BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA)
|
|
- Carlo Cicci
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA) Risorsa Accertamenti AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0, ,00 0,00 TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione CATEGORIA 4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali RISORSA CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO LEONARDO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO LEONARDO 0,00 0, ,00 Direzione Generale Totale RISORSA CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO LEONARDO 0,00 0, ,00 Totale CATEGORIA 4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed 0,00 0, ,00 Totale TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della 0,00 0, ,00 TITOLO III - Entrate extratributarie CATEGORIA 1 - Proventi dei servizi pubblici RISORSA PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI , , ,00 Direzione Generale Totale RISORSA PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI , , ,00 RISORSA PROVENTO PARTECIPAZIONE CONCORSI PUBBLICI DIRITTI PARTECIPAZIONE CONCORSI PUBBLICI 1.400, ,00 500,00 Direzione Generale Totale RISORSA PROVENTO PARTECIPAZIONE CONCORSI PUBBLICI 1.400, ,00 500,00 RISORSA PROVENTI DERIVANTI DA SPAZI PUBBLICITARI RIVISTA COMUNALE PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA SPAZI PUBBLICITARI SU RIVISTA COMUNALE 0,00 0, ,00 Direzione Generale Totale RISORSA PROVENTI DERIVANTI DA SPAZI PUBBLICITARI RIVISTA 0,00 0, ,00 CATEGORIA 5 - Proventi diversi Totale CATEGORIA 1 - Proventi dei servizi pubblici , , ,00 RISORSA RIMBORSO COSTI PERSONALE COMANDATO PRESSO GIUDICE DI PACE RIMBORSO COSTI PERSONALE COMANDATO PRESSO GIUDICE DI PACE , ,00 0,00 Direzione Generale Totale RISORSA RIMBORSO COSTI PERSONALE COMANDATO PRESSO , ,00 0,00 RISORSA RIMBORSO I.N.A.I.L RIMBORSO I.N.A.I.L , , ,00 Direzione Generale RISORSA INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI GENERALI Totale RISORSA RIMBORSO I.N.A.I.L , , ,00
2 BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA) Risorsa Accertamenti INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI GENERALI , , ,00 Direzione Generale Totale RISORSA INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI GENERALI , , ,00 RISORSA PROVENTI DA FONDO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ART. 92 DLGS 163/06 E CONDONI PROVENTI DA FONDO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ART. 92 DLGS 163/06 E , , ,00 Direzione Generale CONDONI Totale RISORSA PROVENTI DA FONDO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ART , , ,00 RISORSA RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE , , ,00 Direzione Generale Totale RISORSA RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE , , ,00 RISORSA ENTRATE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI ENTRATE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 2.496, , ,00 Direzione Generale Totale RISORSA ENTRATE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 2.496, , ,00 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti CATEGORIA 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico RISORSA CONTRIBUTO DAI COMUNI ADERENTI PROGRAMMA TERRITORALE INTEGRATO Totale CATEGORIA 5 - Proventi diversi , , ,00 Totale TITOLO III - Entrate extratributarie , , , CONTRIBUTO DAI COMUNI ADERENTI PROGRAMMA TERRITORALE INTEGRATO 0, ,00 0,00 Direzione Generale Totale RISORSA CONTRIBUTO DAI COMUNI ADERENTI PROGRAMMA 0, ,00 0,00 RISORSA CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO LEONARDO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO LEONARDO 0,00 0, ,00 Direzione Generale Totale RISORSA CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO LEONARDO 0,00 0, ,00 Totale CATEGORIA 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 0, , ,00 Totale TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 0, , ,00 TITOLO VI - Entrate per servizi per conto di terzi CATEGORIA 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale RISORSA 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE , , ,00 Direzione Generale Totale RISORSA 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE , , ,00
3 BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA) Risorsa Accertamenti Totale CATEGORIA 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale , , ,00 CATEGORIA 2 - Ritenute erariali RISORSA 2 - RITENUTE ERARIALI RITENUTE ERARIALI , , ,00 Direzione Generale CATEGORIA 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi RISORSA 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Totale RISORSA 2 - RITENUTE ERARIALI , , ,00 Totale CATEGORIA 2 - Ritenute erariali , , , ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI , , ,00 Direzione Generale Totale RISORSA 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI , , ,00 Totale CATEGORIA 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi , , ,00 Totale TITOLO VI - Entrate per servizi per conto di terzi , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , ,00
4 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 TITOLO I - Spese correnti FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITÀ CIVILI, DI RAPPRESENTANZA 1.000, , ,00 Direzione Generale COMPENSO ALL'ORGANO DI VALUTAZIONE 6.123, , ,00 Direzione Generale PARTECIPAZIONE: SPESE DIVERSE , , ,00 Direzione Generale PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE 0, , ,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi , , ,00 Totale SERVIZIO 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento , , ,00 SERVIZIO 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione SEGRETERIA GENERALE: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale SEGRETERIA GENERALE : ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI , , ,00 Direzione Generale STIPENDI SERVIZIO PERSONALE , , ,00 Direzione Generale ONERI SERVIZIO PERSONALE , , ,00 Direzione Generale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Totale , , , STAMPA INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE 3.000,00 500, ,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.000,00 500, ,00 INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi SPESA PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI , , ,00 Direzione Generale SPESE PER SERVIZI RETRIBUTIVI E ADEMPIMENTI CONNESSI , , ,00 Direzione Generale SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIM , , ,00 Direzione Generale RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE 5.999, , ,00 Direzione Generale INCARICO PER MEDICO COMPETENTE DECRETO LEGISLATIVO 81/ , , ,00 Direzione Generale SPESE FORMAZIONE PERSONALE , , ,00 Direzione Generale SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO , , ,00 Direzione Generale INTERVENTO 5 - Trasferimenti Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi , , ,00
5 CONTRIBUTO SPESA SEGRETARI COMUNALI 7.433, , ,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti 7.433, , , I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE , , ,00 Direzione Generale IRAP SERVIZIO PERSONALE , , ,00 Direzione Generale INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente Totale , , , SPESE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE 8.873, , ,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente 8.873, , ,00 Totale SERVIZIO 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione , , ,00 SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione SERVIZIO CONTABILITÀ: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale SERVIZIO CONTABILITÀ: ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE , , ,00 Direzione Generale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi Totale , , , ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E ATTIVITÀ DI , , ,00 Direzione Generale ADDESTRAMENTO ON THE JOB SPESE PER COMUNICAZIONE CON ORGANI DI STAMPA 9.338, ,00 0,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi , , , I.R.A.P. SERVIZIO CONTABILITÀ , , ,00 Direzione Generale Totale , , ,00 Totale SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e , , ,00 SERVIZIO 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali SERVIZIO ENTRATE: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale SERVIZIO ENTRATE: ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI , , ,00 Direzione Generale INCENTIVAZIONE ICI: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale INCENTIVAZIONE ICI: ONERI 3.900, , ,00 Direzione Generale Totale , , ,00
6 I.R.A.P. SERVIZIO ENTRATE 8.500, , ,00 Direzione Generale INCENTIVAZIONE ICI: IRAP 1.300, , ,00 Direzione Generale Totale 9.800, , ,00 Totale SERVIZIO 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , ,00 SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali GESTIONE PATRIMONIO: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale GESTIONE DEL PATRIMONIO: ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI , , ,00 Direzione Generale Totale , , , I.R.A.P. GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI , , ,00 Direzione Generale SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico Totale , , ,00 Totale SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE: ONERI , , ,00 Direzione Generale INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ART. 92 DLGS 163/2006 E CONDONI - TRATTAMENTO , , ,00 Direzione Generale ACCESSORIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ART. 92 DLGS 163/2006 E CONDONI - ONERI , , ,00 Direzione Generale Totale , , , PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE: IRAP , , ,00 Direzione Generale INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ART. 92 DLGS 163/2006 E CONDONI - IRAP 6.500, , ,00 Direzione Generale SERVIZIO 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Totale , , ,00 Totale SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico , , , SPORTELLO UNICO: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale SPORTELLO UNICO: ONERI , , ,00 Direzione Generale
7 PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: INCENTIVI 5.200,00 0,00 0,00 Direzione Generale PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: ONERI SU INCENTIVI 1.300,00 0,00 0,00 Direzione Generale Totale , , , SPORTELLO UNICO: IRAP , , ,00 Direzione Generale PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: IRAP SU INCENTIVI 500,00 0,00 0,00 Direzione Generale Totale , , ,00 Totale SERVIZIO 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico , , ,00 SERVIZIO 8 - Altri servizi generali CONTRIBUTI PER ONERI PENSIONISTICI DERIVANTI DA MIGLIORAMENTI , , ,00 Direzione Generale CONTRATTUALI O BENEFICI DI LEGGE SPESE PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO: EMOLUMENTI , , ,00 Direzione Generale SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE 1.200, , ,00 Direzione Generale SPESE PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO: ONERI , , ,00 Direzione Generale RISORSE UMANE: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO , , ,00 Direzione Generale COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO , , ,00 Direzione Generale LAVORO STRAORDINARIO: ONERI , , ,00 Direzione Generale RISORSE UMANE: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ONERI , , ,00 Direzione Generale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi Totale , , , COMUNICAZIONE: SPESE DI PUBBLICITÀ 1.900, , ,00 Direzione Generale COMUNICAZIONE E TRASPARENZA , , ,00 Direzione Generale SPESE PER INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA 7.300, , ,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi , , , SPESE PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO: IRAP 5.800, , ,00 Direzione Generale LAVORO STRAORDINARIO: IRAP 3.900, , ,00 Direzione Generale RISORSE UMANE: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - IRAP 6.000, , ,00 Direzione Generale Totale , , ,00 Totale SERVIZIO 8 - Altri servizi generali , , ,00 Totale FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , , ,00
8 FUNZIONE 2 - Funzioni relative alla giustizia SERVIZIO 1 - Uffici giudiziari STIPENDI PERSONALE COMANDATO PRESSO GIUDICE DI PACE , ,00 0,00 Direzione Generale ONERI PERSONALE COMANDATO PRESSO GIUDICE DI PACE 8.000, ,00 0,00 Direzione Generale Totale , ,00 0, IRAP PERSONALE COMANDATO PRESSO GIUDICE DI PACE 2.100, ,00 0,00 Direzione Generale FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale SERVIZIO 1 - Polizia municipale Totale 2.100, ,00 0,00 Totale SERVIZIO 1 - Uffici giudiziari , ,00 0,00 Totale FUNZIONE 2 - Funzioni relative alla giustizia , ,00 0, STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE , , ,00 Direzione Generale PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO , , ,00 Direzione Generale ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALLA POLIZIA MUNICIPALE , , ,00 Direzione Generale CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER SERVIZIO POLIZIA , , ,00 Direzione Generale MUNICIPALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSUNZIONI STAGIONALI: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSUNZIONI STAGIONALI: CONTRIBUTI 3.300, , ,00 Direzione Generale PREVIDENZIALI Totale , , , I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE , , ,00 Direzione Generale SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSUNZIONI STAGIONALI: IRAP 1.000, , ,00 Direzione Generale FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Totale , , ,00 Totale SERVIZIO 1 - Polizia municipale , , ,00 Totale FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale , , ,00
9 PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI 7.900, , ,00 Direzione Generale PERSONALE SISTEMA EDUCATIVO: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SISTEMA EDUCATIVO , , ,00 Direzione Generale STIPENDI UFFICIO MENSE SCOLASTICHE , , ,00 Direzione Generale ONERI UFFICIO MENSE SCOLASTICHE 6.100,00 600, ,00 Direzione Generale Totale , , , I.R.A.P. SISTEMA EDUCATIVO , , ,00 Direzione Generale Totale , , ,00 Totale SERVIZIO 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi , , ,00 FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali SERVIZIO 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche Totale FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica , , , STIPENDI AL PERSONALE BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO , , ,00 Direzione Generale ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECA , , ,00 Direzione Generale Totale , , , I.R.A.P. BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 8.300, , ,00 Direzione Generale Totale 8.300, , ,00 Totale SERVIZIO 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche , , ,00 SERVIZIO 2 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale SERVIZI CULTURALI: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale SERVIZI CULTURALI: ONERI , , ,00 Direzione Generale Totale , , , SERVIZI CULTURALI: IRAP , , ,00 Direzione Generale
10 Totale , , ,00 Totale SERVIZIO 2 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale , , ,00 Totale FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali , , ,00 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti SERVIZIO 1 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi SERVIZIO PARCHEGGI: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale SERVIZIO PARCHEGGI: ONERI 5.300, , ,00 Direzione Generale SERVIZI MANUTENTIVI: TRATTAMENTO ACCESSORIO , , ,00 Direzione Generale SERVIZI MANUTENTIVI: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ONERI , , ,00 Direzione Generale SERVIZI MANUTENTIVI: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale SERVIZI MANUTENTIVI ONERI , , ,00 Direzione Generale Totale , , , SERVIZIO PARCHEGGI: IRAP 1.700, , ,00 Direzione Generale SERVIZI MANUTENTIVI: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - IRAP 7.700, , ,00 Direzione Generale SERVIZI MANUTENTIVI: IRAP , , ,00 Direzione Generale Totale , , ,00 Totale SERVIZIO 1 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi , , ,00 SERVIZIO 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ONERI , , ,00 Direzione Generale Totale , , , SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IRAP 5.600, , ,00 Direzione Generale Totale 5.600, , ,00 Totale SERVIZIO 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi , , ,00 Totale FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , , ,00 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
11 SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio URBANISTICA ED EDILIZIA: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale URBANISTICA ED EDILIZIA: ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE , , ,00 Direzione Generale SERVIZIO PIANIFICAZIONE: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale SERVIZIO PIANIFICAZIONE: ONERI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE , , ,00 Direzione Generale Totale , , , I.R.A.P. URBANISTICA ED EDILIZIA , , ,00 Direzione Generale SERVIZIO PIANIFICAZIONE: IRAP , , ,00 Direzione Generale Totale , , ,00 Totale SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio , , ,00 SERVIZIO 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb AMBIENTE E MOBILITÀ: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale AMBIENTE E MOBILITÀ: ONERI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE , , ,00 Direzione Generale SERVIZIO GIARDINI: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale SERVIZIO GIARDINI: ONERI , , ,00 Direzione Generale Totale , , , I.R.A.P. AMBIENTE E MOBILITÀ 6.500, , ,00 Direzione Generale SERVIZIO GIARDINI: IRAP 5.400, , ,00 Direzione Generale Totale , , ,00 Totale SERVIZIO 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi , , ,00 Totale FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente , , ,00 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale SERVIZIO 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori ASILO NIDO CUCCIOLO: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale ASILO NIDO CUCCIOLO: ONERI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE , , ,00 Direzione Generale
12 ASILI NIDO: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ONERI , , ,00 Direzione Generale ASILI NIDO: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO , , ,00 Direzione Generale Totale , , ,00 Totale SERVIZIO 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori , , ,00 SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona POLITICHE SOCIALI: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale POLITICHE SOCIALI: ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE , , ,00 Direzione Generale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Totale , , , PROGETTO LEONARDO - ACQUISTO BENI 0,00 0, ,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0, ,00 INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi MENSA VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE E STAGE 6.000, , ,00 Direzione Generale PROGETTO LEONARDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI 0,00 0, ,00 Direzione Generale INTERVENTO 5 - Trasferimenti Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi 6.000, , , PROGETTO LEONARDO - TRASFERIMENTI 0,00 0, ,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti 0,00 0, , I.R.A.P. POLITICHE SOCIALI , , ,00 Direzione Generale Totale , , ,00 Totale SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona , , ,00 SERVIZIO 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: STIPENDI , , ,00 Direzione Generale ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO , , ,00 Direzione Generale NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale , , , I.R.A.P. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 5.500, , ,00 Direzione Generale
13 Totale 5.500, , ,00 Totale SERVIZIO 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale , , ,00 Totale FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale , , ,00 TITOLO II - Spese in conto capitale FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 8 - Altri servizi generali INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale TITOLO I - Spese correnti , , , INVESTIMENTI SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE , , ,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico , , ,00 Totale SERVIZIO 8 - Altri servizi generali , , ,00 Totale FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , , ,00 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche PROGETTO LEONARDO - ACQUISTO ATTREZZATURE 0,00 0, ,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- 0,00 0, ,00 INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale PROGETTO LEONARDO - TRASFERIMENTI 0,00 0, ,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale 0,00 0, ,00 Totale SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 0,00 0, ,00 Totale FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale 0,00 0, ,00 TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi INTERVENTO 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale Totale TITOLO II - Spese in conto capitale , , , RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE , , ,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale , , ,00 INTERVENTO 2 - Ritenute erariali RITENUTE ERARIALI , , ,00 Direzione Generale
14 INTERVENTO 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi Totale INTERVENTO 2 - Ritenute erariali , , , ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI , , ,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi , , ,00 Totale TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , ,00
-------- E N T R A T A -------- TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1 - IMPOSTE
COMUNE DI RIETI Pagina 1 -------- E N T R A T A -------- TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1 - IMPOSTE Codice Meccanografico 1010010 RISORSA 0010-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 35.000,00 TOTALE CATEGORIA
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE - 2011
ultimo Pag. 1 -------- S P E S A ------------- TITOLO I. SPESE CORRENTI. FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1.604.068,04
DettagliCOMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI BILANCIO DI PREVISIONE 2008 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI
SPESE CORRENTI INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri e tasse della di
DettagliCOMUNE DI TREPUZZI VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2014
DI TREPUZZI VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2014 Data 20/11/2014 Pag. 1 Data Progr. Provvedimento ENTRATA SPESA Capitolo tipo n. data in aumento in diminuzione in aumento in diminuzione 12/11/2014 1
DettagliMONTERONI DI LECCE VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2013
Data 29/11/2013 Pag. 1 1 ENTRATE TRIBUTARIE 1.01 IMPOSTE 1.01.0015 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 25/11/2013 1.01.0015.00036 DELIB.CONSIGLIO COM.LE 62 29/11/2013 685.000,00 50.000,00 735.000,00 IMU MANOVRA
DettagliRIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2009
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 009 Funzione 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di con-trollo Servizio 0. 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 9 0 3 7.064,37 0,00 9.93,4
DettagliCONTO DEL BILANCIO 2013
CONTO DEL BILANCIO 0 Comune di Taranto FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Quadro analitico per funzioni, servizi, interventi delle spese per funzioni delegate alla regione da predisporre secondo le norme
DettagliRIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2012
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 0 Funzion 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 0. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di
DettagliRENDICONTO 2013 INDICE DELL'ENTRATA TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE PAGINA TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE PAGINA
3 RENDICONO 2013 INDICE DELL'ENRAA IOLO CAEGORIA DENOMINAZIONE PAGINA IOLO CAEGORIA DENOMINAZIONE PAGINA Avanzo di amministrazione 9 4 ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, DA RASFERIMENI DI CAPIALE E DA RISCOSSIONE
DettagliCOMUNE DI SOLBIATE ARNO CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013
COMUNE DI SOLBIATE ARNO CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013 COMUNE DI SOLBIATE ARNO (VA) Pag. 1 PARTE I - ENTRATA Residui Conservati e dei residui Maggiori o minori Risorsa Stanziamenti Accertamenti entrate
DettagliCOMUNE DI BRESCIA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 EMENDATO
COMUNE DI BRESCIA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 EMENDATO BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Bilancio di Previsione Entrata pag. 5 Bilancio di Previsione Spesa pag. 12 Bilancio di Previsione Riepilogo
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE 2016
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 1 Entrate Tributarie Bilancio di previsione 2016 Entrate correnti Titoli I II III (Totale. 18.454.730) 2016 24% 8.057.200,00 43% Trasferimenti 6.034.200,00 33% Entrate extra
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA Pag. 1 Risorse Accertamenti ultimo PARTE PRIMA - ENTRATA TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1^ - IMPOSTE 1010010 RISORSA 0010 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 1.69 2.50 2.50 1010020 RISORSA
DettagliRENDICONTO 2012 INDICE DELL'ENTRATA TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE PAGINA TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE PAGINA
Pag. 1 RENDICONO 2012 INDICE DELL'ENRAA IOLO CAEGORIA DENOMINAZIONE PAGINA IOLO CAEGORIA DENOMINAZIONE PAGINA Avanzo di amministrazione 7 4 ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, DA RASFERIMENI DI CAPIALE E DA
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2013 Analitico
COMUNE DI CASALDUNI Prov. (BN) BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2013 Analitico AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finaziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato Pagina
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE
2014 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 1.039.291,42 previsione di competenza
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE SPESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE FORMA SINTETICA AGGREGATA E SEMPLIFICATA ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs.33/2013 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI MISSIONI
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
COMUNE DI AGRATE CONTURBIA (NO) Data 9/03/2016 Pag. 1 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio finanziario 2016 Imposte e Trasf. Fondi Altre Rimborsi Altre Redditi da tasse a Acquisto Trasferim.
DettagliBILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO D.C.C. n. 35 del 29/4/2014
BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 04-06 D.C.C. n. 35 del 9/4/04 Comune di NOVARA Bilancio Pluriennale PARTE I - Entrata Bilancio Pluriennale 04-06 Pagina di Risorsa Avanzo di Amministrazione di cui : Accertamenti
DettagliTITOLO I - ENTRATE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
ANNO 2015 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE DESCRIZIONE Iniziali Variazioni Definitive Accertato SOMME ACCERTATE Incassato Da Incassare TITOLO I - ENTRATE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE Contributi
DettagliProvincia di Campobasso Parte I Entrata. Risorse. Annotazioni TOTALE. Di cui: BILANCIO PLURIENNALE. Avanzo di amministrazione
2008 2010 Parte I Entrata accertamenti 2008 2009 2010 TOTALE Pag. 1 Avanzo di amministrazione Avanzo di Amministrazione 0,00 462.000,00 5.350.000,00 0,00 0,00 5.350.000,00 Di cui: 0010001001 Avanzo di
DettagliAUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 MARCHE CENTRO ANCONA
AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 MARCHE CENTRO ANCONA [ ] RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA [X] BILANCIO DI PREVISIONE 2009 [ ] BILANCIO PLURIENNALE 2009/2011 [ ] PROSPETTO CONTRIBUTI
DettagliBILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
BILANCIO PLURIENNALE - 2014 E N T R A T A PARTE I - ENTRATA Codice e numero RISORSA Denominazione Accertamenti ultimo PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 1 2 3 4 5 6 7 8 AVANZO DI AMMISTRAZIONE AVANZO
DettagliPROSPETTO INDICANTE PROVENTI / SPESE DEI BENI DI USO CIVICO E LORO DESTINAZIONE
COMUNE DI PREDAZZO ALLEGATO PARTE INTEGRANTE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010 PROSPETTO INDICANTE PROVENTI / SPESE DEI BENI DI USO CIVICO E LORO DESTINAZIONE (Allegato al bilancio comunale nel caso
DettagliAMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SENIGALLIA ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL ENTRATE 1.00.00.00.000 1.01.00.00.000 1.01.01.00.000 1.01.01.06.000 1.01.01.08.000 1.01.01.16.000 1.01.01.41.000 1.01.01.51.000 1.01.01.53.000
DettagliMINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO INDICE DEI CAPITOLI DI SPESA ALLEGATO CONFORME - ATTO SENATO 3614 -
MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ALLEGATO CONFORME - ATTO SENATO 3614 - INDICE DEI CAPITOLI DI SPESA compresi nel bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario
DettagliBILANCIO PREVENTIVO UNICO NON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITA' FINANZIARIA 2016. Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
BILANCIO PREVENTIVO UNICO NON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITA' FINANZIARIA 2016 Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione ENTRATE Bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria
DettagliACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI 03100 FROSINONE (FR)
Tit. ENTRATE Tit. SPESE 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 315.781,44 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI 416.625,12 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO 0,00 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 50.000,00 CAPITALE 3
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2015 Sintetico
COMUNE DI PALAZZAGO Prov. (BG) BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2015 Sintetico AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 298.350,00 298.350,00 di cui: - Vincolato - Finaziamento Investimenti - Fondo Ammortamento
DettagliSPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
E Esercizio finanziario 2014 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 1.02 Segreteria generale 1.930,65 1.930,65 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione
DettagliCONTO DI BILANCIO. Anno 2015
COMUNE DI VOLVERA 10040 - Area Metropolitana di TORINO www.comune.volvera.to.it - urp@comune.volvera.to.it CONTO DI BILANCIO Anno 2015 (ex D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i.) CONTO DEL BILANCIO
DettagliISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "F. VITTADINI" 27100 PAVIA (PV)
Tit. ENTRATE Tit. SPESE 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.741.000,00 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.830.000,00 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO 39.000,00 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 40.000,00 CAPITALE
DettagliCOMUNE DI CARFIZZI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012. Parte I - Entrata
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 Parte I - Entrata Avanzo di Amministrazione.32,33.32,33 Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti Avanzo di
DettagliAllegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati REGIONE BASILICATA N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I
6000 N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA - 5-8-24 Parte I 11 MISSIONE Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione
DettagliCOMUNE DI FUSIGNANO - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.1
Pag.1 quello MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Totale Programma 01 Organi istituzionali 0102 Programma 02 Segreteria generale Totale Programma
DettagliCOMUNE DI SERRAMANNA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO ENTRATE E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.959.537,59 3.325.806,63 E.1.01.00.00.000
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2013 Sintetico
COMUNE DI PENNA IN TEVERINA Prov. (TR) BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2013 Sintetico AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 28.000,00 28.000,00 di cui: - Vincolato - Finaziamento Investimenti - Fondo Ammortamento
DettagliIL BILANCIO PER PROGRAMMI TRIENNIO 2011-2013
Servizio Controllo interno ed organizzazione IL BILANCIO PER PROGRAMMI TRIENNIO 2011-2013 Bologna, novembre 2010 INDICE 1. LE ENTRATE E LE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE ED INTERVENTI 03 2. I PROGRAMMI DELLA
Dettaglititolo: 1 Spese Correnti
Stampato il 27/03/2015 Pag.1 di 10 Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato Tot.p. Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 17.457.504,41
DettagliBILANCIO di PREVISIONE 2013
BILANCIO di PREVISIONE 2013 Versione Sintetica Allegato 01 al Decreto Direttoriale n. 104 del 07/11/2012 VENETO LAVORO Pagina 1 ENTRATA PRESUNTI DEFINITIVE RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO CASSA PER L'ANNO
DettagliBilancio Preventivo 2012 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona
Assemblea degli iscritti per l approvazione dei Conti del 28-29 novembre 2011 Bilancio Preventivo 2012 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona documenti allegati: 1) Documenti
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA
PARTE I - ENTRATA avanzo di amministrazione - fondi vincolati di cui : Avanzo di amministrazione di cui : avanzo di amministrazione - fondi di ammortamento di cui : avanzo di amministrazione - fondi non
DettagliUNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI DIREZIONE FINANZIARIA BILANCIO PREVENTIVO 2011 Piano dei Conti 2011 PARTE I ENTRATE Avanzo di Amministrazione Presunto 12.454.741,00 1.492.402,00 13.947.143,00 ENTRATE
DettagliENTRATE CORRENTI: CATEGORIE ECONOMICHE
ENTRATE CORRENTI: CATEGORIE ECONOMICHE accertamenti % accertamenti % accertamenti % Imposte 4.028.403,15 42,81 4.640.821,44 51,31 5.067.375,81 56,58 Tasse 1.618,20 0,02 1.127,08 0,01 563,10 0,01 Tributi
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE 2010
CITTÁ DI CONEGLIANO Provincia di Treviso BILANCIO DI PREVISIONE 2010 Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 55-315 del 28 aprile 2010 ENTRATA COMUNE DI CONEGLIANO Pagina 1 Parte Entrata - Anno
DettagliCITTÁ DI CONEGLIANO Provincia di Treviso BILANCIO DI PREVISIONE 2008
CITTÁ DI CONEGLIANO Provincia di Treviso BILANCIO DI PREVISIONE 2008 ENTRATA COMUNE DI CONEGLIANO Pagina 1 Parte Entrata - Anno 2008 Risorsa Accertamenti Previsioni Avanzo di Amministrazione 1.326.30 376.60
DettagliCOMUNE DI COTIGNOLA - ESERCIZIO 2014 BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PARTE II - SPESA Pag.1. Previsioni definitive dell' anno precedente a
COMUNE DI COTIGNOLA - ESERCIZIO Pag.1 dell'anno presente MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali 36.131,10 267.479,32 252.175,00 7.627,00 15.304,32
DettagliSPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI** (Solo per gli Enti locali)
DEL PLURIENNALE DEFINITIVE DELL'ANNO 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
DettagliCITTÁ DI CONEGLIANO Provincia di Treviso BILANCIO DI PREVISIONE 2009
CITTÁ DI CONEGLIANO Provincia di Treviso BILANCIO DI PREVISIONE 2009 ENTRATA COMUNE DI CONEGLIANO Pagina 1 Parte Entrata - Anno 2009 Risorsa Accertamenti Previsioni Avanzo di Amministrazione 376.60 875.00
DettagliAllegato M ELENCO DELLE MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI E TITOLI DI SPESA
Allegato M Allegato 14 al D.Lgs 118/2011 (previsto dall articolo 14, comma 3-ter ELENCO DELLE MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI E TITOLI DI SPESA Il prospetto sotto descritto riguarda l elenco delle
DettagliPREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Residui presunti finali dell'anno 2014
ANNO PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE l'anno Avanzo iniziale di amministrazione presunto 18.406,69 14.417,66 Fondo Cassa iniziale presunto 16.199,78 01 Contributi Iscritti all'albo (Liberi Professionisti)
DettagliCOMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2015 Bil. Rif(2015-2016-2017 )
Comune di San Martino in Rio BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 29-07- Pag. 1 non copertura vincolato con 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1.500,00
DettagliUffici e Servizi Comunali
Uffici e Servizi Comunali SINDACO SEBASTIANO BONVENTRE Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati 1 Settore Servizi Finanziari Dirigente di Settore Dott. Sebastiano Luppino 3 Settore Servizi Demografici
DettagliBilancio di previsione 2009
Comune di Sommacampagna Bilancio di previsione 2009 Mercoledì 10 Dicembre 2009 Sala Consiliare di Sommacampagna PREMESSA Il bilancio di previsione del 2009 è un bilancio di fine mandato Sono confermati
DettagliBILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016/2018 ENTRATE
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016/2018 ENTRATE 1 / 50 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO ARTICOLO TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI TIPOLOGIA 2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE 2014
BILANCIO DI PREVISIONE 2014 Cioè come saranno spesi i soldi dei cittadini A cura dell ufficio Bilancio GLOSSARIO ENTRATE CORRENTI: Sono le Entrate dirette al finanziamento delle Spese Correnti e riguardano
DettagliEsercizio 2013 BILANCIO DI PREVISIONE ANALITICO - USCITA
Disavanzo di Amministrazione Titolo 1 Spese correnti Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1010103/1
DettagliCOMUNE DI CRESPINO PROVINCIA DI ROVIGO BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013. Stampa per Codice di Bilancio. Accertamenti ult. eser.
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 Stampa per Codice di Bilancio R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso 1 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 0,00 33.001,17 0,00-33.001,17 0,00 0.00.0000
DettagliData:31.12.2015 Pag.: 1
Data:31.12.2015 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2010 Totale 3.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2011 Totale 7.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2012 11140501 1 1.04.05.99 Spese Sportello
DettagliALLEGATO 3 (ENTRATE) D.P.C.M. 22/09/2014
ALLEGATO 3 (ENTRATE) D.P.C.M. 22/09/2014 ENTRATA DATI PREVISIONALI ANNO 2015 Competenza TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1 IMPOSTE CATEGORIA 2 TASSE CATEGORIA 3 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE
DettagliDESCRIZIONE SERVIZI DI COMPETENZA TEMPI
SETTORE AMMINISTRATIVO ISTITUZIONALE Responsabile Sacchetti Franca Email cultura@comune.arpino.fr.it 0776852123 fax 0776848010 Uff. Amministrativo Sociale amministrativo@comune.arpino.fr.it servsociali@comune.arpino.fr.it
DettagliCOMUNE DI SANLURI PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
COMUNE DI SANLURI PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO Via Carlo Felice n.201 - telefono 070/93831 - telefax 070/9383226 SERVIZIO AA.GG. Ufficio Personale Registro Generale Determinazioni n. 1369 del 05/10/2015
DettagliComune di Scaldasole
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2016) in breve 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione
DettagliPREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2011
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA A.AMCEN - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA - PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2011 Chiave Descrizione Previsione iniziale 2010 Previsione assestata 2010 variazione + rispetto
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI -27-28 Indice Allegato - Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (All 9 - all. b) FPV) 1/24 25 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
E lungo 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 01 Organi istituzionali - - - - - - 02 Segreteria generale e organizzazione - - - - - - Gestione economica, finanziaria,
DettagliComune di Quadrelle BILANCIO DI PREVISIONE
BILANCIO DI PREVISIONE Bilancio di previsione - Parte I Entrata Risorsa Accertamenti Previsioni per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Annotazioni Codice Denominazione ultimo esercizio
DettagliPROVINCIA DI VERCELLI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
PROVINCIA DI VERCELLI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2 0 PARTE PRIMA E N T R A T A BILANCIO DI PREVISIONE 20 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti ultimo esercizio chiuso PREVISIONI DI COMPETENZA PER
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE 2015 Uscite complessive per categoria di spesa
Uscite complessive per categoria di spesa 11 Spese per gli organi dell'istituto 2,%,17% 1,38% 1,75%,13%,35% 2,6% 14,92%,58% 15,7% 61,5% 12 Oneri per il personale in attività di servizio 13 Spese per l'acquisizione
DettagliSTAMPA SCHEDE CONTABILI FINANZIARIE (RESIDUI) Anno Iniziali Variazioni Totali Riscosso Versato Da Riscuotere Da Versare
E 1.1.1.0 - Contributi ordinari 2009 66.553,28 1.640,00 68.193,28 67.576,11 67.576,11 617,17 617,17 66.553,28 1.640,00 68.193,28 67.576,11 67.576,11 617,17 617,17 E 1.10.1.0 - Recuperi e rimborsi 2003
DettagliCOMUNE DI GALATONE ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014
Pag. 1 1 SPESE CORRENTI 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1.01.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 12.152,45 1.01.01.07
DettagliCOMUNE DI MONREALE. Provincia di Palermo. BILANCIO di PREVISIONE ESERCIZIO 2011
COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo BILANCIO di PREVISIONE ESERCIZIO 2011 COMUNE DI MONREALE Pagina 1 Parte Entrata - Anno 2011 Risorsa Accertamenti Previsioni Avanzo di Amministrazione di cui Vincolato
DettagliCOMUNE DI PASSIRANO Prov.Bs
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO - ANNO 2014 ENTRATE E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, 3.339.859,00 3.598.365,02 contributiva e perequativa E.1.01.00.00.000
DettagliCOMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PROVINCIA DI CAGLIARI BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014. Stampa per Codice di Bilancio
Stampa per Codice di Bilancio TITOLO 1 SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1010103
DettagliAvanzo di amministrazione iniziale presunto 485.872,82 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 478.885,00. Pagina 1 di 6
PARTE I - ENTRATE Anno 2016 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 485.872,82 545.763,26 1.1.1 1.1.2 Contributi ordinari
DettagliRENDICONTO DEL TESORIERE
Allegato P Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/201 RENDICONTO DEL TESORIERE RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) C/RESID MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP MISSIONE
DettagliISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ENRICO FERMI
1 Personale 479.395,49 1 Supplenze brevi e saltuarie 25.971,84 20.014,88 2.424,92 3.532,04 2 Indennità di funzione e amministrazione 31.229,86 20.198,55 2.857,53 8.173,78 3 Ore eccedenti 42.560,00 25.080,47
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 1 di 6 COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Esercizio: 2014 all'esercizio al 31 2014, e successivi 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione (h)=(c)+(d)+(e)++ 01
DettagliTotale entrate contributive a carico degli iscritti , , , ,00
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' ISTITUZIONALE" ENTRATE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI CONTRIBUTI ORDINARI 1.080.000,00-13.000,00
DettagliDIREZIONE CENTRALE CASA ENTRATE E SPESE CORRENTI
DIREZIONE CENTRALE CASA ENTRATE E SPESE CORRENTI Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI ENTRATE CORRENTI ANNO : 2013 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC ENTRATE CORRENTI
DettagliORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI UDINE
alle P-0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE U-1 TITOLO I - USCITE CORRENTI U-1-01 CATEGORIA I - per gli organi dell Ente U-1-01-001 Spese convocazione assemblee +274,54 +274,50 +0,04 U-1-01-002 Spese elezioni
DettagliBILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 Accertamenti ultimo esercizio chiuso. Previsioni definitive esercizio in corso
BILANCIO PLURIENNALE - Avanzo di amministrazione di cui: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Totale Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale TITOLO I
DettagliBILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - Pagina 1 di 201 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: Avanzo vincolato Avanzo finanziamento investimenti Avanzo fondo ammortamento Avanzo
DettagliBILANCIO PLURIENNALE Accertamenti ultimo esercizio chiuso. Previsioni definitive esercizio in corso
BILANCIO PLURIENNALE - Avanzo di amministrazione di cui: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 6.94.48,00 Totale 6.94.48,00 TITOLO I Entrate tributarie Categoria Imposte Totale Categoria Categoria 2 Tasse Totale Categoria
DettagliCapìtolo Gestione di competenza Gestione dei residui attivi Gestione di cassa Differenze rispetto Previsioni. alle previsioni
/ ACCADEMIA DI BELLE ARTI pag-1 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2 0 12 ALLEGATO 6 Parte I - ENTRATE Numerc Capìtolo Gestione di competenza Gestione dei residui attivi Gestione di cassa Somme accertate
DettagliApprovato con deliberazione n. 48 del 30.07.2014 (con emendamenti)
BILANCIO di PREVISIONE ANNO 2014 Approvato con deliberazione n. 48 del 30.07.2014 (con emendamenti) Come funziona un bilancio Comunale? 1) Distinzione fondamentale: SPESE/ ENTRATE CORRENTI: Il funzionamento
DettagliBilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
DettagliPresentazione del bilancio di Sommacampagna. Lunedì 5 marzo 2007 Aula magna Scuole medie Di Sommacampagna
Presentazione del bilancio di Sommacampagna Lunedì 5 marzo 2007 Aula magna Scuole medie Di Sommacampagna I problemi e le scelte fondamentali del bilancio 2007 L esternalizzazione della distribuzione del
DettagliALLEGATO H alla deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 28/4/2016
alla deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 28/4/2016 CONTO CONSUNTVO N TERMN D CASSA (secondo lo schema dell'allegato 2 del DM 27/3/13) ENTRATE LVELLO DESCRZONE CODCE ECONOMCO TOTALE ENTRATE DRTT
DettagliComune di Val di Nizza
CENTRO DI RESPONSABILITA': 1 SCABINI LUCIANO TITOLO 1 Spese Correnti 1.01.01.07 Imposte e Tasse 70 / 70 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE Art. 99 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE 1.100,00 1.01.02.01 Personale 120
DettagliComune di LEVERANO Provincia di LECCE. BILANCIO di PREVISIONE per l'esercizio 2011
Provincia di LECCE BILANCIO di PREVISIONE per l'esercizio 2011 PARTE I - ENTRATA 22/06/2011 9:15 Pag. 1 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 314.100,35 34.790,99
DettagliELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO Denominazione voce del Pag.1 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 847.062,18 847.062,18
DettagliCOMUNE DI PONTE NIZZA (PV)
COMUNE DI PONTE NIZZA (PV) ALLEGATO 3 AL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE Titolo I Titolo II Amministrazione generale
DettagliCONSORZIO DI BONIFICA 4 RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE I - ENTRATA
Codice Denominazione Pagina 1 Avanzo di amministrazione presunto 0,00 32.402,58 0,00 0,00 62.492,05 0,00 Fondo di cassa presunto 0,00 0,00 11.624,92 0,00 1.656,34 1.656,34 1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
DettagliSPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Interventi per rimborso Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione economica,
DettagliBILANCIO PLURIENNALE 2015-2017
Pagina 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 401.80 580.00 585.00 335.00 1.500.00 di cui: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: NON VINCOLATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
DettagliRIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2009
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 009 Funzion 9 0 3 Servizio. Funzion 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 0 Segreteria
DettagliDalla Provincia all Area Vasta
Dalla Provincia all Area Vasta ALLEGATO A Progettazione organizzativa della nuova Provincia di Perugia Funzioni fondamentali (c. 85 e 88 art. 1 legge 56/2014) e funzioni conferite (all. A tab. 3 della
DettagliCOMUNE DI MONTECORICE PROVINCIA DI SALERNO PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO PATRIMONIO MONDIALE DELL UNESCO Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Anno 2014 COMUNE DI MONTECORICE PIANO ESECUTIVO
DettagliORGANIGRAMMA FUNZIONALE
Comune di Cecina ORGANIGRAMMA FUNZIONALE (Competenze dei Settori) Settore progettazione sostenibile Progettazione opere pubbliche e direzione lavori Gestione strutture cimiteriali Trasporti pubblici Mobilità
Dettagli