. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED. FORNITURA RETE ADSL VIA WIRELESS ANNO LIQUIDAZIONE CONVERGENZE SPA MESE MAGGIO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/15 E 2015/16 (PERIODO 7 GENNAIO 31 DICEMBRE 2015). LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL MESE MARZO ,73 SCHEDA LIQUIDAZIONE 234,36 FATTURA/E 326,38 FATTURA/E 78,12 FATTURA/E ,58 FATTURA/E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 3 BIMESTRE ,87 FATTURA/E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3 BIMESTRE ,00 FATTURA/E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA ANNO ,66 FATTURA/E

9 Data 15/05/2015 Numero 74 Num. Gen. 280 Data 18/05/2015 Numero 79 Num. Gen. 324 Numero 87 Num. Gen. 361 Data 24/06/2015 Numero 75 Num. Gen. 321 Numero 76 Num. Gen. 322 Numero 77 Num. Gen. 323 Numero 80 Num. Gen. 325 Numero 81 Num. Gen. 326 Numero 82 LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE APRILE 2015 ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER DELIMITAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO SULLA NUOVA CONTABILITA ARMONIZZATA. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/15 E 2015/16 (PERIODO 7 GENNAIO 31 DICEMBRE 2015). LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL MESE APRILE FORNITURA CARTONCINI CARTE DI IDENTITA. LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI. FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI. FORNITURA NUOVO CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE DITTA E. GASPARI. FORNITURA PRONTUARIO NUOVO CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE DITTA E. GASPARI. ELEZIONI REGIONALI DEL LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 8.559,51 FATTURA/E 54,00 PREVENTIVO 100,00 PREVENTIVO ,58 FATTURA/E 122,00 FATTURA/E 793,00 FATTURA/E 79,00 FATTURA/E 20,80 FATTURA/E 3000,00 PROSPETTO LIQUIDAZIONE

10 Num. Gen. 339 Data 11/06/2015 Numero 83 Num. Gen. 340 Data 11/06/2015 Numero 84 Num. Gen. 341 Data 16/06/2015 Numero 85 Num. Gen. 342 Data 16/06/2015 Numero 86 Num. Gen. 356 Data 23/06/2015 ELEZIONI REGIONALI DEL LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO FORNITURA RETE ADSL VIA WIRELESS ANNO LIQUIDAZIONE CONVERGENZE SPA MESE GIUGNO LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE MAGGIO 2015 ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO NOLEGGIO COPERTE, LENZUOLA E FEDERE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE DITTA LAVANDERIA IDA ,25 PROSPETTO LIQUIDAZIONE 78,12 FATTURA/E 8.789,77 FATTURA/E 52,00 FATTURA/E

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