RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

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1 Scuola Secondaria Statale 1 grado "NICOLO' DE' CONTI" v. Laguna, CHIOGGIA (VE) RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 In ottemperanza all art. 2 c. 3 del regolamento di contabilità 44/01, nel sottoporre all approvazione del C. d. I. il programma annuale dell e. f. 2008, il sottoscritto dirigente scolastico espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione. Il Programma annuale per l a.f è stato elaborato e predisposto in applicazione del D.M n. 44 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n. 352 del , nonché delle istruzioni amministrativo contabili contenute nella C.M. n. 173 del , nella C.M. 118 del , nel Decreto Ministeriale n. 21 del , nella C.M. n. 151 del e nella nota prot. n del 11/10/07. In ottemperanza dell art. 1, c.2 del sopra citato decreto, tutte le risorse disponibili e affluenti alla scuola sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.O.F. dell Istituto per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell istituzione scolastica autonoma operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 dell emanato ai sensi dell art. 21 L n. 59 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R del e nel rispetto delle competenze. Nel corrente anno scolastico 2007/2008 la scuola opera con una popolazione scolastica di 469 alunni con 8 classi prime, 8 classi seconde e 8 classi terze, così suddivisi: Classi prime a 30 ore settimanali: 03 Sede di Sottomarina 1A = 24 1B = 22 1C = 22 1D = 18 Classi prime a 33 ore settimanali: 02 1E = 22 Programma annuale

2 Classi seconde a 30 ore settimanali: 05 2A = 21 2B = 19 2C = 19 Classi seconde a 33 ore settimanali : 01 2D = 18 2E = 17 Classi terze a 30 ore settimanali: 04 3A = 21 3B = 19 3C= 19 3D = 19 3F = 23 Classi terze a 33 ore settimanali: 03 3E = 18 Sede di S. Anna di Chioggia Classi prime a 30 ore settimanali: 01 1H = 21 Classi prime a 33 ore settimanali: 01 1I = 20 Classi seconde a 30 ore settimanali: 01 2H = 19 Classi seconde a 33 ore settimanali: 01 2I = 20 Classi terze a 33 ore settimanali: 01 3I = 23 Sede di Valli di Chioggia Classi prime a 33 ore settimanali: 01 1M = 15 Classi seconde a 33 ore settimanali: 01 2M = 117 Classi terze a 33 ore settimanali: 01 3M = 13 Programma annuale

3 Il personale amministrato della scuola è così composto: n. 01 Dirigente Scolastico a T. Indeterminato n. 55 docenti in organico di diritto n. 66 docenti in organico di fatto, così suddivisi: Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time 44 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time 06 Insegnanti titolari di Sostegno a tempo indeterminato full time 04 Insegnanti titolari di Sostegno a tempo indeterminato part time 01 Insegnanti di religione a tempo indeterminato 01 Insegnanti di Sostegno a tempo determinato con contratto annuale 01 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 03 Insegnanti di Sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 04 Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario 01 Insegnanti di Sostegno a tempo determinato su spezzone orario 01 Personale non docente Direttore SS. GG. AA. A tempo indeterminato 01 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato (di cui 1 a part time) 03 Assistenti amministrativi a tempo determinato (a part time) 01 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato (di cui 1 a part time) 10 Collaboratori scolastici a tempo determinato (a part time) 01 LA SCUOLA E IL SUO TERRITORIO La scuola media statale Nicolò de Conti si estende su di un vasto territorio composto da parte del Comune di Chioggia/Sottomarina, dalle frazioni di S. Anna, posta sulla statale Romea in direzione di Ravenna e distante circa 10 Km e di Valli posta sulla statale Romea in direzione Mestre, distante circa 10 Km. Nelle due sedi staccate sono presenti rispettivamente 5 a S. Anna e 3 classi a Valli. Per favorire la regolare frequenza, nelle sedi staccate è necessario garantire il trasporto e per una parte degli alunni il servizio di mensa, dal momento che il tempo che intercorre fra le lezioni antimeridiane e pomeridiane non permette il ritorno a casa per il pranzo ad un numero consistente di alunni. Per gli alunni della sede centrale, i cui genitori lavorano entrambi o abitano lontano, viene assicurata la permanenza a scuola nei giorni di rientro (mercoledi), tra la fine delle lezioni del mattino e l inizio di quelle pomeridiane, con servizio di refezione e successivo progetto ludico-ricreativo. Lo stato delle strutture: è buono nell edificio di Valli (malgrado la necessità di ridipingere le pareti e qualche crepa dovuta alla costruzione della nuova palestra) dove recentemente è diventata funzionante la nuova struttura della palestra e dei servizi ad essa collegati. Programma annuale

4 L edificio di S. Anna si trova in normali condizioni strutturali e impiantistiche sia relativamente alla normativa sulla sicurezza, che alla disponibilità di spazi per le attività didattiche (esistono delle infiltrazioni d acqua dal tetto). Anche la sede centrale grazie agli interventi svolti dall Amministrazione Comunale nell anno precedente, si trova in buone condizioni strutturali (i pavimenti sostituiti sono poco adeguati e difficili da pulire). Organizzazione del calendario annuale ed orario Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, utilizza tutti i giorni di lezione previsti dal Calendario Scolastico Ministeriale e Regionale (gg. 204); solo la succursale di S. Anna risulta solitamente sede di seggio elettorale e rimane chiusa durante le consultazioni elettorali. L orario delle lezioni è fissato per le tre sedi nel seguente modo: Sede Centrale: inizio ore 08.10, termine ore (con deroga di 10, per problematiche legate al trasporto alunni). Valli e S. Anna: inizio ore 08.00, termine ore La ripresa pomeridiana è stabilita per le 14.00, il termine alle ore per la sede centrale, per Valli e per S. Anna. INDICAZIONI DEGLI OBIETTIVI E DELLE MODALITA DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE La S.M.S. De Conti coerentemente col P.O.F. individua i seguenti obiettivi: - Per il personale: 1. consolidamento in tutto il personale operante nella scuola del senso di appartenenza 2. valorizzazione della positività della responsabilità diffusa 3. potenziamento del patrimonio e della competenza qualificanti il servizio e la didattica 4. migliorare l offerta didattica e pedagogico educativa con corsi di aggiornamento - Per gli alunni 1. acquisizione e consolidamento degli obiettivi educativo/didattici 2. raggiungimento delle competenze propedeutiche al mondo dello studio e del lavoro 3. potenziamento delle proposte integrative dei programmi, anche attraverso attività applicative nei laboratori 4. riduzione del fenomeno della renitenza e dell abbandono 5. attenzione alla massima integrazione degli alunni con disabilità Programma annuale

5 6. motivazione al proseguimento degli studi oltre la terza media mediante attività di orientamento 7. partecipazione alla vita culturale della città 8. organizzazione di viaggi di istruzione qualificati da ricaduta formativa culturale 9. servizio di mensa o refezione, per gli alunni con orario a 33 ore, per contenere i disagi del rientro pomeridiano - Per i genitori 1. coinvolgimento dei genitori nei processi di educazione/prevenzione/formazione/ orientamento 2. coinvolgimento in attività organizzate dalla biblioteca, nel settore informatico o artistico/creativo - Nel territorio 1. collaborazione con la Regione nei progetti da essa proposti 2. collaborazione in rete con gli istituti scolastici presenti nel comune e nel Distretto 3. collaborazione con l A.S.L., l EE.LL e i suoi assessorati, con ogni agenzia formativa, con le forze economico/produttive presenti nel territorio 4. promozione della scuola sul territorio per favorire la sua partecipazione alla crescita della realtà socio culturale. - Con la Direzione Regionale del M.I.U.R. 1. Apertura della scuola ai progetti e alle iniziative del M.I.U.R. - Per la sicurezza 1. Potenziamento del servizio di prevenzione, sicurezza, pronto soccorso con l attivazione di specifiche iniziative. 2. Aggiornamento dei piani di emergenza, di evacuazione e valutazione dei rischi 3. Nomina di un R.S.P.P. e di un medico competente per la sorveglianza sanitaria. Nell utilizzare la voce relativa al Fondo di Istituto si è prioritariamente quantificata la somma spettante al personale A.T.A. e ai Docenti. Per quanto riguarda la voce comune, art. 28, lett. A) del C.C.N.I. del , si è stabilito il parametro 30% per il personale A.T.A., 70% per il personale docente. Programma annuale

6 Nel fondo comune è stato accantonato circa il 10% per la copertura di esigenze che nel corso dell anno potrebbero emergere. La previsione di spesa per il personale docente è ripartita in linea di massima secondo i seguenti parametri: 42% Progetti, 28,3% Incarichi, 9,8% Aggiornamento, 5,8% Flessibilità, 14,1% ore di supplenza. Il 1 parametro riguarda i progetti che qualificano il P.O.F.. Tali progetti sono stati valutati sulla base dei criteri espressi dal Collegio dei Docenti, dallo staff composto dai collaboratori e dalle funzioni strumentali, dai rappresentanti R.S.U. e dalla commissione P.O.F. Il 2 parametro prevede il riconoscimento delle fig ure di staff (collaboratori e funzioni strumentali), delle attività di commissione, dei coordinatori delle varie attività, dei responsabili dei laboratori e della sicurezza, dei referenti di area dei progetti. Il 3 parametro riguarda la partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento a carattere obbligatorio in orario eccedente, quali per es. quelli relativi alla sicurezza (D.Lgs.626/94). Il 4 parametro prevede il riconoscimento della fle ssibilità dell orario di servizio secondo quanto stabilito dal Contratto Integrativo di Istituto. Il 5 parametro prevede la disponibilità di un mont e ore per le supplenze in sostituzione dei colleghi assenti. Tutte le proposte/progetto di seguito riportate sono state ritenute valide dallo staff e dalla commissione P.O.F., sono state deliberate dal Collegio dei Docenti e sono entrate a far parte del P.O.F. dell a.s. 2007/2008 adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.69 del 28/11/07: Progetto Continuità Progetto Orientamento Progetto Renitenza e abbandono Progetto Educazione all Affettività e alla Cittadinanza Progetto Laboratori pomeridiani, F. O. LARSA Progetto Mensa - refezione Progetto Sport a scuola Progetto Attività motoria S. Anna Progetto Scuola in festa (S. Anna e Valli) Progetto Corsi per il conseguimento del Patentino Programma annuale

7 Progetto Educazione Stradale Progetto Biblioteca De Conti Progetto Lingue madrelingua Progetto Avviamento alla lingua latina Progetto Integrazione scolastica della persona handicappata Progetto Centro Territoriale per l Integrazione Progetto Sicurezza nella scuola Progetto Assistenza scolastica Progetto Corsi di formazione e aggiornamento Progetto Continuità Ha l obiettivo di facilitare il passaggio degli alunni dalla scuola Elementare alla scuola Media. Per non ridurre l iniziativa al semplice colloquio o alla limitata esperienza che può discendere dalla visita guidata, gli alunni vengono coinvolti in stage che consistono in attività laboratoriali, che hanno inizio presso la scuola primaria in presenza di docenti del nostro istituto e si completano poi nello stage. Tali attività sono precedute da incontri fra docenti di scuola media e docenti di scuola elementare. Sono organizzati contatti con i genitori dei futuri alunni e particolarmente significativi risultano gli incontri durante i quali la scuola ha presenta il P.O.F. e le iniziative più significative riguardanti gli alunni della scuola ed i laboratori svolti durante i rientri pomeridiani. Funzionerà durante l anno scolastico inoltre, uno sportello per tutti quei genitori che avessero bisogno di ulteriori informazioni e conferme. Tutte queste iniziative dovrebbero rendere qualitativo e non solo numerico il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media. Progetto Orientamento E condotto in rete con tutte le scuole del Distretto di Chioggia. Prevede attività di informazione in classe, visite con stage da parte di tutti i nostri alunni che, coerentemente con la direttiva n. 487 del possono non solo visitare tutte le scuole, ma avere anche una prima concreta idea del mercato del lavoro nel proprio territorio, delle prospettive occupazionali e dell alternanza scuola/lavoro. Programma annuale

8 Il secondo aspetto significativo riguarda un corso di formazione per genitori in vista della scelta dell iscrizione alle superiori. Si tratta di due incontri presso la sede centrale, per rendere consapevoli i genitori delle problematiche legate alla scelta sul futuro percorso formativo. Progetto Renitenza e abbandono Il progetto prevede l approfondimento delle cause che rendono difficile vivere in maniera positiva e produttiva la scuola ad una fascia di ragazzi, e quindi attuare strategie di intervento finalizzato a contenere questo fenomeno e a migliorare, sia a livello individuale che di classe, il clima in cui gli alunni trascorreranno la giornata scolastica. A tale proposito è stato istituito un punto di incontro denominato Aula azzurra dove insegnanti, genitori e personale esperto hanno facilitato il percorso didattico formativo di quei ragazzi della fascia del disagio e della renitenza Il progetto è articolato su analisi, proposte, interventi sia diretti che condotti in rete fra le tre scuole medie del territorio. Sono stati previsti inoltre, dei pacchetti orari da destinare agli insegnanti per svolgere attività personalizzate ed individualizzate in modo da prevenire ed evitare casi di renitenza ed abbandono. Progetto all affettività e alla Cittadinanza Tale progetto rivolto alle classi dell istituto, intende sviluppare negli allievi, con la collaborazione dell Ass. il Mappamondo un opportunità per la conoscenza di tematiche relative ai paesi in via di sviluppo e sensibilizzare i ragazzi al dialogo tra culture diverse. Progetto Laboratori pomeridiani ( F. O. LARSA e Mensa-refezione) Il progetto prevede l organizzazione e la gestione delle attività pomeridiane relative all offerta formativa nelle ore opzionali/facoltative delle 33 ore. Gli alunni che hanno optato per tale offerta sono suddivisi in gruppi per livello di classe, ma a classi aperte secondo attitudini ed interessi e le attività progettate sono caratterizzate per l aspetto operativo, multidisciplinare e interdisciplinare. In supporto alle attività pomeridiane dei laboratori è offerta la possibilità di usufruire di uno spazio mensa per il consumo di pasti monoporzione o di un pasto predisposto dalla famiglia. Viene garantito un servizio di vigilanza da parte di docenti dell Istituto. Programma annuale

9 Progetti nell ambito dello Sport (Sport a scuola e Attività motoria S. Anna) L Istituto aderisce al progetto proposto e sostenuto dall Amministrazione Comunale che coinvolge le scuole in sport di squadra, con incontri fra istituti. È prevista inoltre la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi con gare a livello provinciale. Infine nel plesso di S. Anna è attivato un corso di pallavolo per alunni di tutte le classi dell Istituto. Progetto Scuola in Festa (S.Anna e Valli) Le sezioni di S. Anna e Valli, mediante tutta una serie di iniziative nell area letteraria, musicale, artistica e tecnica, in occasione delle principali festività (Natale, Carnevale, Pasqua eccetera), tende a coinvolgere tutti gli alunni valorizzandone le inclinazioni, sviluppandone gli interessi con la partecipazione delle famiglie che trovano così nella scuola un momento di aggregazione culturale importante per la realtà delle frazioni. Progetto Corsi per il conseguimento del Patentino e Progetto Educazione Stradale In adempimento ai propri doveri, l istituto organizza i corsi per il conseguimento del patentino con l intervento di istruttori specializzati del corpo di Polizia. Al fine di promuovere la massima formazione possibile anche ai fini della sicurezza stradale, è stato messo a punto un percorso di ed. stradale articolato con lezioni di pronto soccorso, lezioni sulla sicurezza e prove pratiche di guida del ciclomotore. Interverranno esperti dell Associazione Italiana Salvamento e della Safety Road Agency. Progetto Biblioteca La scuola rappresenta nel quartiere il principale riferimento culturale. L intervento dell Amministrazione Comunale ha permesso di recuperare parte dell edificio, destinato ora a biblioteca, nel quale gli alunni in orario curricolare e in due pomeriggi extracurriculari studiano e svolgono attività didattica, guidati da un docente. Il progetto, in convenzione con il Liceo Veronese sez. Psicopedagogica, prevede l intervento di alcuni loro alunni che svolgeranno attività di tutorato e di supporto nello studio agli alunni del nostro istituto. Progetti per l eccellenza (Lingue madrelingua e Avviamento alla lingua latina) Offre agli alunni con maggiori potenzialità la possibilità di approfondire la conoscenza delle lingue straniere inglese, francese e tedesco, con l intervento di docenti madrelingua. Programma annuale

10 Per gli alunni del terzo anno orientati ai licei, inoltre, si propone un corso di propedeutica alla lingua latina. Progetti per la disabilità (Integrazione scolastica della persona handicappata e Centro Territoriale per l Integrazione) È prevista la possibilità di acquistare sussidi e strumenti didattici specifici per l insegnamento agli alunni disabili. Dal 2008, inoltre, l Istituto è capofila del Centro Territoriale per l Integrazione che riunisce le scuole del distretto Chioggia-Cavarzere-Cona. Il Progetto CTI prevede la presenza di tecnici esperti per il supporto didattico e tecnologico e l apertura del Laboratorio Didattico Assistito presente da tre anni nella Scuola Primaria di Pegolotte di Cona, che offre un valido servizio nelle innovazioni didattiche per la disabilità. Progetto Sicurezza nella scuola In ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 626/94 il progetto prevede i costi relativi alle figure previste del Medico competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Progetto Assistenza scolastica Il progetto prevede contributi da elargire nei confronti di alunni con difficoltà economiche. In particolare i contributi riguardano la partecipazione a visite e viaggi di istruzione ed eventualmente l acquisto di testi scolastici. Progetto corsi di formazione e aggiornamento È prevista la realizzazione di un corso di formazione di Pronto soccorso per docenti relativamente alle figure che fanno parte delle squadre di emergenza. È previsto, inoltre, un corso di formazione sui Nuovi Curricoli, da attuare in rete con le altre scuole del 1 ciclo del comune. Coerentemente con gli obiettivi generali la scuola è aperta: 1. Al progetto finalizzato a contrastare la dispersione scolastica, in rete con l I.T.I.S. A. Righi di Chioggia. 2. Ai corsi di aggiornamento ed alle iniziative promosse dal Centro Territoriale per l Integrazione degli alunni con disabilità. Programma annuale

11 3. Ai corsi di formazione/aggiornamento organizzati in rete con altri istituti del territorio. Tutti i progetti trovano la loro motivazione nelle schede illustrative. ESAME DEL MODELLO A E ALLEGATI MODELLI B PARTE ENTRATE Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre la scuola per l esercizio 2008, sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari ad ,02 così suddivisi: Aggregato 01- Voce 01/ Avanzo di Amministrazione non vincolato ( 6.358,35) La somma prevista, pari ad 6.358,35 (di cui 4.989,40 di fondi non statali) quale minor impegno di spesa per il funzionamento amministrativo e didattico destinato a finanziare le attività A01 (funzionamento amministrativo generale), A02 funzionamento didattico generale), A04 (spese di funzionamento) o singoli progetti per l a. f Aggregato 01 Voce 02/Avanzo di amministrazione vincolato ( ,35) La somma prevista è così composta: ,80 quale minore impegno di spesa per l a.f. 2007, relativo al compenso lordo dipendente per stipendi personale supplente e destinato a finanziare per la stessa finalità istituzionale, l attività A03 per l a.f ,66 quale minore impegno di spese per l a.f. 2007, relativo ai contributi INPS a carico dell amministrazione per le supplenze brevi e destinato a finanziare per la stessa finalità istituzionale, l attività A03/ per l a.f ,67 quale finanziamento dell l indennità di amministrazione (lordo dipendente) per il periodo settembre/dicembre 2007 e destinato a finanziare l attività A03 per l a. f ,36 quale minore impegno di spese per l a.f relativo al fondo di istituto (Lordo dipendente) e destinato a finanziare, per la stessa finalità istituzionale, l attività A03 (spese di personale) e i singoli progetti per l a. f Programma annuale

12 ,83 quale finanziamento (lordo dipendente) di n. 4 funzioni strumentali per il periodo settembre-dicembre 2007 e destinato a finanziare l attività A03 per l a.f ,36 quale finanziamento (lordo dipendente) di n. 05 incarichi specifici (n. 02 assistenti amministrativi e n. 03 collaboratori scolastici) per il periodo settembredicembre 2007 e destinato a finanziare l attività A03 per l a. f ,20 quale minore impegno di spesa per l a. f relativo alle ritenute INPDAP (Fondo Pensione) a carico dell amministrazione per retribuzioni personale supplente ( ,77), per fondo di istituto ( ,40), per indennità di amministrazione ( 58,48) per funzioni strumentali ( 499,93), per incarichi specifici ( 316,62) e destinato a finanziare, per le stesse finalità istituzionali, l attività A03/ e singoli progetti per l a. f ,00 quale minore impegno di spese per l a. f relativo al contributo T.F.R. per il personale supplente temporaneo e destinato a finanziare per le stesse finalità istituzionali, l attività A03/ per l a. f ,84 quale minore impegno di spese per l a.f relativo ai contributi Irap a carico dell amministrazione per retribuzioni ( 5.943,20), per fondo di istituto ( 5.068,29), per indennità di amministrazione ( 20,54) per funzioni strumentali ( 175,60) per incarichi specifici ( 111,21) e destinato a finanziare, per le stesse finalità istituzionali, l attività A03/ e singoli progetti per l a.f ,97 quale minore impegno di spese per le attività di formazione e di aggiornamento del personale della scuola da utilizzare secondo i criteri delle direttive n. 53/02 ( 76,87)), n. 36/03 ( 1.589,38) n. 47/04 ( 1.544,08), n. 45/05 ( 1.431,71) n. 29/06 ( 251,93) e destinato a finanziare, per le stesse finalità istituzionali, singoli progetti per l a.f ,55 quale minore impegno di spese per l a.f. 2007, relativo all acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici necessari all integrazione scolastica delle persone handicappate e destinato a finanziare, per le stesse finalità istituzionali il progetto P24 (integrazione scolastica della persona handicappata) per l a.f Programma annuale

13 - 894,37 quale minore impegno di spesa per l e.f.2007 relativo alle utenze telefoniche finanziato dal Comune di Chioggia e destinato a finanziare per le stesse finalità istituzionali l attività A01/ per l a.f ,43 quale minore impegno di spesa per l a.f relativo all assistenza non convittuale finanziata dal Comune di Chioggia e destinato a finanziare, per le stesse finalità istituzionali il progetto P26 (assistenza scolastica) per l a.f ,90 quale minore impegno di spese per la realizzazione del P.O.F., e destinato, per le stesse finalità istituzionali, a finanziare singoli progetti per l a.f. 2008, relativi all ampliamento dell offerta formativa o l attività A ,71 quale finanziamento non speso nell anno 2007, per le iniziative complementari ed attività integrative in applicazione del D.P.R. 567 del e destinato a finanziare un singolo progetto su richiesta dei genitori/alunni per l anno ,73 quale finanziamento del M.P.I. per la mensa del personale docente a. s. 2006/2007 da liquidare al comune di Chioggia e destinato a finanziare il progetto P 16 per l a. f ,00 quale finanziamento del M.P.I. per il progetto Amico Libro e destinato all acquisto di libri ,55 quale finanziamento a saldo M.P.I. per spese di supplenza, ore eccedenti e spese di funzionamento non utilizzato per l anno 2007 e destinato a finanziare le attività A01/A02/A03/A04 o singoli progetti per l anno ,00 quale contributo di privati destinato alla classe 3I quale vincitrice del concorso Giornata del Risparmio e destinato per spese di uscite o acquisti della classe succitata per l a. f ,00 quali contributi versati dagli alunni a titolo di acconti per i viaggi di istruzione e destinati a finanziare il Progetto P02 per l a. f Programma annuale

14 - 676,00 quale contributo di privati per l attività di continuità con le elementari non spesi nell anno 2007 e destinati, per le stesse finalità istituzionali, a finanziare il Progetto P06 (Orientamento/Continuità) per l a. f ,29 quali contributi del comune di Chioggia per il funzionamento della biblioteca e destinati a finanziare, per le stesse finalità istituzionali, il progetto P17 (Biblioteca De Conti) per l a. f ,32 quale finanziamento del Comune di Chioggia per la realizzazione di progetti inerenti all offerta formativa o acquisti (Patto per la Scuola) e destinato a finanziare, per le stesse finalità istituzionali, singoli progetti per l a.f ,01 quale contributo di privati per il funzionamento della biblioteca e destinato per l a. f a finanziare il progetto P17 (Biblioteca de Conti) ,51 quale finanziamento del C.S.A. di Venezia per la diffusione e il consolidamento dell educazione stradale e destinato a finanziare per la stessa finalità istituzionale, il progetto P47 per l a. f ,61 quale minore impegno di spesa per l anno 2007, relativo alla realizzazione dei corsi per il conseguimento del patentino e destinato a finanziare, per la stessa finalità istituzionale, il Progetto P39 per l a. f ,21 quale contributo delle scuole capofila per l attività di orientamento scolastico rivolto alle classi terze di questa scuola e destinato a finanziare il Progetto P6 (Orientamento/continuità) per l a. f ,47 quale minore impegno di spese relativo alla sicurezza nella scuola (L.626/94) e destinato a finanziare per le stesse finalità istituzionali, il Progetto P27 (sicurezza nella scuola e formazione figure sensibili) per l a. f Programma annuale

15 Aggregato 02 Voce 01 / Finanziamenti dello Stato Dotazione Ordinaria ( ,98) Gli introiti previsti, quali finanziamenti per l anno 2008, sono stati così determinati: ,15 quale dotazione finanziaria assegnata dal M.P.I. per l anno 2008, con nota del e così ripartita: 7.038,95 per il funzionamento amministrativo e didattico ,20 relativi al fondo di istituto gennaio/dicembre ,00 per le spese di supplenze brevi e saltuarie ,48 quale finanziamento lordo dipendente per la liquidazione dei compensi delle quattro funzioni strumentali, assegnate per l a.f e destinato a finanziare per 4.131,65 l attività A03 per il periodo gennaio-agosto. La rimanente somma, pari ad 2.065,83 relativa al periodo settembre-dicembre viene accantonato nella disponibilità da programmare (Z01) ,07 quale finanziamento lordo dipendente per la liquidazione compensi relativi a 5 incarichi specifici del personale ATA assegnati per l a.f (n. 02 ass. amm. + 3 coll. scol.) e destinato a finanziare per 2.616,71 l attività A03 per il periodo gennaioagosto. La rimanente somma, pari ad 1.308,36 relativa al periodo settembredicembre viene accantonato nella disponibilità da programmare (Z01) ,50 quale finanziamento dell indennità di amministrazione (lordo dipendente) per l a. f e destinato a finanziare per 458,33 l attività A03 per il periodo gennaioagosto. La rimanente somma, pari ad 229,17 relativa al periodo settembre-dicembre viene accantonato nella disponibilità da programmare (Z01) ,04 quale finanziamento delle ritenute INPDAP (Fondo Pensione) a carico dell Amministrazione per indennità di amministrazione ( 166,38), per funzioni strumentali ( 1.499,79), per incarichi specifici ( 949,87) e destinato a finanziare l attività A03/ e singoli progetti. Programma annuale

16 - 918,86 quale finanziamento contributi Irap calcolati su funzioni strumentali ( 526,79), su incarichi specifici personale ATA ( 333,63), su indennità di amministrazione ( 58,44),) e destinato a finanziare l attività A03/ e singoli progetti ,00 quale richiesta di finanziamento inviata al U.S.P. di Venezia del progetto Educazione Stradale per l a. s. 2007/ ,54 quale acconto dell U.S.P. di Venezia per la realizzazione di n. 03 corsi finalizzati al conseguimento del patentino e destinati a finanziare un singolo progetto ,34 quale finanziamento del Piano dell Offerta Formativa e dell Autonomia Scolastica, in applicazione della direttiva n. 81 del Aggregato 4 Voce 05 / Finanziamenti da enti locali - Comune vincolati ( 4.500,00) L importo previsto risulta essere pari all assegnazione per l anno 2007 del contributo del Comune di Chioggia per le utenze telefoniche (Patto per la Scuola), prevedibile per lo stesso ammontare anche per l anno 2008 e destinato a finanziare l attività A01/ Aggregato 4 Voce 06 / Finanziamento da altre istituzioni ( 5.769,45) L importo previsto è motivato dal trasferimento da parte della D.D. 2 Circolo di Cavarzere delle seguenti somme: ,45 quale somma residuale disponibile per il C.T.I ,00 quale finanziamento dell U.S.R. per l attività di formazione ed aggiornamento a favore del personale docente a sostegno delle disabilità, gestita dal C.T.I. Aggregato 05 Voce 01 - Contributi da privati Famiglia non vincolati ( 3.600,00) L ammontare previsto è motivato dal contributo degli alunni per l acquisto del libretto a.s. 2008/2009 e l acquisto di materiale, destinato a finanziare l attività A02 o singolo progetto. ( 8,00x450 studenti). Programma annuale

17 Aggregato 05 Voce 02 - Contributi da privati Famiglia vincolati ( ,00) L importo previsto è così determinato: ,00 quale contributo degli alunni per visite e viaggi di istruzione e destinato a finanziare il progetto P02 (viaggi di istruzione in Italia) ,00 quale contributo degli alunni per l assicurazione a.s. 2008/2009 e destinato a finanziare l attività A02. ( 7,00x450 studenti) - 600,00 quale contributo degli alunni per le spese di trasporto relative al progetto P47 (educazione stradale) Aggregato 05 Voce 03 - Contributi da privati - Altri non vincolati ( 260,00) L importo previsto è così composto: - 160,00 quale contributo della ditta VE.BE di Padova e destinato a finanziare l attività A02 (funzionamento didattico generale) o singoli progetti ,00 quale contributo del consorzio Agri-mol per l assistenza agli alunni Aggregato 07 Voce 01/altre entrate Interessi ( 1.851,89) L importo previsto è motivato dall introito in bilancio degli interessi attivi, maturati sul c/c bancario nel 4 trimestre 2007 e destinato a finanz iare le attività o singolo progetto. Aggregato 7 Voce 04/altre entrate diverse ( 50,00) L importo previsto è motivato dall introito in bilancio dei fondi del telefono pubblico e destinati a finanziare l attività A01/ PARTE SPESE Le innovazioni introdotte dal D.M. 44/01 rivestono particolare evidenza nella parte delle uscite previste dal programma annuale in quanto per ogni attività e progetto devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 2C.6) nelle quali siano specificate le relative fonti di finanziamento dedotte necessariamente scorporate e ripartite a carico delle entrate previste. Pertanto si descrivono sinteticamente di seguito le varie schede finanziarie compilate in coerenza con le previsioni del Piano dell Offerta Formativa. Programma annuale

18 ATTIVITA A01 Funzionamento amministrativo generale (Entrate: ,14 Uscite: ,14) Con l aggiunta di 300,00 per partite di giro, quale anticipo al D.S.G.A. per il fondo delle minute spese. Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Avanzo di amministrazione non vincolato 1.368,95 Avanzo di amministrazione vincolato 3.154,24 relativo al finanziamento del comune di Chioggia per le utenze telefoniche per 894,37 e per il patto per la scuola per 2.259,87 Finanziamento dello Stato dotazione ordinaria 6.498,95 quale parte del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico. Finanziamento Enti locali vincolati 4.500,00 quale contributo del comune di Chioggia per le utenze telefoniche anno 2008 Altre entrate 50,00 relative all introito dei fondi del telefono pubblico. Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: Acquisto di grembiuli e vestiario per i collaboratori scolastici Acquisto di materiale di cancelleria, stampati, carta, riviste e pubblicazioni ed accessori per ufficio Acquisto di materiale informatico e software Acquisto di materiale igienico e di pulizia, medicinali e materiale sanitario Manutenzione ordinaria Utenze telefoniche Spese postali e telegrafiche Spese relative ai revisori dei conti A02 Funzionamento didattico generale (Entrate: ,29 Uscite: ,29) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Avanzo di amministrazione non vincolato 1.609,40 Avanzo di amministrazione vincolato 1.000,00 Contributi da privati famiglie non vincolati 3.600,00 Contributi da privati Altri non vincolati 160,00 Programma annuale

19 Contributi da privati famiglie vincolati 3.150,00 Altre Entrate Interessi attivi 1.851,89 Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: Acquisto carta per fotocopiatore Acquisto materiale di cancelleria relativo alle attività di laboratorio ed attività di classe Acquisto stampati ad uso didattico e i libretti delle giustificazioni degli alunni Acquisto di riviste, giornali, pubblicazioni tecniche e scientifiche e relativi abbonamenti Acquisto di libri per le biblioteche di classe come previsto nel progetto Amico Libro Acquisto materiale specifico per le varie attività di laboratorio Acquisto materiale informatico per le aule computer Manutenzione ordinaria delle fotocopiatrici, dei computer, dei televisori, radio e degli impianti di rete Noleggio del fotocopiatore della sede di Sottomarina, del fotocopiatore della succursale di S. Anna e della succursale di Valli Acquisto software Assicurazione degli studenti della scuola per infortuni e R.C. A03 Spese di Personale (Entrate: ,89 Uscite: ,89 ) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Avanzo di amministrazione non vincolato 1.909,00 per spese esperto informatico Avanzo di amministrazione vincolato ,44 quali finanziamenti per stipendi, ritenute, fondi autonomia e fondo di istituto non spesi nell anno 2007 Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria ,45 relativi a stipendi, ritenute, indennità di amministrazione e direzione, funzioni strumentali e incarichi specifici, fondo di istituto e fondi autonomia. Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: Liquidazione degli stipendi dei supplenti brevi e saltuari e dei relativi contributi e ritenute Liquidazione dell indennità di amministrazione Liquidazione compensi alle funzioni strumentali ed agli incarichi del personale A.T.A. Liquidazione delle ore eccedenti per supplenza Programma annuale

20 Liquidazione dei compensi fondo di istituto relativi agli incarichi dati dal Dirigente per circa ore per il personale docente e circa 872 ore per il personale A.T.A. e non rientranti sui singoli progetti. Rimangono disponibili circa ,03 per il personale docente relativi all accantonamento del 10% ed a garantire la copertura delle esigenze che potrebbero emergere nel corso dell anno. Per il personale ATA rimangono disponibili circa 548,00 relativi all accantonamento del 5% Liquidazione delle spese di missione del personale per le uscite non inerenti i viaggi di istruzione. Liquidazione dei compensi relativi alla commissione P.O.F. ed alla commissione di coordinamento dei laboratori pomeridiani Liquidazione dell A.T. dell I.T.I.S. A. Righi di Chioggia di n. 80 ore per l assistenza informatica al personale di segreteria. A04 Spese di investimento (Entrate: ,00 Uscite: ,00) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Avanzo di amministrazione vincolato ,00 quale finanziamento del Comune di Chioggia per il patto per la scuola per 1.200,00 e quale finanziamento integrativo del M.P.I. non speso nell anno 2007 per ,00 Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: Acquisto di banchi, sedie e lavagne per le aule Acquisto di arredo per l ufficio Completamento dell impianto audio e video dell aula magna Acquisto di calcolatrici, macchine per ufficio e strumentazione per laboratori Acquisto di n. 02 PC per la biblioteca della sede Acquisto di PC e stampante per la sostituzione del laboratorio informatico di Valli Acquisto di strumenti musicali P01 Lingue: la madrelingua in classe (entrate: 1.740,50 Uscite: 1.740,50) Le risorse indicate derivano dal prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolati relativamente al finanziamento del P.O.F. (Legge 440/97). La spesa che si intende sostenere è motivata dalla liquidazione di 50 ore ad esperti esterni di madrelingua così suddivise: Programma annuale

21 N. 10 ore di lingua tedesca N. 30 ore di lingua inglese N. 10 ore di lingua francese P02 Viaggi di istruzione in Italia (Entrate: ,00 Uscite: ,00) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: avanzo di amministrazione vincolato 8.550,00 contributi da privati famiglie vincolati ,00 quale contributo degli alunni per le visite guidate e viaggi di istruzione Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: Noleggio di autobus o contratti con le agenzie per le seguenti visite guidate e viaggi di istruzione: Data Meta Classe/i Napoli 2A 3B 3C Bolca 1I 1H Ferrara Ravenna 2B 2E 2M Mantova 1C 1E Venezia 1I 2H Trieste 2B 2E 2M Toscana 2I 3I Asolo Montebelluna 1H 1B Toscana Isola d Elba 2D 3M Umbria 2C 3A Toscana 3D 3E Venezia 2I Mantova 2B 2E 2M Foci del Po 2B 2E 2M Liquidazione delle spese di missione ai docenti accompagnatori. Programma annuale

22 P06 Orientamento / continuità (Entrate: 5.935,22 Spese: 5.935,22) Le risorse indicate derivano dall avanzo di amministrazione vincolato relativamente a: Finanziamento fondo di istituto e relative ritenute per 2.823,01 Finanziamento scuola polo per l orientamento scolastico 2.436,21 Contributi da privati per acquisto materiale e servizi per 676,00 Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: Liquidare con il fondo di istituto i compensi ai docenti e per gli stages con le classi quinte elementari (n. 48 ore docenza + 48 ore di attività funzionale). Liquidare circa 115 ore ai docenti per l attività di orientamento scolastico Noleggiare autobus per il trasporto degli alunni delle quinte elementari con contributi dei privati Acquistare del materiale per gli stages con contributo dei privati P12 Sport a scuola (Entrate: 4.186,86 Uscite: 4.186,86) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Avanzo di amministrazione non vincolato 1.400,00 Avanzo di amministrazione vincolato relativamente al fondo di istituto e relative ritenute per 2.786,86 Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: Liquidare n. 92 ore ai docenti coinvolti nel progetto per le ore di attività funzionali all insegnamento svolte oltre le proprie ore di lezione Liquidare n. 40 ore di attività funzionali all insegnamento per la progettazione l organizzazione e le verifiche Acquistare materiale per le palestre di S. Anna ( 200,00), Valli ( 400,00) e della Sede ( 400,00) Acquistare materiale per le premiazioni. Spese per le uscite del gruppo sportivo Programma annuale

23 P 16 Mensa, Refezione S. Anna e Sede (Entrate: 3.033,18 Uscite: 3.033,18) Le risorse indicate derivano dal prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato di 2.715,45 relativi al finanziamento del Comune di Chioggia per progetti inerenti al P.O.F. e di 317,73 quale finanziamento M.P.I. per la mensa del personale docente. Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: Liquidare 180 ore ai collaboratori scolastici per le attività svolte nel servizio di mensa (ordine dei pasti, preparazione tavoli, pulizia, ecc.) (n. 36 ore S. Anna ore sede + 36 ore a Valli) Liquidare al comune di Chioggia il costo di n. 119 pasti, forniti ai docenti delle succursali di S. Anna e di Valli per l a. s. 2006/2007. P 17 Biblioteca Nicolò de Conti (Entrate: 4.171,30 Uscite: 4.171,30) Le risorse indicate derivano dal seguente finanziamento: Avanzo di amministrazione vincolato di 3.824,29 quale finanziamento del comune di Chioggia per la biblioteca della sede. Avanzo di amministrazione vincolato di 347,01 quale contributo di privati per la biblioteca. Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: Liquidare n.140 ore di attività funzionali all insegnamento per gli incontri di commissione, di apertura e gestione della biblioteca. Liquidare n. 35 ore aggiuntive di non insegnamento relative alle attività curricolari ed extracurricolari (invito alla lettura, conferenze, incontro con operatori esterni). Acquistare materiale di cancelleria, stampati per una spesa di 129,59 Acquistare libri per una spesa di 347,01 P24 Integrazione scolastica della persona handicappata (Entrate: 1.119,55 Uscite: 1.119,55) Le somme indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Avanzo di amministrazione vincolato 879,55 Finanziamento dello Stato dotazione ordinaria 240,00 Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: Acquistare pubblicazioni specifiche per l handicap per 300,00 Programma annuale

24 Acquistare materiale tecnico specialistico per l handicap per 300,00 Acquistare materiale informatico e software per 300,00 Acquistare materiale di cancelleria per 119,55 Acquistare riviste per 100,00 P26 Assistenza scolastica (Entrate: 1.443,43 Uscite: 1.443,43) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Avanzo di amministrazione vincolato 1.343,43 quale contributo del comune di Chioggia per l assistenza scolastica. Contributi da privati Altri non vincolati 100,00 Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: Acquisto di libri di testo e pubblicazioni per 143,43 Contributo alle famiglie per viaggi di istruzione, ecc., per 1.300,00 P 27 Sicurezza nella scuola Formazione delle Figure Sensibili (Entrate: 2.888,00 Uscite: 2.888,00) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Avanzo di amministrazione vincolato 1.718,53 relativo al finanziamento del M.P.I. Avanzo di amministrazione vincolato 1.169,47 relativo alla sicurezza nella scuola (L.626/94) Le attività che si intendono effettuare sono le seguenti: Incaricare un medico per il servizio di controllo per il personale delle scuole Nominare un esterno quale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione P29 Renitenza - Abbandono (Entrate: 5.277,90 Uscite: 5.277,90) Le risorse indicate derivano dal prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato relativamente al fondo di istituto e ritenute. La spesa che si intende sostenere è motivata dalla liquidazione di 100 ore funzionali ai docenti per incontri di commissione, progettazione, aula azzurra e di n. 70 ore di attività di insegnamento per i tutor. Programma annuale

25 P31 Scuole in festa (Entrate: 2.754,64 Uscite: 2.754,64) Le risorse indicate derivano dal prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato relativamente al fondo di istituto e ritenute. La spesa che si intende sostenere è dovuta alla liquidazione di n. 130 ore funzionali ai docenti per la progettazione, realizzazione mostre e feste per Natale, Carnevale e fine anno e destinate n. 100 per la succursale di S. Anna e n. 30 per la succursale di Valli. P33 Attività Motoria S. Anna (Entrate: 1.802,07 Uscite: 1.802,07) Le risorse indicate derivano dal prelevamento dell avanzo di amministrazione relativamente ai fondi di istituto e ritenute. La spesa che si intende sostenere è motivata dalla liquidazione di n. 05 ore di attività funzionale per la progettazione e l organizzazione e n. 45 ore di attività di insegnamento ad un docente per la realizzazione di n. 03 corsi di 15 ore ciascuno di pallavolo. P39 Corsi per il conseguimento del patentino (Entrate: 2.691,14 Uscite: 2.691,14) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti : Avanzo di amministrazione vincolato relativamente al fondo di Istituto e ritenute per 1.161,19 Avanzo di amministrazione vincolato relativo ai contributi del C.S.A. per i corsi del patentino per 956,61 Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria 573,34 quali contributi del C.S.A. di Venezia per i corsi Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti : Liquidare n. 36 ore di docenza a due ispettori della Polizia di Stato per la tenuta di n. 3 corsi di 12 ore ciascuno Liquidare n. 55 ore di attività funzionale all insegnamento al docente della scuola responsabile dell organizzazione dei corsi Liquidare n. 15 ore al personale di segreteria per la collaborazione Programma annuale

26 P43 Educazione all affettività e alla cittadinanza (Entrate: 1.764,38 Uscite: 1.764,38) Le risorse indicate derivano dal prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato, relativamente al fondo di istituto e ritenute. Le spese che si intendono sostenute sono le seguenti: Liquidare ai docenti n. 30 ore di attività funzionale per l organizzazione e progettazione e n. 30 ore di attività di insegnamento P45 Corsi di aggiornamento e formazione (Entrate: 4.893,97 Uscite: 4.893,97) Le risorse indicate derivano dall avanzo di amministrazione vincolato quale minore impegno di spesa per le attività di formazione e di aggiornamento del personale della scuola come da direttiva n. 53/02 ( 76,87), n. 36/03( 1.589,38), n. 47/04 ( 1.544,08), n. 45/05 ( 1.431,71) e n. 29/06 ( 251,93). Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: Liquidare ai relatori, al direttore del corso ed al personale ATA la realizzazione di corsi di aggiornamento da realizzare nei seguenti ambiti: - sulla Riforma, gestire l innovazione - sulla Privacy - sulla Sicurezza Legge 626 (Pronto Soccorso, ecc.) - informatica di base Acquistare beni di consumo quali cancelleria e materiali informatici, necessari alla realizzazione dei corsi di aggiornamento per 393,97 Rimborsare le spese sostenute dai docenti per autoaggiornamenti nell anno 2007 per 1.000,00. P47 Educazione Stradale (Entrate: 8.069,51 Uscite: 8.069,51) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Avanzo di amministrazione vincolate 2.069,51 Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria 5.400,00 Contributi da privati Famiglie vincolati 600,00 Programma annuale

27 Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: Liquidare all Agenzia Safety Road Agency 5.400,00 per la realizzazione di n. 03 corsi per la prova pratica per il patentino. Liquidare n. 70 ore di attività funzionale ai docenti per il coordinamento del progetto e l accompagnamento degli alunni durante le uscite presso il centro di Guida di Marghera. Liquidare n. 15 ore al personale di segreteria per la collaborazione per la realizzazione del progetto P48 Laboratori Pomeridiani F. O. - L.A.R.S.A. (Entrate: 4.170,19 Uscite: 4.170,19) Le somme indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Avanzo di amministrazione vincolato relativamente al fondo di istituto e ritenute per 2.670,19 Avanzo di amministrazione vincolato relativo al finanziamento del comune di Chioggia per la realizzazione di progetti inerenti all offerta formativa (Patto per la scuola) per 1.500,00. Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: Liquidare n. 126 ore di attività funzionale all insegnamento al personale docente per la progettazione delle attività di laboratorio per una spesa di 2.670,19 Acquistare beni di consumo per i laboratori pomeridiani per una spesa di 1.500,00 P50 Avviamento alla Lingua Latina (Entrate: 838,46 Uscite: 838,46) Le risorse indicate derivano dal prelevamento dell avanzo di amministrazione vincolato, relativamente al fondo di istituto e ritenute. La spesa che si intende sostenere è motivata dalla liquidazione di n. 4 ore funzionali per la progettazione di n. 20 ore di insegnamento a due docenti per la realizzazione di due corsi di latino. P51 Centro Territoriale per l Integrazione (entrate: 2.840,45 Uscite: 2.840,45) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Avanzo di amministrazione non vincolato: 71,00 Programma annuale

28 Finanziamento da altre istituzioni 2.769,45 quale trasferimento delle somme residuali disponibili per il C.T.I. Le spese che si intendono ottenere sono le seguenti: Liquidare al prof. Dainese Roberto, docente presso l I.T.I.S. Righi di Chioggia n. 76 ore e alla prof.ssa Maccapan Linda, docente presso la D.D. 1 Circolo di Chioggia n. 20 ore per l attività di consulenza e tutoring ai docenti delle scuole in rete, attività prevista e rientrante nel progetto del Laboratorio Didattico Assistito con sede presso la scuola primaria di Pegolotte di Cona. Liquidare le spese di viaggio per gli spostamenti dei succitati docenti da Chioggia a Pegolotte. R98 Fondo di Riserva (Entrate: 300,00 Uscite: 300,00) La somma indicata deriva dal Finanziamento dello Stato, Dotazione Ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico per l anno La somma indicata risulta essere inferiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria come previsto dall art. 4 del D.M.44/01. Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (Entrate: ,95- Uscite: ,95) Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Avanzo di amministrazione vincolato di 886,71 quale contributo del C.S.A. di Venezia per le iniziative complementari ad attività integrative in applicazione del D.P.R. 567 del Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria ,24 quale finanziamento M.P.I. del fondo di istituto per il periodo settembre/dicembre 2008 Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria 2.741,36 quale finanziamento M.P.I. delle funzioni strumentali per il periodo settembre/dicembre 2008 Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria 1.736,19 quale finanziamento del M.P.I. degli incarichi specifici del personale A.T.A. per il periodo settembre/dicembre 2008 Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria 304,11 quale finanziamento del M.P.I. dell indennità di amministrazione per il periodo settembre/dicembre 2008 Programma annuale

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