PIC LEADER Comitato di Sorveglianza Torino, 29 giugno 2005

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1 PIC LEADER Comitato di Sorveglianza Torino, 29 giugno 2005

2 Ordine del giorno 1. Approvazione del Rapporto annuale di esecuzione al Riprogrammazione del piano finanziario del P.L.R. 3. Aggiornamento del Complemento di Programmazione 4. Stato di avanzamento del Piano di Comunicazione 5. Relazione dell Autorità Ambientale 6. Presentazione in bozza dell aggiornamento al Rapporto di valutazione intermedia Stato di avanzamento della spesa al 31 marzo Varie ed eventuali

3 1. Approvazione del Rapporto annuale di esecuzione al

4 Spese totali e spese pubbliche effettivamente sostenute dai beneficiari, per asse, per misura e per anno al 31/12/2004 Asse prioritario Totale previsto Spesa totale cumulata al % di realizzazione totale Totale pubblico previsto Spesa pubblica cumulata al % di realizzazione spesa pubblica Sezione I ,01 22, ,60 27,48 Misura 1 - Innovazione e qualificazione del sistema produttivo locale Misura 2 - Mantenimento e insediamento di imprese e residenti Misura 3 - Valorizzazione integrata del patrimonio ambientale, culturale e produttivo locale ,65 30, ,39 35, ,60 25, ,14 33, ,57 12, ,23 16,49 Misura 4 - Comunicazione ,09 26, ,72 32,31 Misura 5 - Supporti tecnici organizzativi ,10 32, ,12 34,65 Sezione II Misura 1 - Cooperazione interterritoriale Misura 2 - Cooperazione transnazionale Sezione IV ,02 53, ,02 53,61 Misura 1- Assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione ,02 53, ,02 53,61 Totale ,03 21, ,62 25,38

5 Percentuale Sezione 1 - Percentuale di realizzazione 35,46% 34,65% 33,50% 32,31% 32,03% 30,50% 25,51% 26,41% 16,49% 12,68% Misura % di realizzazione su spesa pubblica % di realizzazione su spesa totale

6 SPESA SOSTENUTA Costo Totale al 31/12/2004: ,03 Spesa pubblica al 31/12/2004: FEOGA: ,00 STATO: ,83 REGIONE: , ,62 Livello di spesa FEOGA da raggiungere entro il 31/12/2004: ,00 Detrazione quota anticipo UE pari al 7%: ,00 Livello FEOGA finale da raggiungere al 31/12/ ,00 LIVELLO FEOGA RAGGIUNTO: ,00 Scostamento raggiunto: ,00 (pari a +25,93%)

7 Sezione 1- STRATEGIE TERRITORIALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA Totale previsto Spesa cumulata al Indicatori di realizzazione fisica Unità di misura Valore obiettivo Valore realizzato al % realizzata Sezione I Misura Investimenti nelle aziende agricole imprese N % 161-Investimenti materiali nelle PMI e imprese artigiane imprese N % 163-Servizi di consulenza per le imprese studi N % 1304-Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità progetti/studi N % Misura Servizi di consulenza per le imprese Progetti e studi N % 164-Servizi comuni per le imprese Centri, reti,studi N 9 0 0% 1305-Servizi per la popolazione e l'economia rurale Studi/servizi N % Misura Investimenti materiali Strutture N % 172-Investimenti immateriali Progetti N % 173-Servizi comuni alle imprese del settore turistiche Progetti N % 354-Valorizzazione dei beni culturali Progetti /strutture N % 1306-Tutela e conservazione del patrimonio rurale Progetti N % 1312-Tutela ambientale Progetti N % Misura Investimenti materiali Strutture N % 172-Investimenti immateriali Progetti N % Misura Formazione professionale Allievi totali N % 164-Servizi comuni per le imprese Progetti/associazioni N % Costi fissi del GAL Personale impiegato N %

8 2. Riprogrammazione del piano finanziario del P.L.R.

9 Sezione 1: Sezione 2: Piano finanziario 2005 Spesa pubblica Sezioni Totale Contributo Contributo nazionale Costo totale pubblico FEOGA Totale Stato Regione Altro Privati = 2+8 2=3+4 4=5+6 SEZIONE SEZIONE SEZIONE TOTALE Piano finanziario 2004 Spesa pubblica Sezioni Totale Contributo Contributo nazionale pubblico FEOGA Totale Stato Regione Altro =3+4 4=5+6 SEZIONE SEZIONE SEZIONE TOTALE

10 3. Aggiornamento del Complemento di Programmazione

11 Aggiornamento del Complemento di Programmazione 1.Revisione del piano finanziario (cap. 3) riprogrammazione del Piano finanziario del PLR riprogrammazione dei piani finanziari dei GAL 2. Percentuale di spesa da rendicontare per la corresponsione degli anticipi ai GAL (pag. 43)

12 4. Stato di avanzamento del Piano di Comunicazione

13 Piano di comunicazione Implementazione delle pagine web del sito internet della Regione Piemonte. Diffusione dei casi di buone prassi in riviste specializzate e convegni. Presentazione dell I.C. LEADER+ sui territori GAL. Costituzione di ASSOPIEMONTE LEADER Stato di avanzamento dei Piani di comunicazione dei GAL.

14 5. Relazione dell Autorit Autorità Ambientale

15 6. Presentazione in bozza dell aggiornamento al Rapporto di valutazione intermedia 2005

16 7. Stato di avanzamento della spesa al 31 marzo 2005

17 Avanzamento della spesa al 15 giugno 2005 CostoTotale 15/6/2005: ,04 spesa pubblica 15/6/2005: FEOGA: ,27 STATO: ,89 REGIONE: , ,25 Livello di spesa FEOGA da raggiungere entro il 31/12/2005: Detrazione quota anticipo UE pari al 7% del costo totale: Livello FEOGA finale da raggiungere al 31/12/ LIVELLO FEOGA RAGGIUNTO al 15 giugno 2005 : ,27 Scostamento raggiunto: ,73

18 Stato di attuazione finanziaria (quota pubblica) RENDICONTATO AL 15 GIUGNO 2005 VALLI GESSO , , ,00 RENDICONTATO A MARZO 2005 SPESA PREVISTA DA COMPLEMENTO DI PROGRAMMA VALLI DI LANZO , , , ,00 VALLI DEL CANAVESE , , ,17 TRADIZONE TERRE OCC , , ,14 MONGIOIE , , ,14 GIAROLO , , ,91 ESCARTONS , , ,40 BASSO MONFERRATO , , ,00 AZIONE OSSOLA , , ,83 LANGHE E ROERO , ,11 GAL 0, , , , , , , ,00 EURO

19 7. Varie ed eventuali

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