Comune di Carpi. Bilancio di previsione Piano degli indicatori di bilancio

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Comune di Carpi. Bilancio di previsione Piano degli indicatori di bilancio"

Transcript

1 Comune di Carpi Bilancio di previsione

2

3 Indicatori sintetici

4 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 1 Indicatori sintetici 1 Rigidità strutturale di bilancio TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti. 2 Entrate correnti Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' + Stanziamento di competenza Titolo 4 'Rimborso di prestiti' + Stanziamento di competenza Pdc U 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata 24,11 % 24,40 % 24,21 % 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti. Media accertamenti titolo 1 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media accertamenti titolo 2 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media accertamenti titolo 3 di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente. Media incassi titolo 1 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media incassi titolo 2 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media incassi titolo 3 di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamento cassa titolo 1 entrata + Stanziamento cassa titolo 2 entrata + Stanziamento cassa titolo 3 entrata 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie. 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie. Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del pdc E 'Tributi' - Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del pdc E 'Compartecipazione dei Tributi' + Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del titolo 3 / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E 'Tributi' - Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E 'Compartecipazione dei Tributi' + Media incassi nei tre esercizi precedenti del titolo 3 / Stanziamento cassa titolo 1 entrata + Stanziamento cassa titolo 2 entrata + Stanziamento cassa titolo 3 entrata 109,04 % 112,27 % 113,10 % 95,61 % 78,29 % 80,61 % 81,21 % 68,28 %

5 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 2 Indicatori sintetici 3 Spese di personale TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario. 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. 3.3 Incidenza della della spesa di personale con forme di contratto flessibile. 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto). Stanziamento di competenza Macroaggregato Stanziamento di competenza Pdc U 'IRAP' + FPV spesa concernente il Macroaggregato FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamento competenza titolo 1 spesa + FCDE Corrente + FPV spesa concernente il Macroaggregato FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 Stanziamento di competenza Pdc U 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato' + Stanziamento di competenza Pdc U 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato' + Stanziamento di competenza Pdc U 'Straordinario per il personale a tempo indeterminato' + Stanziamento di competenza Pdc U 'Straordinario per il personale a tempo determinato' + FPV spesa concernente il Macroaggregato FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Pdc U 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 Stanziamento di competenza Pdc U 'Consulenze' + Stanziamento di competenza Pdc U 'lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale' / Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Pdc U 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Pdc U 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / Popolazione residente 18,08 % 18,30 % 18,15 % 3,54 % 4,38 % 4,35 % 0,95 % 0,97 % 0,97 % 133,38 131,35 131,06

6 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 3 Indicatori sintetici 4 Esternalizzazione dei servizi TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE Indicatore di esternalizzazione dei servizi. Stanziamento di competenza Pdc U 'Contratti di servizio pubblico' al netto del FPV + Stanziamento di competenza Pdc U 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' al netto del FPV + Stanziamento di competenza Pdc U 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del FPV / Stanziamento competenza titolo 1 spesa al netto del FPV 5 Interessi passivi 2,05 % 2,13 % 2,13 % 5.1 Indicatore degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura). 5.2 Indicatore degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi. 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi. 6 Investimenti Stanziamento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata Stanziamento di competenza Pdc U 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' Stanziamento di competenza Pdc U 'Interessi di mora' / Stanziamento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' 0,67 % 0,67 % 0,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale. Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV - FPV macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV - FPV macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Stanziamento competenza titolo 1 spesa al netto del FPV + Stanziamento competenza titolo 2 spesa al netto del FPV 6.2 Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto. Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV / Popolazione residente 26,22 % 31,14 % 15,56 % 239,33 281,78 104,96

7 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 4 Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto). 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto). 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente. 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie. Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Popolazione residente Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Popolazione residente Margine corrente di competenza: (Titoli: 1E + 2E + 3E - 1U) / Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV Saldo positivo delle partite finanziarie (Titoli: 5E - 3U) / Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito. Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 'Anticipazioni' - Categoria 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensione di prestiti da rinegoziazioni / Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV 7 Debiti non finanziari 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali. Stanziamento di cassa macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Stanziamento di cassa macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / Stanziamento di competenza al macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' al netto del FPV + Stanziamento residuo al macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Stanziamento di compenza al macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento residuo macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' 18,84 34,04 23,43 258,17 315,82 128,39 15,73 % 13,90 % 30,28 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 13,61 % 14,96 % 30,30 % 63,28 %

8 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 5 Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche. 8 Debiti finanziari Stanziamento di cassa Pdc U 'Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche' + Stanziamento di cassa Pdc U 'Trasferimenti di tributi' + Stanziamento di cassa Pdc U 'Fondi perequativi' + Stanziamento di cassa Pdc U 'Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche' + Stanziamento di cassa Pdc U 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamento di cassa Pdc U 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamento di cassa Pdc U 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamento di cassa Pdc U 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' / Stanziamento di competenza al netto del FPV Pdc U 'Trasferimenti correnti 86,08 % 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari. Stanziamento competenza titolo 4 spesa / Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente 8.2 Sostenibilità debiti finanziari. Stanziamento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' - Stanziamento di competenza Pdc U 'Interessi di mora' - Stanziamento di competenza Pdc U 'Interessi per anticipazioni di prestiti' + Stanziamento competenza titolo 4 spesa - Stanziamento di competenza Pdc E 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' - Stanziamento di competenza Pdc E 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' + Stanziamento di competenza Pdc E 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata 0,00 % 6,55 % 6,60 % 6,31 %

9 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 6 Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE Indebitamento procapite (in valore assoluto). Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio corrente / Popolazione residente 0,00 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto. Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto (Lettera E tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto. Quota libera di parte capitale dell'avanzo presunto (Lettera D tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto. Quota accantonata dell'avanzo presunto (Lettera B tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto. Quota vincolata dell'avanzo presunto (Lettera C tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio. Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto. Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio. Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata 3,03 % 3,16 % 39,07 % 54,74 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 7 Indicatori sintetici 11 Fondo pluriennale vincolato TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE Utilizzo del FPV. Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio / Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata + Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata 12 Partite di giro e conto terzi 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata. Stanziamenti di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro - Stanziamenti di competenza Pdc E 'Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali' / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita. Stanziamenti di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro - Stanziamenti di competenza Pdc U 'Spese derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali' / Stanziamento competenza titolo 1 spesa 67,36 % 88,47 % 100,00 % 23,76 % 24,37 % 24,49 % 25,10 % 25,91 % 25,86 %

11 Indicatori analitici

12 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 1 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Media accertamenti nei Previsioni cassa Media riscossioni nei Tipologia Denominazione Previsioni competenza Previsioni competenza Previsioni competenza tre esercizi precedenti esercizio 2017 tre esercizi precedenti Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Totale previsioni / Totale previsioni / Totale previsioni / Media Totale / (previsioni / Media accertamenti competenza competenza competenza accertamenti nei tre competenza+residui) nei tre esercizi esercizi precedenti esercizio 2017 precedenti Imposte, tasse e proventi assimilati 29,42 32,93 34,36 46,37 80,86 92, Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 16,62 17,97 18,36 17,69 95,51 90, Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 2 Trasferimenti correnti 46,04 50,90 52,72 64,06 85,81 92, Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 3,66 2,91 3,13 3,53 100,00 73, Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti correnti da Imprese 0,42 0,47 0,49 0,21 100,00 73, Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,93 1,04 1,09 0,96 100,00 68, Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 0,06 0,05 0,00 0,03 100,00 100, Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 5,07 4,47 4,71 4,73 100,00 72,95 Titolo 3 Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 6,64 7,33 7,59 7,56 96,28 73, Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,03 0,04 0,04 0,06 98,62 98,67

13 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 2 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Media accertamenti nei Previsioni cassa Media riscossioni nei Tipologia Denominazione Previsioni competenza Previsioni competenza Previsioni competenza tre esercizi precedenti esercizio 2017 tre esercizi precedenti / Totale previsioni / Totale previsioni / Totale previsioni / Media Totale / (previsioni / Media accertamenti competenza competenza competenza accertamenti nei tre competenza+residui) nei tre esercizi esercizi precedenti esercizio 2017 precedenti Interessi attivi 0,01 0,01 0,01 0,01 100,00 99, Altre entrate da redditi da capitale 1,27 1,42 1,49 1,36 100,00 100, Rimborsi e altre entrate correnti 1,35 1,44 1,51 1,38 99,28 32, Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 9,30 10,24 10,64 10,37 97,26 71,92 Titolo 4 Entrate in conto capitale Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi agli investimenti 12,80 3,03 2,93 4,45 47,23 4, Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 3,60 3,32 1,28 0,35 24,50 95, Altre entrate in conto capitale 3,26 3,65 3,81 2,84 100,00 100, Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 19,66 10,00 8,02 7,64 50,73 43,93 Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,83 100,00 19, Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 2,79 4,20 3,62 0,00 0,00 0, Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 2,79 4,20 3,62 0,83 0,48 19,11

14 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 3 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Media accertamenti nei Previsioni cassa Media riscossioni nei Tipologia Denominazione Previsioni competenza Previsioni competenza Previsioni competenza tre esercizi precedenti esercizio 2017 tre esercizi precedenti Titolo 6 Accensione Prestiti / Totale previsioni / Totale previsioni / Totale previsioni / Media Totale / (previsioni / Media accertamenti competenza competenza competenza accertamenti nei tre competenza+residui) nei tre esercizi esercizi precedenti esercizio 2017 precedenti Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2,79 4,20 3,62 1,35 42,74 0, Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti 2,79 4,20 3,62 1,35 42,74 0,00 Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro 13,82 15,46 16,15 10,92 68,78 59, Entrate per conto terzi 0,53 0,53 0,52 0,10 88,10 78, Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 14,35 15,99 16,67 11,02 69,32 59,54 TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 100,00 100,00 74,48 80,13

15 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 1 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio Servizi istituzionali, generali e di gestione Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza FPV: Incidenza Capacità di Missione/Programma: di cui incidenza FPV: pagamento: Incidenza di cui incidenza Missione/Programma: Previsioni Missione di cui incidenza pagamento: Media Previsioni Previsioni Previsioni cassa / Missione/Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FPV Programma: FPV: Media FPV (Pagam. c/comp+ stanziamento stanziamento FPV (previsioni Previsioni stanziamento FPV / stanziamento / Previsioni FPV Media (Impegni+ / Media Totale FPV Pagam. c/residui) / totale previsioni / Previsioni FPV competenza stanziamento / totale Previsione FPV / totale previsioni totale FPV) / Media / Media (Impegni+ missioni totale - FPV + residui) previsioni missioni totale missioni (Totale impegni+ residui definitivi) Totale FPV) 0101 Organi istituzionali 0,93 0,00 91,14 1,01 0,00 1,18 0,00 1,13 0,07 86, Segreteria generale 0,54 0,00 91,74 0,59 0,00 0,70 0,00 0,75 0,00 85, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 4,24 0,00 95,74 5,48 0,00 5,75 0,00 2,54 0,06 67,53 0,56 0,00 91,74 0,61 0,00 0,71 0,00 0,59 0,10 36, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1,14 0,00 89,02 1,21 0,00 1,71 0,00 2,11 2,21 57, Ufficio tecnico 2,12 0,00 68,91 3,15 0,00 1,80 0,00 2,59 1,77 63, Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,80 0,00 91,73 0,84 0,00 1,16 0,00 0,97 0,00 78, Statistica e sistemi informativi 1,15 0,00 89,72 1,25 0,00 1,49 0,00 1,48 0,00 77, Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0110 Risorse umane 1,07 0,00 91,00 1,15 0,00 1,36 0,00 1,39 0,26 67, Altri servizi generali 2,17 0,00 91,69 2,44 0,00 2,87 0,00 2,76 0,14 67,27

16 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 2 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza FPV: Incidenza Capacità di Missione/Programma: di cui incidenza FPV: pagamento: Incidenza di cui incidenza Missione/Programma: Previsioni Missione di cui incidenza pagamento: Media Previsioni Previsioni Previsioni cassa / Missione/Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FPV Programma: FPV: Media FPV (Pagam. c/comp+ stanziamento stanziamento FPV (previsioni Previsioni stanziamento FPV / stanziamento / Previsioni FPV Media (Impegni+ / Media Totale FPV Pagam. c/residui) / totale previsioni / Previsioni FPV competenza stanziamento / totale Previsione FPV / totale previsioni totale FPV) / Media / Media (Impegni+ missioni totale - FPV + residui) previsioni missioni totale missioni (Totale impegni+ residui definitivi) Totale FPV) 01 Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 14,72 0,00 88,68 17,73 0,00 18,73 0,00 16,31 4,61 67,33 02 Giustizia 0201 Uffici giudiziari 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 53, Casa circondariale e altri soggetti 02 Totale Missione 02: Giustizia 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 53,20 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Polizia locale e amministrativa 2,13 0,00 88,24 2,38 0,00 2,82 0,00 3,30 0,00 85, Sistema integrato di sicurezza urbana 03 Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza 2,13 0,00 88,24 2,38 0,00 2,82 0,00 3,30 0,00 85,25 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Istruzione prescolastica 10,50 0,00 85,87 12,50 0,00 14,15 0,00 14,10 0,00 94, Altri ordini di istruzione non universitaria 0,90 2,71 18,50 1,57 7,35 0,36 0,00 2,26 0,21 37, Istruzione universitaria

17 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 3 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza FPV: Incidenza Capacità di Missione/Programma: di cui incidenza FPV: pagamento: Incidenza di cui incidenza Missione/Programma: Previsioni Missione di cui incidenza pagamento: Media Previsioni Previsioni Previsioni cassa / Missione/Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FPV Programma: FPV: Media FPV (Pagam. c/comp+ stanziamento stanziamento FPV (previsioni Previsioni stanziamento FPV / stanziamento / Previsioni FPV Media (Impegni+ / Media Totale FPV Pagam. c/residui) / totale previsioni / Previsioni FPV competenza stanziamento / totale Previsione FPV / totale previsioni totale FPV) / Media / Media (Impegni+ missioni totale - FPV + residui) previsioni missioni totale missioni (Totale impegni+ residui definitivi) Totale FPV) 0405 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0, Servizi ausiliari all'istruzione 0407 Diritto allo studio 04 Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 11,40 2,71 71,19 14,07 7,35 14,51 0,00 16,63 0,21 85,00 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico 10,03 43,40 45,92 11,35 72,06 4,70 12,73 1,86 5,01 27, Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 05 Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 4,95 0,00 91,27 4,94 0,00 5,81 0,00 6,17 0,14 76,46 14,98 43,40 71,53 16,29 72,06 10,51 12,73 8,03 5,15 58,90 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Sport e tempo libero 2,46 0,00 65,64 1,99 0,00 2,26 0,00 4,35 2,17 60, Giovani 0,22 0,00 91,45 0,24 0,00 0,28 0,00 0,20 0,31 54,99 06 Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero 2,68 0,00 67,57 2,23 0,00 2,54 0,00 4,55 2,48 60,33

18 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 4 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio Turismo Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza FPV: Incidenza Capacità di Missione/Programma: di cui incidenza FPV: pagamento: Incidenza di cui incidenza Missione/Programma: Previsioni Missione di cui incidenza pagamento: Media Previsioni Previsioni Previsioni cassa / Missione/Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FPV Programma: FPV: Media FPV (Pagam. c/comp+ stanziamento stanziamento FPV (previsioni Previsioni stanziamento FPV / stanziamento / Previsioni FPV Media (Impegni+ / Media Totale FPV Pagam. c/residui) / totale previsioni / Previsioni FPV competenza stanziamento / totale Previsione FPV / totale previsioni totale FPV) / Media / Media (Impegni+ missioni totale - FPV + residui) previsioni missioni totale missioni (Totale impegni+ residui definitivi) Totale FPV) 0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,30 0,00 92,90 0,31 0,00 0,37 0,00 0,35 0,09 63,01 07 Totale Missione 07: Turismo 0,30 0,00 92,90 0,31 0,00 0,37 0,00 0,35 0,09 63,01 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Urbanistica e assetto del territorio 0,56 0,00 72,80 0,70 0,00 0,79 0,00 1,20 4,02 27, Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 08 Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,38 0,00 78,53 0,37 0,00 1,45 29,09 1,13 3,57 29,65 0,94 0,00 75,41 1,07 0,00 2,24 29,09 2,33 7,59 28,58 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Difesa del suolo 0,15 0,00 92,78 0,15 0,00 0,13 0,00 0,04 0,00 0, Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1,57 0,00 79,69 1,51 0,00 1,79 0,00 2,12 1,59 51, Rifiuti 0,05 0,00 90,46 0,05 0,00 0,06 0,00 7,40 0,00 78, Servizio idrico integrato 0,02 0,00 86,35 0,34 0,00 0,41 0,00 0,08 0,06 46,59

19 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 5 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza FPV: Incidenza Capacità di Missione/Programma: di cui incidenza FPV: pagamento: Incidenza di cui incidenza Missione/Programma: Previsioni Missione di cui incidenza pagamento: Media Previsioni Previsioni Previsioni cassa / Missione/Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FPV Programma: FPV: Media FPV (Pagam. c/comp+ stanziamento stanziamento FPV (previsioni Previsioni stanziamento FPV / stanziamento / Previsioni FPV Media (Impegni+ / Media Totale FPV Pagam. c/residui) / totale previsioni / Previsioni FPV competenza stanziamento / totale Previsione FPV / totale previsioni totale FPV) / Media / Media (Impegni+ missioni totale - FPV + residui) previsioni missioni totale missioni (Totale impegni+ residui definitivi) Totale FPV) 0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0906 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0907 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni 0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 09 Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 100,00 1,79 0,00 81,23 2,05 0,00 2,39 0,00 9,72 1,65 72,99 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1001 Trasporto ferroviario 1002 Trasporto pubblico locale 0,40 0,00 89,03 0,40 0,00 0,48 0,00 0,48 0,00 80, Trasporto per vie d'acqua 1004 Altre modalità di trasporto 1005 Viabilità e infrastrutture stradali 12,03 21,70 70,09 8,14 20,59 7,31 58,18 6,51 48,15 58,30 10 Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 12,43 21,70 70,88 8,54 20,59 7,79 58,18 6,99 48,15 59,56

20 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 6 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio Soccorso civile Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza FPV: Incidenza Capacità di Missione/Programma: di cui incidenza FPV: pagamento: Incidenza di cui incidenza Missione/Programma: Previsioni Missione di cui incidenza pagamento: Media Previsioni Previsioni Previsioni cassa / Missione/Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FPV Programma: FPV: Media FPV (Pagam. c/comp+ stanziamento stanziamento FPV (previsioni Previsioni stanziamento FPV / stanziamento / Previsioni FPV Media (Impegni+ / Media Totale FPV Pagam. c/residui) / totale previsioni / Previsioni FPV competenza stanziamento / totale Previsione FPV / totale previsioni totale FPV) / Media / Media (Impegni+ missioni totale - FPV + residui) previsioni missioni totale missioni (Totale impegni+ residui definitivi) Totale FPV) 1101 Sistema di protezione civile 0,01 0,00 96,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 43, Interventi a seguito di calamità naturali 7,02 11,74 55,99 2,72 0,00 3,39 0,00 3,85 16,30 27,60 11 Totale Missione 11: Soccorso civile 7,03 11,74 56,15 2,72 0,00 3,39 0,00 3,90 16,30 27,74 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Interventi per la disabilità 1203 Interventi per gli anziani 3,70 18,99 21,92 2,97 0,00 0,00 0,00 0,63 0,89 35, Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 0,03 0,00 91,27 0,03 0,00 0,03 0,00 0,04 0,00 59, Interventi per le famiglie 0,05 0,00 86,16 0,06 0,00 0,07 0,00 0,04 0,00 92, Interventi per il diritto alla casa 0,34 0,00 85,00 0,37 0,00 0,44 0,00 0,21 0,00 49, Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 5,16 0,00 86,69 5,63 0,00 6,68 0,00 6,96 0,05 89,37

21 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 7 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza FPV: Incidenza Capacità di Missione/Programma: di cui incidenza FPV: pagamento: Incidenza di cui incidenza Missione/Programma: Previsioni Missione di cui incidenza pagamento: Media Previsioni Previsioni Previsioni cassa / Missione/Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FPV Programma: FPV: Media FPV (Pagam. c/comp+ stanziamento stanziamento FPV (previsioni Previsioni stanziamento FPV / stanziamento / Previsioni FPV Media (Impegni+ / Media Totale FPV Pagam. c/residui) / totale previsioni / Previsioni FPV competenza stanziamento / totale Previsione FPV / totale previsioni totale FPV) / Media / Media (Impegni+ missioni totale - FPV + residui) previsioni missioni totale missioni (Totale impegni+ residui definitivi) Totale FPV) 1208 Cooperazione e associazionismo 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,15 0,00 95,41 0,22 0,00 0,26 0,00 1,05 5,18 33,20 12 Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9,43 18,99 77,89 9,28 0,00 7,48 0,00 8,93 6,12 75,84 13 Tutela della salute 1301 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 1302 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 1303 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 1304 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 1305 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 1306 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

22 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 8 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza FPV: Incidenza Capacità di Missione/Programma: di cui incidenza FPV: pagamento: Incidenza di cui incidenza Missione/Programma: Previsioni Missione di cui incidenza pagamento: Media Previsioni Previsioni Previsioni cassa / Missione/Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FPV Programma: FPV: Media FPV (Pagam. c/comp+ stanziamento stanziamento FPV (previsioni Previsioni stanziamento FPV / stanziamento / Previsioni FPV Media (Impegni+ / Media Totale FPV Pagam. c/residui) / totale previsioni / Previsioni FPV competenza stanziamento / totale Previsione FPV / totale previsioni totale FPV) / Media / Media (Impegni+ missioni totale - FPV + residui) previsioni missioni totale missioni (Totale impegni+ residui definitivi) Totale FPV) 1307 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,29 0,00 76,93 0,26 0,00 0,31 0,00 0,28 0,22 58,02 13 Totale Missione 13: Tutela della salute 0,29 0,00 76,93 0,26 0,00 0,31 0,00 0,28 0,22 58,02 14 Sviluppo economico e competitività 1401 Industria PMI e artigianato 0,93 0,00 88,66 1,01 0,00 1,19 0,00 1,01 0,00 86, Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 1,28 1,47 27,72 0,37 0,00 0,17 0,00 0,17 5,16 47, Ricerca e innovazione 1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,65 0,00 91,67 0,70 0,00 0,83 0,00 0,85 0,00 80,80 14 Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività 2,86 1,47 66,17 2,08 0,00 2,19 0,00 2,03 5,16 79,01 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1502 Formazione professionale 0,26 0,00 86,79 0,29 0,00 0,34 0,00 0,24 0,04 56, Sostegno all'occupazione

23 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 9 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza FPV: Incidenza Capacità di Missione/Programma: di cui incidenza FPV: pagamento: Incidenza di cui incidenza Missione/Programma: Previsioni Missione di cui incidenza pagamento: Media Previsioni Previsioni Previsioni cassa / Missione/Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FPV Programma: FPV: Media FPV (Pagam. c/comp+ stanziamento stanziamento FPV (previsioni Previsioni stanziamento FPV / stanziamento / Previsioni FPV Media (Impegni+ / Media Totale FPV Pagam. c/residui) / totale previsioni / Previsioni FPV competenza stanziamento / totale Previsione FPV / totale previsioni totale FPV) / Media / Media (Impegni+ missioni totale - FPV + residui) previsioni missioni totale missioni (Totale impegni+ residui definitivi) Totale FPV) 15 Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,26 0,00 86,79 0,29 0,00 0,34 0,00 0,24 0,04 56,98 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1602 Caccia e pesca 16 Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 17 Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 18 Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,98 0,00 90,43 1,31 0,00 1,29 0,00 1,22 0,00 50,02 0,98 0,00 90,43 1,31 0,00 1,29 0,00 1,22 0,00 50,02

24 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 10 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio Relazioni internazionali 1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 19 Totale Missione 19: Relazioni internazionali Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza FPV: Incidenza Capacità di Missione/Programma: di cui incidenza FPV: pagamento: Incidenza di cui incidenza Missione/Programma: Previsioni Missione di cui incidenza pagamento: Media Previsioni Previsioni Previsioni cassa / Missione/Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FPV Programma: FPV: Media FPV (Pagam. c/comp+ stanziamento stanziamento FPV (previsioni Previsioni stanziamento FPV / stanziamento / Previsioni FPV Media (Impegni+ / Media Totale FPV Pagam. c/residui) / totale previsioni / Previsioni FPV competenza stanziamento / totale Previsione FPV / totale previsioni totale FPV) / Media / Media (Impegni+ missioni totale - FPV + residui) previsioni missioni totale missioni (Totale impegni+ residui definitivi) Totale FPV) 20 Fondi e accantonamenti 2001 Fondo di riserva 0,19 0,00 90,00 0,21 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0, Fondo crediti di dubbia esigibilità 1,29 0,00 0,00 1,79 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 0, Altri fondi 0,45 0,00 53,22 0,26 0,00 0,23 0,00 0,31 2,23 13,31 20 Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti 1,93 0,00 25,77 2,26 0,00 3,05 0,00 0,31 2,23 13,31 50 Debito pubblico 5001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 5002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,35 0,00 100,00 0,37 0,00 0,44 0,00 0,16 0,00 100,00 3,07 0,00 100,00 3,28 0,00 3,68 0,00 3,81 0,00 100,00 50 Totale Missione 50: Debito pubblico 3,42 0,00 100,00 3,65 0,00 4,12 0,00 3,97 0,00 100,00 60 Anticipazioni finanziarie

25 Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: Pag. 11 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza FPV: Incidenza Capacità di Missione/Programma: di cui incidenza FPV: pagamento: Incidenza di cui incidenza Missione/Programma: Previsioni Missione di cui incidenza pagamento: Media Previsioni Previsioni Previsioni cassa / Missione/Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FPV Programma: FPV: Media FPV (Pagam. c/comp+ stanziamento stanziamento FPV (previsioni Previsioni stanziamento FPV / stanziamento / Previsioni FPV Media (Impegni+ / Media Totale FPV Pagam. c/residui) / totale previsioni / Previsioni FPV competenza stanziamento / totale Previsione FPV / totale previsioni totale FPV) / Media / Media (Impegni+ missioni totale - FPV + residui) previsioni missioni totale missioni (Totale impegni+ residui definitivi) Totale FPV) 6001 Restituzione anticipazione di tesoreria 60 Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie 99 Servizi per conto di terzi 9901 Servizi per conto terzi e Partite di giro 12,42 0,00 69,33 13,49 0,00 15,96 0,00 10,89 0,00 50, Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 99 Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi 12,42 0,00 69,33 13,49 0,00 15,96 0,00 10,89 0,00 50,53

Città di Fabriano PROVINCIA DI ANCONA PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE

Città di Fabriano PROVINCIA DI ANCONA PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE Città di Fabriano PROVINCIA DI ANCONA PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2018-2019 Comune di Fabriano Esercizio: 2017 Data: 20-02-2017 Pag. 1 Indicatori analitici concernenti

Dettagli

PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 COMUNE DI TORRE DEL GRECO PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (D.M. 22.12.15) Comune di Torre del Greco Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2017 (D.M. 22.12.15) Indice

Dettagli

PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 COMUNE DI MARANO SUL PANARO PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (D.M. 22.12.15) Comune di Marano sul Panaro Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2017 (D.M. 22.12.15) Indice

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 Indicatori sintetici PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 2019 Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 Indicatori sintetici Allegato n. 1-a

Dettagli

PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (D.M. 22.12.15) Allegato n. 6 alla deliberazione n. mecc. 2017/00884/024 Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma

Dettagli

Provincia di Brescia. (Decreto del Ministero dell Interno 23 dicembre 2015 art. unico)

Provincia di Brescia. (Decreto del Ministero dell Interno 23 dicembre 2015 art. unico) Provincia di Brescia Piano degli Indicatori di Bilancio 27 Bilancio di Previsione anno 27 (Decreto del Ministero dell Interno 23 dicembre 25 art. unico) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Pagina 1 Allegato n. 1-a U.T.I. DEL NATISONE Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento previsioni cassa / previsioni previsioni

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione cassa/ / (Totale impegni FPV / (Pagam. c/comp (Impegni + 01 Organi istituzionali 1,07 0,00 100,00 1,21 0,00 1,21 0,00 1,36 0,00 49,56 02 Segreteria

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Allegato n. 1-a Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2017 2018 2019 1 Rigidità strutturale di bilancio

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 EMENDATO

COMUNE DI BRESCIA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 EMENDATO COMUNE DI BRESCIA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 EMENDATO BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Bilancio di Previsione Entrata pag. 5 Bilancio di Previsione Spesa pag. 12 Bilancio di Previsione Riepilogo

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011. (art. 11, c. 1 lett. a) e c. 3)

BILANCIO DI PREVISIONE ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011. (art. 11, c. 1 lett. a) e c. 3) DI PREVISIONE 2016-2018 ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011 (art. 11, c. 1 lett. a) e c. 3) ELENCO DEI PRO PETTI CONTENUTI NELL ALLEGATO 9 AL D. LG. 118/2011 9/1 - DI PREVISIONE - PROSPETTO DELLE ENTRATE

Dettagli

Piano degli Indicatori e dei Risultati Rendiconto 2016

Piano degli Indicatori e dei Risultati Rendiconto 2016 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI Comune di Bologna Piano degli Indicatori e dei Risultati Rendiconto 2016 Sito Internet del Comune di Bologna: "www.comunebologna.it" sezione "Amministrazione Trasparente - Bilanci"

Dettagli

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona Esercizio: 2017 Data: 01-01-2017 Pag. 1 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti. 2 Entrate correnti

Dettagli

COMUNE DI CANOSSA. (Provincia di Reggio Emilia) (Schemi di bilancio D.Lgs. 118/2011) Marco Francalacci

COMUNE DI CANOSSA. (Provincia di Reggio Emilia) (Schemi di bilancio D.Lgs. 118/2011) Marco Francalacci (Provincia di Reggio Emilia) "copyright @ Marco Francalacci BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 a fini conoscitivi: ENTRATE per titoli, tipologie e categorie SPESE per missioni, programmi e macroaggegati

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA (NO) Data 11/04/2016 Pag. 1 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio finanziario 2016 Imposte e Trasf. Fondi Altre Rimborsi Altre Redditi da tasse a Acquisto Trasferim.

Dettagli

Piano degli Indicatori di Bilancio Previsione 2017

Piano degli Indicatori di Bilancio Previsione 2017 Piano degli Indicatori di Bilancio Previsione 2017 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Dettagli

Totale. 1 di 23. MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. Uscite per conto terzi

Totale. 1 di 23. MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. Uscite per conto terzi 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0102 Segreteria generale 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0104 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2016

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2016 Im e tasse 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 1.200,00 28.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 43.655,00 02 Segreteria generale 32.,00 0,00 64.919,00

Dettagli

Comune di Castiglione delle Stiviere provincia di Mantova Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018

Comune di Castiglione delle Stiviere provincia di Mantova Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018 Comune di Castiglione delle Stiviere provincia di Mantova Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018 ENTRATA Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Prima Variazione Post Prima Variazione Post Prima Variazione

Dettagli

Allegato B Allegati al Bilancio di Previsione 2016/2018 (ai sensi dell art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011)

Allegato B Allegati al Bilancio di Previsione 2016/2018 (ai sensi dell art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011) BILANCIO DI PREVISIONE 26-28 Allegato B Allegati al Bilancio di Previsione 26/28 (ai sensi dell art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/21) All 7 - Quadro Generale Riassuntivo; All 7 - Equilibri di Bilancio;

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA COMUNE DI AGRATE CONTURBIA (NO) Data 9/03/2016 Pag. 1 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio finanziario 2016 Imposte e Trasf. Fondi Altre Rimborsi Altre Redditi da tasse a Acquisto Trasferim.

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi: 27, 28 e 29, approvato il null Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.576.015,63 1.985.277,50 16.124.258,13 51.372.250,74 0,00 0,00 0,00 0,00 159.259,64

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.268.870,20 1.934.440,35 15.863.403,18 51.353.581,22 0,00 0,00 0,00 0,00 147.748,23

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Pagina 1 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 Rigidita' strutturale di bilancio Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti Entrate correnti previsioni di competenza concernenti

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Allegato n. 2-a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [ripiano

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Pagina 3 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 Rigidita' strutturale di bilancio Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti Entrate correnti previsioni di competenza concernenti

Dettagli

CITTA' DI PETILIA POLICASTRO

CITTA' DI PETILIA POLICASTRO MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Allegato b) al Rendiconto - vincolato negli esercizi con imputazione a imputate all'esercizio nel corso dell' su impegni al 2014 coperte dal fondo

Dettagli

REGIONE BASILICATA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/ AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ELENCO DEI TITOLI PER MISSIONI E PROGRAMMI

REGIONE BASILICATA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/ AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ELENCO DEI TITOLI PER MISSIONI E PROGRAMMI Allegato ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // Da Def. Da Def. Totale

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2015 Bil. Rif(2015-2016-2017 )

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2015 Bil. Rif(2015-2016-2017 ) Comune di San Martino in Rio BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 29-07- Pag. 1 non copertura vincolato con 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1.500,00

Dettagli

REGIONE BASILICATA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE

REGIONE BASILICATA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE REGIONE BASILICATA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 ELENCO DEI PROGRAMMI PER I QUALI LA GIUNTA REGIONALE PUO EFFETTUARE VARIAZIONI COMPENSATIVE PER

Dettagli

Provincia di Forlì-Cesena Allegato B) PROSPETTI ALLEGATI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Provincia di Forlì-Cesena Allegato B) PROSPETTI ALLEGATI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 Provincia di Forlì-Cesena Allegato B) PROSPETTI ALLEGATI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PROVINCIA DI FORLi-CESENA - ESERCIZIO 2016 Titolo, Tipologia Denominazione BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO

Dettagli

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) Esercizio 2019 Incidenza Missione/Prog. Esercizio 2018 Incidenza Missione/Prog

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) Esercizio 2019 Incidenza Missione/Prog. Esercizio 2018 Incidenza Missione/Prog Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacitą dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento / cassa/ / / Prog / (Totale Totale FPV (Impegni

Dettagli

Allegato M ELENCO DELLE MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI E TITOLI DI SPESA

Allegato M ELENCO DELLE MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI E TITOLI DI SPESA Allegato M Allegato 14 al D.Lgs 118/2011 (previsto dall articolo 14, comma 3-ter ELENCO DELLE MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI E TITOLI DI SPESA Il prospetto sotto descritto riguarda l elenco delle

Dettagli

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato E - PREVISIONI DI COMPETENZA Tributi a Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 8.58 8.58 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione

Dettagli

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4) Allegato n. 3-a Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut. - approvato con determinazione della Dirigente dell'ispat n. 3 di data 20

Dettagli

Allegato 6 REGIONE BASILICATA

Allegato 6 REGIONE BASILICATA Allegato 6 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Aggiornate Servizi istituzionali e generali,

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 iniziali defintive Missione FPV: / Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1,03 1,06 1,41 0,12 02 Segreteria generale 1,16 1,30 1,70 0,09 0,19 03 Gestione

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 95,93 96,56 96,03 95,93 97,56 02 Segreteria generale 82,75 90,18 83,48 82,75 10 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E di 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018 BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI -27-28 Indice Allegato - Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (All 9 - all. b) FPV) 1/24 25 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI

Dettagli

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F P.I. 6100817 - C.F. 8050812 ESERCIZIO FINANZIARIO 28 Pagina 1/6 Im e ti 1 1 1 1 1 1 1 108 109 110 100 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione Organi istituzionali 9.18 120.2,79 129.242,79

Dettagli

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F P.I. 6100817 - C.F. 8050812 ESERCIZIO FINANZIARIO 26 Pagina 1/6 Im e ti 1 1 1 1 1 1 1 108 109 110 100 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione Organi istituzionali 9.18 119.913,12 129.093,12

Dettagli

Allegato 8 REGIONE BASILICATA

Allegato 8 REGIONE BASILICATA Allegato 8 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Aggiornate Servizi istituzionali e generali,

Dettagli

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI** (Solo per gli Enti locali)

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI** (Solo per gli Enti locali) DEL PLURIENNALE DEFINITIVE DELL'ANNO 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza

Dettagli

Comune di Zavattarello

Comune di Zavattarello ALLEGATO I - MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2017) in breve 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale

Dettagli

ALLEGATO 4. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale

ALLEGATO 4. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 1.068.00 1.068.00

Dettagli

ALLEGATO 5. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale

ALLEGATO 5. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 848.00 848.00 programmazione,

Dettagli

Comune di Comune di Silea P.I C.F

Comune di Comune di Silea P.I C.F Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E OGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Pagina 1/7 Missione e Programma Fondo pluriennale

Dettagli

COMUNE DI STRA Prov.VE

COMUNE DI STRA Prov.VE SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE 2014 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 1.039.291,42 previsione di competenza

Dettagli

REGIONE BASILICATA. Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato

REGIONE BASILICATA. Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato REGIONE BASILICATA Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario 24 Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato Bilancio di Assestamento - Uscite 24 Previsioni 24 A. DERIVANTI

Dettagli

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F SPESE CAPITALI E SPESE PER PER 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 Organi istituzionali 1.00 1.00 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016 Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 26 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e

Dettagli

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 Ente: COMUNE DI SAN MARTINO D'AGRI Provincia: POTENZA VARIAZIONI AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 37 DEL 14/09/2016 VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI 2016-2018 Procedura

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il Indicatori sintetici 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti TIPOLOGIA INDICATORE 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di concernenti

Dettagli

COMUNE DI PALERMO SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

COMUNE DI PALERMO SETTORE BILANCIO E TRIBUTI Allegato m Testo emendato COMUNE DI PALERMO SETTORE BILANCIO E TRIBUTI BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 Indicatori di bilancio Elaborato dalla SISPI S.p.a. Sistema Palermo informatica Allegato n. 1-a Indicatori

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 20.., 20.. e 20.., approvato il. Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 20.., 20.. e 20.., approvato il. Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE Allegato n. 1-a VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) 1 1.1 spese rigide (disavanzo,

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E Esercizio finanziario 2014 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 1.02 Segreteria generale 1.930,65 1.930,65 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio finanziario 2015

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio finanziario 2015 Allegato b) - vincolato 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO negli esercizi al 31 precedenti con, 1 Organi istituzionali 25.351,51

Dettagli

Bilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale

Bilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale REGIONE LAZIO Bilancio 2015-2017 Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Spese in e spese per Legge di bilancio Missione e Programmi \ Macroaggregati - lungo 01 Missione

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016 Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 26 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e

Dettagli

Comune di Sant'Alessio con Vialone Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Comune di Sant'Alessio con Vialone Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato Comune di Sant'Alessio con Vialone Allegato b) - Fondo vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo 2017 Spese impegnate

Dettagli

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE Allegato P Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/201 RENDICONTO DEL TESORIERE RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) C/RESID MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP MISSIONE

Dettagli

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA Pag. 1 RENDICONTO DELLA GESTIONE 24 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' Esercizio Finanziario 24 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e gestione Organi istituzionali

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione al 31 a (a) (b) (x) (c) = (a) - (b)-(x) (d) (e) 1 Organi istituzionali

Dettagli

Comune di FERMO Prov.FM

Comune di FERMO Prov.FM PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE in 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.029,68 0,00 0,00 0,00 1.029,68 0,00 0,00 0,00

Dettagli

COMUNE DI PELAGO Prov.FI

COMUNE DI PELAGO Prov.FI PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE in 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria,

Dettagli

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Altri trasferimenti in conto capitale. Contributi agli investimenti

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Altri trasferimenti in conto capitale. Contributi agli investimenti MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E in e 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione

Dettagli

ARDISS. Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N

ARDISS. Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N Allegato b) - Fondo vincolato Fondo 31-1 -1, vincolato con Fondo 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0 0 0 0 0 0 0 0-1=201Segreteria generale 0 0 0 0 0

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione al 31 a (a) (b) (x) (c) = (a) - (b)-(x) (d) (e) 1 Organi istituzionali 2.652,57 1.290,04 1.362,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Segreteria generale

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il Indicatori sintetici 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali Denominazione Organismo Ente: Allegato n. 3-a 1 1.1 spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Rigidità strutturale di bilancio Entrate correnti TIPOLOGIA INDICATORE 2.1 Indicatore

Dettagli

Comune di Cividate al Piano (Provincia di Bergamo)

Comune di Cividate al Piano (Provincia di Bergamo) Comune di Cividate al Piano (Provincia di Bergamo) ALLEGATI AL BILANCIO 2016-2018 ALLEGATO A) RISULTATO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ANNO 2015 ALLEGATO B) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ALLEGATO C) FONDO CREDITI

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE FORMA SINTETICA AGGREGATA E SEMPLIFICATA ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs.33/2013 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI MISSIONI

Dettagli

Piano degli Indicatori di Bilancio Previsione Indicatori sintetici

Piano degli Indicatori di Bilancio Previsione Indicatori sintetici Piano degli Indicatori di Bilancio Previsione 2017 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (Stanziamenti di competenza Stanziamenti

Dettagli

Indicatori sintetici. Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 98,142

Indicatori sintetici. Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 98,142 Pag.1 TIPOLOGIA 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il Indicatori sintetici 1 Rigidità strutturale bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Rendiconto esercizio 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio

Dettagli

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale E - IMPEGNI Esercizio finanziario 25 in 2 2 2 2 2 200 3 3 3 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 06 08 09 10 11 Organi istituzionali 3.50 3.50 Segreteria generale Gestione economica,

Dettagli

Comune di Chioggia P.I C.F

Comune di Chioggia P.I C.F 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo,pesonale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati

Dettagli

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in. conto capitale

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in. conto capitale SPESE CAPITALI E SPESE PER ESERCIZIO FINANZIARIO 5 Pagina 1/5 in di breve 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali Indicatori sintetici Rendiconto esercizio.

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali Indicatori sintetici Rendiconto esercizio. Denominazione Organismo Ente: Allegato n. 4a Indicatori sintetici esercizio. TIPOLOGIA INDICATORE 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsone esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 13/04/2017 Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsone esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 13/04/2017 Indicatori sintetici Allegato 1-a alla Delib.G.R. n. 24/26 del Allegato 16.5.2017 n. 1-a 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*) 2 Entrate correnti

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio TIPOLOGIA INDICATORE Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il Indicatori sintetici DEFINIZIONE Allegato n. 1-a VALORE INDICATORE (indicare tante

Dettagli

Comune di Scaldasole

Comune di Scaldasole MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2016) in breve 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Alleagto n.7 - Spese per macroaggregati Comune di Marineo Corso dei Mille 127 90035 (PA) C.F. 86000870823 P. IVA 02957130822 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI ESERCIZIO:

Dettagli

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di

Dettagli

CONTO DI BILANCIO. Anno 2015

CONTO DI BILANCIO. Anno 2015 COMUNE DI VOLVERA 10040 - Area Metropolitana di TORINO www.comune.volvera.to.it - urp@comune.volvera.to.it CONTO DI BILANCIO Anno 2015 (ex D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i.) CONTO DEL BILANCIO

Dettagli

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati REGIONE BASILICATA N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati REGIONE BASILICATA N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I 6000 N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA - 5-8-24 Parte I 11 MISSIONE Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione

Dettagli

COMUNE DI VENTASSO Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il.. Indicatori sintetici

COMUNE DI VENTASSO Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il.. Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi, e approvato il.. 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni

Dettagli

Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato

Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Comune di Chioggia COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCO RIFERIMENTO DEL BILANCIO Missione e Programma Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 Spese impegnate

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Pagina 1 di 6 COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Esercizio: 2014 all'esercizio al 31 2014, e successivi 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione (h)=(c)+(d)+(e)++ 01

Dettagli

COMUNE DI COTIGNOLA - ESERCIZIO 2014 BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PARTE II - SPESA Pag.1. Previsioni definitive dell' anno precedente a

COMUNE DI COTIGNOLA - ESERCIZIO 2014 BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PARTE II - SPESA Pag.1. Previsioni definitive dell' anno precedente a COMUNE DI COTIGNOLA - ESERCIZIO Pag.1 dell'anno presente MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali 36.131,10 267.479,32 252.175,00 7.627,00 15.304,32

Dettagli

Disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi

Disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi Disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi Stanziamenti finali in euro 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI 01 ORGANI ISTITUZIONALI 2.080.890 GESTIONE E DI CONTROLLO 03 GESTIONE

Dettagli

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI Regione Calabria DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI 2016-2018 (Artt. 11 e 39, comma 10, decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio. Indicatori Sintetici Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio. Indicatori Sintetici Rendiconto esercizio 2016 Rendiconto esercizio 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"

Dettagli

1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti

Dettagli